Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 807/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 962,19 | R$ 962,19 | R$ 962,19 | |
| 806/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.243,99 | R$ 19.243,99 | R$ 19.243,99 | |
| 805/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | |
| 804/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.068,56 | R$ 81.068,56 | R$ 81.068,56 | |
| 803/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 802/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 801/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 799/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.462,09 | R$ 2.462,09 | R$ 2.462,09 | |
| 798/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.689,33 | R$ 12.689,33 | R$ 12.689,33 | |
| 797/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 796/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.806,54 | R$ 19.806,54 | R$ 19.806,54 | |
| 795/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 473,88 | R$ 473,88 | R$ 473,88 | |
| 794/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.276,94 | R$ 1.276,94 | R$ 1.276,94 | |
| 793/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.095,10 | R$ 1.095,10 | R$ 1.095,10 | |
| 792/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 271,27 | R$ 271,27 | R$ 271,27 | |
| 791/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.632,05 | R$ 1.632,05 | R$ 1.632,05 | |
| 790/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.434,18 | R$ 1.434,18 | R$ 1.434,18 | |
| 789/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 721,90 | R$ 721,90 | R$ 721,90 | |
| 788/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.609,55 | R$ 2.609,55 | R$ 2.609,55 | |
| 787/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.345,62 | R$ 9.345,62 | R$ 9.345,62 | |
| 786/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 785/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 784/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 783/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 782/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.355,68 | R$ 70.355,68 | R$ 70.355,68 | |
| 743/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 781/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | |
| 779/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALE REFEICAO | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | |
| 777/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 |