A consulta encontrou 16.850 empenho(s) liquidado(s). Este relatório inclui apenas os primeiros 5.000 registros, na ordem da listagem. Refine os filtros para um conjunto menor ou mais específico.
CONSULTA SEM FILTROS — TODOS OS EMPENHOS LIQUIDADOS.
5.000 DE 16.850 EMPENHO(S) LIQUIDADO(S)
INDICADORES — DESPESAS LIQUIDADAS
| EXERCÍCIO | EMPENHO | DATA LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 646/OR | 18/09/2026 | PADARIA TEMPAO | ENVIAR 6 COCA-COLA | R$ 647,00 | R$ 647,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | NORMAL E 4 COCA- DATA: | ||||||
| 15/09/2026 – | |||||||
| TERÇA- FEIRA- | |||||||
| HORÁRIO: 18H30 | |||||||
| EVENTO: AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA* SOBRE | |||||||
| REGULARIZAÇ ÃO | |||||||
| FUNDIÁRIA – REURB DO | |||||||
| BAIRRO PRÓ-POVO | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 644/OR | 18/09/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | O PANO MULTI USO 4 | R$ 3.976,86 | R$ 3.307,26 | R$ 0,00 |
| A EIRELI - ME | EM 1 (PERFEX), | ||||||
| NÃO MANDAR NA COR | |||||||
| BRANCA. O ODORIZANTE | |||||||
| DE AMBIENTES | |||||||
| (AEROSOL) E O | |||||||
| DESINFETANT E NÃO | |||||||
| MANDAR NO AROMA | |||||||
| LAVANDA. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/25 - | |||||||
| ANO MOD.: 2025 - | |||||||
| MODALIDADE: DISPENSA | |||||||
| ELETRÔNICA (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 14 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 14 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| DE LIMPEZA E PRODUTOS | |||||||
| DE HIGIENIZAÇÃ | |||||||
| O PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| UM ANO. | |||||||
| 2026 | 630/OR | 18/09/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 74,70 | R$ 74,70 | R$ 0,00 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 213/ES | 18/09/2026 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.640,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.140,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUAS COM | |||||||
| GÁS DURANTE A VIGÊNCIA | |||||||
| DA ATA DE REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS. | |||||||
| 2026 | 51/ES | 18/09/2026 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 3.420,00 | R$ 1.488,00 | R$ 1.296,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO REFERENTE | |||||||
| AO CONSUMO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL GALÃO 20 | |||||||
| LITROS, DURANTE O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| OUTUBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 31/ES | 18/09/2026 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR DO EMPENHO | R$ 144.000,00 | R$ 94.476,29 | R$ 75.206,36 |
| E E SERVICOS | GLOBAL RELATIVO | ||||||
| S/A | AOS SERVIÇOS DE | ||||||
| ENERGIA ELÉTRICA DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 647/OR | 16/09/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 18/09/2026 | R$ 1.148,62 | R$ 1.148,62 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ÀS 08:30H. ENVIAR 6 | ||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E 6 | |||||||
| ZERO. PEDIDO PARA | |||||||
| RECEPCIONAR A | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMADA DE | |||||||
| 120 PARTICIPANT | |||||||
| ES DURANTE A PALESTRA | |||||||
| PROMOVIDA PELA ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| DA CMV COM O SEGUINTE | |||||||
| TEMA "ENGENHARIA | |||||||
| DO COMBATE A CORRUPÇÃO | |||||||
| E LAVAGEM DE | |||||||
| DINHEIRO: ESTRATÉGIA | |||||||
| NACIONAL, REDES E | |||||||
| CAPACIDADE INSTITUCION | |||||||
| AL NO ÂMBITO | |||||||
| MUNICIPAL", A SER | |||||||
| MINISTRADA PELO DR. | |||||||
| ROGÉRIO GALLORO. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 645/OR | 16/09/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: DIA 14/09 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ÀS 16:30H. ENVIAR 30 | ||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 ZERO. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 549/OR | 15/09/2026 | MH COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 7.307,00 | R$ 7.307,00 | R$ 2.728,00 |
| TECNOLOGIA E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| EQUIPAMENTO S LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000043/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 33 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 33 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE BENS | |||||||
| PERMANENTES , | |||||||
| COMPREENDEN DO | |||||||
| ELETRODOMÉS TICOS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| LIMPEZA, EQUIPAMENTO | |||||||
| DE IMPRESSÃO E | |||||||
| BEBEDOUROS, DESTINADOS | |||||||
| AO ATENDIMENTO | |||||||
| DAS NECESSIDADE | |||||||
| S DE DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 506/OR | 15/09/2026 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 1.486,22 | R$ 1.486,22 | R$ 0,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000040/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 30 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 30 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACAS, | |||||||
| QUADROS E DEMAIS | |||||||
| PEÇAS PERSONALIZA | |||||||
| DAS DESTINADAS | |||||||
| À OUTORGA DE TÍTULOS | |||||||
| HONORÍFICOS E À | |||||||
| ATUALIZAÇÃO DAS | |||||||
| GALERIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 505/OR | 15/09/2026 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 2.598,00 | R$ 2.598,00 | R$ 0,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000040/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 30 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 30 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACAS, | |||||||
| QUADROS E DEMAIS | |||||||
| PEÇAS PERSONALIZA | |||||||
| DAS DESTINADAS | |||||||
| À OUTORGA DE TÍTULOS | |||||||
| HONORÍFICOS E À | |||||||
| ATUALIZAÇÃO DAS | |||||||
| GALERIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 504/OR | 15/09/2026 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 3.592,00 | R$ 3.592,00 | R$ 3.143,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000040/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 30 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 30 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACAS, | |||||||
| QUADROS E DEMAIS | |||||||
| PEÇAS PERSONALIZA | |||||||
| DAS DESTINADAS | |||||||
| À OUTORGA DE TÍTULOS | |||||||
| HONORÍFICOS E À | |||||||
| ATUALIZAÇÃO DAS | |||||||
| GALERIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 643/OR | 14/09/2026 | VIDRACARIA PONTUAL | SERVIÇO DE RETIRADA DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PORTA DE VIDRO NO | ||||||
| HALL DE ENTRADA DO | |||||||
| PLENÁRIO PELA MESA | |||||||
| DIRETORA PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DO PORTAL E | |||||||
| POSTERIOR RECOLOCAÇÃO | |||||||
| DA PORTA. | |||||||
| 2026 | 642/OR | 14/09/2026 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 169,90 | R$ 169,90 | R$ 0,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| (EPI) PARA GARANTIR A | |||||||
| SEGURANÇA, A SAÚDE E A | |||||||
| INTEGRIDADE FÍSICA DOS | |||||||
| COLABORADOR ES DURANTE | |||||||
| A EXECUÇÃO DE SUAS | |||||||
| ATIVIDADES DIÁRIAS. | |||||||
| PARA USO DE SERVIDOR DO | |||||||
| SETOR DE SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 637/OR | 14/09/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 08/09/2026 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ÀS 16:30H. ENVIAR 30 | ||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 284/ES | 14/09/2026 | EDGAR LEITE FERNANDES | PEDIDO GERADO A | R$ 24.456,60 | R$ 9.487,80 | R$ 7.968,80 |
| ALIMENTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ E | |||||||
| DEMAIS INSUMOS | |||||||
| DESTINADOS AO PREPARO | |||||||
| E AO SERVIMENTO | |||||||
| DE BEBIDAS QUENTES, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA E | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2026 | 146/ES | 14/09/2026 | MERCADO DONA NENA | PEDIDO GERADO A | R$ 12.804,70 | R$ 5.681,56 | R$ 5.172,97 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE CONSUMO | |||||||
| (MANTEIGA, LEITE, | |||||||
| AÇÚCAR, ETC) PARA | |||||||
| APOIO ÀS ROTINAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| INSTITUCION AIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , ABRANGENDO | |||||||
| ITENS DESTINADOS | |||||||
| À COPA/ | |||||||
| COZINHA E CORRELATOS, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA, | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE A AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ITENS DE MERCADO | |||||||
| (AÇÚCAR, MANTEIGA, | |||||||
| ETC) PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 641/OR | 09/09/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO POR | R$ 470,15 | R$ 470,15 | R$ 470,15 |
| MUNICIPAL | APOSENTADOR IA DE | ||||||
| EMERSON SARTORI | |||||||
| OGAWA | |||||||
| 2026 | 640/OR | 09/09/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO POR | R$ 2.770,28 | R$ 2.770,28 | R$ 2.770,28 |
| MUNICIPAL | APOSENTADOR IA DE | ||||||
| EMERSON SARTORI | |||||||
| OGAWA | |||||||
| 2026 | 639/OR | 09/09/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO POR | R$ 5.540,58 | R$ 5.540,58 | R$ 5.540,58 |
| MUNICIPAL | APOSENTADOR IA DE | ||||||
| EMERSON SARTORI | |||||||
| OGAWA | |||||||
| 2026 | 635/OR | 09/09/2026 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 |
| MAGALHAES ME | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| DAS ÁREAS VERDES DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 634/OR | 09/09/2026 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA HP M428, | ||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2093. AJUSTE DO | |||||||
| PICK UP ROLLER E | |||||||
| SEPARADOR DE PAPEL. | |||||||
| 2026 | 633/OR | 09/09/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| 2026 | 593/OR | 09/09/2026 | CARLOS FERREIRA | VALORES E QUANTIDADES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| BRITO LTDA | RELATIVOS A UMA | ||||||
| EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO: 000050/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: DISPENSA | |||||||
| ELETRÔNICA (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 38 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 38 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, COM EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL DE MATERIAIS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S E MÃO DE | |||||||
| OBRA, PARA PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| DESINSETIZA ÇÃO E | |||||||
| DESRATIZAÇÃ O, BEM COMO | |||||||
| DA HIGIENIZAÇÃ | |||||||
| O DE CAIXAS D’ÁGUA DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 363/ES | 09/09/2026 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 770,00 | R$ 99,60 | R$ 99,60 |
| DE CORREIOS E | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| TELEGRAFOS | REMESSAS/ POSTAGENS | ||||||
| DE CORRESPONDÊ | |||||||
| NCIAS -SEDEX , | |||||||
| CARTAS SIMPLES, , | |||||||
| PARA OS PRÓXIMOS 06 | |||||||
| MESES. | |||||||
| 2026 | 332/ES | 09/09/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | ESTIMATIVA DE 50% DE | R$ 11.171,22 | R$ 7.166,34 | R$ 7.166,34 |
| MUNICIPAL | FERIAS DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS NO | |||||||
| EXERCICIO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 331/ES | 09/09/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | ESTIMATIVA DE FERIAS | R$ 22.342,44 | R$ 14.332,69 | R$ 14.332,69 |
| MUNICIPAL | DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS NO | |||||||
| EXERCICIO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 316/GL | 09/09/2026 | FIORILLI SOFTWARE | VALOR DA CONTRATAÇÃO | R$ 33.647,58 | R$ 27.816,71 | R$ 22.208,78 |
| LTDA | DE SERVIÇOS DE SOFTWARE | ||||||
| - SISTEMA CONTABIL, | |||||||
| COMPRAS,PAT RIMÔNIO, | |||||||
| FINANCEIRO, TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E CONTROLE | |||||||
| INTERNO, DE 03/05/2026 | |||||||
| A 02/11/2026. | |||||||
| 2026 | 330/ES | 03/09/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS | R$ 63.423,10 | R$ 51.230,98 | R$ 51.230,98 |
| MUNICIPAL | PREVISTOS DOS | ||||||
| SERVIDORES EFETIVOS | |||||||
| PARA 2026 | |||||||
| 2026 | 329/ES | 03/09/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE FERIAS DE | R$ 126.846,20 | R$ 97.008,29 | R$ 97.008,29 |
| MUNICIPAL | SERVIDORES EFETIVOS NO | ||||||
| EXERCICIO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 601/OR | 02/09/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 31/08/2026 | R$ 1.242,60 | R$ 1.242,60 | R$ 1.242,60 |
| VOTUPORANGA LTDA | ÀS 16:30H. ENVIAR 30 | ||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 586/OR | 02/09/2026 | M. R. DIAS & ALVES | PEDIDO GERADO A | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000051/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 39 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 39 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA COM | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL DE | |||||||
| MATERIAIS, EQUIPAMENTO | |||||||
| S E MÃO DE OBRA, PARA | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE UM | |||||||
| RETROVISOR (LADO | |||||||
| PASSAGEIRO) , PARA O | |||||||
| VEÍCULO OFICIAL | |||||||
| CRUZE SEDAN 1.4 TURBO | |||||||
| LTZ PLACA GDK 8336 | |||||||
| ANO/MODELO 2019. | |||||||
| 2026 | 585/OR | 02/09/2026 | M. R. DIAS & ALVES | PEDIDO GERADO A | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000051/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 39 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 39 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA COM | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL DE | |||||||
| MATERIAIS, EQUIPAMENTO | |||||||
| S E MÃO DE OBRA, PARA | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE UM | |||||||
| RETROVISOR (LADO | |||||||
| PASSAGEIRO) , PARA O | |||||||
| VEÍCULO OFICIAL | |||||||
| CRUZE SEDAN 1.4 TURBO | |||||||
| LTZ PLACA GDK 8336 | |||||||
| ANO/MODELO 2019. | |||||||
| 2026 | 632/AD | 01/09/2026 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTRAS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 631/AD | 01/09/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 566/OR | 01/09/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 1.609,89 | R$ 1.609,89 | R$ 1.609,89 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 564/OR | 01/09/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 139,60 | R$ 139,60 | R$ 139,60 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 629/OR | 31/08/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.064,55 | R$ 24.064,55 | R$ 24.064,55 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 628/OR | 31/08/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 29.735,57 | R$ 29.735,57 | R$ 29.735,57 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 627/OR | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 372,08 | R$ 372,08 | R$ 372,08 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 626/OR | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 625/OR | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 624/OR | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 603/OR | 31/08/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRODUTOS / SERVIÇOS - | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| LTDA - EPP | FECHAMENTO: 31/08/2026 | ||||||
| ASO PERIÓDICO - | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| VITOR HUGO SANTANA | |||||||
| (443.066. 628-88) EM | |||||||
| 11/08/2026 R$ 30,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA R$ | |||||||
| 30,00 ASO PERIÓDICO | |||||||
| FLAVIA ANDRESSA | |||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| (280.764. 988-21) EM | |||||||
| 11/08/2026 R$ 30,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA R$ | |||||||
| 30,00 ASO PERIÓDICO | |||||||
| EDILSON RODRIGUES | |||||||
| DA SILVA JUNIOR | |||||||
| (408.021. 688-25) EM | |||||||
| 11/08/2026 R$ 70,00 | |||||||
| AUDIOMETRIA TONAL R$ | |||||||
| 25,00 AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA R$ 30,00 | |||||||
| HEMOGRAMA R$ 15,00 | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| ROSELAINE CORREIA | |||||||
| (400.169. 718-17) EM | |||||||
| 11/08/2026 R$ 30,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA R$ | |||||||
| 30,00 ASO PERIÓDICO | |||||||
| JOYCE DE OLIVEIRA | |||||||
| SILVA TONETE | |||||||
| (442.987. 768-83) EM | |||||||
| 24/08/2026 R$ 75,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA R$ | |||||||
| 30,00 COPROCULTUR | |||||||
| A R$ 10,00 HEMOGRAMA | |||||||
| R$ 15,00 PROTOPARASI | |||||||
| TOLÓGICO R$ 10,00 VDRL | |||||||
| R$ 10,00 ASO | |||||||
| PERIÓDICO JORGE | |||||||
| MARTINS NETO | |||||||
| (477.200. 588-95) EM | |||||||
| 11/08/2026 R$ 30,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA R$ | |||||||
| 30,00 ASO PERIÓDICO | |||||||
| LUCAS DA SILVA | |||||||
| (216.020. 198-78) EM | |||||||
| 12/08/2026 R$ 30,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA R$ | |||||||
| 30,00 ASO PERIÓDICO | |||||||
| CLEIDE APARECIDA | |||||||
| MACEDO TEODORO | |||||||
| (133.480. 548-26) EM | |||||||
| 28/08/2026 R$ 55,00 | |||||||
| AUDIOMETRIA TONAL R$ | |||||||
| 25,00 AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA R$ 30,00 | |||||||
| 2026 | 602/OR | 31/08/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO COTIDIANO | |||||||
| DO SETOR DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 591/OR | 31/08/2026 | MEGATEC NET COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| INFORMATICA , | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONICOS E | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000053/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 41 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 41 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE GARRAFAS DE TINTA | |||||||
| PARA USO EM IMPRESSÃO | |||||||
| POR DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CMV, COM | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2026 | 589/OR | 31/08/2026 | RONALDO VIOLIN | PEDIDO GERADO A | R$ 1.646,70 | R$ 1.646,70 | R$ 1.646,70 |
| SECCO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000052/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 40 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 40 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE GARRAFAS TÉRMICAS | |||||||
| PERSONALIZA DAS, COM | |||||||
| CAPACIDADE DE 600 ML, | |||||||
| DESTINADAS AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 545/AD | 31/08/2026 | JORGE MARTINS | DESPESA MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 544/AD | 31/08/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 512/ES | 31/08/2026 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR ESTIMADO | R$ 23.808,00 | R$ 12.833,97 | R$ 12.833,97 |
| LEAO NEVES | ATÉ O DIA 31/12/2026. | ||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 475/ES | 31/08/2026 | GOVERNANÇAB RASIL SA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 15.949,27 | R$ 8.699,60 | R$ 4.349,80 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | REFERENTE AO TERMO | ||||||
| SERV | ADITIVO EXCEPCIONAL | ||||||
| DO CONTRATO 04/2022- | |||||||
| GESTÃO DE RH E FOLHA | |||||||
| DE PAGAMENTO. | |||||||
| 2.609,88 JULHO/2026 | |||||||
| 4.349,80 AGOSTO/2026 | |||||||
| 4.349,80 SETEMBRO/ | |||||||
| 2026 4.349,80 | |||||||
| OUTUBRO/ 2026 289,99 | |||||||
| NOVEMBRO/ 2026 | |||||||
| 2026 | 436/ES | 31/08/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 2.890,23 | R$ 833,84 | R$ 833,84 |
| LTDA | REFERENTE AOS | ||||||
| ABASTECIMEN TOS COM | |||||||
| ETANOL DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA FROTA DA | |||||||
| CMV. PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| 2026 | 435/ES | 31/08/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 5.689,33 | R$ 2.123,24 | R$ 2.123,24 |
| LTDA | REFERENTE AOS | ||||||
| ABASTECIMEN TOS COM | |||||||
| GASOLINA DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| FROTA DA CMV. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000019/25 - | |||||||
| ANO MOD.: 2025 - | |||||||
| MODALIDADE: DISPENSA | |||||||
| ELETRÔNICA (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 12 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 12 - O OBJETO DA | |||||||
| PRESENTE DISPENSA É | |||||||
| A ESCOLHA DA PROPOSTA | |||||||
| MAIS VANTAJOSA | |||||||
| PARA O “REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS PARA FUTURA | |||||||
| E EVENTUAL AQUISIÇÃO | |||||||
| DE COMBUSTÍVEI | |||||||
| S (GASOLINA E ETANOL), | |||||||
| PARA A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR” , CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| AVISO DE DISPENSA DE | |||||||
| LICITAÇÃO E SEUS | |||||||
| ANEXOS. | |||||||
| 2026 | 415/GL | 31/08/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | VALOR DE R$ 3.060 | R$ 28.560,00 | R$ 8.160,00 | R$ 8.160,00 |
| LTDA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| JULHO DE 2026, | |||||||
| REFERENTE A 18 DIAS | |||||||
| (0,6 UNIDADES). | |||||||
| VALOR DE R$ 25.500,00 | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE AGOSTO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2026 (5 UNIDADES). | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000032/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| TÉCNICOS DE PRODUÇÃO | |||||||
| AUDIOVISUAL , | |||||||
| COMPREENDEN DO | |||||||
| FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE | |||||||
| ÁUDIO, GRAVAÇÃO, | |||||||
| DIREÇÃO, OPERAÇÃO, | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S, EDIÇÃO E | |||||||
| FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E | |||||||
| VÍDEO, BEM COMO | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO | |||||||
| (STREAMING) EM REDES | |||||||
| SOCIAIS OFICIAIS | |||||||
| E/OU OUTRAS PLATAFORMAS | |||||||
| DIGITAIS INDICADAS | |||||||
| PELA ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO, ALÉM DO FORNECIMENT | |||||||
| O DE LINK DE | |||||||
| TRANSMISSÃO PARA | |||||||
| EMISSORA DE TELEVISÃO, | |||||||
| QUANDO SOLICITADO, | |||||||
| ABRANGENDO A COBERTURA | |||||||
| INTEGRAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES, | |||||||
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E | |||||||
| DEMAIS EVENTOS | |||||||
| INSTITUCION AIS DE | |||||||
| INTERESSE DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , PELO | |||||||
| PERÍODO DE 12 (DOZE) | |||||||
| MESES. | |||||||
| 2026 | 209/ES | 31/08/2026 | SANTA CASA DE MISERIC. | PEDIDO GERADO A | R$ 92.630,30 | R$ 55.578,60 | R$ 55.578,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| SANSAUDE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000006/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DEVIDAMENTE AUTORIZADA | |||||||
| PELA AGÊNCIA | |||||||
| NACIONAL DE SAÚDE | |||||||
| SUPLEMENTAR - ANS, | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS NA ÁREA DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA OU | |||||||
| SEGURO SAÚDE, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE | |||||||
| PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , COM A | |||||||
| POSSIBILIDA DE DE | |||||||
| INCLUSÃO DE DEPENDENTES | |||||||
| , A CRITÉRIO DO | |||||||
| TITULAR. VALOR | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| APOSTILAMEN TO 01 QUE | |||||||
| REAJUSTOU O VALOR | |||||||
| INICIAL DO CONTRATO EM | |||||||
| 10%. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| PERÍODO DE MARÇO A | |||||||
| DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 202/GL | 31/08/2026 | PLIS INTELIGENCI | PEDIDO GERADO A | R$ 22.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 |
| A EM TECNOLOGIA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000014/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 11 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 11 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| SERVIÇOS CONTINUADOS | |||||||
| DE PABX EM NUVEM/ | |||||||
| VIRTUAL, INCLUINDO | |||||||
| IMPLANTAÇÃO , | |||||||
| LICENCIAMEN TO DE | |||||||
| SOFTWARE, DISPONIBILI | |||||||
| ZAÇÃO DE PLATAFORMA | |||||||
| DE GESTÃO, SUPORTE/ | |||||||
| MANUTENÇÃO, TREINAMENTO | |||||||
| , FORNECIMENT | |||||||
| O, LOCAÇÃO E | |||||||
| CONFIGURAÇÃ O DE | |||||||
| TELEFONES IP E | |||||||
| PORTABILIDA DE DO(S) | |||||||
| NÚMERO(S) TELEFÔNICO( | |||||||
| S) ATUAL(IS) | |||||||
| DA CMV. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL RELATIVO | |||||||
| AOS SERVIÇOS DE | |||||||
| PABX EM NUVEM/ | |||||||
| DIGITAL REFERENTE | |||||||
| AO PERÍODO DE ABRIL A | |||||||
| DEZEMBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 201/GL | 31/08/2026 | PLIS INTELIGENCI | PEDIDO GERADO A | R$ 14.130,00 | R$ 7.850,00 | R$ 7.850,00 |
| A EM TECNOLOGIA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000013/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 10 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 10 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS DE | |||||||
| FORNECIMENT O DE LINK | |||||||
| DEDICADO DE ACESSO À | |||||||
| INTERNET, POR MEIO DE | |||||||
| FIBRA ÓPTICA, COM | |||||||
| VELOCIDADE MÍNIMA DE 1 | |||||||
| GBPS SIMÉTRICA | |||||||
| (FULL DUPLEX), | |||||||
| CORRESPONDE NTE A 1 | |||||||
| GBPS DE DOWNLOAD E | |||||||
| 1 GBPS DE UPLOAD, COM | |||||||
| A DISPONIBILI | |||||||
| ZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 | |||||||
| (TRÊS) ENDEREÇOS | |||||||
| IP PÚBLICOS (IPV4 OU | |||||||
| EQUIVALENTE TECNICAMENT | |||||||
| E ACEITO), COMPREENDEN | |||||||
| DO INSTALAÇÃO, | |||||||
| ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃ | |||||||
| O, OPERAÇÃO, | |||||||
| SUPORTE TÉCNICO 24 | |||||||
| (VINTE E QUATRO) | |||||||
| HORAS POR DIA, 7 | |||||||
| (SETE) DIAS POR SEMANA, | |||||||
| BEM COMO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE TODOS OS | |||||||
| MATERIAIS, EQUIPAMENTO | |||||||
| S, SOFTWARES, | |||||||
| ACESSÓRIOS E DEMAIS | |||||||
| INSUMOS NECESSÁRIOS | |||||||
| À PERFEITA EXECUÇÃO DO | |||||||
| OBJETO. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE A | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| LINK DEDICADO DE | |||||||
| INTERNET REFERENTE | |||||||
| AO PERÍODO DE ABRIL A | |||||||
| DEZEMBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 63/GL | 31/08/2026 | JURIS - APOIO A | PEDIDO GERADO A | R$ 56.650,00 | R$ 36.050,00 | R$ 36.050,00 |
| ADMINISTRAC AO PUBLICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000002/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA | |||||||
| JURÍDICA PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| ESPECIALIZA DOS EM | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA, | |||||||
| COMPREENDEN DO | |||||||
| ASSESSORIA E | |||||||
| CONSULTORIA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA COM ENFOQUE NA | |||||||
| ÁREA DE CONTROLE | |||||||
| INTERNO, VISANDO O | |||||||
| APRIMORAMEN TO DA | |||||||
| GESTÃO, O FORTALECIME | |||||||
| NTO DA GOVERNANÇA | |||||||
| E O CUMPRIMENTO | |||||||
| DAS NORMAS LEGAIS E | |||||||
| REGULAMENTA RES | |||||||
| VIGENTES NO ÂMBITO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 58/ES | 31/08/2026 | CENTRO SOCIAL DE | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 51.871,92 | R$ 34.581,28 | R$ 34.581,28 |
| VOTUPORANGA | PARA O EXERCÍCIO | ||||||
| DE 2026 DE DESPESAS | |||||||
| COM ESTAGIÁRIOS | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 47/ES | 31/08/2026 | SEM PARAR INSTITUICAO | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 12.000,00 | R$ 3.685,87 | R$ 3.685,87 |
| DE PAGAMENTO | DE DESPESAS COM PEDÁGIO | ||||||
| LTDA | DE PASSAGEM DE VEÍCULOS | ||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA NAS | |||||||
| RODOVIAS, PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 46/GL | 31/08/2026 | SANNOVEL SEGURANCA | PEDIDO GERADO A | R$ 51.066,00 | R$ 45.392,00 | R$ 45.392,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| LICITAÇÃO É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA A | |||||||
| “CONTRATAÇÃ O DE | |||||||
| EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA NA PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| SEGURANÇA PATRIMONIAL | |||||||
| DESARMADA, COM BASE EM | |||||||
| RESULTADOS E NÍVEIS | |||||||
| MÍNIMOS DE SERVIÇO, | |||||||
| PARA ATENDER ÀS | |||||||
| NECESSIDADE S DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, SEM | |||||||
| CARACTERIZA ÇÃO DE | |||||||
| DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | |||||||
| DE MÃO DE OBRA”, | |||||||
| CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE EDITAL E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR GLOBAL PARA | |||||||
| O PERÍODO DE JANEIRO | |||||||
| A SETEMBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 39/GL | 31/08/2026 | SERVICON AR CONDICIONAD | EMPENHO GLOBAL DAS | R$ 7.028,72 | R$ 7.028,72 | R$ 7.028,72 |
| O LTDA - ME | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | ||||||
| E LIMPEZA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O CENTRAL E | |||||||
| INDIVIDUAL. VALOR PARA | |||||||
| O PERÍODO DE JANEIRO | |||||||
| A AGOSTO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 38/ES | 31/08/2026 | BRASILSEG COMPANHIA | VALOR DO EMPENHO | R$ 3.000,00 | R$ 1.956,36 | R$ 1.956,36 |
| DE SEGUROS | ESTIMATIVO DAS | ||||||
| DESPESAS COM SEGURO | |||||||
| DE VIDA DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA, PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 35/GL | 31/08/2026 | MGL POWER COMERCIO E | VALOR REF. EMPENHO | R$ 9.244,44 | R$ 6.162,96 | R$ 5.392,59 |
| SERVICOS LTDA | GLOBAL - PERIODO DE | ||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 31/12/2025 | |||||||
| 2026 | 623/OR | 28/08/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 622/OR | 28/08/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 621/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 620/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 619/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 618/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 617/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 616/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.398,84 | R$ 16.398,84 | R$ 16.398,84 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 615/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 614/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.347,25 | R$ 30.347,25 | R$ 30.347,25 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 613/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 612/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.267,15 | R$ 2.267,15 | R$ 2.267,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 611/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 610/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 609/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 608/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.765,37 | R$ 30.765,37 | R$ 30.765,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 607/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.965,77 | R$ 7.965,77 | R$ 7.965,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 606/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.525,15 | R$ 1.525,15 | R$ 1.525,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 605/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.056,46 | R$ 12.056,46 | R$ 12.056,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 604/OR | 28/08/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 124.506,43 | R$ 124.506,43 | R$ 124.506,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 590/OR | 28/08/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 24/08/2026 | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ÀS 17H. ENVIAR 30 | ||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 600/OR | 27/08/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | TROCA DE ÓLEO E | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ||||||
| PREVENTIVA NO VEÍCULO | |||||||
| DA FROTA DA CÂMARA | |||||||
| 2026 | 597/OR | 27/08/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 594/OR | 27/08/2026 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| ME | DE ADESIVOS DE VINIL | ||||||
| PARA APLICAÇÃO | |||||||
| EM 03 BEBEDOUROS | |||||||
| 2026 | 548/OR | 27/08/2026 | BIANCA DACAL LOPES | PEDIDO GERADO A | R$ 9.059,07 | R$ 9.059,07 | R$ 9.059,07 |
| 46810273832 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000043/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 33 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 33 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE BENS | |||||||
| PERMANENTES , | |||||||
| COMPREENDEN DO | |||||||
| ELETRODOMÉS TICOS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| LIMPEZA, EQUIPAMENTO | |||||||
| DE IMPRESSÃO E | |||||||
| BEBEDOUROS, DESTINADOS | |||||||
| AO ATENDIMENTO | |||||||
| DAS NECESSIDADE | |||||||
| S DE DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 598/OR | 26/08/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO IMEDIATO E | |||||||
| PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 595/OR | 25/08/2026 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP | R$ 119,90 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| OS LTDA | - BOTJÃO DE 13 KG - USO | ||||||
| HABITUAL NA COPA/ | |||||||
| COZINHA DA CÃMARA. | |||||||
| 2026 | 116/ES | 25/08/2026 | SUPERINTEND ENCIA DE | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 18.000,00 | R$ 14.090,97 | R$ 14.090,97 |
| AGUA E ESGOTOS DE | RELATIVO AS DESPESAS | ||||||
| VOTUPORANGA | COM CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| REDE DE CAPTAÇÃO DE | |||||||
| ESGOTO, PARA O | |||||||
| PERÍODO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 36/GL | 25/08/2026 | P&P COLIBRI - | VALOR REF EMPENHO | R$ 4.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | GLOBAL PARA O PERIODO | ||||||
| S/S - LTDA | DE 01/01/2026 | ||||||
| A 26/10/2026 | |||||||
| 2026 | 592/OR | 24/08/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 198,01 | R$ 198,01 | R$ 198,01 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO COTIDIANO | |||||||
| DO SETOR DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 580/AD | 24/08/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES RICARDO | |||||||
| GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||
| E WALTER JOSÉ DOS | |||||||
| SANTOS, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULINHO DA FORÇA, | |||||||
| MARCOS PEREIRA, | |||||||
| CELSO RUSSOMANO, | |||||||
| MARIA ROSA E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, E SENADO | |||||||
| FEDERAL COM SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES, BEM | |||||||
| COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA SAÚDE COM | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | |||||||
| COM LEONARDO | |||||||
| BARCHINI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 478/OR | 24/08/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 919,57 | R$ 919,57 | R$ 919,57 |
| AO DE PRODUTOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 588/OR | 20/08/2026 | INSTITUTO DE | COMPLEMENTO DE | R$ 51,62 | R$ 51,62 | R$ 51,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃ O | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| PATRONAL - DEFICIT | |||||||
| 2026 | 587/OR | 20/08/2026 | INSTITUTO DE | COMPLEMENTO DE | R$ 63,78 | R$ 63,78 | R$ 63,78 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃ O A | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2026 | 584/OR | 20/08/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 583/OR | 20/08/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | COMPLEMENTO DE VALOR DO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PEDIDO 336/2026. | ||||||
| 2026 | 582/OR | 20/08/2026 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE FONTE | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 46810273832 | ATX PARA PC - REGISTRO | ||||||
| PARIMÔNIO BP-2667 - | |||||||
| LOCAL: 23 -RECEPÇÃO | |||||||
| 2026 | 581/OR | 20/08/2026 | PAULO CESAR FERRARESE | SERVIÇOS DE PODA DE | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 25296565843 | ÁRVORES PLANTADAS | ||||||
| NAS CALÇADAS, | |||||||
| NO ENTORNO DA ÁREA DO | |||||||
| PRÉDIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 576/OR | 20/08/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | MÃO DE OBRA PARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| INSUMOS MAQ. | MANUTENÇÃO DA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | ROÇADEIRA STIHL FS | ||||||
| 220, BEM PATRIMONIAL | |||||||
| CHAPA 2153. SERVIÇOS | |||||||
| PRESTADOS: LIMPEZA E | |||||||
| REGULAGEM DO | |||||||
| CARBURADOR; SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO CABEÇOTE DE | |||||||
| ASPIRAÇÃO. | |||||||
| 2026 | 575/OR | 20/08/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| INSUMOS MAQ. | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | MANUTENÇÃO DA | ||||||
| ROÇADEIRA STIHL FS | |||||||
| 220, BEM PATRIMONIAL | |||||||
| CHAPA 2153. | |||||||
| 2026 | 574/OR | 20/08/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 |
| INSUMOS MAQ. | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | MANUTENÇÃO DA | ||||||
| ROÇADEIRA STIHL FS | |||||||
| 220, BEM PATRIMONIAL | |||||||
| CHAPA 2153. | |||||||
| 2026 | 572/OR | 20/08/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 17/08/2026, | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 |
| VOTUPORANGA LTDA | 17H. ENVIAR 30 | ||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 554/OR | 20/08/2026 | JORNAL A CIDADE DE | PEDIDO GERADO A | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000047/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 36 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 36 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE CONVITE | |||||||
| INSTITUCION AL NO | |||||||
| "JORNAL A CIDADE" - | |||||||
| DE CIRCULAÇÃO | |||||||
| LOCAL. | |||||||
| 2026 | 484/OR | 20/08/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 167.300,00 | R$ 167.300,00 | R$ 167.300,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000037/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O, | |||||||
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃ | |||||||
| O E TREINAMENTO | |||||||
| OPERACIONAL DE SISTEMA | |||||||
| DE SOM PROFISSIONA | |||||||
| L COMPLETO PARA O | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O MESA | |||||||
| DIGITAL PROFISSIONA | |||||||
| L, CAIXAS ACÚSTICAS | |||||||
| ATIVAS, MICROFONES | |||||||
| GOOSENECK E SEM FIO, | |||||||
| RACK TÉCNICO, | |||||||
| NOBREAK, CABEAMENTO, | |||||||
| CONECTORES, INFRAESTRUT | |||||||
| URA ELÉTRICA | |||||||
| DEDICADA, PASSAGEM | |||||||
| EMBUTIDA DE CABOS E | |||||||
| CONDUÍTES, INSTALAÇÃO | |||||||
| DE TOMADAS ELÉTRICAS, | |||||||
| ORGANIZAÇÃO E | |||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO TÉCNICA | |||||||
| DOS EQUIPAMENTO | |||||||
| S E CABOS, INCLUINDO | |||||||
| TODOS OS MATERIAIS, | |||||||
| ACESSÓRIOS, SERVIÇOS, | |||||||
| ADEQUAÇÕES, TESTES, | |||||||
| CONFIGURAÇÕ ES E DEMAIS | |||||||
| PROVIDÊNCIA S | |||||||
| NECESSÁRIAS AO PERFEITO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO DO | |||||||
| SISTEMA, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| TERMO DE REFERÊNCIA. | |||||||
| 2026 | 115/ES | 20/08/2026 | BIQ BENEFICIOS | PEDIDO REFERENTE | R$ 66.150,00 | R$ 49.050,00 | R$ 49.050,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉTICO/ | |||||||
| ELETRÔNICO COM CHIP, | |||||||
| NA MODALIDADE | |||||||
| DE PAGAMENTO | |||||||
| ARRANJO ABERTO, | |||||||
| PARA OS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . NÚMERO DE TERMOS DE | |||||||
| ADESÃO: 9 BENEFICIÁRI | |||||||
| OS. VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 114/ES | 20/08/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES | PEDIDO REFERENTE | R$ 155.550,00 | R$ 114.450,00 | R$ 114.450,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉTICO/ | |||||||
| ELETRÔNICO COM CHIP, | |||||||
| NA MODALIDADE | |||||||
| DE PAGAMENTO | |||||||
| ARRANJO ABERTO, | |||||||
| PARA OS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . NÚMERO DE TERMOS DE | |||||||
| ADESÃO: 21 BENEFICIÁRI | |||||||
| OS. VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 42/ES | 20/08/2026 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ 14.133,60 | R$ 11.143,80 | R$ 11.143,80 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE DADOS (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| SETEMBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 41/ES | 20/08/2026 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ 47.397,86 | R$ 33.553,10 | R$ 33.553,10 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE VOZ (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| SETEMBRO DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 128/ES | 18/08/2026 | APL - ASSESSORIA | PEDIDO GERADO A | R$ 4.865,25 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,60 |
| E PUBLICIDADE | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000005/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | |||||||
| DE PUBLICAÇÕES | |||||||
| NA ÁREA DE LICITAÇÕES | |||||||
| EM JORNAL DE GRANDE | |||||||
| CIRCULAÇÃO NO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, EM | |||||||
| CUMPRIMENTO AO ARTIGO | |||||||
| 54, PARÁGRAFO | |||||||
| 1º DA LEI Nº | |||||||
| 14.133/ 2021, PELO | |||||||
| PERÍODO DE 12 (DOZE) | |||||||
| MESES. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026, | |||||||
| RELACIONADO AS DESPESAS | |||||||
| COM PUBLICIDADE | |||||||
| LEGAL DE EXTRATOS DE | |||||||
| EDITAIS DE LICITAÇÃO. | |||||||
| 2026 | 579/OR | 17/08/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES RICARDO | |||||||
| GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||
| E WALTER JOSÉ DOS | |||||||
| SANTOS, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULINHO DA FORÇA, | |||||||
| MARCOS PEREIRA, | |||||||
| CELSO RUSSOMANO, | |||||||
| MARIA ROSA E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, E SENADO | |||||||
| FEDERAL COM SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES, BEM | |||||||
| COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA SAÚDE COM | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | |||||||
| COM LEONARDO | |||||||
| BARCHINI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 578/OR | 17/08/2026 | RICARDO GONCALVES | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| DOS SANTOS | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, CELSO | |||||||
| RUSSOMANO, MARIA ROSA | |||||||
| E FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| E SENADO FEDERAL COM | |||||||
| SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA EDUCAÇÃO COM | |||||||
| LEONARDO BARCHINI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 577/OR | 17/08/2026 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, CELSO | |||||||
| RUSSOMANO, MARIA ROSA | |||||||
| E FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| E SENADO FEDERAL COM | |||||||
| SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA EDUCAÇÃO COM | |||||||
| LEONARDO BARCHINI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 568/OR | 17/08/2026 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 126,24 | R$ 126,24 | R$ 126,24 |
| ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| COM ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO DOS | |||||||
| BEBEDOUROS ADQUIRIDOS | |||||||
| ATRAVÉS DO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO Nº 87/2026. | |||||||
| 2026 | 563/AD | 17/08/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| O SR. DANIEL | |||||||
| DAVID E A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 573/OR | 14/08/2026 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE CADEIRAS E | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | TOALHAS PARA USO NA | ||||||
| LTDA. | SESSÃO SOLENE EM | ||||||
| COMEMORAÇÃO AO | |||||||
| ANIVERSÁRIO DA CIDADE, | |||||||
| ONDE SERÃO HOMENAGEADO | |||||||
| S 04 ILUSTRES | |||||||
| AUTORIDADES . POR MERO | |||||||
| ERRO FORMAL E DE | |||||||
| SISTEMA, A PRESENTE | |||||||
| REQUISIÇÃO FOI FEITA | |||||||
| NO DIA 06/08/2026, | |||||||
| PORÉM NO SISTEMA | |||||||
| SCPI9 MÓDULO | |||||||
| COMPRAS, NO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025, PORTANTO | |||||||
| NÃO FOI POSSÍVEL | |||||||
| REALIZAR O EMPENHO NA | |||||||
| DATA ANTERIOR À | |||||||
| DO EVENTO. | |||||||
| 2026 | 571/OR | 13/08/2026 | JOSÉ MARCELINO | PRORROGAÇÃO DO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| POLI | REQUERIMENT O Nº 61, | ||||||
| ONDE NA OPORTUNIDAD | |||||||
| E ESTIVEMOS JUNTAMENTE | |||||||
| O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA SR. DANIEL | |||||||
| DAVID E A PROCURADORA | |||||||
| ROSELAINE CORREIA, NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO, | |||||||
| BEM COMO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO E QUE EM VIRTUDE | |||||||
| DE UM NOVO AGENDAMENTO | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| TEREMOS QUE PERMANECER | |||||||
| MAIS UM DIA EM SÃO | |||||||
| PAULO. | |||||||
| 2026 | 570/OR | 13/08/2026 | ROSELAINE CORREIA | PRORROGAÇÃO DO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| REQUERIMENT O Nº 60, | |||||||
| ONDE NA OPORTUNIDAD | |||||||
| E ESTIVEMOS JUNTAMENTE | |||||||
| O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA SR. DANIEL | |||||||
| DAVID, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO E QUE | |||||||
| EM VIRTUDE DE UM NOVO | |||||||
| AGENDAMENTO VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO, TEREMOS QUE | |||||||
| PERMANECER MAIS UM DIA | |||||||
| EM SÃO PAULO. | |||||||
| 2026 | 569/OR | 13/08/2026 | DANIEL DAVID | PRORROGAÇÃO DO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| REQUERIMENT O Nº 59, | |||||||
| ONDE NA OPORTUNIDAD | |||||||
| E ESTIVEMOS JUNTAMENTE | |||||||
| COM A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO E QUE | |||||||
| EM VIRTUDE DE UM NOVO | |||||||
| AGENDAMENTO VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO, TEREMOS QUE | |||||||
| PERMANECER MAIS UM DIA | |||||||
| EM SÃO PAULO. | |||||||
| 2026 | 557/OR | 13/08/2026 | PADARIA TEMPAO | OBS.: ENTREGA: | R$ 646,86 | R$ 646,86 | R$ 646,86 |
| VOTUPORANGA LTDA | 12/08/2026 - AS 18:30 | ||||||
| HORAS ENVIAR 04- | |||||||
| COCA-COLA NORMAL E 2 | |||||||
| SEM AÇUCAR PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 513/OR | 13/08/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 310,17 | R$ 310,10 | R$ 310,10 |
| AO DE PRODUTOS | DE REPOSIÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA ILUMINAÇÃO | ||||||
| EXTERNA - DE FRENTE A | |||||||
| ENTRADA DO PLENÁRIO. | |||||||
| DEVIDO A CURTO | |||||||
| APRESENTADO NO SISTEMA | |||||||
| DE ILUMINAÇÃO, | |||||||
| HOUVE A NECESSIDADE | |||||||
| DE IMEDIATA TROCA DOS | |||||||
| REFLETORES. | |||||||
| 2026 | 567/OR | 12/08/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 565/OR | 12/08/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 556/OR | 12/08/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 10/08/2026 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 |
| VOTUPORANGA LTDA | 17H. ENVIAR 30 | ||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 555/OR | 12/08/2026 | JORGE BELARMINO | PEDIDO GERADO A | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| HONORIO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000048/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 37 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 37 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE CONVITE | |||||||
| INSTITUCION AL NO | |||||||
| "JORNAL DIARIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA " - DE | |||||||
| CIRCULAÇÃO LOCAL. | |||||||
| 2026 | 547/OR | 12/08/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO PARA RECEPCIONAR | R$ 5.560,25 | R$ 5.560,25 | R$ 5.560,25 |
| VOTUPORANGA LTDA | OS CONVIDADOS, | ||||||
| A POPULAÇÃO E DEMAIS | |||||||
| PARTICIPANT ES DA | |||||||
| SESSÃO SOLENE | |||||||
| ALUSIVA AO 89° | |||||||
| ANIVERSÁRIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA OCASIÃO EM | |||||||
| QUE FAREMOS A ENTREGA | |||||||
| DAS SEGUINTES | |||||||
| HONRARIAS: TÍTULO DE | |||||||
| CIDADÃO(A) VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE: MARIA APARECIDA | |||||||
| CANTÓIA FIGUEIREDO, | |||||||
| MARCONDES SILVA | |||||||
| JÚNIOR E EDERSON | |||||||
| MUFFATO. INSÍGNIA DE | |||||||
| HONRA AO MÉRITO: | |||||||
| RONALDO AUGUSTO | |||||||
| COMAR MARÃO SAYEG. | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMADA DE | |||||||
| PÚBLICO A RECEPCIONAR | |||||||
| : RECEPÇÃO LEGISLATIVA | |||||||
| : 250 PESSOAS. | |||||||
| SALA DE REUNIÕES | |||||||
| (PLENARINHO ): 60 | |||||||
| PESSOAS. GABINETE DA | |||||||
| PRESIDÊNCIA : 40 | |||||||
| PESSOAS.' PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 562/OR | 11/08/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| O SR. DANIEL | |||||||
| DAVID E A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| 2026 | 561/OR | 11/08/2026 | ROSELAINE CORREIA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| SR. DANIEL DAVID, NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO, | |||||||
| BEM COMO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 560/OR | 11/08/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| PROCURADORA LEGISLATIVA | |||||||
| ROSELAINE CORREIA, NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO, | |||||||
| BEM COMO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 558/OR | 11/08/2026 | LOCAL ASSESSORIA | AQUISIÇÃO DE | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
| E INTERMEDIAC | CERTIFICADO ASSINATURA | ||||||
| AO DE NEGOCIOS | DIGITAL, MODELO A2 - | ||||||
| LTDA | EM TOKEN (2ANOS). | ||||||
| SERVIDOR: VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA | |||||||
| 2026 | 559/OR | 10/08/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 13.879,00 | R$ 13.879,00 | R$ 13.879,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000044/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 34 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 34 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA DISPONIBILI | |||||||
| ZAÇÃO DE LICENÇA DE | |||||||
| USO DA FERRAMENTA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ASSISTIDO | |||||||
| POR INTELIGÊNCI | |||||||
| A ARTIFICIAL | |||||||
| CURSOR IDE, NO PLANO | |||||||
| ULTRA, NA MODALIDADE | |||||||
| ANUAL, DESTINADA | |||||||
| AO APOIO ÀS ATIVIDADES | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO DE SOFTWARE, | |||||||
| COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE RECURSOS | |||||||
| AVANÇADOS DE GERAÇÃO, | |||||||
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO | |||||||
| DE CÓDIGO, INTEGRAÇÃO | |||||||
| COM AMBIENTES | |||||||
| DE PROGRAMAÇÃO | |||||||
| E SUPORTE A MÚLTIPLAS | |||||||
| LINGUAGENS, VISANDO | |||||||
| AUMENTO DE PRODUTIVIDA | |||||||
| DE, QUALIDADE E | |||||||
| EFICIÊNCIA. | |||||||
| 2026 | 551/OR | 10/08/2026 | ELAINE MARA AROUCA POCO | ENTREGA: 08/08/2026 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
| IKEDA & CIA. LTDA | ENTRE 07:30H E | ||||||
| 08:00H. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO: 000046/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: DISPENSA - | |||||||
| Nº MOD.: 35 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 35 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | |||||||
| FLORAIS PARA | |||||||
| DECORAÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI | |||||||
| PARA A SESSÃO | |||||||
| SOLENE QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA 08 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 511/OR | 10/08/2026 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR DOS SERVIÇOS DE | R$ 1.624,70 | R$ 1.624,70 | R$ 1.624,70 |
| DE CORREIOS E | REMESSAS/ POSTAGENS | ||||||
| TELEGRAFOS | DE CORRESPONDÊ | ||||||
| NCIAS DE CARTAS | |||||||
| SIMPLES, DOS | |||||||
| CONVITES SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA | |||||||
| 08/08/2026, ALUSIVO AS | |||||||
| COMEMORAÇÕE S DO | |||||||
| ANIVERÁRIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 186/OR | 10/08/2026 | ELAINE MARA AROUCA POCO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| IKEDA & CIA. LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 12 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 12 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ARRANJOS FLORAIS | |||||||
| NATURAIS, DESTINADOS | |||||||
| À ORNAMENTAÇÃ | |||||||
| O DE SESSÕES | |||||||
| SOLENES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, COM | |||||||
| ENTREGA SOB DEMANDA, | |||||||
| NAS DATAS 09/03 E | |||||||
| 22/04. | |||||||
| 2026 | 553/OR | 06/08/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| GIL DINIZ, TENENTE | |||||||
| COIMBRA, RODRIGUES | |||||||
| MORAES E LETÍCIA | |||||||
| ÁGUIA, BEM COMO NO TEA | |||||||
| CENTRO DE REFERÊNCIA | |||||||
| E APOIO PARA | |||||||
| PESSOAS COM TRANSTORNO | |||||||
| DO ESPECTRO AUTISTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 552/OR | 06/08/2026 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| (EPI) PARA GARANTIR A | |||||||
| SEGURANÇA, A SAÚDE E A | |||||||
| INTEGRIDADE FÍSICA DOS | |||||||
| COLABORADOR ES DURANTE | |||||||
| A EXECUÇÃO DE SUAS | |||||||
| ATIVIDADES DIÁRIAS. | |||||||
| PARA USO DE SERVIDOR DO | |||||||
| PROGRAMA "VOTUPORANG | |||||||
| A EM AÇÃO" INICIANTE | |||||||
| NA CÃMARA. | |||||||
| 2026 | 537/OR | 06/08/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 03/08/2026 | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 510/OR | 06/08/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA 01/08/2026 | R$ 936,04 | R$ 936,04 | R$ 936,04 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 7:30H E 8:00H, NA | ||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA COM O TEMA | |||||||
| "ABORTO AOS NOVE MESES | |||||||
| CRIME CONTRA A | |||||||
| HUMANIDADE" , QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA | |||||||
| 01/08/2026 A PARTIR | |||||||
| DAS 08:30H NA CMV, | |||||||
| OPORTUNIDAD E ONDE | |||||||
| SERÃO PROMOVIDAS | |||||||
| AS SEGUINTES | |||||||
| PALESTRAS: HISTÓRICO | |||||||
| DA CULTURA DA MORTE | |||||||
| MERI ANGÉLICA | |||||||
| ARAKAWA PROFESSORA | |||||||
| DE MÚSICA E EMPREENDEDO | |||||||
| RA CULTURAL EM SÃO | |||||||
| PAULO A NOVA | |||||||
| INVESTIDA DA CULTURA | |||||||
| DA MORTE DRA. RUBIA | |||||||
| ANDRÉA BRAMBILA | |||||||
| ADVOGADA AMPLIANDO A | |||||||
| OFERTA NOS SERVIÇOS DE | |||||||
| ABORTO DR. LUIZ CARLOS | |||||||
| M. OLIVEIRA ECONOMISTA | |||||||
| E PROFESSOR A TÉCNICA | |||||||
| DA ASSISTOLIA | |||||||
| FETAL DRA. BÁRBARA | |||||||
| WAQUIL MÉDICA | |||||||
| ESPECIALIST A EM | |||||||
| MEDICINA FETAL, | |||||||
| ULTRASSONOG RAFIA E | |||||||
| GINECOLOGIA OBSTÉTRICA | |||||||
| TRAUMAS PÓS-ABORTO | |||||||
| FABIANA DE OLIVEIRA | |||||||
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | |||||||
| E PEDAGOGA. ESPECIALIST | |||||||
| A EM LOGOTERAPIA | |||||||
| FRANKLIANA PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 550/OR | 04/08/2026 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,50 | R$ 25,50 | R$ 25,50 |
| FEDERAL | EXCEPCIONAL POR CREDITO | ||||||
| DE FOLHA DE PAGAMENTO. | |||||||
| 2026 | 546/OR | 04/08/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| 2026 | 543/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.839,78 | R$ 24.839,78 | R$ 24.839,78 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 542/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 30.693,51 | R$ 30.693,51 | R$ 30.693,51 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 541/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 404,66 | R$ 404,66 | R$ 404,66 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 540/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.253,74 | R$ 1.253,74 | R$ 1.253,74 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 539/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.636,48 | R$ 6.636,48 | R$ 6.636,48 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 538/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.561,41 | R$ 20.561,41 | R$ 20.561,41 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 514/OR | 31/07/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRODUTOS / SERVIÇOS - | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| LTDA - EPP | FECHAMENTO: 31/07/2026 | ||||||
| ASO PERIÓDICO - | |||||||
| LEONARDO LEMES | |||||||
| SANTANA (420.069. | |||||||
| 228-74) EM 28/07/2026 | |||||||
| AUDIOMETRIA TONAL R$ | |||||||
| 25,00 AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA JOCENIR | |||||||
| FABIO DE SOUZA | |||||||
| (159.244 | |||||||
| 2026 | 473/AD | 31/07/2026 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 472/AD | 31/07/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 536/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 535/OR | 30/07/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 534/OR | 30/07/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 533/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.234,38 | R$ 57.234,38 | R$ 57.234,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 532/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 531/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 530/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.698,40 | R$ 30.698,40 | R$ 30.698,40 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 529/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.941,71 | R$ 8.941,71 | R$ 8.941,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 528/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.442,53 | R$ 9.442,53 | R$ 9.442,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 527/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 526/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.786,72 | R$ 4.786,72 | R$ 4.786,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 525/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.402,54 | R$ 16.402,54 | R$ 16.402,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 524/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.397,44 | R$ 9.397,44 | R$ 9.397,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 523/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.267,15 | R$ 2.267,15 | R$ 2.267,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 522/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 521/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.347,40 | R$ 3.347,40 | R$ 3.347,40 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 520/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.392,51 | R$ 4.392,51 | R$ 4.392,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 519/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.977,60 | R$ 21.977,60 | R$ 21.977,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 518/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.041,80 | R$ 5.041,80 | R$ 5.041,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 517/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.112,79 | R$ 1.112,79 | R$ 1.112,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 516/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.759,15 | R$ 25.759,15 | R$ 25.759,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 515/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.775,08 | R$ 71.775,08 | R$ 71.775,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 509/AD | 30/07/2026 | THIAGO RUVIERI | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| DELALIBERA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| PARTICIPAND O DA | |||||||
| CAPACITAÇÃO TÉCNICA E O | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO DOS | |||||||
| AGENTES PÚBLICOS, | |||||||
| PREFEITOS, VEREADORES | |||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| MUNICIPAIS, GARANTINDO | |||||||
| UMA ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO MAIS EFICIENTE, | |||||||
| TRANSPARENT E E EM | |||||||
| CONFORMIDAD E COM AS | |||||||
| NORMAS VIGENTES | |||||||
| SOBRE A LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES (14.133/ | |||||||
| 2021), QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 30 DE JULHO DE | |||||||
| 2026", EVENTO | |||||||
| REALIZADO PELA ESCOLA | |||||||
| PAULISTA DE CONTAS | |||||||
| PÚBLICAS DO TCESP, | |||||||
| VISANDO O INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 508/OR | 30/07/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 27/07/2026 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 17:00H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 487/OR | 30/07/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 159,82 | R$ 159,82 | R$ 159,82 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 340/ES | 30/07/2026 | INSTITUTO DE | PREVISAO DE 13.O | R$ 20.063,54 | R$ 10.031,77 | R$ 10.031,77 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | SALARIO DE PENSOES DE | ||||||
| DE VOTUPORANGA | EX SERVIDORES | ||||||
| REF. 2026 | |||||||
| 2026 | 339/ES | 30/07/2026 | INSTITUTO DE | PREVISAO DE 13.O | R$ 39.166,77 | R$ 19.583,38 | R$ 19.583,38 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | SALARIO DE APOSENTADOR | ||||||
| DE VOTUPORANGA | IA DE EX SERVIDORES | ||||||
| REF. 2026 | |||||||
| 2026 | 338/ES | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O DE | R$ 14.833,22 | R$ 7.416,61 | R$ 7.416,61 |
| MUNICIPAL | PENSAO DE EX SERVIDOR | ||||||
| REF. 2026 | |||||||
| 2026 | 337/ES | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O | R$ 109.215,00 | R$ 52.537,49 | R$ 52.537,49 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE VEREADORES | ||||||
| REFERENTE AO ANO DE | |||||||
| 2026 | |||||||
| 2026 | 336/ES | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O | R$ 38.172,86 | R$ 18.605,19 | R$ 18.605,19 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS | |||||||
| REFERENTE AO ANO DE | |||||||
| 2026 | |||||||
| 2026 | 335/ES | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O | R$ 240.532,70 | R$ 106.306,20 | R$ 106.306,20 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| EFETIVOS REFERENTE | |||||||
| AO ANO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 497/OR | 28/07/2026 | MASTER PAPELARIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| PRESENTES LTDA EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 482/OR | 28/07/2026 | PROENERGY ENGENHARIA, | VALOR REFERENTE A | R$ 3.998,00 | R$ 1.999,00 | R$ 1.999,00 |
| SERVICOS E COMERCIO DE | 2 (DUAS) LIMPEZAS/ | ||||||
| MATER | HIGIENIZAÇÕ ES A SEREM | ||||||
| REALIZADAS NO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000038/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 28 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 28 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, FERRAMENTAS | |||||||
| , MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE LIMPEZA/ | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O DOS | |||||||
| MÓDULOS FOTOVOLTAIC | |||||||
| OS PERTENCENTE | |||||||
| S A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 501/OR | 27/07/2026 | VOTUSERV COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| EXTINTORES LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000042/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 32 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 32 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, COM EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL DE | |||||||
| 2026 | 507/OR | 24/07/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE GDK | ||||||
| 8336 | |||||||
| 2026 | 500/OR | 24/07/2026 | DENISE APARECIDA | PEDIDO GERADO A | R$ 88,80 | R$ 88,80 | R$ 88,80 |
| RODRIGUES MARABEIS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 495/AD | 24/07/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL | |||||||
| 2026 | 492/OR | 24/07/2026 | PADARIA TEMPAO | ENVIAR 30 COCA-COLAS | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | NORMAIS E 30 ZERO. | ||||||
| ENTREGA DIA 20/07/2026 | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PR | |||||||
| 2026 | 50/ES | 24/07/2026 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 9.230,00 | R$ 9.230,00 | R$ 9.230,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO REFERENTE | |||||||
| AO CONSUMO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL GARRAFA 510 | |||||||
| ML DURANTE O PERÍODO | |||||||
| DE JANEIRO A OUTUBRO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 503/OR | 22/07/2026 | FUGITA & LOPES LTDA. | MANUTENÇÃO CORRETIVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| DO RELÓGIO DE PONTO | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/1905). | |||||||
| 2026 | 502/OR | 22/07/2026 | JOSÉ MARCELINO | REEMBOLSO DA DESPESA | R$ 1.404,47 | R$ 1.404,47 | R$ 1.404,47 |
| POLI | DE VIAGEM DEVIDO | ||||||
| GASTOS EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIOS DECORRENTES | |||||||
| DE EVENTO IMPREVISÍVE | |||||||
| L DURANTE O DESEMPENHO | |||||||
| DE ATIVIDADES | |||||||
| OFICIAL, EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE EM BENEFÍCIO | |||||||
| DA ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO PÚBLICA. CONFORME | |||||||
| SOLICITAÇÃO ANEXA. | |||||||
| 2026 | 499/OR | 22/07/2026 | 56.264.205 ROSIMEIRE | PEDIDO GERADO A | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| APARECIDA SOUZA TOMAZ | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 498/OR | 21/07/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 986,20 | R$ 986,20 | R$ 986,20 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 496/OR | 20/07/2026 | JUNIOR DE FARIA VITOR | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL | |||||||
| 2026 | 494/OR | 20/07/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL | |||||||
| 2026 | 493/OR | 20/07/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL DA ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO), | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 491/OR | 20/07/2026 | 41.113.822 ANTONIO | REFORMA DE CADEIRA DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| CARLOS ORTEGA | ESCRITÓRIO (BP | ||||||
| 001/1160). SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DAS ESPUMAS, DO | |||||||
| TECIDO E REPARO DOS | |||||||
| ENCOSTOS DOS BRAÇOS. | |||||||
| 2026 | 490/AD | 17/07/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS FARIA DE SÁ | |||||||
| E CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA | |||||||
| 2026 | 489/OR | 17/07/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS FARIA DE SÁ | |||||||
| E CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA | |||||||
| 2026 | 488/OR | 17/07/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| FARIA DE SÁ E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESTADO | |||||||
| DE MEIO AMBIENTE, | |||||||
| INFRAESTRUT URA E | |||||||
| LOGÍSTICA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| SECRETÁRIA NATÁLIA | |||||||
| RESENDE E NA | |||||||
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, | |||||||
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIO | |||||||
| VAHAN AGOPYAN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 480/OR | 17/07/2026 | BIANCA DACAL LOPES | PEDIDO GERADO A | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 445,00 |
| 46810273832 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 476/OR | 15/07/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.337,77 | R$ 2.337,77 | R$ 2.337,77 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 361/OR | 15/07/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.499,49 | R$ 2.499,49 | R$ 2.499,49 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 360/OR | 15/07/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 358,56 | R$ 358,56 | R$ 358,56 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 271/OR | 15/07/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.387,58 | R$ 2.387,58 | R$ 2.387,58 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 439/OR | 08/07/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO REFERENTE | R$ 1.751,02 | R$ 1.751,02 | R$ 1.751,02 |
| VOTUPORANGA LTDA | AO COFFEE BREAK PARA | ||||||
| RECEPCIONAR APROXIMADAM | |||||||
| ENTE 250 PESSOAS NA | |||||||
| PALESTRA: "SEGURANÇA | |||||||
| E DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO - DESAFIOS DA | |||||||
| REGIÃO", A SER | |||||||
| PROMOVIDA PELO | |||||||
| PALESTRANTE GUILHERME | |||||||
| DERRITE NO DIA | |||||||
| 06/07/2026. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 486/OR | 07/07/2026 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| PINTURA DE PARTE DO | |||||||
| GABINETE DE VEREADOR | |||||||
| RENATO ABDALA. | |||||||
| 2026 | 485/OR | 07/07/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| 2026 | 438/OR | 07/07/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: DIA | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | 29/06/2026 ENTRE 9:00H | ||||||
| E 9:30H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 ZERO. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: | |||||||
| 2026 | 414/OR | 07/07/2026 | LUCIANO APARECIDO | PEDIDO GERADO A | R$ 7.761,00 | R$ 7.761,00 | R$ 7.761,00 |
| FERRAZ | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000031/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 23 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 23 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, POR | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL DE | |||||||
| MATERIAIS, MÃO DE | |||||||
| OBRA, FERRAMENTAS | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S, PARA READEQUAÇÃO | |||||||
| DA SALA DE ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, | |||||||
| COMPREENDEN DO A | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| INSTALAÇÃO DE | |||||||
| DIVISÓRIA EM DRYWALL, | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE PORTAS, | |||||||
| REALOCAÇÃO E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE JANELAS, | |||||||
| ACABAMENTOS , RODAPÉS, | |||||||
| FECHAMENTO DE VÃOS, | |||||||
| REMOÇÃO E DESCARTE DE | |||||||
| MATERIAIS, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| INSTRUMENTO . | |||||||
| 2026 | 483/OR | 06/07/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: JEEP | ||||||
| RENEGADE STM6C55 | |||||||
| 2026 | 481/OR | 06/07/2026 | MARIA DE FATIMA DE | PEDIDO GERADO A | R$ 240,50 | R$ 240,50 | R$ 240,50 |
| JESUS SILVA COMERCIO DE | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| FERRAGE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 479/OR | 06/07/2026 | ARABIM MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 115,75 | R$ 115,75 | R$ 115,75 |
| PARA CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 119/ES | 06/07/2026 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DE CORREIOS E | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| TELEGRAFOS | REMESSAS/ POSTAGENS | ||||||
| DE CORRESPONDÊ | |||||||
| NCIAS -SEDEX , | |||||||
| CARTAS SIMPLES, , | |||||||
| PARA OS PRÓXIMOS 03 | |||||||
| MESES. | |||||||
| 2026 | 477/OR | 02/07/2026 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCÁRIA | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 |
| FEDERAL | EXCEPCIONAL POR CREDITO | ||||||
| DE FOLHA DE PAGAMENTO. | |||||||
| 2026 | 334/ES | 02/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 1/3 DE | R$ 18.200,68 | R$ 17.035,00 | R$ 17.035,00 |
| MUNICIPAL | FÉRIAS DE VEREADORES | ||||||
| EM 2026 | |||||||
| 2026 | 333/ES | 02/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE FÉRIAS DE | R$ 54.607,50 | R$ 51.105,00 | R$ 51.105,00 |
| MUNICIPAL | VEREADORES EM 2026 | ||||||
| 2026 | 474/OR | 01/07/2026 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO ESTIMATIVO, | R$ 133,46 | R$ 133,46 | R$ 133,46 |
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 437/OR | 01/07/2026 | OVIDIO COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE UM | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 |
| CAFE E CEREAIS | RESERVATÓRI O DE ÁGUA | ||||||
| LTDA | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O DO QUE FOI | |||||||
| QUEBRADO DA MÁQUINA DE | |||||||
| CAFÉ -MULTIBEBID | |||||||
| AS QUENTES - MARCA: | |||||||
| SAECO IPERAUTOMÁT | |||||||
| ICA EXPRESSO | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2303). | |||||||
| 2026 | 471/OR | 30/06/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 742,90 | R$ 742,90 | R$ 742,90 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| 01/2026- GRAVAÇÃO | |||||||
| DAS SESSÕES DA CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 470/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.336,28 | R$ 24.336,28 | R$ 24.336,28 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 469/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 30.071,33 | R$ 30.071,33 | R$ 30.071,33 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 468/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 372,08 | R$ 372,08 | R$ 372,08 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 467/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 466/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 465/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 442/OR | 30/06/2026 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| INFORMATICA , | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| ELETRONICOS E | PARA LIGAÇÃO DA | ||||||
| TORRE DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DA TV CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 441/OR | 30/06/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: LUCIANA | |||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA ; ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME. | |||||||
| 2026 | 440/OR | 30/06/2026 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PRISMA DE MESA PARA O | ||||||
| LTDA | VEREADOR ENG. | ||||||
| GLAUBER LIMA, PARA | |||||||
| USO NO PLENÁRIO | |||||||
| DURANTE AS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S. | |||||||
| 2026 | 420/OR | 30/06/2026 | MEGATEC NET COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 |
| INFORMATICA , | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONICOS E | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000036/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 27 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 27 - EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL DE MATERIAIS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S E MÃO DE | |||||||
| OBRA VISANDO A | |||||||
| INTERLIGAÇÃ O TÉCNICA | |||||||
| DA TV DIGITAL DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , COMPREENDEN | |||||||
| DO: A AQUISIÇÃO, | |||||||
| LANÇAMENTO E | |||||||
| CONECTORIZA ÇÃO DE | |||||||
| APROXIMADAM ENTE 100 | |||||||
| (CEM) METROS DE | |||||||
| CABO DE FIBRA | |||||||
| ÓPTICA MONOMODO | |||||||
| COM 01 (UM) PAR DE | |||||||
| EXTENSORES DE VÍDEO | |||||||
| HDMI (TRANSMISSO | |||||||
| R/RECEPTOR) COM | |||||||
| CONECTORES PADRÃO SC E | |||||||
| SUPORTE A RESOLUÇÃO | |||||||
| 4K A 60HZ (HDMI 2.1), | |||||||
| INTERLIGAND O A SALA DE | |||||||
| TRANSMISSÃO À SALA DA | |||||||
| COORDENADOR IA DO | |||||||
| CENTRO DE TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO | |||||||
| (CTI); E A AQUISIÇÃO, | |||||||
| LANÇAMENTO E | |||||||
| CONECTORIZA ÇÃO DE | |||||||
| APROXIMADAM ENTE 100 | |||||||
| (CEM) METROS DE | |||||||
| CABO DE FIBRA | |||||||
| ÓPTICA MONOMODO | |||||||
| DUPLEX SC-SC, | |||||||
| ACOMPANHADO DE 02 | |||||||
| (DOIS) CONVERSORES | |||||||
| DE MÍDIA GIGABIT E | |||||||
| 02 (DOIS) PATCH CORDS | |||||||
| ETHERNET CAT.6, | |||||||
| INTERLIGAND O A | |||||||
| REFERIDA SALA DA | |||||||
| COORDENADOR IA DO CTI | |||||||
| ATÉ O RACK OPERACIONAL | |||||||
| DA TORRE DE TV DIGITAL | |||||||
| DESTE LEGISLATIVO | |||||||
| , INCLUINDO TODA A MÃO | |||||||
| DE OBRA NECESSÁRIA | |||||||
| PARA A ENTREGA DOS | |||||||
| CIRCUITOS PLENAMENTE | |||||||
| OPERACIONAI S. | |||||||
| 2026 | 407/AD | 30/06/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 406/AD | 30/06/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 185/ES | 30/06/2026 | FUNDACAO RADIO | CÓPIA DO PEDIDO | R$ 132.616,15 | R$ 116.146,96 | R$ 116.146,96 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | 04/2026. MOTIVO: | ||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DA FICHA | |||||||
| 13 PELA FICHA 18. | |||||||
| VALOR DO EMPENHO | |||||||
| GLOBAL - SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÂO DE SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA - PERÍOODO DE | |||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 11/07/2025. | |||||||
| 2026 | 45/ES | 30/06/2026 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 41.455,89 | R$ 26.338,83 | R$ 26.338,83 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. VALOR | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| JULHO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 34/GL | 30/06/2026 | GOVERNANÇAB RASIL SA | VALOR DO EMPENHO | R$ 24.922,44 | R$ 24.922,44 | R$ 24.922,44 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GLOBAL PARA O PERÍODO | ||||||
| SERV | DE 01/01/2025 | ||||||
| A 11/07/2025. | |||||||
| 2026 | 30/ES | 30/06/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | VALOR REF EMPENHO | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 |
| LTDA | GLOBAL PERÍODO DE | ||||||
| 01-01-2026 A | |||||||
| 11/07/2026, DO CONTRATO | |||||||
| DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS | |||||||
| DA S SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2026 | 464/OR | 29/06/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 463/OR | 29/06/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 462/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 461/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 460/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 459/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 458/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.996,03 | R$ 31.996,03 | R$ 31.996,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 457/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 891,08 | R$ 891,08 | R$ 891,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 456/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 455/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 454/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13,44 | R$ 13,44 | R$ 13,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 453/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26,87 | R$ 26,87 | R$ 26,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 452/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.535,88 | R$ 30.535,88 | R$ 30.535,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 451/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.775,28 | R$ 11.775,28 | R$ 11.775,28 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 450/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.308,35 | R$ 3.308,35 | R$ 3.308,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 449/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.540,34 | R$ 1.540,34 | R$ 1.540,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 448/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 447/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.977,30 | R$ 3.977,30 | R$ 3.977,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 446/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.907,75 | R$ 22.907,75 | R$ 22.907,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 445/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.509,08 | R$ 1.509,08 | R$ 1.509,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 444/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.996,56 | R$ 11.996,56 | R$ 11.996,56 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 443/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 125.904,39 | R$ 125.904,39 | R$ 125.904,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 434/OR | 24/06/2026 | LOCAL SOLUCOES | AQUISIÇÃO DE | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICADO ASSINATURA | ||||||
| DIGITAL, MODELO A1 | |||||||
| (12 MESES) E A2 -EM | |||||||
| TOKEN (2ANOS). | |||||||
| 2026 | 433/OR | 24/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 432/OR | 24/06/2026 | C. C. CALEJON DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| SANTOS ME | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| EM RELÓGIO DE PONTO | |||||||
| DIGITAL, DE USO DE | |||||||
| REGISTRO DE PRESENÇA | |||||||
| DOS SERVIDORES. | |||||||
| BP-1 /001905 | |||||||
| RELOGIO DE PONTO | |||||||
| BIOMETRICO MADIS. | |||||||
| 2026 | 431/OR | 24/06/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 22/06/2026 | R$ 1.242,60 | R$ 1.242,60 | R$ 1.242,60 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALID | |||||||
| 2026 | 430/OR | 24/06/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 275,66 | R$ 275,66 | R$ 275,66 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 285/ES | 24/06/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 6.088,50 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ E | |||||||
| DEMAIS INSUMOS | |||||||
| DESTINADOS AO PREPARO | |||||||
| E AO SERVIMENTO | |||||||
| DE BEBIDAS QUENTES, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA E | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2026 | 275/ES | 24/06/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 4.914,71 | R$ 1.511,03 | R$ 1.511,03 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| PARA CONSUMO DE | |||||||
| ETANOL PARA A FROTA DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 274/ES | 24/06/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.098,52 | R$ 2.204,41 | R$ 2.204,41 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| PARA CONSUMO DE | |||||||
| GASOLINA PARA A | |||||||
| FROTA DA CMV. | |||||||
| 2026 | 425/AD | 23/06/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NO | |||||||
| TEA CENTRO DE | |||||||
| REFERÊNCIA E APOIO | |||||||
| PARA PESSOAS COM | |||||||
| TRANSTORNO DO ESPECTRO | |||||||
| AUTISTA, BEM CO | |||||||
| 2026 | 429/OR | 22/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: JEEP | ||||||
| RENEGADE STM6C55 | |||||||
| 2026 | 428/OR | 22/06/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 114,80 | R$ 114,80 | R$ 114,80 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO COTIDIANO | |||||||
| DO SETOR DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 427/OR | 22/06/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO COTIDIANO | |||||||
| DO SETOR DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 418/OR | 22/06/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 18/06/2026 | R$ 646,86 | R$ 646,86 | R$ 646,86 |
| VOTUPORANGA LTDA | ÀS 7:30H. ENVIAR 4 | ||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E 2 | |||||||
| SEM AÇÚCAR. COFFEE | |||||||
| BREAK A SER SERVIDO | |||||||
| DURANTE A VISITA | |||||||
| INSTITUCION AL A SER | |||||||
| REALIZADA PELOS | |||||||
| ALUNOS DO 3º ANO DO | |||||||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||
| DO | |||||||
| 2026 | 424/OR | 17/06/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NO | |||||||
| TEA CENTRO DE | |||||||
| REFERÊNCIA E APOIO | |||||||
| PARA PESSOAS COM | |||||||
| TRANSTORNO DO ESPECTRO | |||||||
| AUTISTA, BEM CO | |||||||
| 2026 | 423/OR | 17/06/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NO TEA | ||||||
| CENTRO DE REFERÊNCIA | |||||||
| E APOIO PARA | |||||||
| PESSOAS COM TRANSTORNO | |||||||
| DO ESPECTRO AUTISTA, | |||||||
| BEM COMO NO COMPOSTA | |||||||
| SÃO PAULO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 422/OR | 17/06/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NO TEA | ||||||
| CENTRO DE REFERÊNCIA | |||||||
| E APOIO PARA | |||||||
| PESSOAS COM TRANSTORNO | |||||||
| DO ESPECTRO AUTISTA, | |||||||
| BEM COMO NO COMPOSTA | |||||||
| SÃO PAULO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 421/OR | 16/06/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 461,84 | R$ 461,84 | R$ 461,84 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO IMEDIATO E | |||||||
| PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 419/OR | 16/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE GDK | ||||||
| 8336 JEEP RENEGADE | |||||||
| STM6C55 | |||||||
| 2026 | 417/OR | 16/06/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.: ENTREGA: | |||||||
| 15/06/2026 ENTRE | |||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 412/OR | 16/06/2026 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
| EDITORA LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000035/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 26 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 26 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA PARA PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS GRÁFICOS | |||||||
| VISANDO À CONFECÇÃO | |||||||
| DE PASTAS DEEXPEDIENT | |||||||
| E, DESTINADAS | |||||||
| AO USO INSTITUCION | |||||||
| AL DA SECRETARIA | |||||||
| GERAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 376/AD | 16/06/2026 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| OPORTUNIDAD E NA “EXPO | |||||||
| GOVBRASIL 2026”, QUE | |||||||
| ACONTECERÁ NOS DIAS 26 | |||||||
| A 28 DE MAIO DE | |||||||
| 2026", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 416/OR | 15/06/2026 | C. C. CALEJON DOS | MANUTENÇÃO DO BANCO DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| SANTOS ME | DADOS DO SISTEMA DE | ||||||
| PONTO DOS SERVIDORES | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 219/OR | 15/06/2026 | HLM REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| OES LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 411/OR | 11/06/2026 | BIANCA DACAL LOPES | PEDIDO GERADO A | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 46810273832 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000034/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 25 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 25 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE 01 (UM) SSD EXTERNO | |||||||
| PORTÁTIL, CAPACIDADE | |||||||
| MÍNIMA DE 1TB, | |||||||
| INTERFACE USB 3.2 OU | |||||||
| SUPERIOR, VELOCIDADE | |||||||
| DE LEITURA DE ATÉ 800 | |||||||
| MB/S OU SUPERIOR, | |||||||
| COMPATÍVEL COM | |||||||
| COMPUTADORE S/NOTEBOOKS | |||||||
| , ACOMPANHADO | |||||||
| DE CABO DE CONEXÃO, NA | |||||||
| COR PRETA OU SIMILAR, | |||||||
| COM GARANTIA DO | |||||||
| FABRICANTE. REFERÊNCIA: | |||||||
| SANDISK SDSSDE30- | |||||||
| 1T00 OU EQUIVALENTE | |||||||
| /SUPERIOR. | |||||||
| 2026 | 410/OR | 10/06/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.: ENTREGA: | |||||||
| 08/06/2026 ENTRE | |||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 343/OR | 10/06/2026 | MICRO BIT INFORMATICA | PEDIDO GERADO A | R$ 103.320,00 | R$ 103.320,00 | R$ 103.320,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 413/OR | 08/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 409/OR | 03/06/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA | ||||||
| 2026 | 404/OR | 03/06/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.: ENTREGA: | |||||||
| 01/06/2026 ENTRE | |||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 345/OR | 02/06/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 18.572,00 | R$ 18.572,00 | R$ 18.572,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 408/OR | 01/06/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| GABINETE ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL BALEIA | |||||||
| ROSSI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 405/OR | 29/05/2026 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| GRACIANO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 403/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.083,15 | R$ 24.083,15 | R$ 24.083,15 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 402/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 29.758,55 | R$ 29.758,55 | R$ 29.758,55 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 401/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 372,08 | R$ 372,08 | R$ 372,08 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 400/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 399/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 398/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 397/OR | 29/05/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| RICARDO MACHADO | |||||||
| (312.290. 328-86) EM | |||||||
| 15/05/2026 R$ 230,00 | |||||||
| ACUIDADE VISUAL R$ | |||||||
| 25,00 AUDIOMETRIA | |||||||
| TONAL R$ 25,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNIC | |||||||
| 2026 | 375/OR | 29/05/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PEDIDO GERADO A | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000033/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 24 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 24 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| FILMAGEM, GRAVAÇÃO, | |||||||
| PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | |||||||
| E DEMAIS SERVIÇOS | |||||||
| CORRELATOS PARA | |||||||
| COBERTURA DE EVENTO | |||||||
| INSTITUCION AL | |||||||
| 2026 | 374/AD | 29/05/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA EDUCAÇÃO COM | |||||||
| LEONARDO BARCHINI, E | |||||||
| COM O VICE PRESIDENTE | |||||||
| GERALDO ALCKIMIN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 370/AD | 29/05/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANILO | |||||||
| CAMPETTI, TENENTE | |||||||
| COIMBRA E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NO CENTRO DE | |||||||
| AUTISTA- TEA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 366/OR | 29/05/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.236,32 | R$ 1.236,32 | R$ 1.236,32 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . LOCAL DE ENTREGA: | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. ENTREGA: | |||||||
| 26/05/2026 -(TERÇA | |||||||
| FEIRA) - ENTRE 9H15 | |||||||
| E 09H30. (MANHÃ) | |||||||
| EVENTO INSTITUCIOA | |||||||
| NAL: INAUGURAÇÃO | |||||||
| DA ESTAÇÃO TRANSMISSOR | |||||||
| A DA REDE LEGISLATIVA | |||||||
| /TV LEGISLATIVA | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, ECORRENTE | |||||||
| DA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| DA ESTAÇÃO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO DE TV | |||||||
| DIGITAL COMPARTILHA | |||||||
| DA — ETTC, NO ÂMBITO | |||||||
| DO PROGRAMA BRASIL | |||||||
| DIGITAL. | |||||||
| 2026 | 365/OR | 29/05/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.298,33 | R$ 1.298,33 | R$ 1.298,33 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . LOCAL DA ENTREGA: | |||||||
| PLENARINHO - (SALA DE | |||||||
| REUNIÕES) DATA: | |||||||
| 26/05/2026 - | |||||||
| (TERÇA- FEIRA) - | |||||||
| HORÁRIO:ENT RE 09H15 E | |||||||
| 09H30 REFRIGERANT | |||||||
| ES: 02 COCA-COLAS | |||||||
| SEM AÇUCAR E 02 | |||||||
| NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 364/OR | 29/05/2026 | PADARIA TEMPAO | OBS.: ENTREGA: | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 |
| VOTUPORANGA LTDA | 23/05/2026 ENTRE | ||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 | |||||||
| 2026 | 315/AD | 29/05/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 314/AD | 29/05/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 40/ES | 29/05/2026 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO ESTIMATIVO, | R$ 9.600,00 | R$ 3.582,92 | R$ 3.582,92 |
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 396/OR | 28/05/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 395/OR | 28/05/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 394/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 393/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 392/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 391/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 390/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 389/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.250,00 | R$ 43.250,00 | R$ 43.250,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 388/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.450,48 | R$ 2.450,48 | R$ 2.450,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 387/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 386/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.570,74 | R$ 28.570,74 | R$ 28.570,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 385/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.252,08 | R$ 10.252,08 | R$ 10.252,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 384/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.001,24 | R$ 2.001,24 | R$ 2.001,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 383/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.146,30 | R$ 1.146,30 | R$ 1.146,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 382/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.472,36 | R$ 4.472,36 | R$ 4.472,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 381/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.015,11 | R$ 4.015,11 | R$ 4.015,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 380/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.010,57 | R$ 6.010,57 | R$ 6.010,57 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 379/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.313,88 | R$ 1.313,88 | R$ 1.313,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 378/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.926,54 | R$ 11.926,54 | R$ 11.926,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 377/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 116.334,95 | R$ 116.334,95 | R$ 116.334,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 373/OR | 25/05/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA EDUCAÇÃO COM | |||||||
| LEONARDO BARCHINI, E | |||||||
| COM O VICE PRESIDENTE | |||||||
| GERALDO ALCKIMIN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 372/OR | 25/05/2026 | VILMAR FERREIRA DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| 2026 | 371/OR | 25/05/2026 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| 2026 | 369/OR | 25/05/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANILO | |||||||
| CAMPETTI, TENENTE | |||||||
| COIMBRA E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NO CENTRO DE | |||||||
| AUTISTA- TEA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 368/OR | 25/05/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| TENENTE COIMBRA E | |||||||
| GIL DINIZ, BEM COMO NO | |||||||
| CENTRO DE AUTISTA- | |||||||
| TEA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 367/OR | 25/05/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| TENENTE COIMBRA E | |||||||
| GIL DINIZ, BEM COMO NO | |||||||
| CENTRO DE AUTISTA- | |||||||
| TEA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 349/OR | 22/05/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 15/05/2026 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 06:30H E | ||||||
| 06:45H (MANHÃ). | |||||||
| LOCAL DE ENTREGA: | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE A PALESTRA | |||||||
| “FORMAÇÃO EM | |||||||
| LETRAMENTO RACIAL”, | |||||||
| PROMOVIDA PELA | |||||||
| SECRETARIA DE DIREI | |||||||
| 2026 | 359/AD | 21/05/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO EM SÃO | |||||||
| CAETANO DO SUL NUM | |||||||
| COMPLEXO FARMACÊUTIC | |||||||
| O, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 220/OR | 21/05/2026 | HLM REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 |
| OES LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 355/OR | 20/05/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 18/05/2026 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 16:45H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALI | |||||||
| 2026 | 350/OR | 20/05/2026 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| COMERCIO DE PLACAS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000029/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 22 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 22 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE PLACA EM AÇO, NO | |||||||
| FORMATO 40 CM X 60 CM, | |||||||
| COM O OBJETIVO DE | |||||||
| UTILIZÁ-LA NA | |||||||
| INAUGURAÇÃO DA TV | |||||||
| CÂMARA, CONSTRUÍDA | |||||||
| EM PARCERIA COM O | |||||||
| MINISTÉRIO DA | |||||||
| COMUNICAÇÃO E GOVERNO | |||||||
| FEDERAL. | |||||||
| 2026 | 341/OR | 20/05/2026 | ART HB MOVEIS | PEDIDO GERADO A | R$ 6.540,00 | R$ 6.540,00 | R$ 6.540,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000027/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 21 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 21 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CADEIRAS | |||||||
| DO TIPO PRESIDENTE, | |||||||
| EM TELA “MESH”, | |||||||
| PARA USO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E APOIO ÀS | |||||||
| ATIVIDADES INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, | |||||||
| DESTINADAS AO PLENÁRIO | |||||||
| E A SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS, CONFORME | |||||||
| QUANTITATIV OS, LOCAIS | |||||||
| DE INSTALAÇÃO | |||||||
| E ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES MÍNIMAS. | |||||||
| 2026 | 215/OR | 19/05/2026 | ARABIM MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 36,66 | R$ 36,66 | R$ 36,66 |
| PARA CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 358/OR | 18/05/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO EM SÃO | |||||||
| CAETANO DO SUL NUM | |||||||
| COMPLEXO FARMACÊUTIC | |||||||
| O, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 357/OR | 18/05/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO EM SÃO | |||||||
| CAETANO DO SUL NUM | |||||||
| COMPLEXO FARMACÊUTIC | |||||||
| O, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO | |||||||
| 2026 | 356/OR | 15/05/2026 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE UMA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| PARA CONSTRUCAO | UNIDADE DE ACABAMENTO | ||||||
| LTDA | DA VÁLVULA DE DESCARGA | ||||||
| DO BANHEIRO MASCULINO | |||||||
| DA RECEPÇÃO DA CMV. | |||||||
| 2026 | 354/OR | 15/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.798,62 | R$ 1.798,62 | R$ 1.798,62 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JORGE MARTINS | |||||||
| NETO | |||||||
| 2026 | 353/OR | 15/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.597,24 | R$ 3.597,24 | R$ 3.597,24 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JORGE | ||||||
| MARTINS NETO | |||||||
| 2026 | 352/OR | 15/05/2026 | LEX EDITORA S A | PEDIDO GERADO A | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000030/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA (LEX | |||||||
| EDITORA S/A) PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DA | |||||||
| PLATAFORMA JURÍDICA | |||||||
| LEX PARA 3 (TRÊS) | |||||||
| USUÁRIOS SIMULTÂNEOS | |||||||
| , PARA USO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , MEDIANTE | |||||||
| USUÁRIO E SENHA, PELO | |||||||
| PRAZO DE 12 (DOZE) | |||||||
| MESES. | |||||||
| 2026 | 351/OR | 13/05/2026 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE RECARGA | R$ 119,90 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| LTDA | DE GÁS DE COZINHA 13 | ||||||
| KG. | |||||||
| 2026 | 348/OR | 13/05/2026 | 49.608.894 ARTHUR | PEDIDO GERADO A | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 |
| DAVANCO MORETTO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 347/OR | 13/05/2026 | 49.608.894 ARTHUR | PEDIDO GERADO A | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| DAVANCO MORETTO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 346/OR | 13/05/2026 | 49.608.894 ARTHUR | PEDIDO GERADO A | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 |
| DAVANCO MORETTO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 342/OR | 13/05/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 11/05/2026 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 16:45H. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº | |||||||
| 2026 | 344/OR | 11/05/2026 | CAROLINE DISQUE DA | PEDIDO GERADO A | R$ 38.820,00 | R$ 38.820,00 | R$ 38.820,00 |
| SILVA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 313/OR | 08/05/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 04/05/2026 | R$ 901,80 | R$ 901,80 | R$ 901,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 16:45H. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - N | |||||||
| 2026 | 318/OR | 06/05/2026 | CLIMASTER AR | REPOSIÇÃO DE | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | COMPONENTE DE | ||||||
| EQUIPAMENTO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O. | |||||||
| DETECTADO A FALHA | |||||||
| TÉCNICA OPTOU-SE | |||||||
| POR AUTORIZAR | |||||||
| DE IMEDIATO A TROCA DO | |||||||
| COMPONENTE. BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : APARELHO | |||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O SPLIT 30. | |||||||
| 2026 | 317/OR | 06/05/2026 | CLIMASTER AR | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | CORRETIVA, RELATIVO A | ||||||
| CHAMADA PARA VISITA | |||||||
| TÉCNICA PARA | |||||||
| AVERIGUAR PROBLEMAS | |||||||
| COM FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DE APARELHO | |||||||
| SPLIT DE AR CONDICINADO | |||||||
| . DETECTADO A FALHA | |||||||
| TÉCNICA OPTOU-SE | |||||||
| POR AUTO | |||||||
| 2026 | 322/OR | 04/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.915,36 | R$ 1.915,36 | R$ 1.915,36 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME | |||||||
| 2026 | 321/OR | 04/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.830,74 | R$ 3.830,74 | R$ 3.830,74 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| ELISANGELA BARBOSA DE | |||||||
| OLIVEIRA SUGANAME | |||||||
| 2026 | 320/OR | 04/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.668,30 | R$ 3.668,30 | R$ 3.668,30 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAES | |||||||
| 2026 | 319/OR | 04/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 7.336,62 | R$ 7.336,62 | R$ 7.336,62 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2026 | 328/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.657,65 | R$ 24.657,65 | R$ 24.657,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 327/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 30.468,44 | R$ 30.468,44 | R$ 30.468,44 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 326/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 398,10 | R$ 398,10 | R$ 398,10 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 325/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.094,50 | R$ 1.094,50 | R$ 1.094,50 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 324/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.529,16 | R$ 6.529,16 | R$ 6.529,16 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 323/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.949,56 | R$ 17.949,56 | R$ 17.949,56 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 291/OR | 30/04/2026 | PADARIA TEMPAO | EMPENHO REFERENTE | R$ 3.498,43 | R$ 3.498,43 | R$ 3.498,43 |
| VOTUPORANGA LTDA | AO EVENTO "EMPREENDED | ||||||
| ORISMO EM PAUTA", QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO PLENÁRIO | |||||||
| DESTA CASA DE LEIS NO | |||||||
| DIA 29 DE ABRIL DE | |||||||
| 2026 DAS 19H ÀS 22H. | |||||||
| ESTIMATIVA DE RECEPÇÃO | |||||||
| DE UM PÚBLICO | |||||||
| APROXIMADO DE 200 | |||||||
| 2026 | 289/OR | 30/04/2026 | PADARIA TEMPAO | DATA DE ENTREGA: | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | 20/04/2026 ENTRE 16:30 | ||||||
| E 16:45H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO PARA | |||||||
| A SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 27/04/2026. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE R | |||||||
| 2026 | 261/AD | 30/04/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 223/OR | 30/04/2026 | NOROLUZ MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 124,80 | R$ 124,80 | R$ 124,80 |
| ELETRICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 222/OR | 30/04/2026 | KVA COMERCIO E | PEDIDO GERADO A | R$ 1.121,22 | R$ 1.121,22 | R$ 1.121,22 |
| SERVICOS DE MATERIAIS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRICOS RP | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 214/OR | 30/04/2026 | ARABIM MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 60,55 | R$ 60,55 | R$ 60,55 |
| PARA CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 312/OR | 29/04/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 311/OR | 29/04/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 310/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 215,99 | R$ 215,99 | R$ 215,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 309/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.232,51 | R$ 109.232,51 | R$ 109.232,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 308/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 307/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 306/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 305/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.007,19 | R$ 32.007,19 | R$ 32.007,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 304/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.356,39 | R$ 44.356,39 | R$ 44.356,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 303/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 801,54 | R$ 801,54 | R$ 801,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 302/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 301/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.813,96 | R$ 29.813,96 | R$ 29.813,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 300/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 299/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.002,47 | R$ 4.002,47 | R$ 4.002,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 298/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 297/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 296/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 295/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.454,16 | R$ 8.454,16 | R$ 8.454,16 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 294/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.738,76 | R$ 1.738,76 | R$ 1.738,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 293/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.307,82 | R$ 12.307,82 | R$ 12.307,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 292/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 125.411,07 | R$ 125.411,07 | R$ 125.411,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 290/AD | 29/04/2026 | MAURILO PIMENTA DE | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MORAIS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES LUCAS DA | |||||||
| SILVA, ROSEMEIRE | |||||||
| CORREIA E O VEREADOR | |||||||
| RENATO DE SOUZA | |||||||
| OLIVEIRA, NO PLENÁRIO | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| PARTICIPAND O DO CURSO: | |||||||
| “CONDUTAS VEDADAS AOS | |||||||
| AGENTES PÚBLICOS EM | |||||||
| ANO ELEITORAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 24 DE ABRIL DE | |||||||
| 2026", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 279/OR | 29/04/2026 | S.R MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 7.752,00 | R$ 7.752,00 | R$ 7.752,00 |
| DE CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| E OBRAS DE ALVENARIA L | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000025/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 19 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 19 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA PARA A CONSTRUÇÃO | |||||||
| E INSTALAÇÃO | |||||||
| DE ALAMBRADO, | |||||||
| EM REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA POR PREÇO | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE TODOS | |||||||
| OS MATERIAIS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S E MÃO DE | |||||||
| OBRA NECESSÁRIOS | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 262/AD | 29/04/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESA MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 286/ES | 28/04/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 175,75 | R$ 35,15 | R$ 35,15 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ E | |||||||
| DEMAIS INSUMOS | |||||||
| DESTINADOS AO PREPARO | |||||||
| E AO SERVIMENTO | |||||||
| DE BEBIDAS QUENTES, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA E | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2026 | 56/OR | 28/04/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 1.301,61 | R$ 1.301,61 | R$ 1.301,61 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 287/OR | 24/04/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . HORÁRIO DE ENTREGA: | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17:00H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 288/OR | 22/04/2026 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| GRACIANO | OPORTUNIDAD E NOS | ||||||
| ESCRITÓRIOS ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS DA DEPUTADA | |||||||
| FEDERAL RENATA | |||||||
| ABREU E DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL BRUNO | |||||||
| GANEM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 280/OR | 17/04/2026 | GILBERTO AQUILES | PEDIDO GERADO A | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 |
| FRANCISCO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000026/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 20 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 20 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE LANCHES (SALGADO | |||||||
| ASSADO TIPO PÃO DE | |||||||
| BATATA COM RECHEIO DE | |||||||
| FRANGO ) PARA | |||||||
| ATENDIMENTO DE DEMANDA | |||||||
| INSTITUCION AL DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 273/OR | 17/04/2026 | RCB TELEFONIA E | MATERIAL PRA | R$ 181,79 | R$ 181,79 | R$ 181,79 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | INSTALAÇÃO DE 02 | ||||||
| PONTOS DE RAMAIS DE | |||||||
| TELEFONIA FIXA, NA | |||||||
| SALA 42 - MEMORIAL, | |||||||
| PARA ACOMODAÇÃO | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DA ASSESSORIA | |||||||
| DE COMUNICAÇÕE | |||||||
| S. | |||||||
| 2026 | 272/OR | 16/04/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM TELEFONIA | ||||||
| FIXA, COM A INSTALÇAO | |||||||
| DE 02 RAMAIS, NA | |||||||
| SALA 42 - MEMORIAL, | |||||||
| PARA ACOMODAÇÃO | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DA ASSESSORIA | |||||||
| DE COMUNICAÇÕE | |||||||
| S. | |||||||
| 2026 | 283/OR | 14/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.848,62 | R$ 1.848,62 | R$ 1.848,62 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) FLAVIA ANDRESSA | |||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2026 | 282/OR | 14/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.697,26 | R$ 3.697,26 | R$ 3.697,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2026 | 281/OR | 14/04/2026 | HOSTGATOR BRASIL | RENOVAÇÃO DO SERVIÇO | R$ 790,68 | R$ 790,68 | R$ 790,68 |
| LTDA. | DE HOSPEDAGEM | ||||||
| DO PORTAL ELETRÔNICO | |||||||
| (SITE) E CORREIO | |||||||
| ELETRÔNICO (EMAIL), DA | |||||||
| CÂMARA DE VOTUPORANGA | |||||||
| , PELO PERÍODO DE | |||||||
| 1 (UM) ANO (23/04/2026 | |||||||
| A 22/04/ | |||||||
| 2027). | |||||||
| 2026 | 267/AD | 13/04/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 225/OR | 13/04/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000020/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 16 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 16 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE 1 (UM) ROTEADOR DO | |||||||
| TIPO ROUTERBOARD | |||||||
| MIKROTIK RB760IGS | |||||||
| (HEX S), PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S TÉCNICAS DE | |||||||
| CAPACIDADE E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE LINK DE | |||||||
| INTERNET E PABX EM | |||||||
| NUVEM, CONTRATADOS | |||||||
| ATRAVÉS DA DISPENSA DE | |||||||
| LICITAÇÃO Nº 10 E | |||||||
| 11/2026. | |||||||
| 2026 | 278/OR | 09/04/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 277/OR | 09/04/2026 | LOPES SUPERMERCAD | A PRESENTE AQUISIÇÃO | R$ 239,80 | R$ 239,80 | R$ 239,80 |
| OS LTDA | DE CAFÉ GOURMET | ||||||
| PARA ABASTECIMEN | |||||||
| TO DE MÁQUINA | |||||||
| VENDING JUSTIFICA- | |||||||
| SE EM CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL , VISANDO | |||||||
| SUPRIR A DEMANDA | |||||||
| IMEDIATA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, EM RAZÃO DO | |||||||
| FRACASSO DO PROCESSO | |||||||
| 2026 | 276/OR | 09/04/2026 | ARABIM MATERIAIS | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 |
| PARA CONSTRUCAO | DE DESBARRANCA | ||||||
| LTDA | MENTO PROGRESSIVO | ||||||
| DO SOLO, NO TALUDE | |||||||
| LATERAL DO PREDIO DA | |||||||
| CÂMARA (RUA PARÁ) QUE | |||||||
| DEMANDA A ADOÇÃO | |||||||
| URGENTE DE MEDIDAS DE | |||||||
| REPAROS, A FIM DE | |||||||
| EVITAR O AGRAVAMENTO | |||||||
| DO P | |||||||
| 2026 | 270/OR | 09/04/2026 | GILBERTO AQUILES | PEDIDO GERADO A | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 |
| FRANCISCO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000023/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 18 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 18 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE LANCHES (SALGADO | |||||||
| TIPO PÃO DE BATATA COM | |||||||
| LINGUIÇA DE CALABRESA) | |||||||
| PARA ATENDIMENTO | |||||||
| DE DEMANDA INSTITUCION | |||||||
| AL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 221/OR | 09/04/2026 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PEDIDO GERADO A | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 129/OR | 09/04/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.750,28 | R$ 2.750,28 | R$ 2.750,28 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. POR | |||||||
| GENTILEZA, PARA O ITEM | |||||||
| 43- LUVA NITRILICA M | |||||||
| PAR, ENVIAR DA MARCA | |||||||
| VOLK CA 16314. | |||||||
| 2026 | 32/GL | 09/04/2026 | FIORILLI SOFTWARE | VALOR DA CONTRATAÇÃO | R$ 21.539,96 | R$ 21.539,96 | R$ 21.539,96 |
| LTDA | DE SERVIÇOS DE SOFTWARE | ||||||
| - SISTEMA CONTABIL, | |||||||
| COMPRAS,PAT RIMONIO, | |||||||
| FINANCEIRO E | |||||||
| TRANSPARÊNC IA, DE | |||||||
| 01/01/2026 A | |||||||
| 02/05/2026. | |||||||
| 2026 | 269/OR | 07/04/2026 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 214,80 | R$ 214,80 | R$ 214,80 |
| OS LTDA | REFRIGERANT ES PARA | ||||||
| CONSUMO DE SERVIDORES, | |||||||
| VEREADORES E DEMAIS | |||||||
| PRESTADORES , PARA 11ª | |||||||
| E 12ª SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO | |||||||
| LEGISLATIVO , NO DIAS | |||||||
| 6/04 E 13/04/2026. | |||||||
| 2026 | 55/ES | 07/04/2026 | FLASH NET BRASIL | EMPENHO GLOBAL - | R$ 2.040,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| TELECOM LTDA ME | SERVÇOS DE PROVEDOR DE | ||||||
| PREST SERV DE PROVEDOR | |||||||
| ACESSO COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE LINK DE INTENET, | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2026 A | |||||||
| 31/12/2026. | |||||||
| 2026 | 268/OR | 06/04/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 266/OR | 06/04/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 265/OR | 06/04/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E | ||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 260/OR | 06/04/2026 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO EM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA EPPSON | ||||||
| L14150 - SALA 44 - | |||||||
| SECRETARIA GERAL - | |||||||
| PATRIMONIO: BP-001/ | |||||||
| 02301 | |||||||
| 2026 | 218/OR | 06/04/2026 | D R MALM ELETRICA E | PEDIDO GERADO A | R$ 619,80 | R$ 619,80 | R$ 619,80 |
| HIDRAULICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 264/OR | 02/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.346,23 | R$ 1.346,23 | R$ 1.346,23 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA | |||||||
| 2026 | 263/OR | 02/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.692,47 | R$ 2.692,47 | R$ 2.692,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2026 | 217/OR | 01/04/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 216/OR | 01/04/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 1.338,20 | R$ 1.338,20 | R$ 1.338,20 |
| AO DE PRODUTOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 259/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.125,60 | R$ 24.125,60 | R$ 24.125,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 258/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 29.810,98 | R$ 29.810,98 | R$ 29.810,98 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 257/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 420,07 | R$ 420,07 | R$ 420,07 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 256/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.096,83 | R$ 1.096,83 | R$ 1.096,83 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 255/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.721,42 | R$ 6.721,42 | R$ 6.721,42 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 254/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.549,13 | R$ 17.549,13 | R$ 17.549,13 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 253/OR | 31/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 740,85 | R$ 740,85 | R$ 740,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 252/OR | 31/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | TROCA DE ÓLEO DO | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| MOTO HONDA -CG-160 | |||||||
| FAN. | |||||||
| 2026 | 227/OR | 31/03/2026 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE | R$ 128,88 | R$ 128,88 | R$ 128,88 |
| LTDA | REFRIGERANT ES PARA | ||||||
| ATENDIMENTO DE | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES PARA A 10ª | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA. | |||||||
| 2026 | 226/OR | 31/03/2026 | GILBERTO AQUILES | PEDIDO GERADO A | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 |
| FRANCISCO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 17 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 17 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE LANCHES (SALGADO | |||||||
| TIPO HAMBÚRGUER | |||||||
| ASSADO) PARA | |||||||
| ATENDIMENTO DE DEMANDA | |||||||
| INSTITUCION AL DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 208/OR | 31/03/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 | R$ 805,20 | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 205/ES | 31/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 5.361,07 | R$ 625,73 | R$ 625,73 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO CONSUMO | |||||||
| DE ETANOL. | |||||||
| 2026 | 204/ES | 31/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.341,37 | R$ 891,22 | R$ 891,22 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO CONSUMO | |||||||
| DE GASOLINA. | |||||||
| 2026 | 181/AD | 31/03/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESA MIÚDA DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 251/OR | 30/03/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 250/OR | 30/03/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 249/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.682,00 | R$ 109.682,00 | R$ 109.682,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 248/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 247/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 246/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 245/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 288,27 | R$ 288,27 | R$ 288,27 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 244/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 576,56 | R$ 576,56 | R$ 576,56 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 243/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.613,36 | R$ 27.613,36 | R$ 27.613,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 242/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 41.383,11 | R$ 41.383,11 | R$ 41.383,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 241/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 801,54 | R$ 801,54 | R$ 801,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 240/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 239/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 82,60 | R$ 82,60 | R$ 82,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 238/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 237/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.776,85 | R$ 29.776,85 | R$ 29.776,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 236/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 235/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.468,80 | R$ 3.468,80 | R$ 3.468,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 234/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.164,20 | R$ 1.164,20 | R$ 1.164,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 233/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 232/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 231/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.200,64 | R$ 8.200,64 | R$ 8.200,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 230/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.280,84 | R$ 1.280,84 | R$ 1.280,84 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 229/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.013,41 | R$ 12.013,41 | R$ 12.013,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 228/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 123.250,31 | R$ 123.250,31 | R$ 123.250,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 224/OR | 30/03/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: SILVIO | |||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| (070.486. 328-60) EM | |||||||
| 12/03/2026 R$ 55,00 | |||||||
| (ACUIDADE VISUAL -R$ | |||||||
| 25,00 - AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNI | |||||||
| 2026 | 212/OR | 26/03/2026 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM | R$ 639,75 | R$ 639,75 | R$ 639,75 |
| LTDA | PÓ PARA CONSUMO | ||||||
| IMEDIATO. | |||||||
| 2026 | 211/OR | 26/03/2026 | ALAMBRADOS AMICUCCI | AQUISIÇÃO DE TELA | R$ 520,20 | R$ 520,20 | R$ 520,20 |
| LTDA | ALAMBRADA EM AÇO | ||||||
| GALVANIZADO PARA CERCAR | |||||||
| PROVISÓRIAM ENTE A | |||||||
| TORRE DE ANTENA DA | |||||||
| TV CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 210/OR | 25/03/2026 | MABRASEG EQUIPAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 535,00 | R$ 535,00 | R$ 535,00 |
| S DE SEGURANCA | DE VISTORIA TÉCNICA | ||||||
| ELETRONICA LTDA | PARA AVERIGUAÇÃO | ||||||
| DE AVARIA NO SISTEMA | |||||||
| DE SEGURANÇA | |||||||
| ELETRÔNICA / | |||||||
| MONITORAMEN TO DAS | |||||||
| ÁREAS INTERNAS E | |||||||
| EXTERNAS DO PRÉDIO DA | |||||||
| CÂMARA, APÓS A | |||||||
| OCORRÊNCIA DESCARGA E | |||||||
| 2026 | 206/OR | 19/03/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM TELEFONIA | ||||||
| FIXA. RESTAURAÇÃO | |||||||
| DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO TELEFONE | |||||||
| 1734211188. | |||||||
| 2026 | 183/OR | 19/03/2026 | RCB TELEFONIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000012/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 9 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 9 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE UM GRAVADOR | |||||||
| DIGITAL VÍDEO | |||||||
| INTELBRAS INVD 5232 | |||||||
| 16P EM SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 001/2488 QUE FOI | |||||||
| DANIFICADO DEVIDO A | |||||||
| UMA DESCARGA | |||||||
| ELÉTRICA OCORRIDA NO | |||||||
| DIA 31/02/2026. | |||||||
| 2026 | 145/OR | 19/03/2026 | MARCIO SANDRO | PEDIDO GERADO A | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 |
| MALLET PEZARIM | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CONJUNTO | |||||||
| DE ITENS DE | |||||||
| 2026 | 207/OR | 18/03/2026 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCARIA | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| FEDERAL | |||||||
| 2026 | 203/OR | 17/03/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 16/03/2026, | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS SEM AÇÚCAR | |||||||
| E 30 NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 200/OR | 17/03/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 195/OR | 17/03/2026 | DENISE APARECIDA | PEDIDO GERADO A | R$ 136,59 | R$ 136,59 | R$ 136,59 |
| RODRIGUES MARABEIS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 13 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 13 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| DESTINADOS À | |||||||
| MANUTENÇÃO DAS | |||||||
| ATIVIDADES ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DO ÓRGÃO, | |||||||
| CONFORME ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES E QUANTITATIV | |||||||
| OS DESCRITOS | |||||||
| NESTE DOCUMENTO. | |||||||
| 2026 | 199/OR | 11/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA | |||||||
| 2026 | 198/OR | 11/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) DENISE | ||||||
| PERES VIEIRA | |||||||
| 2026 | 197/OR | 11/03/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 170/AD | 11/03/2026 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| VALDEMIR MARZOCHI, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NO “ENCONTRO | |||||||
| NACIONAL DO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NOS | |||||||
| 2026 | 188/OR | 10/03/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.535,25 | R$ 1.535,25 | R$ 1.535,25 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . AQUISIÇÃO DE COFFE | |||||||
| BREAK A SER SERVIDO NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09/03/2026. | |||||||
| ENTREGA: DIA | |||||||
| 09/03/2026, ENTRE 16H E | |||||||
| 16:30H. LOCAL DE | |||||||
| ENTREGA: PLENARINHO | |||||||
| DA CÂMARA (SALA DE | |||||||
| REUNIÕES). | |||||||
| 2026 | 143/OR | 10/03/2026 | VALERIOTE CURSOS, | PEDIDO GERADO A | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 |
| CONSULTORIA , GESTAO E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| EMPREENDIM | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000010/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O EM AÇÃO | |||||||
| DE CAPACITAÇÃO | |||||||
| INSTITUCION AL | |||||||
| DESTINADA PARA 3 | |||||||
| (TRÊS) SERVIDORES | |||||||
| DA ÁREA TÉCNICA E | |||||||
| DA ASSESSORIA | |||||||
| LEGISLATIVA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, NO | |||||||
| “ENCONTRO NACIONAL DO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| MUNICIPAL”, A SER | |||||||
| REALIZADO NO PERÍODO | |||||||
| DE 03 A 06 DE MARÇO DE | |||||||
| 2026, NA CIDADE DE | |||||||
| BRASÍLIA/ DF, COM A | |||||||
| FINALIDADE DE PROMOVER | |||||||
| ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO | |||||||
| PROFISSIONA L E | |||||||
| FORTALECIME NTO DAS | |||||||
| ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||
| S DESENVOLVID | |||||||
| AS NO ÂMBITO DA | |||||||
| CASA. | |||||||
| 2026 | 196/OR | 09/03/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 13 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 13 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| DESTINADOS À | |||||||
| MANUTENÇÃO DAS | |||||||
| ATIVIDADES ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DO ÓRGÃO, | |||||||
| CONFORME ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES E QUANTITATIV | |||||||
| OS DESCRITOS | |||||||
| NESTE DOCUMENTO. | |||||||
| 2026 | 169/AD | 09/03/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| LUCAS DA SILVA, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NO “ENCONTRO | |||||||
| NACIONAL DO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NOS DIAS 03 A 06 DE | |||||||
| MARÇO DE 2026", | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 194/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.483,50 | R$ 4.483,50 | R$ 4.483,50 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI | |||||||
| 2026 | 193/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 8.967,00 | R$ 8.967,00 | R$ 8.967,00 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOSÉ | ||||||
| MARCELINO POLI | |||||||
| 2026 | 192/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 910,10 | R$ 910,10 | R$ 910,10 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A)JOYCE DE OLIVEIRA | |||||||
| SILVA TONETE | |||||||
| 2026 | 191/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.820,22 | R$ 1.820,22 | R$ 1.820,22 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOYCE | ||||||
| DE OLIVEIRA SILVA | |||||||
| TONETE | |||||||
| 2026 | 190/OR | 05/03/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 189/OR | 05/03/2026 | JORNAL A CIDADE DE | PEDIDO GERADO A | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000016/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| ESPECIALIZA DO PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| 2026 | 187/OR | 04/03/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| TENENTE COIMBRA E | |||||||
| GIL DINIZ, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 184/OR | 04/03/2026 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE CAFÉ | R$ 1.059,40 | R$ 1.059,40 | R$ 1.059,40 |
| OS LTDA | MOÍDO E CAFÉ EM | ||||||
| GRÃOS PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DO | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 179/OR | 04/03/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 820,20 | R$ 820,20 | R$ 820,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 02/03/2026 | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 138/OR | 04/03/2026 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 |
| COMERCIO DE PLACAS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE PLACA EM | |||||||
| LATÃO COM LETRAS EM | |||||||
| ALTO RELEVO, COM | |||||||
| MOLDURA E ESTOJO, | |||||||
| PARA CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DECRETO LEGISLATIVO | |||||||
| Nº 1, DE 3 DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2026, | |||||||
| QUE DISPÕE SOBRE A | |||||||
| CONCESSÃO, À SENHORA | |||||||
| MÁRCIA CARDOSO | |||||||
| LUQUETI GIANOTI, DO | |||||||
| PRÊMIO “MULHER | |||||||
| DESTAQUE – MARIA MURO | |||||||
| POZZOBON”. | |||||||
| 2026 | 182/OR | 03/03/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA | ||||||
| 2026 | 171/OR | 03/03/2026 | GOVERNET EDITORA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.980,00 | R$ 8.980,00 | R$ 8.980,00 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000011/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| DIVULGAÇÃO DE | |||||||
| INFORMAÇÕES TÉCNICO- | |||||||
| JURÍDICAS, DESTINADAS | |||||||
| AO APOIO DAS | |||||||
| ATIVIDADES INSTITUCION | |||||||
| AIS DA PROCURADORI | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , POR MEIO DA | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DOS | |||||||
| BOLETINS MENSAIS, | |||||||
| COM CONTEÚDO | |||||||
| ESPECIALIZA DO NAS | |||||||
| ÁREAS DE LICITAÇÕES | |||||||
| E CONTRATOS ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS, BEM COMO EM | |||||||
| DEMAIS TEMAS | |||||||
| RELEVANTES DA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA, | |||||||
| INCLUINDO LEGISLAÇÃO | |||||||
| ATUALIZADA, ENTENDIMENT | |||||||
| OS JURISPRUDEN | |||||||
| CIAIS, ORIENTAÇÕES | |||||||
| TÉCNICAS E MANIFESTAÇÕ | |||||||
| ES DOS ÓRGÃOS DE | |||||||
| CONTROLE. | |||||||
| 2026 | 33/ES | 03/03/2026 | FUNDACAO RADIO | VALOR DO EMPENHO | R$ 132.616,15 | R$ 9,09 | R$ 0,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | GLOBAL - SERVIÇOS DE | ||||||
| TRANSMISSÂO DE SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA - PERIODO DE | |||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 11/07/2025 | |||||||
| 2026 | 180/AD | 02/03/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESA MIÚDA DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 178/OR | 27/02/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: PRISCILA | |||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| NEGRINI; LARISSA | |||||||
| MARTA SILVA CARDOSO ; | |||||||
| THIAGO RUVIERI | |||||||
| DELALIBERA; WILSON DA | |||||||
| SILV | |||||||
| 2026 | 177/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 23.647,59 | R$ 23.647,59 | R$ 23.647,59 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 176/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 29.220,37 | R$ 29.220,37 | R$ 29.220,37 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 175/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 354,37 | R$ 354,37 | R$ 354,37 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 174/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.103,20 | R$ 1.103,20 | R$ 1.103,20 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 173/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 5.670,15 | R$ 5.670,15 | R$ 5.670,15 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 172/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.651,04 | R$ 17.651,04 | R$ 17.651,04 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 104/AD | 27/02/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 49/ES | 27/02/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 5.780,65 | R$ 914,74 | R$ 914,74 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CMV COM | |||||||
| ETANOL NO PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 48/ES | 27/02/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 9.106,62 | R$ 992,12 | R$ 992,12 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CMV COM | |||||||
| GASOLINA NO PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 37/ES | 27/02/2026 | SANTA CASA DE MISERIC. | PEDIDO GERADO A | R$ 102.000,00 | R$ 16.841,88 | R$ 16.841,88 |
| VOTUPORANGA PLANO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| SANSAUDE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000006/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DEVIDAMENTE AUTORIZADA | |||||||
| PELA AGÊNCIA | |||||||
| NACIONAL DE SAÚDE | |||||||
| SUPLEMENTAR - ANS, | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS NA ÁREA DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA OU | |||||||
| SEGURO SAÚDE, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE | |||||||
| PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , COM A | |||||||
| POSSIBILIDA DE DE | |||||||
| INCLUSÃO DE DEPENDENTES | |||||||
| , A CRITÉRIO DO | |||||||
| TITULAR. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 168/OR | 26/02/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 167/OR | 26/02/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 166/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 165/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 164/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 163/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.669,09 | R$ 40.669,09 | R$ 40.669,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 162/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.670,78 | R$ 1.670,78 | R$ 1.670,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 161/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.319,00 | R$ 110.319,00 | R$ 110.319,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 160/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.438,48 | R$ 35.438,48 | R$ 35.438,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 159/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 158/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.286,92 | R$ 1.286,92 | R$ 1.286,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 157/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.573,85 | R$ 2.573,85 | R$ 2.573,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 156/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.323,50 | R$ 27.323,50 | R$ 27.323,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 155/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.411,49 | R$ 11.411,49 | R$ 11.411,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 154/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.414,18 | R$ 2.414,18 | R$ 2.414,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 153/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.279,35 | R$ 1.279,35 | R$ 1.279,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 152/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.757,31 | R$ 3.757,31 | R$ 3.757,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 151/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.865,79 | R$ 3.865,79 | R$ 3.865,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 150/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.314,00 | R$ 7.314,00 | R$ 7.314,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 149/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.126,51 | R$ 1.126,51 | R$ 1.126,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 148/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.703,94 | R$ 11.703,94 | R$ 11.703,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 147/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 112.252,43 | R$ 112.252,43 | R$ 112.252,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 144/OR | 26/02/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 442,76 | R$ 442,76 | R$ 442,76 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 141/OR | 26/02/2026 | CA-LUBRI AUTO CENTER | PEDIDO GERADO A | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PNEUS, | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, BEM | |||||||
| COMO A REVISÃO | |||||||
| (TROCA DE ÓLEO, | |||||||
| FILTRO ETC) DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 140/OR | 26/02/2026 | CA-LUBRI AUTO CENTER | PEDIDO GERADO A | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PNEUS, | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, BEM | |||||||
| COMO A REVISÃO | |||||||
| (TROCA DE ÓLEO, | |||||||
| FILTRO ETC) DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 139/OR | 26/02/2026 | CA-LUBRI AUTO CENTER | PEDIDO GERADO A | R$ 7.623,00 | R$ 7.623,00 | R$ 7.623,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PNEUS, | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, BEM | |||||||
| COMO A REVISÃO | |||||||
| (TROCA DE ÓLEO, | |||||||
| FILTRO ETC) DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 105/AD | 26/02/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 142/OR | 25/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 865,20 | R$ 865,20 | R$ 865,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 137/OR | 23/02/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T 4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2026 | 136/OR | 23/02/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE PEÇAS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| INSUMOS MAQ. | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| DE GRAMA - MARCA: | |||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T 4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2026 | 134/OR | 23/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 865,20 | R$ 865,20 | R$ 865,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| SEM AÇÚCAR E 30 | |||||||
| NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 118/OR | 20/02/2026 | GRIFON DIGITAL | PEDIDO GERADO A | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 |
| SERVICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000003/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| RECORTES ELETRÔNICOS | |||||||
| REFERENTES A TODAS AS | |||||||
| PUBLICAÇÕES QUE | |||||||
| MENCIONEM A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NOS: | |||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA, | |||||||
| SUPERIOR TRIBUNAL DE | |||||||
| JUSTIÇA, SUPREMO | |||||||
| TRIBUNAL FEDERAL, | |||||||
| DIÁRIO OFICIAL DA | |||||||
| UNIÃO, DIÁRIO DO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO E | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DA | |||||||
| UNIÃO (ADMINISTRA | |||||||
| TIVO, DELIBERAÇÕE | |||||||
| S E ESPECIAL), | |||||||
| COM ENVIO AUTOMÁTICO | |||||||
| E DIÁRIO POR MEIO | |||||||
| ELETRÔNICO. | |||||||
| 2026 | 135/OR | 18/02/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM TELEFONIA | ||||||
| FIXA. RESTAURAÇÃO | |||||||
| DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO TELEFONE | |||||||
| 1734211188. | |||||||
| 2026 | 131/OR | 18/02/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | A PRESENTE DEMANDA | R$ 457,09 | R$ 457,09 | R$ 457,09 |
| AO DE PRODUTOS | REFERE-SE À AQUISIÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EMERGENCIAL DE | ||||||
| MATERIAIS ELÉTRICOS E | |||||||
| HIDRÁULICOS DE | |||||||
| REPOSIÇÃO, DESTINADOS | |||||||
| À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| CORRETIVA IMEDIATA, | |||||||
| EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO DE FALHAS, | |||||||
| DESGASTES E DANOS | |||||||
| PONTUAIS NAS | |||||||
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OS ITENS ADQUIRIDOS | |||||||
| DESTINAM-SE EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE À SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O IMEDIATA DE | |||||||
| COMPONENTES ESSENCIAIS, | |||||||
| CUJA AUSÊNCIA | |||||||
| COMPROMETER IA O | |||||||
| FUNCIONAMEN TO REGULAR | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, A SEGURANÇA | |||||||
| DOS USUÁRIOS E | |||||||
| A CONTINUIDAD | |||||||
| E DOS SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS. TRATA-SE DE | |||||||
| NECESSIDADE SUPERVENIEN | |||||||
| TE, IMPREVISÍVE | |||||||
| L E PONTUAL, | |||||||
| TÍPICA DAS ROTINAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | |||||||
| , NÃO PASSÍVEL DE | |||||||
| PLANEJAMENT O PRÉVIO | |||||||
| DETALHADO QUANTO A | |||||||
| QUANTIDADES E MOMENTOS | |||||||
| DE OCORRÊNCIA. | |||||||
| 3. JUSTIFICATI | |||||||
| VA DA CONTRATAÇÃO | |||||||
| DIRETA A ADOÇÃO DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO DIRETA | |||||||
| JUSTIFICA- SE EM | |||||||
| RAZÃO: • DO BAIXO VALOR | |||||||
| DA AQUISIÇÃO; | |||||||
| • DO CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL DA | |||||||
| MANUTENÇÃO, QUE EXIGE | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA; • | |||||||
| DA INVIABILIDA | |||||||
| DE DE AGUARDAR | |||||||
| PROCEDIMENT O | |||||||
| LICITATÓRIO SEM | |||||||
| PREJUÍZO À CONTINUIDAD | |||||||
| E DO SERVIÇO | |||||||
| PÚBLICO; • DA | |||||||
| AQUISIÇÃO RESTRITA | |||||||
| AOS ITENS ESTRITAMENT | |||||||
| E NECESSÁRIOS | |||||||
| , CONFORME DEMANDA | |||||||
| IDENTIFICAD A. | |||||||
| 2026 | 59/OR | 18/02/2026 | 41.113.822 ANTONIO | PEDIDO GERADO A | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 |
| CARLOS ORTEGA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000001/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DO | |||||||
| TECIDO/ REVESTIMENT | |||||||
| O DANIFICADO | |||||||
| DAS POLTRONAS | |||||||
| DO PLENÁRIO DR. OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI. | |||||||
| 2026 | 117/OR | 13/02/2026 | GILMAR JOAQUIM DA | SERVIÇO DE BORRACHARIA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| SILVA 05143979188 | MÓVEL PARA CONSERTO DO | ||||||
| PNEU FRONTAL | |||||||
| ESQUERDO (LADO DO | |||||||
| MOTORISTA) DO VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE LTZ | |||||||
| -FQZ6C28. | |||||||
| 2026 | 124/AD | 12/02/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 130/OR | 11/02/2026 | TRIFASE MATERIAIS | A PRESENTE DEMANDA | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 |
| ELETRICOS DE | REFERE-SE À AQUISIÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | EMERGENCIAL DE | ||||||
| MATERIAIS ELÉTRICOS E | |||||||
| HIDRÁULICOS DE | |||||||
| REPOSIÇÃO, DESTINADOS | |||||||
| À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| CORRETIVA IMEDIATA, | |||||||
| EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO DE FALHAS, | |||||||
| DESGASTES E DANOS | |||||||
| PONTUAIS NAS | |||||||
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OS ITENS ADQUIRIDOS | |||||||
| DESTINAM-SE EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE À SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O IMEDIATA DE | |||||||
| COMPONENTES ESSENCIAIS, | |||||||
| CUJA AUSÊNCIA | |||||||
| COMPROMETER IA O | |||||||
| FUNCIONAMEN TO REGULAR | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, A SEGURANÇA | |||||||
| DOS USUÁRIOS E | |||||||
| A CONTINUIDAD | |||||||
| E DOS SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS. TRATA-SE DE | |||||||
| NECESSIDADE SUPERVENIEN | |||||||
| TE, IMPREVISÍVE | |||||||
| L E PONTUAL, | |||||||
| TÍPICA DAS ROTINAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | |||||||
| , NÃO PASSÍVEL DE | |||||||
| PLANEJAMENT O PRÉVIO | |||||||
| DETALHADO QUANTO A | |||||||
| QUANTIDADES E MOMENTOS | |||||||
| DE OCORRÊNCIA. | |||||||
| 3. JUSTIFICATI | |||||||
| VA DA CONTRATAÇÃO | |||||||
| DIRETA A ADOÇÃO DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO DIRETA | |||||||
| JUSTIFICA- SE EM | |||||||
| RAZÃO: • DO BAIXO VALOR | |||||||
| DA AQUISIÇÃO; | |||||||
| • DO CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL DA | |||||||
| MANUTENÇÃO, QUE EXIGE | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA; • | |||||||
| DA INVIABILIDA | |||||||
| DE DE AGUARDAR | |||||||
| PROCEDIMENT O | |||||||
| LICITATÓRIO SEM | |||||||
| PREJUÍZO À CONTINUIDAD | |||||||
| E DO SERVIÇO | |||||||
| PÚBLICO; • DA | |||||||
| AQUISIÇÃO RESTRITA | |||||||
| AOS ITENS ESTRITAMENT | |||||||
| E NECESSÁRIOS | |||||||
| , CONFORME DEMANDA | |||||||
| IDENTIFICAD A. | |||||||
| 2026 | 121/OR | 11/02/2026 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 758,37 | R$ 758,37 | R$ 758,37 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2026 | 120/OR | 11/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 955,20 | R$ 955,20 | R$ 955,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 127/OR | 10/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.545,33 | R$ 3.545,33 | R$ 3.545,33 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAES | |||||||
| 2026 | 126/OR | 10/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 7.090,67 | R$ 7.090,67 | R$ 7.090,67 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2026 | 125/OR | 09/02/2026 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 123/OR | 09/02/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 122/OR | 09/02/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADO OLIM, FABIO | |||||||
| FARIAS E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 113/OR | 04/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 684,44 | R$ 684,44 | R$ 684,44 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS. | |||||||
| 2026 | 112/OR | 04/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 413,06 | R$ 413,06 | R$ 413,06 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS (LUBRIFICAN | |||||||
| TES). | |||||||
| 2026 | 111/OR | 04/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 312,28 | R$ 312,28 | R$ 312,28 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS (NÃO | |||||||
| LUBRIFICANT ES). | |||||||
| 2026 | 110/OR | 04/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 | R$ 805,20 | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 02/02/2026, | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 109/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.603,22 | R$ 1.603,22 | R$ 1.603,22 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) LUCIANA LUIZA | |||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| 2026 | 108/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.206,46 | R$ 3.206,46 | R$ 3.206,46 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) LUCIANA | ||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2026 | 107/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.789,81 | R$ 1.789,81 | R$ 1.789,81 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) SILVIO NATAL | |||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2026 | 106/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.579,63 | R$ 3.579,63 | R$ 3.579,63 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2026 | 103/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 21.436,09 | R$ 21.436,09 | R$ 21.436,09 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 102/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 26.487,74 | R$ 26.487,74 | R$ 26.487,74 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 101/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 367,21 | R$ 367,21 | R$ 367,21 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 100/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.259,10 | R$ 1.259,10 | R$ 1.259,10 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 99/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 5.875,29 | R$ 5.875,29 | R$ 5.875,29 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 98/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.145,68 | R$ 20.145,68 | R$ 20.145,68 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 1/AD | 30/01/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 97/OR | 29/01/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 96/OR | 29/01/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 95/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.670,50 | R$ 62.670,50 | R$ 62.670,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 94/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 93/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 92/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 91/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 90/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.012,21 | R$ 12.012,21 | R$ 12.012,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 89/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.137,39 | R$ 7.137,39 | R$ 7.137,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 88/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 87/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 195,02 | R$ 195,02 | R$ 195,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 86/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 245,54 | R$ 245,54 | R$ 245,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 85/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.997,68 | R$ 24.997,68 | R$ 24.997,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 84/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.290,82 | R$ 15.290,82 | R$ 15.290,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 83/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.194,05 | R$ 1.194,05 | R$ 1.194,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 82/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.685,61 | R$ 2.685,61 | R$ 2.685,61 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 81/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.302,01 | R$ 3.302,01 | R$ 3.302,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 80/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 79/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.105,20 | R$ 1.105,20 | R$ 1.105,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 78/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.509,55 | R$ 8.509,55 | R$ 8.509,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 77/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 98.681,78 | R$ 98.681,78 | R$ 98.681,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 69/AD | 29/01/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 76/OR | 28/01/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI (080.731. | |||||||
| 108-14) EM 23/01/2026 | |||||||
| R$ 30,00 AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA R$ 30,00 ASO | |||||||
| PERIÓDICO DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH SILV | |||||||
| 2026 | 75/OR | 28/01/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| DE USO EM DISPOSITIVO | |||||||
| S DE ACIONAMENTO | |||||||
| DE CONTROLE DIGITAL. | |||||||
| 2026 | 74/OR | 28/01/2026 | NV SOLAR LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 3 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, COM INCLUSÃO DE | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| FORNECIMENT O DE TODO O | |||||||
| MATERIAL E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| , PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DO CONSERTO DA PORTA | |||||||
| AUTOMÁTICA LOCALIZADA | |||||||
| NO SAGUÃO DA RECEPÇÃO | |||||||
| PRINCIPAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, | |||||||
| CONTEMPLAND O | |||||||
| DIAGNÓSTICO , | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PEÇAS | |||||||
| EVENTUALMEN TE | |||||||
| DANIFICADAS , AJUSTES, | |||||||
| REGULAGEM DO SISTEMA | |||||||
| E PLENO RESTABELECI | |||||||
| MENTO DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO EQUIPAMENTO | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 73/OR | 27/01/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE FILTROS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE LINHA PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO POR PARTE | |||||||
| DO CENTRO DE T.I. | |||||||
| 2026 | 70/OR | 27/01/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 30 REFRIGERANT | |||||||
| ES SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 72/OR | 26/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.261,72 | R$ 1.261,72 | R$ 1.261,72 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MARCIA REGINA DOS | |||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2026 | 71/OR | 26/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.523,45 | R$ 2.523,45 | R$ 2.523,45 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2026 | 68/OR | 23/01/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 67/OR | 23/01/2026 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| GRACIANO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O CHEFE DE GABINETE | |||||||
| DA PRESIDÊNCIA | |||||||
| , SR. JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 66/OR | 23/01/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | REQUISIÇÃO DO AGENTE | R$ 785,86 | R$ 785,86 | R$ 785,86 |
| AO DE PRODUTOS | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | E SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||
| PARA AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS PARA | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA EM | |||||||
| AMBIENTES DIVERSOS DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 65/OR | 23/01/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR AO | |||||||
| PEDIDO 27/2026- | |||||||
| EMPENHO 54/2026. | |||||||
| 2026 | 64/OR | 23/01/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| CRUZE 002 - PEUGEOT | |||||||
| -003 - JEEP RENEGADE - | |||||||
| 004 | |||||||
| 2026 | 43/ES | 23/01/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES | PEDIDO REFERENTE | R$ 169.200,00 | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 62/OR | 21/01/2026 | J. C. BARBIERI | SERVIÇOS DE CONSERTO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| PNEUS | PNEU - JEEP -RENEGADE | ||||||
| 2026 | 61/OR | 21/01/2026 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MAGALHAES ME | DE USO NA MANUAENÇÃO | ||||||
| DA JARDINAGEM | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 60/OR | 21/01/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 53,30 | R$ 53,30 | R$ 53,30 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO EM MANUTENÇÃO | ||||||
| PREDIAL. | |||||||
| 2026 | 52/OR | 21/01/2026 | MAPDATA- TECNOLOGIA, | PEDIDO GERADO A | R$ 5.692,00 | R$ 5.692,00 | R$ 5.692,00 |
| INFORMATICA E COMERCIO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000028/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 19 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 19 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE UMA | |||||||
| LICENÇA ANUAL DO | |||||||
| SOFTWARE ADOBE | |||||||
| CREATIVE CLOUD PRO, | |||||||
| EM VERSÃO OFICIAL, | |||||||
| MEDIANTE ASSINATURA | |||||||
| ELETRÔNICA, COM | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| TODOS OS APLICATIVOS | |||||||
| DO PACOTE, ATUALIZAÇÕE | |||||||
| S E SUPORTE TÉCNICO | |||||||
| DURANTE O PERÍODO | |||||||
| CONTRATADO, DESTINADA À | |||||||
| UTILIZAÇÃO PELOS | |||||||
| SERVIDORES DA | |||||||
| ASSESSORIA DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 44/ES | 21/01/2026 | BIQ BENEFICIOS | PEDIDO REFERENTE | R$ 72.000,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 57/OR | 14/01/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 482,90 | R$ 482,90 | R$ 482,90 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 54/OR | 12/01/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA | ||||||
| 2026 | 53/OR | 12/01/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DA CENTRAL PABX | ||||||
| 2026 | 29/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS | R$ 1.167,50 | R$ 1.167,50 | R$ 1.167,50 |
| MUNICIPAL | VEREADOR VILMAR | ||||||
| FERREIRA DA SILVA | |||||||
| 2026 | 28/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO VEREADOR | R$ 3.502,50 | R$ 3.502,50 | R$ 3.502,50 |
| MUNICIPAL | VILMAR FERREIRA DA | ||||||
| SILVA | |||||||
| 2026 | 27/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS DE | R$ 14.642,50 | R$ 14.642,50 | R$ 14.642,50 |
| MUNICIPAL | VEREADORES | ||||||
| 2026 | 26/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 43.927,50 | R$ 43.927,50 | R$ 43.927,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 25/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.659,93 | R$ 4.659,93 | R$ 4.659,93 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) CESAR FERNANDO | |||||||
| SOARES DA COSTA | |||||||
| 2026 | 24/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.694,08 | R$ 1.694,08 | R$ 1.694,08 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) CESAR | ||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2026 | 23/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.272,60 | R$ 3.272,60 | R$ 3.272,60 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) LARISSA MARTA DA | |||||||
| SILVA CARDOZO | |||||||
| 2026 | 22/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 6.545,22 | R$ 6.545,22 | R$ 6.545,22 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) LARISSA | ||||||
| MARTA DA SILVA | |||||||
| CARDOZO | |||||||
| 2026 | 21/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.338,50 | R$ 4.338,50 | R$ 4.338,50 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) THIAGO RUVIERI | |||||||
| DELALIBERA | |||||||
| 2026 | 20/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 8.677,02 | R$ 8.677,02 | R$ 8.677,02 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) THIAGO | ||||||
| RUVIERI DELALIBERA | |||||||
| 2026 | 19/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.678,94 | R$ 2.678,94 | R$ 2.678,94 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) ROSELAINE | |||||||
| CORREIA | |||||||
| 2026 | 18/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 5.357,89 | R$ 5.357,89 | R$ 5.357,89 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| ROSELAINE CORREIA | |||||||
| 2026 | 17/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 917,04 | R$ 917,04 | R$ 917,04 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME | |||||||
| 2026 | 16/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.834,08 | R$ 1.834,08 | R$ 1.834,08 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| ELISANGELA BARBOSA DE | |||||||
| OLIVEIRA SUGANAME | |||||||
| 2026 | 15/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.426,17 | R$ 1.426,17 | R$ 1.426,17 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) LEONARDO | |||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2026 | 14/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.852,35 | R$ 2.852,35 | R$ 2.852,35 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| LEONARDO LEMES | |||||||
| SANTANA | |||||||
| 2026 | 13/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.009,31 | R$ 2.009,31 | R$ 2.009,31 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JOCENIR FABIO DE | |||||||
| SOUZA | |||||||
| 2026 | 12/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 4.018,62 | R$ 4.018,62 | R$ 4.018,62 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOCENIR | ||||||
| FABIO DE SOUZA | |||||||
| 2026 | 11/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.471,72 | R$ 1.471,72 | R$ 1.471,72 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JOANA APARECIDA | |||||||
| RAUTCH DE LIMA | |||||||
| 2026 | 10/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.943,45 | R$ 2.943,45 | R$ 2.943,45 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOANA | ||||||
| APARECIDA RAUTCH DE | |||||||
| LIMA | |||||||
| 2026 | 9/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.375,49 | R$ 1.375,49 | R$ 1.375,49 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) RICARDO MACHADO | |||||||
| 2026 | 8/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.750,99 | R$ 2.750,99 | R$ 2.750,99 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) RICARDO | ||||||
| MACHADO | |||||||
| 2026 | 7/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.345,65 | R$ 1.345,65 | R$ 1.345,65 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) EDILSON RODRIGUES | |||||||
| DA SILVA JUNIOR | |||||||
| 2026 | 6/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.691,31 | R$ 2.691,31 | R$ 2.691,31 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) EDILSON | ||||||
| RODRIGUES DA SILVA | |||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2026 | 5/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.679,06 | R$ 2.679,06 | R$ 2.679,06 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) PRISCILA | |||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| 2026 | 4/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.411,92 | R$ 1.411,92 | R$ 1.411,92 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| PRISCILA MATTAR | |||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2026 | 3/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JUNIOR DE FARIA | |||||||
| VITOR | |||||||
| 2026 | 2/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JUNIOR | ||||||
| DE FARIA VITOR | |||||||
| 2025 | 1104/OR | 29/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | COMPLEMENTO DE VALOR DE | R$ 133,46 | R$ 133,46 | R$ 133,46 |
| EMPENHO ESTIMATIVO, | |||||||
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1074/OR | 29/12/2025 | LOCAL SOLUCOES | VALORES DA COTAÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | 97/25. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE EMISSÃO DE CERCADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL), | |||||||
| PARA | |||||||
| 2025 | 1055/OR | 29/12/2025 | LOCAL SOLUCOES | VALORES DA COTAÇÃO | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | 97/25. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE EMISSÃO DE CERCADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL), | |||||||
| PARA | |||||||
| 2025 | 785/ES | 29/12/2025 | CGMP - CENTRO DE | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 4.000,00 | R$ 3.339,63 | R$ 3.339,63 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARA O FIM DO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | EXERCÍCIO DE 2025 - | ||||||
| ESTIMATIVA DE DESPESAS | |||||||
| COM PEDÁGIO DE PASSAGEM | |||||||
| DE VEÍCULOS DA CÂMARA | |||||||
| NAS RODOVIAS. | |||||||
| 2025 | 765/OR | 29/12/2025 | CAROLINA LEMES | PEDIDO GERADO A | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| CALDORIN 43265565874 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000020/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 13 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 13 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É | |||||||
| 2025 | 406/OR | 29/12/2025 | SILVEIRA CRUZ | PEDIDO GERADO A | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 |
| ENGENHARIA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000012/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DE ENGENHARIA | |||||||
| OU ARQUITETURA | |||||||
| PARA ELABORAÇÃO | |||||||
| E CONFECÇÃO DE PROJETOS | |||||||
| E DOCUMENTAÇÃ | |||||||
| O TÉCNICO- | |||||||
| OPERACIONAL VISANDO À | |||||||
| FUTURA AMPLIAÇÃO | |||||||
| DO PAVIMENTO | |||||||
| DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTÁVIO VISCARDI DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 1103/ES | 23/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO GLOBAL | R$ 171,43 | R$ 171,43 | R$ 171,43 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS COM | |||||||
| TELEFONIA FIXA, PARA | |||||||
| O EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR. | |||||||
| 2025 | 1036/OR | 23/12/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.325,63 | R$ 2.325,63 | R$ 2.325,63 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| OBS: ATENÇÃO AOS | |||||||
| ITENS 25,27,28 E | |||||||
| 43. | |||||||
| 2025 | 1023/AD | 23/12/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 914/OR | 23/12/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.777,39 | R$ 2.777,39 | R$ 2.777,39 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2025 | 221/ES | 23/12/2025 | SANTA CASA DE MISERIC. | PEDIDO GERADO A | R$ 84.208,08 | R$ 83.699,04 | R$ 83.699,04 |
| VOTUPORANGA PLANO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| SANSAUDE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000006/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DEVIDAMENTE AUTORIZADA | |||||||
| PELA AGÊNCIA | |||||||
| NACIONAL DE SAÚDE | |||||||
| SUPLEMENTAR - ANS, | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS NA ÁREA DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA OU | |||||||
| SEGURO SAÚDE, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE | |||||||
| PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , COM A | |||||||
| POSSIBILIDA DE DE | |||||||
| INCLUSÃO DE DEPENDENTES | |||||||
| , A CRITÉRIO DO | |||||||
| TITULAR. EMPENHO | |||||||
| REFERENTE AO VALOR | |||||||
| ORÇAMENTÁRI O DO | |||||||
| CONTRATO 06/2025. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| MARÇO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 16/ES | 23/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO GLOBAL | R$ 9.000,00 | R$ 8.975,46 | R$ 8.975,46 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS COM | |||||||
| TELEFONIA FIXA, PARA | |||||||
| O EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1102/OR | 22/12/2025 | NEUSA PADILHA | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 1.749,40 | R$ 1.749,40 | R$ 1.749,40 |
| FEIJO EPP | IVO Nº 212/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE 1 (UM) | |||||||
| HD COM 2TB DE | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DO TIPO | |||||||
| SAS DA MARCA HP, | |||||||
| 7.2K RPM, PREFERENCIA | |||||||
| LMENTE DO MODELO | |||||||
| MB2000FBVCL (URGENTE). | |||||||
| 2025 | 1101/OR | 22/12/2025 | SUPERINTEND ENCIA DE | EMPENHO GLOBAL | R$ 977,17 | R$ 977,17 | R$ 977,17 |
| AGUA E ESGOTOS DE | RELATIVO AS DESPESAS | ||||||
| VOTUPORANGA | COM CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| REDE DE CAPTAÇÃO DE | |||||||
| ESGOTO, PARA O | |||||||
| PERÍODO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1100/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.843,46 | R$ 18.843,46 | R$ 18.843,46 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 1099/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 23.284,13 | R$ 23.284,13 | R$ 23.284,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 1098/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.459,35 | R$ 1.459,35 | R$ 1.459,35 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 1097/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.512,27 | R$ 17.512,27 | R$ 17.512,27 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 1096/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.036,02 | R$ 22.036,02 | R$ 22.036,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1095/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1094/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.291,81 | R$ 23.291,81 | R$ 23.291,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1093/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1092/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.763,10 | R$ 4.763,10 | R$ 4.763,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1091/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1090/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1089/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.854,60 | R$ 2.854,60 | R$ 2.854,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1088/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1087/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 884,28 | R$ 884,28 | R$ 884,28 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1086/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.763,38 | R$ 10.763,38 | R$ 10.763,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1085/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 99.806,28 | R$ 99.806,28 | R$ 99.806,28 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1084/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 1083/OR | 22/12/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 1082/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1081/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1080/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.638,92 | R$ 8.638,92 | R$ 8.638,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1079/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.107,17 | R$ 2.107,17 | R$ 2.107,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1078/OR | 22/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1077/ES | 22/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 627,14 | R$ 627,14 | R$ 627,14 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA SUPRIR AS DEMANDAS | |||||||
| DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS COM | |||||||
| GASOLINA ATÉ O FIM | |||||||
| DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1075/OR | 22/12/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| PLACAS= FZQ-6C28 E | |||||||
| GDK8336. | |||||||
| 2025 | 1073/OR | 22/12/2025 | BIQ BENEFICIOS | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| LTDA | PEDIDO 107/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE E | |||||||
| ACRÉSCIMO DE 1 | |||||||
| BENEFICIÁRI O. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| CREDENCIAME NTO | |||||||
| 01/2025- CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE ADMINISTR | |||||||
| 2025 | 1072/OR | 22/12/2025 | PORTO SEGURO | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ 1.226,42 | R$ 1.165,10 | R$ 1.165,10 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | EMPRESARIAL - CONFORME | ||||||
| GERAIS | DFD E DOCUMENTOS | ||||||
| INSTRUIDOS NO PROCESSO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO: | |||||||
| 203/2025, | |||||||
| 2025 | 1071/OR | 22/12/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 438,12 | R$ 438,12 | R$ 438,12 |
| LTDA | SERVIÇOS DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM ÁUDIO E | |||||||
| VÍDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA A SER | |||||||
| EXIBIDO AO VIVO EM | |||||||
| EMISSORA DE TELEVISÃO | |||||||
| COM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAL. CONTRATO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO Nº | |||||||
| 06/2021 - ADITIVO Nº | |||||||
| 04. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR NECESSÁRIO | |||||||
| DEVIDO A SESSÃO | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIA QUE | |||||||
| OCORREU NO DIA | |||||||
| 07/07/2025. | |||||||
| 2025 | 1021/OR | 22/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.497,50 | R$ 1.497,50 | R$ 1.497,50 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA SUPRIR AS DEMANDAS | |||||||
| DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS COM | |||||||
| GASOLINA ATÉ O FIM | |||||||
| DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 793/ES | 22/12/2025 | BIQ BENEFICIOS | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 15.150,00 | R$ 15.150,00 | R$ 15.150,00 |
| LTDA | PEDIDO 107/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE E | |||||||
| ACRÉSCIMO DE 1 | |||||||
| BENEFICIÁRI O. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| CREDENCIAME NTO | |||||||
| 01/2025- CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE ADMINISTR | |||||||
| 2025 | 767/ES | 22/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 5.638,75 | R$ 5.543,06 | R$ 5.543,06 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMADAS | |||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA CMV | |||||||
| ATÉ O FIM DO | |||||||
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 552/ES | 22/12/2025 | CENTRO SOCIAL DE | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 20.781,00 | R$ 20.781,00 | R$ 20.781,00 |
| VOTUPORANGA | PARA O PERÍODO DE | ||||||
| JULHO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2025 DE DESPESAS | |||||||
| COM ESTAGIÁRIOS | |||||||
| . ITEM 1- COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR PARA O | |||||||
| EMPENHO 01/2025. | |||||||
| ITEM 2- VALOR | |||||||
| ESTIMATIVO RESTANTE | |||||||
| PARA O FIM DO EXERC | |||||||
| 2025 | 15/ES | 22/12/2025 | SUPERINTEND ENCIA DE | EMPENHO GLOBAL | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | RELATIVO AS DESPESAS | ||||||
| VOTUPORANGA | COM CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| REDE DE CAPTAÇÃO DE | |||||||
| ESGOTO, PARA O | |||||||
| PERÍODO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 12/ES | 22/12/2025 | BRASILSEG COMPANHIA | VALOR DO EMPENHO | R$ 3.000,00 | R$ 2.789,36 | R$ 2.789,36 |
| DE SEGUROS | GLOBAL DAS DESPESAS | ||||||
| COM SEGURO DE VIDA DOS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1076/OR | 19/12/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 |
| LTDA | PEDIDO 106/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE DO | |||||||
| VALOR E ACRÉSCIMO | |||||||
| DE 1 BENEFICIÁRI | |||||||
| O. PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AO CREDENCIAME | |||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| 2025 | 1067/AD | 19/12/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E COM A | ||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GIL DINIZ, | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI E | |||||||
| FABIANA BOLSONARO | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | |||||||
| SOCIAL COM ANDREZZA | |||||||
| ROSALÉM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1063/AD | 19/12/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RICARDO | |||||||
| GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||
| E A ASSESSORA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS JORGE | |||||||
| WILSON E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA ESTADUAL DE | |||||||
| ESPORTES COM A | |||||||
| CORONEL HELENA E NA | |||||||
| SECRETARIA DE TURISMO | |||||||
| COM ROBERTO DE LUCENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1054/OR | 19/12/2025 | EDGAR LEITE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 |
| ALIMENTOS LTDA | PARA MÁQUINA | ||||||
| IPERAUTOMÁT ICA DE | |||||||
| CAFÉ, COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1050/OR | 19/12/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1049/OR | 19/12/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 111,60 | R$ 111,60 | R$ 111,60 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1048/OR | 19/12/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 625,60 | R$ 625,60 | R$ 625,60 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 792/ES | 19/12/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 37.550,00 | R$ 37.550,00 | R$ 37.550,00 |
| LTDA | PEDIDO 106/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE DO | |||||||
| VALOR E ACRÉSCIMO | |||||||
| DE 1 BENEFICIÁRI | |||||||
| O. PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AO CREDENCIAME | |||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| 2025 | 545/ES | 19/12/2025 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 132.739,38 | R$ 112.828,46 | R$ 112.828,46 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE TRANSMISSÃO | ||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAL PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . EMPENHO ESTIMAT | |||||||
| 2025 | 1070/OR | 17/12/2025 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.174,29 | R$ 1.174,29 | R$ 1.174,29 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1053/OR | 17/12/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 918/GL | 17/12/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | VALOR DO EMPENHO | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ESTIMADO DAS | ||||||
| SERV | DESPESAS COM LOCAÇÃO | ||||||
| DE SOFTWARE, | |||||||
| GESTÃO DE RH, FOLHA | |||||||
| DE PAGAMENTO, | |||||||
| PORTAL DA TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO. EMPENHO | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO Nº 04 | |||||||
| 2025 | 870/GL | 17/12/2025 | P&P COLIBRI - | VALOR DO EMPENHO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | ESTIMADO DAS | ||||||
| S/S - LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO | ||||||
| DE SISTEMA PARA | |||||||
| COMPILAÇÃO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGAÇÃO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| OUTUBRO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2025. EMPENHO | |||||||
| REFERENTE AO ADITIVO | |||||||
| N | |||||||
| 2025 | 769/OR | 17/12/2025 | SANNOVEL SEGURANCA | PEDIDO GERADO A | R$ 17.022,00 | R$ 17.022,00 | R$ 17.022,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| LICITAÇÃO É A | |||||||
| 2025 | 580/ES | 17/12/2025 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 23.808,00 | R$ 23.808,00 | R$ 23.808,00 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO | |||||||
| 06/2024- ADITIVO 01 | |||||||
| DE 2025. QUANTIDADES | |||||||
| ESTIMADAS PARA O | |||||||
| PERÍODO DE AGOSTO A | |||||||
| DEZEMBRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 544/ES | 17/12/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 13.842,90 | R$ 13.842,90 | R$ 13.842,90 |
| LTDA | SERVIÇOS DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM ÁUDIO E | |||||||
| VÍDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA A SER | |||||||
| EXIBIDO AO VIVO EM | |||||||
| EMISSORA DE TELEVISÃO | |||||||
| COM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAL. VALOR | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE 12/07/2025 | |||||||
| A 31/12/2025. | |||||||
| CONTRATO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO Nº 06/2021 - | |||||||
| ADITIVO Nº 04. | |||||||
| 2025 | 543/GL | 17/12/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | VALOR DO EMPENHO | R$ 22.042,44 | R$ 22.042,44 | R$ 22.042,44 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ESTIMADO DAS | ||||||
| SERV | DESPESAS COM LOCAÇÃO | ||||||
| DE SOFTWARE, | |||||||
| GESTÃO DE RH, FOLHA | |||||||
| DE PAGAMENTO, | |||||||
| PORTAL DA TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO. VALOR | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE 12/07/2025 | |||||||
| A 31/12/2 | |||||||
| 2025 | 9/GL | 17/12/2025 | MGL POWER COMERCIO E | VALOR DO EMPENHO | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 |
| SERVICOS LTDA | ESTIMADO DAS | ||||||
| DESPESAS COM LOCACAO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE NOBREAK | |||||||
| PARA PCS - INFORMÁTICA | |||||||
| , PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025 | |||||||
| 2025 | 1052/OR | 16/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 | R$ 805,20 | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA DIA | |||||||
| 15/12/2025 ENTRE 16H E | |||||||
| 16H30. OBS: ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO, | |||||||
| 2025 | 1032/OR | 16/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 850,78 | R$ 850,78 | R$ 850,78 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR: 2 REFRIGERANT | |||||||
| ES ZERO AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 947/OR | 16/12/2025 | METALURGICA IL | PROCESSO ADM | R$ 12.195,79 | R$ 12.195,79 | R$ 12.195,79 |
| INDUSTRIA DE | 184/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| ILUMINACAO LTDA | DE UM CONJUNTO DE | ||||||
| ILUMINAÇÃO RGBW, SEM | |||||||
| INSTALAÇÃO, DESTINADO À | |||||||
| FACHADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , VISANDO | |||||||
| PROPORCIONA R A | |||||||
| ILUMINAÇÃO TEMÁTICA DA | |||||||
| EDIFICAÇÃO EM | |||||||
| 2025 | 841/ES | 16/12/2025 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ 2.808,60 | R$ 2.718,00 | R$ 2.718,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE DADOS (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| FIM DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 840/ES | 16/12/2025 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ 9.272,10 | R$ 8.234,72 | R$ 8.234,72 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE VOZ (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| FIM DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 735/GL | 16/12/2025 | SERVICON AR CONDICIONAD | EMPENHO GLOBAL DAS | R$ 3.514,36 | R$ 3.514,36 | R$ 3.514,36 |
| O LTDA - ME | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | ||||||
| E LIMPEZA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O CENTRAL E | |||||||
| INDIVIDUAL. VALOR PARA | |||||||
| O PERÍODO DE SETEMBRO | |||||||
| A DEZEMBRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1069/OR | 15/12/2025 | PEDRO HENRIQUE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| PEREIRA DOS REIS KOJIMA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE HBITAÇÃO E | |||||||
| SECRETARIA DE CIENCIA | |||||||
| E INOVAÇÃO, VISANDO OS | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1068/OR | 15/12/2025 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSOR LEGISLATIVO | |||||||
| DA PRESIDENCIA | |||||||
| PEDRO HENRIQUE | |||||||
| PEREIRA DOS REIS | |||||||
| KOJIMA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL | |||||||
| 2025 | 1066/OR | 15/12/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E COM A | ||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GIL DINIZ, | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI E | |||||||
| FABIANA BOLSONARO | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | |||||||
| SOCIAL COM ANDREZZA | |||||||
| ROSALÉM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1065/OR | 15/12/2025 | DENISE PERES | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| VIEIRA | OPORTUNIDAD E COM A | ||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GIL DINIZ, | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI E | |||||||
| FABIANA BOLSONARO | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | |||||||
| SOCIAL COM ANDREZZA | |||||||
| ROSALÉM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1064/OR | 15/12/2025 | DEBORA CAMARA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| ROMANI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSORA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GIL DINIZ, | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI E | |||||||
| FABIANA BOLSONARO | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | |||||||
| SOCIAL COM ANDREZZA | |||||||
| ROSALÉM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1062/OR | 15/12/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RICARDO | |||||||
| GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||
| E A ASSESSORA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS JORGE | |||||||
| WILSON E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA ESTADUAL DE | |||||||
| ESPORTES COM A | |||||||
| CORONEL HELENA E NA | |||||||
| SECRETARIA DE TURISMO | |||||||
| COM ROBERTO DE LUCENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1061/OR | 15/12/2025 | DENISE CRISTINA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| RAUTCH DA SILVA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RICARDO | |||||||
| GONÇALVES DOS SANTOS, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS JORGE | |||||||
| WILSON E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA ESTADUAL DE | |||||||
| ESPORTES COM A | |||||||
| CORONEL HELENA E NA | |||||||
| SECRETARIA DE TURISMO | |||||||
| COM ROBERTO DE LUCEN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1060/OR | 15/12/2025 | RICARDO GONCALVES | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| DOS SANTOS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSORA DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| JORGE WILSON E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE ESPORTES | |||||||
| COM A CORONEL | |||||||
| HELENA E NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO COM ROBERTO | |||||||
| DE LUCENA, VISANDO OS | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1051/OR | 15/12/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.240,92 | R$ 1.240,92 | R$ 1.240,92 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| LTDA. | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 1047/OR | 15/12/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 289,65 | R$ 289,65 | R$ 289,65 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DE CONSUMO | ||||||
| (CORRENTE, CADEADO E | |||||||
| TINTA) PARA CONTER A | |||||||
| PASSAGEM DE VEÍCULOS | |||||||
| ESTRANHOS ENTRE A | |||||||
| RAMPA DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS E A RECEPÇÃO | |||||||
| DO PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 1033/OR | 15/12/2025 | RODONAVES TRANSPORTES | VALOR COMPLEMENTA | R$ 19,25 | R$ 19,25 | R$ 19,25 |
| E ENCOMENDAS | R DO EMPENHO | ||||||
| LTDA | 991, DE 19/11/2025, | ||||||
| CALCULADO A MENOR, QUE | |||||||
| ORA REGULARIZAM | |||||||
| OS. RELATIVO AO | |||||||
| FRETE RODOVIÁRIO | |||||||
| ITAPEVI SP/ VOTUPORANGA | |||||||
| , -DE CARGA ADQUIRIDA | |||||||
| DA EMPRESA: METALURGICA | |||||||
| IL INDUST | |||||||
| 2025 | 991/OR | 15/12/2025 | RODONAVES TRANSPORTES | CONTRATAÇÃO DE FRETE | R$ 265,32 | R$ 265,32 | R$ 265,32 |
| E ENCOMENDAS | RODOVIÁRIO ITAPEVI SP/ | ||||||
| LTDA | VOTUPORANGA , -DE CARGA | ||||||
| ADQUIRIDA DA EMPRESA: | |||||||
| METALURGICA IL | |||||||
| INDUSTRIA DE | |||||||
| ILUMINACAO LTDA , COMO | |||||||
| CONTATAÇÃO INTERDEPEND | |||||||
| ENTE NO PROCESSO | |||||||
| ADM- 184/2025 - | |||||||
| EMP | |||||||
| 2025 | 696/ES | 15/12/2025 | W A TANAKA | SALDO COMPLEMENTA | R$ 1.640,64 | R$ 1.500,40 | R$ 1.500,40 |
| R GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO: 000005/25 - | |||||||
| ANO MOD.: 2025 - | |||||||
| MODALIDADE: DISPENSA - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA A | |||||||
| “CONTRATAÇÃ O DE | |||||||
| EMPRESA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA, COM | |||||||
| ENTREGA DE FORMA | |||||||
| PARCELADA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO”, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| AVISO DE DISPENSA DE | |||||||
| LICITAÇÃO E SEUS | |||||||
| ANEXOS. | |||||||
| 2025 | 125/ES | 15/12/2025 | FLASH NET BRASIL | RPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| TELECOM LTDA ME | DE PROVEDOR DE ACESSO | ||||||
| COM FORNECIMENT | |||||||
| O LINK DE INTERNET | |||||||
| COM AO MENOS 1 | |||||||
| (UM) IP FIXO | |||||||
| PÚBLICO, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE FEVEREIRO A | |||||||
| DEZEMBRO/ 2025. | |||||||
| 2025 | 1059/OR | 12/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR JUNIOR DE | ||||||
| FARIA VITOR | |||||||
| 2025 | 1058/OR | 12/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | JUNIOR DE FARIA VITOR | ||||||
| 2025 | 1057/OR | 12/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.481,76 | R$ 2.481,76 | R$ 2.481,76 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR VITOR HUGO | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2025 | 1056/OR | 12/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 4.963,54 | R$ 4.963,54 | R$ 4.963,54 |
| MUNICIPAL | VITOR HUGO SANTANA | ||||||
| 2025 | 1046/OR | 12/12/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 1029/OR | 12/12/2025 | LUMIERE VEICULOS | TROCA DE ÓLEO, | R$ 629,14 | R$ 629,14 | R$ 629,14 |
| LIMITADA | FILTROS, PEÇAS E | ||||||
| DEMAIS ITENS DE | |||||||
| REVISÃO DO VEÍCULO | |||||||
| PEUGEOT - PLACA: | |||||||
| STX2B29 - | |||||||
| 2025 | 1028/OR | 12/12/2025 | LUMIERE VEICULOS | SERVIÇOS (MÃO DE | R$ 818,28 | R$ 818,28 | R$ 818,28 |
| LIMITADA | OBRA) DE REVISÃO DO | ||||||
| VEÍCULO PEUGEOT - | |||||||
| PLACA: STX2B29 - | |||||||
| 2025 | 1045/OR | 10/12/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 19.694,93 | R$ 19.694,93 | R$ 19.694,93 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| REF. 13.O SALARIO | |||||||
| 2025 | 1044/OR | 10/12/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 24.336,21 | R$ 24.336,21 | R$ 24.336,21 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS REF. | ||||||
| 13.O SALARIO | |||||||
| 2025 | 1043/OR | 10/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.396,99 | R$ 1.396,99 | R$ 1.396,99 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS REF. 13.O | |||||||
| SALARIO | |||||||
| 2025 | 1042/OR | 10/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.763,96 | R$ 16.763,96 | R$ 16.763,96 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS REF. | |||||||
| 13.O SALARIO | |||||||
| 2025 | 1041/OR | 09/12/2025 | INSTITUTO DE | 13.O SALARIO 2.A | R$ 26.520,89 | R$ 26.520,89 | R$ 26.520,89 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PARCELA DE APOSENTADOS | ||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 1040/OR | 09/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 7.063,44 | R$ 7.063,44 | R$ 7.063,44 |
| MUNICIPAL | PARCELA PENSIONISTA | ||||||
| S | |||||||
| 2025 | 1039/OR | 09/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 55.801,88 | R$ 55.801,88 | R$ 55.801,88 |
| MUNICIPAL | PARCELA REF.VEREADO | ||||||
| RES | |||||||
| 2025 | 1038/OR | 09/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 16.701,74 | R$ 16.701,74 | R$ 16.701,74 |
| MUNICIPAL | PARCELA DOS SERVIDORES | ||||||
| EM COMISSAO | |||||||
| 2025 | 1037/OR | 09/12/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 133.980,16 | R$ 133.980,16 | R$ 133.980,16 |
| MUNICIPAL | PARCELA SERVIDORES | ||||||
| EFETIVOS | |||||||
| 2025 | 1035/OR | 09/12/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 197,98 | R$ 197,98 | R$ 197,98 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1030/OR | 09/12/2025 | CARLA MARCIANA DA | LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| SILVA 34395858830 | PLÁSTICAS A SEREM | ||||||
| UTILIZADAS NO DIA | |||||||
| 05/12/2025 ENTRE O | |||||||
| PERÍODO ESTIMADO | |||||||
| DAS 07H E 13H DURANTE | |||||||
| O EVENTO "SEGUNDO | |||||||
| ENCONTRO DE AGENTES | |||||||
| POLÍTICOS" QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 1026/OR | 09/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.286,75 | R$ 2.286,75 | R$ 2.286,75 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AOS ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO QUE SERÃO | |||||||
| SERVIDOS PARA | |||||||
| RECEPCIONAR O PÚBLICO A | |||||||
| SER RECEBIDO NO | |||||||
| "2º ENCONTRO | |||||||
| REGIONAL DE LIDERANÇAS | |||||||
| PÚBLICAS" QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA | |||||||
| 05/12/2025 NO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI. | |||||||
| ENTREGAR 15 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 5 ZERO NO DIA | |||||||
| 04/12/2025, EM QUALQUER | |||||||
| HORÁRIO ENTRE 08H00 | |||||||
| E 17H00. O RESTANTE DO | |||||||
| PEDIDO DEVE SER | |||||||
| ENTREGUE NO DIA | |||||||
| 05/12/2025 ENTRE ÀS | |||||||
| 07H00 E 07H15. | |||||||
| 2025 | 1034/OR | 08/12/2025 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE FONTES | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
| ELETRICOS LTDA | DRIVER PARA PAINEL DE | ||||||
| LED PAFLON, PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1031/OR | 08/12/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 337/GL | 05/12/2025 | FIORILLI SOFTWARE | EMPENHO GLOBAL - | R$ 43.079,92 | R$ 42.800,29 | R$ 42.800,29 |
| LTDA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| COM LOCAÇÃO E LICENÇA | |||||||
| DE USO DE SOFTWARE DE | |||||||
| GERENCIAMEN TO | |||||||
| CONTÁBIL, FINANCEIRO, | |||||||
| COMPRAS, PATRIMÔNIO, | |||||||
| CONTROLE INTERNO E | |||||||
| MÓDULO TRANSPARÊNC | |||||||
| IA PARA AS CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 4/ES | 05/12/2025 | EMPRESA BRASILEIRA | EMPENHO GLOBAL - | R$ 7.200,00 | R$ 1.195,02 | R$ 1.195,02 |
| DE CORREIOS E | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| TELEGRAFOS | COM POSTAGEM E | ||||||
| ENTREGA DE CORRESPONDÊ | |||||||
| NCIAS NO ANO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 1027/OR | 03/12/2025 | ELEKTRO ELETRICIDAD | ESTIMATIVA DE DESPESAS | R$ 1.906,63 | R$ 1.906,63 | R$ 1.906,63 |
| E E SERVICOS | COM CONSUMO E | ||||||
| S/A | DISTRIBUIÇÃ O DE | ||||||
| ENERGIA ELÉTRICA | |||||||
| PARA USO DAS | |||||||
| INSTALAÇÕES DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O FIM DO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 997/OR | 03/12/2025 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 192,76 | R$ 192,76 | R$ 192,76 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2025 | 5/ES | 03/12/2025 | ELEKTRO ELETRICIDAD | EMPENHO GLOBAL - | R$ 144.000,00 | R$ 124.000,00 | R$ 124.000,00 |
| E E SERVICOS | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| S/A | COM CONSUMO E | ||||||
| DISTRIBUIÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA ELÉTRICA | |||||||
| PARA USO DAS | |||||||
| INSTALAÇÕES DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1025/OR | 02/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 01/12/2025, | |||||||
| ENTRE 16H30 E 17H00. | |||||||
| ENVIAR 30 UNIDADES DE | |||||||
| COCA-COLA ZERO. 1 | |||||||
| X-SALADA ENVIAR SEM | |||||||
| PRESUNTO E SEM QUEIJO. | |||||||
| 2025 | 1024/OR | 02/12/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 994/OR | 02/12/2025 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 |
| 46810273832 | GELADEIRA TIPO | ||||||
| FRIGOBAR - 117 LITROS | |||||||
| PARA USO DA SALA 17 | |||||||
| -ASSESSORIA LEGISLALTIV | |||||||
| A | |||||||
| 2025 | 901/OR | 02/12/2025 | CEJI TREINAMENTO | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| S LTDA | IVO Nº 187/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA VAGA | |||||||
| PARA PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O NO “CONGRESSO | |||||||
| BRASILEIRO DA | |||||||
| ADVOCACIA PÚBLICA DO | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE OCORRERÁ | |||||||
| NOS DIAS 24,25 E 26 | |||||||
| DE NOVEMBRO DE 2 | |||||||
| 2025 | 1022/AD | 01/12/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 962/ES | 28/11/2025 | SINO CONSULTORIA | COMPLEMENTO DO EMPENHO | R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 |
| E INFORMATICA | GLOBAL 14 DE | ||||||
| LTDA | 02/01/2025, RELATIVO A | ||||||
| ESTIMATIVA DEVALORES | |||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| LICENÇA/ LOCAÇÃO DE | |||||||
| SOFTWARE DE GERENCIAMEN | |||||||
| TO DE PROCESSO | |||||||
| LEGISLATIVO . REF AO | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 30/11/ | |||||||
| 2025 | 953/AD | 28/11/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 952/AD | 28/11/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 951/OR | 28/11/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | IVO 191/2025. | ||||||
| SERV | AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) | ||||||
| VAGA EM CURSO DE | |||||||
| CAPACITAÇÃO E | |||||||
| TREINAMENTO ESPECIALIZA | |||||||
| DO, COM FOCO NO | |||||||
| MÓDULO DE CONCURSO | |||||||
| PÚBLICO E NA AUDESP – | |||||||
| FASE III – ATOS DE | |||||||
| PESSOAL, ABRAN | |||||||
| 2025 | 14/GL | 28/11/2025 | SINO CONSULTORIA | EMPENHO GLOBAL DAS | R$ 31.673,40 | R$ 31.673,40 | R$ 31.673,40 |
| E INFORMATICA | DESPESAS ESTIMADAS | ||||||
| LTDA | DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||||
| DE GERENCIAMEN | |||||||
| TO DE PROCESSO | |||||||
| LEGISLATIVO . REF AO | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 30/11/2025 (3. | |||||||
| ADITIVO) | |||||||
| 2025 | 1020/OR | 27/11/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 20.016,37 | R$ 20.016,37 | R$ 20.016,37 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 1019/OR | 27/11/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 24.733,43 | R$ 24.733,43 | R$ 24.733,43 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 1018/OR | 27/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.459,35 | R$ 1.459,35 | R$ 1.459,35 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 1017/OR | 27/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.512,27 | R$ 17.512,27 | R$ 17.512,27 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 1016/OR | 27/11/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 1015/OR | 27/11/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 1014/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1013/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1012/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.476,34 | R$ 8.476,34 | R$ 8.476,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1011/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.269,75 | R$ 2.269,75 | R$ 2.269,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1010/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1009/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.855,24 | R$ 36.855,24 | R$ 36.855,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1008/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.157,23 | R$ 1.157,23 | R$ 1.157,23 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1007/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1006/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.329,31 | R$ 23.329,31 | R$ 23.329,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1005/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1004/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.763,10 | R$ 4.763,10 | R$ 4.763,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1003/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1002/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1001/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.110,58 | R$ 3.110,58 | R$ 3.110,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1000/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 999/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.112,86 | R$ 1.112,86 | R$ 1.112,86 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 998/OR | 27/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 113.043,98 | R$ 113.043,98 | R$ 113.043,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 988/AD | 27/11/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| PROCURADORA LEGISLATIVA | |||||||
| DESTA CASA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO "III CONGRESSO | |||||||
| BRASILEIRO DA | |||||||
| ADVOCACIA PÚBLICA DO | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL" | |||||||
| PROMOVIDO PELA CEJI | |||||||
| TREINAMENTO S LTDA - | |||||||
| (CENTRO DE ESTUDOS | |||||||
| JURÍDICOS INDEPENDENT | |||||||
| ES), VISANDO DE | |||||||
| INTERESSE DESTA | |||||||
| EGRÉGIA CASA DE | |||||||
| LEIS. | |||||||
| 2025 | 996/OR | 25/11/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 995/OR | 25/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 792,86 | R$ 792,86 | R$ 792,86 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 24/11/2025 | |||||||
| -HORÁRIO DE ENTREGA: | |||||||
| 16H30 ENVIAR 20 | |||||||
| REFRIGERANT ES ZERO | |||||||
| AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 993/OR | 25/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | TROCA DE ÓLEO E | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 441,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | FILTROS DE VEÍCULOS DA | ||||||
| FROTA MDA CÂMARA. | |||||||
| VEÍCULO_ CRUZE - | |||||||
| GDK-8336 | |||||||
| 2025 | 992/OR | 25/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| JEEP -RENEGADE - | |||||||
| PLACA- STM-6C55 | |||||||
| 2025 | 979/AD | 24/11/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATTO, | |||||||
| ANTONIO CARLOS | |||||||
| RODRIGUES E FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 976/OR | 24/11/2025 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE CARTÃO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| 46810273832 | DE MEMÓRIA - MICRO - | ||||||
| SD LEXAR 1066 X 128 | |||||||
| GB - 4K A2 - 160MB/S | |||||||
| -P/ UTILIZAÇÃO | |||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DO SETOR DE ASSESSORIA | |||||||
| DE COMUNICAÇÕE | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 961/OR | 24/11/2025 | DELLACY COM. | AQUISIÇÃO DE CORTINA | R$ 827,00 | R$ 827,00 | R$ 827,00 |
| CORTINAS E COLCHOES | EM TECIDO RÚSTICO NO | ||||||
| LTDA-EPP | VARÃO CROMADO COM | ||||||
| ILHÓS, MEDIDAS - | |||||||
| 3.45 DE LARGURA | |||||||
| X2,80 ALTURA.. | |||||||
| LOCAL: GABINETE 02 | |||||||
| - | |||||||
| 2025 | 900/OR | 24/11/2025 | GUIZZO CONTROLE DE | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| VETORES E PRAGAS LTDA | IVO Nº 169/2025. | ||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE CONTROLE INTEGRADO | |||||||
| DE VETORES E PRAGAS | |||||||
| URBANAS DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORA | |||||||
| 2025 | 905/OR | 19/11/2025 | ALANA GUIDOTI | PEDIDO GERADO A | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| DOCUSSE 46483360894 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000023/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 15 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 15 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PAISAGISMO PARA | |||||||
| IMPLANTAÇÃO DO NOVO | |||||||
| LAYOUT PAISAGÍSTIC | |||||||
| O NO CANTEIRO | |||||||
| FRONTAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| LOCALIZADO NA | |||||||
| CONFLUÊNCIA DAS RUAS | |||||||
| PARÁ E VENEZUELA, | |||||||
| CONFORME PROJETO | |||||||
| TÉCNICO PREVIAMENTE | |||||||
| APROVADO, CABENDO À | |||||||
| CONTRATADA O | |||||||
| FORNECIMENT O INTEGRAL | |||||||
| DE TODOS OS MATERIAIS, | |||||||
| INSUMOS, MÃO DE | |||||||
| OBRA, FERRAMENTAS | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| À FIEL EXECUÇÃO DO | |||||||
| PROJETO. | |||||||
| 2025 | 904/OR | 19/11/2025 | ALANA GUIDOTI | PEDIDO GERADO A | R$ 16.898,00 | R$ 16.898,00 | R$ 16.898,00 |
| DOCUSSE 46483360894 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000023/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 15 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 15 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PAISAGISMO PARA | |||||||
| IMPLANTAÇÃO DO NOVO | |||||||
| LAYOUT PAISAGÍSTIC | |||||||
| O NO CANTEIRO | |||||||
| FRONTAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| LOCALIZADO NA | |||||||
| CONFLUÊNCIA DAS RUAS | |||||||
| PARÁ E VENEZUELA, | |||||||
| CONFORME PROJETO | |||||||
| TÉCNICO PREVIAMENTE | |||||||
| APROVADO, CABENDO À | |||||||
| CONTRATADA O | |||||||
| FORNECIMENT O INTEGRAL | |||||||
| DE TODOS OS MATERIAIS, | |||||||
| INSUMOS, MÃO DE | |||||||
| OBRA, FERRAMENTAS | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| À FIEL EXECUÇÃO DO | |||||||
| PROJETO. | |||||||
| 2025 | 990/OR | 17/11/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS. | |||||||
| 2025 | 989/OR | 17/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| CRUZE- PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 | |||||||
| 2025 | 987/OR | 17/11/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| PROCURADORA LEGISLATIVA | |||||||
| DESTA CASA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO "III CONGRESSO | |||||||
| BRASILEIRO DA | |||||||
| ADVOCACIA PÚBLICA DO | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL" | |||||||
| PROMOVIDO PELA CEJI | |||||||
| TREINAMENTO S LTDA - | |||||||
| (CENTRO DE ESTUDOS | |||||||
| JURÍDICOS INDEPENDENT | |||||||
| ES), VISANDO DE | |||||||
| INTERESSE DESTA | |||||||
| EGRÉGIA CASA DE | |||||||
| LEIS. | |||||||
| 2025 | 986/OR | 17/11/2025 | ROSELAINE CORREIA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| PARTICIPAND O DO "III | |||||||
| CONGRESSO BRASILEIRO | |||||||
| DA ADVOCACIA | |||||||
| PÚBLICA DO LEGISLATIVO | |||||||
| MUNICIPAL" PROMOVIDO | |||||||
| PELA CEJI TREINAMENTO | |||||||
| S LTDA - (CENTRO DE | |||||||
| ESTUDOS JURÍDICOS | |||||||
| INDEPENDENT ES), | |||||||
| 2025 | 985/OR | 17/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 779,19 | R$ 779,19 | R$ 779,19 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.::: ENVIAR 20 | |||||||
| REFRIGERANT ES ZERO | |||||||
| AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 984/OR | 17/11/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 983/OR | 17/11/2025 | NILTON SILVA | MEMÓRIA DE NOTEBOOK | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| INFORMATICA | -DDR3 4GB/ PC3 TROCA | ||||||
| NO BEM PATRIMONIAL | |||||||
| - PLACA: 1731 -DE | |||||||
| USO NO PLENÁRIO | |||||||
| 2025 | 982/OR | 17/11/2025 | GENTE SEGURADORA | TERMO ADITIVO 1 - | R$ 5.510,00 | R$ 5.510,00 | R$ 5.510,00 |
| SA | CONTARTO 13/2024 | ||||||
| RENOVAÇÃO DO CONTRATO | |||||||
| DE PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE SEGURO | |||||||
| VEICULAR PARA | |||||||
| COBERTURA INTEGRAL DA | |||||||
| FROTA DE VEÍCULOS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , POR MAIS 12 (DOZE | |||||||
| 2025 | 981/OR | 17/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 399,60 | R$ 399,60 | R$ 399,60 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 980/OR | 17/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 974/AD | 17/11/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVÉRIO MORENO | |||||||
| CAMARGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE A | |||||||
| EXTINÇÃO DOS | |||||||
| AEROCLUBES/ DESPEJO, | |||||||
| BEM COMO NO PALÁCIO DOS | |||||||
| BANDEIRANTE S EM | |||||||
| REUNIÃO NA DEFESA | |||||||
| CIVIL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 978/OR | 14/11/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATTO, | |||||||
| ANTONIO CARLOS | |||||||
| RODRIGUES E FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 977/OR | 14/11/2025 | MEHDE MEIDAO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| SLAIMAN KANSO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FAUSTO | |||||||
| PINATTO, ANTONIO | |||||||
| CARLOS RODRIGUES E | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 975/OR | 14/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| CRUZE- PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 CRUZE - | |||||||
| PLACA: GDK-8336 | |||||||
| 2025 | 970/AD | 14/11/2025 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RENATO DE | |||||||
| SOUZA ABDALA E | |||||||
| ASSESSOR DE GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO JUNIOR DE | |||||||
| FARIA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| RAFAEL SARAIVA E | |||||||
| TOME ABDUCH, BEM | |||||||
| COMO NA PROCURADORI | |||||||
| A GERAL DO ESTADO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 971/OR | 13/11/2025 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE PABX - TELEFONIA | ||||||
| FIXA. AVERIGUAÇÃO | |||||||
| DE DEFEITO E | |||||||
| MANUTENÇÃO EM RAMAL DA | |||||||
| SALA 32 - RECURSOSOS | |||||||
| HUMANOS/ FINANCEIRO. | |||||||
| 2025 | 966/OR | 13/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 836,36 | R$ 836,36 | R$ 836,36 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ***ENVIAR 20 | |||||||
| REFRIGERANT ES ZERO | |||||||
| AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 960/OR | 13/11/2025 | DANIELE CRISTINA | PEDIDO GERADO A | R$ 15.800,00 | R$ 15.800,00 | R$ 15.800,00 |
| DOS SANTOS BOFO & CIA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000027/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| CURSO/ TREINAMENTO | |||||||
| /CAPACITAÇÃ O EM | |||||||
| MATÉRIA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, NO FORMATO IN | |||||||
| COMPANY, COM TOTAL | |||||||
| DE 08 (OITO) | |||||||
| HORAS/AULA, DENOMINADO | |||||||
| "EQUIPES QUE | |||||||
| SOLUCIONAM" , DESTINADO | |||||||
| A 35 (TRINTA E | |||||||
| CINCO) SERVIDORES | |||||||
| ATIVOS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 973/OR | 12/11/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVÉRIO MORENO | |||||||
| CAMARGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE A | |||||||
| EXTINÇÃO DOS | |||||||
| AEROCLUBES/ DESPEJO, | |||||||
| BEM COMO NO PALÁCIO DOS | |||||||
| BANDEIRANTE S EM | |||||||
| REUNIÃO NA DEFESA | |||||||
| CIVIL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 972/OR | 12/11/2025 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| PARTICIPAND O DA | |||||||
| AUDIÊNCIA PUBLICA | |||||||
| SOBRE A EXTINÇÃO | |||||||
| DOS AEROCLUBES/ | |||||||
| DESPEJO, BEM COMO NO | |||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM REUNIÃO NA | |||||||
| DEFESA CIVIL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 969/OR | 10/11/2025 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RENATO DE | |||||||
| SOUZA ABDALA E | |||||||
| ASSESSOR DE GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO JUNIOR DE | |||||||
| FARIA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| RAFAEL SARAIVA E | |||||||
| TOME ABDUCH, BEM | |||||||
| COMO NA PROCURADORI | |||||||
| A GERAL DO ESTADO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 968/OR | 10/11/2025 | JUNIOR DE FARIA VITOR | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RENATO DE | |||||||
| SOUZA ABDALA E O | |||||||
| CHEFE DE GABINETE DA | |||||||
| PRESIDÊNCIA JOSÉ | |||||||
| MARCELINO POLI, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS RAFAEL | |||||||
| SARAIVA E TOME | |||||||
| ABDUCH, BEM COMO NA | |||||||
| PROCURADORI A GERAL DO | |||||||
| ESTADO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 967/OR | 10/11/2025 | RENATO DE SOUZA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O CHEFE | |||||||
| DE GABINETE DA | |||||||
| PRESIDÊNCIA JOSÉ | |||||||
| MARCELINO POLI E O | |||||||
| ASSESSOR DE GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO JUNIOR DE | |||||||
| FARIA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| RAFAEL SARAIVA E | |||||||
| TOME ABDUCH, BEM | |||||||
| COMO NA PROCURADORI | |||||||
| A GERAL DO ESTADO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 965/OR | 10/11/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 964/OR | 10/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | PARA ATENDIMENTO | R$ 51,90 | R$ 51,90 | R$ 51,90 |
| OS LTDA | DO CONSUMO HABITUAL | ||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| COPA E COZINHA, DA | |||||||
| CMV | |||||||
| 2025 | 963/OR | 10/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | PARA ATENDIMENTO | R$ 1.046,90 | R$ 1.043,90 | R$ 1.043,90 |
| OS LTDA | DO CONSUMO HABITUAL | ||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| COPA E COZINHA, DA | |||||||
| CMV | |||||||
| 2025 | 874/OR | 10/11/2025 | FIORILLI SOFTWARE | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| LTDA | DISPONIBILI ZAÇAO DE | ||||||
| INFORMAÇÕES JURÍDICAS E | |||||||
| CONTÁBEIS DO BAM | |||||||
| -BOLETIM DE ADMINISTRAT | |||||||
| AÇÃO PÚBLICA | |||||||
| MUNICIPAL - EM PAPEL | |||||||
| IMPRESO (FÍSICO) E | |||||||
| DE FORMA DIGITAL COM | |||||||
| ACESSO ONLINE. P | |||||||
| 2025 | 828/OR | 10/11/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | PROCESSO ADM Nº | R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 |
| A EIRELI - ME | 177/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE CARRO FUNCIONAL | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| ACESSÓRIOS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O E DE | |||||||
| CARRINHO DE PICKING OU | |||||||
| CARRINHO 3 BANDEJAS | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| D | |||||||
| 2025 | 958/AD | 06/11/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS NA | |||||||
| PREFEITURA DE CAMPINAS | |||||||
| COM O PREFEITO | |||||||
| DÁRIO JORGE GIOLO | |||||||
| SAADI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 917/AD | 06/11/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR GILMAR | |||||||
| AURÉLIO NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| BALEIA ROSSI, JOÃO | |||||||
| CURI E SIMONE | |||||||
| MARQUETTO, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 959/OR | 05/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| CRUZE- PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 JEEP- | |||||||
| PLACA- STM6C55. | |||||||
| 2025 | 950/OR | 05/11/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 660,99 | R$ 660,99 | R$ 660,99 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | APLICAÇÃO EMERGENCIAL | ||||||
| - EM SISTEMA DE | |||||||
| ILUMINAÇÃO E TROCA | |||||||
| DISJUNTOR E DE | |||||||
| CABEAMENTO DE | |||||||
| ALIMENTAÇÃO DO PAINÉL | |||||||
| DE VOTAÇÃO E INAGENS | |||||||
| DO PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 942/OR | 05/11/2025 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 919/OR | 05/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 923,36 | R$ 923,36 | R$ 923,36 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 25 UNIDADES | |||||||
| COCA-COLA ZERO | |||||||
| AÇUCAR. DATA | |||||||
| ENTREGA: 03/111/2025 | |||||||
| - ENTRE AS 16H00 E | |||||||
| 16H30. | |||||||
| 2025 | 109/ES | 05/11/2025 | W A TANAKA | REF.: PROCESSO | R$ 18.047,04 | R$ 18.037,28 | R$ 18.037,28 |
| ADMINISTRAT IVO Nº | |||||||
| 234/2024 DISPENSA DE | |||||||
| LICITAÇÃO Nº 07/2024 | |||||||
| O OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA A | |||||||
| “CONTRATAÇÃ O DE | |||||||
| EMPRESA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O D | |||||||
| 2025 | 957/OR | 04/11/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS NA | |||||||
| PREFEITURA DE CAMPINAS | |||||||
| COM O PREFEITO | |||||||
| DÁRIO JORGE GIOLO | |||||||
| SAADI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 956/OR | 04/11/2025 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 |
| OPORTUNIDAD E NA | |||||||
| PREFEITURA DE CAMPINAS | |||||||
| COM O PREFEITO | |||||||
| DÁRIO JORGE GIOLO | |||||||
| SAADI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 909/AD | 04/11/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, PARTICIPAND | |||||||
| O DO LANÇAMENTO | |||||||
| DA FRENTE PARLAMENTAR | |||||||
| DE APOIO AOS | |||||||
| CONSELHOS MUNICIPAIS | |||||||
| DA JUVENTUDE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 955/OR | 03/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2025 | 954/OR | 03/11/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | DENISE CRISTINA | ||||||
| RAUTCH DA SILVA | |||||||
| 2025 | 949/OR | 03/11/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 948/OR | 03/11/2025 | SANDRA ANDRINA | AQUISIÇÃO DE | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| HERNANDEZ JABUR LTDA | MATERIAL/ APETRECHOS | ||||||
| DE USO EM EVENTOS | |||||||
| OCASIONAIS. - HOMENAGEM | |||||||
| DE "NOVEMBRO | |||||||
| AZUL" | |||||||
| 2025 | 903/OR | 03/11/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) COM EDIÇÃO | |||||||
| FÍSICA (EM PAPEL) E | |||||||
| DIGITAL, PARA | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE CONVITE | |||||||
| AO PUBLICO EM GERAL, | |||||||
| PARA A PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O DE AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA PAA A DISCUSSÃO | |||||||
| 2025 | 946/OR | 31/10/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 19.581,89 | R$ 19.581,89 | R$ 19.581,89 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 945/OR | 31/10/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 24.196,58 | R$ 24.196,58 | R$ 24.196,58 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 944/OR | 31/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.408,25 | R$ 1.408,25 | R$ 1.408,25 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 943/OR | 31/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.899,03 | R$ 16.899,03 | R$ 16.899,03 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 941/OR | 30/10/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 940/OR | 30/10/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 939/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 103.144,00 | R$ 103.144,00 | R$ 103.144,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 938/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 937/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.826,01 | R$ 7.826,01 | R$ 7.826,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 936/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.920,08 | R$ 2.920,08 | R$ 2.920,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 935/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.952,87 | R$ 30.952,87 | R$ 30.952,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 934/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.319,76 | R$ 31.319,76 | R$ 31.319,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 933/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.120,72 | R$ 5.120,72 | R$ 5.120,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 932/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 931/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.235,49 | R$ 1.235,49 | R$ 1.235,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 930/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.470,98 | R$ 2.470,98 | R$ 2.470,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 929/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.163,59 | R$ 18.163,59 | R$ 18.163,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 928/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.504,61 | R$ 12.504,61 | R$ 12.504,61 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 927/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.175,39 | R$ 3.175,39 | R$ 3.175,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 926/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.256,09 | R$ 1.256,09 | R$ 1.256,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 925/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.127,87 | R$ 3.127,87 | R$ 3.127,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 924/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.135,91 | R$ 3.135,91 | R$ 3.135,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 923/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.374,36 | R$ 7.374,36 | R$ 7.374,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 922/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 960,96 | R$ 960,96 | R$ 960,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 921/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.123,30 | R$ 8.123,30 | R$ 8.123,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 920/OR | 30/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.282,95 | R$ 88.282,95 | R$ 88.282,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 916/OR | 30/10/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR GILMAR | |||||||
| AURÉLIO NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| BALEIA ROSSI, JOÃO | |||||||
| CURI E SIMONE | |||||||
| MARQUETTO, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 915/OR | 30/10/2025 | GILMAR AURELIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BALEIA | |||||||
| ROSSI, JOÃO CURI E | |||||||
| SIMONE MARQUETTO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 913/OR | 30/10/2025 | MARCOS ANTONIO | SERVIÇOS DE REPARO E | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LAMANA EPP | MANUTENÇÃO EM CADEIRAS | ||||||
| TIPO PRESIDENTE, | |||||||
| REPARO E REGULAGEM | |||||||
| DE ALTUA E AJUSTES. | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| : 001/002404 | |||||||
| CADEIRA DO TIPO | |||||||
| PRESIDENTE “EM TELA | |||||||
| MASH”-SALA 17 - | |||||||
| 2025 | 912/OR | 30/10/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | GRAVAÇÃO E FILMAGEM DE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| LTDA | AUDIÊNCIA PÚBLICA DO | ||||||
| PROJETO DE LEI Nº | |||||||
| 30/2025 QUE DISPÕE | |||||||
| SOBRE A REVISÃO DO | |||||||
| PLANO DE SANEAMENTO | |||||||
| BÁSICO DO MUNICÍPIO. | |||||||
| DATA: 29/10/2025 | |||||||
| A PARTIR DAS 17 | |||||||
| HORAS. SERÁ DISPONIBILI | |||||||
| Z | |||||||
| 2025 | 911/OR | 30/10/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 231,40 | R$ 223,40 | R$ 223,40 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 898/OR | 30/10/2025 | LOCAL SOLUCOES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇO DE EMISSÃO | |||||||
| DE CERCADO DIGITAL, | |||||||
| PADRÃO ICP-BRASIL | |||||||
| (INFRAESTRU TURA DE | |||||||
| CHAVES PÚBLICAS | |||||||
| BRASILEIRA) , TIPOS A1 | |||||||
| (DIGITAL) E A3 (EM | |||||||
| TOKEN USB), PARA PESSOA | |||||||
| 2025 | 890/OR | 30/10/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE AO PUBLICO | |||||||
| EM GERAL, PARA A | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O DE | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| ORÇAMENTO (PPA, LDO E | |||||||
| LOA) DE 2026. DATA | |||||||
| A SER PUBLICADO O | |||||||
| CONVITE NO JORNAIS | |||||||
| DIÁRIOS: 21 E 22 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 830/OR | 30/10/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | VALORES DA COTAÇÃO | R$ 497,68 | R$ 497,68 | R$ 497,68 |
| A EIRELI - ME | 85/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| DE LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 826/AD | 30/10/2025 | JORGE MARTINS | DESPESA MIÚDA DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 910/OR | 28/10/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO. | |||||||
| 2025 | 908/OR | 28/10/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, PARTICIPAND | |||||||
| O DO LANÇAMENTO | |||||||
| DA FRENTE PARLAMENTAR | |||||||
| DE APOIO AOS | |||||||
| CONSELHOS MUNICIPAIS | |||||||
| DA JUVENTUDE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 907/OR | 28/10/2025 | DENISE PERES | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| VIEIRA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI , NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO | |||||||
| LANÇAMENTO DA FRENTE | |||||||
| PARLAMENTAR DE APOIO | |||||||
| AOS CONSELHOS | |||||||
| MUNICIPAIS DA | |||||||
| JUVENTUDE, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 906/OR | 28/10/2025 | DEBORA CAMARA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| ROMANI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, PARTICIPAND | |||||||
| O DO LANÇAMENTO | |||||||
| DA FRENTE PARLAMENTAR | |||||||
| DE APOIO AOS | |||||||
| CONSELHOS MUNICIPAIS | |||||||
| DA JUVENTUDE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 902/OR | 28/10/2025 | MARCOS ANTONIO | SERVIÇOS DE REPARO E | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
| LAMANA EPP | MANUTENÇÃO EM CADEIRAS | ||||||
| PRESIDENTE, INCLUINDO | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL. SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DE PISTÃO DE GÁS E | |||||||
| ENCOSTO DOS BRAÇOS. | |||||||
| BENS PATRIMONIAI | |||||||
| S: 001/2392 E 001/2445. | |||||||
| 2025 | 899/OR | 28/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 | R$ 805,20 | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: DIA | |||||||
| 27/10/2025 ENTRE 16:00 | |||||||
| E 16:30H. OBS: ENVIAR | |||||||
| 25 COCA-COLAS | |||||||
| ZERO. | |||||||
| 2025 | 897/OR | 28/10/2025 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | ASSINATURA/ ANUIDADE DO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| RIO PRETO S.A. | JORNAL DIÁRIO, COM | ||||||
| A ENTREGA DE EXEMPLAR | |||||||
| FISICO E ACESSO DE | |||||||
| LEITURA E CONSULTA | |||||||
| ONLINE, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 12 MESES: | |||||||
| 26/10/2024 A | |||||||
| 25/10/2025 ACESSO | |||||||
| DIGITAL COMPLETO | |||||||
| (SITE E AP | |||||||
| 2025 | 896/OR | 28/10/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 |
| ME | DE 01 BANNER DE | ||||||
| REPRESENTAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| COM 04 ILHÓS. | |||||||
| MEDIDAS: 3M X 1M | |||||||
| (LARGURA X ALTURA) | |||||||
| 2025 | 893/OR | 28/10/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.059,62 | R$ 1.059,62 | R$ 1.059,62 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 889/AD | 27/10/2025 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLOS | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO TV | |||||||
| BANDEIRANTE , | |||||||
| 2025 | 891/OR | 24/10/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE AO PUBLICO | |||||||
| EM GERAL, PARA A | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O DE | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| ORÇAMENTO (PPA, LDO E | |||||||
| LOA) DE 2026. DATA | |||||||
| A SER PUBLICADO O | |||||||
| CONVITE NO JORNAIS | |||||||
| DIÁRIOS: 21 E 22 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 886/AD | 24/10/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO CUNHA, | |||||||
| BRUNO GANEM, LUIZ | |||||||
| CARLOS MOTTA, | |||||||
| ADRIANA VENTURA, | |||||||
| ARNALDO JARDIM E | |||||||
| MAURICIO NEVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 882/AD | 24/10/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS, RENATO DE | |||||||
| SOUZA OLIVEIRA E | |||||||
| VILMAR FERREIRA DA | |||||||
| SILVA, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| 2025 | 895/OR | 23/10/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 57,69 | R$ 57,69 | R$ 57,69 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PONTUAIS NA CMV. | ||||||
| DISJUNTOR PARA O | |||||||
| TELÃO DO PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 894/OR | 23/10/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 572,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 687/OR | 23/10/2025 | LTP COMUNICACAO | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| LTDA | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| -2026-2029 E LDO-2026, | |||||||
| QUE SERÁ REALIZADA | |||||||
| NO DIA 26/08/2025 | |||||||
| 2025 | 892/OR | 22/10/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. JEEP- | |||||||
| PLACA- STM6C55. | |||||||
| 2025 | 877/OR | 22/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.967,36 | R$ 1.967,36 | R$ 1.967,36 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 20/10/2025, | |||||||
| ENTRE 16:30 E 17:00H. | |||||||
| OBS: ENVIAR 01 UNIDADE | |||||||
| DE X-SALADA SEM | |||||||
| PRESUNTO E SEM QUEIJO. | |||||||
| OBS: ENVIAR 25 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E O | |||||||
| RESTANTE NORMAL. | |||||||
| 2025 | 876/OR | 22/10/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 857/OR | 21/10/2025 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.624,00 | R$ 2.624,00 | R$ 2.624,00 |
| 46810273832 | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO E MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 139/ES | 21/10/2025 | BIQ BENEFICIOS | PEDIDO REFERENTE | R$ 42.680,00 | R$ 42.680,00 | R$ 42.680,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2025 | 138/ES | 21/10/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | PEDIDO REFERENTE | R$ 106.700,00 | R$ 106.700,00 | R$ 106.700,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2025 | 888/OR | 20/10/2025 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLOS | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO TV | |||||||
| BANDEIRANTE , | |||||||
| 2025 | 887/OR | 20/10/2025 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O CHEFE DE GABINETE | |||||||
| DA PRESIDÊNCIA | |||||||
| JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLOS | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO TV | |||||||
| BANDEIRANTE , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 885/OR | 20/10/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO CUNHA, | |||||||
| BRUNO GANEM, LUIZ | |||||||
| CARLOS MOTTA, | |||||||
| ADRIANA VENTURA, | |||||||
| ARNALDO JARDIM E | |||||||
| MAURICIO NEVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 884/OR | 20/10/2025 | DENISE CRISTINA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| RAUTCH DA SILVA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO CUNHA, | |||||||
| BRUNO GANEM, LUIZ | |||||||
| CARLOS MOTTA, | |||||||
| ADRIANA VENTURA, | |||||||
| ARNALDO JARDIM E | |||||||
| MAURICIO NEVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 883/OR | 20/10/2025 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO CUNHA, | |||||||
| BRUNO GANEM, LUIZ | |||||||
| CARLOS MOTTA, | |||||||
| ADRIANA VENTURA, | |||||||
| ARNALDO JARDIM E | |||||||
| MAURICIO NEVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 881/OR | 20/10/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS, RENATO DE | |||||||
| SOUZA OLIVEIRA E | |||||||
| VILMAR FERREIRA DA | |||||||
| SILVA, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| 2025 | 880/OR | 20/10/2025 | VILMAR FERREIRA DA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| SILVA | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS | |||||||
| E RENATO DE SOUZA | |||||||
| OLIVEIRA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, RIBAMAR | |||||||
| SANTOS, JONAS | |||||||
| DONIZETE, DELEGADO | |||||||
| PALUMBO, FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| PAULO BELINKY, | |||||||
| PAULINHO DA FORÇA, | |||||||
| PASTOR MARCOS | |||||||
| FELICIANO, MARIO | |||||||
| FRIAS, ALEX MANENTE E | |||||||
| ANTONIO CARLOS | |||||||
| RODRIGUES, BEM COM O | |||||||
| SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA SAÚDE COM O | |||||||
| MINISTRO ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DO ESPORTE | |||||||
| COM MINISTRO | |||||||
| ANDRE FUFUCA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 879/OR | 20/10/2025 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| RENATO DE SOUZA | |||||||
| OLIVEIRA E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, RIBAMAR | |||||||
| SANTOS, JONAS | |||||||
| DONIZETE, DELEGADO | |||||||
| PALUMBO, FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| PAULO BELINKY, | |||||||
| PAULINHO DA FORÇA, | |||||||
| PASTOR MARCOS | |||||||
| FELICIANO, MARIO | |||||||
| FRIAS, ALEX MANENTE E | |||||||
| ANTONIO CARLOS | |||||||
| RODRIGUES, BEM COM O | |||||||
| SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA SAÚDE COM O | |||||||
| MINISTRO ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DO ESPORTE | |||||||
| COM MINISTRO | |||||||
| ANDRE FUFUCA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 878/OR | 20/10/2025 | RENATO DE SOUZA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS | |||||||
| E VILMAR FERREIRA DA | |||||||
| SILVA, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| RIBAMAR SANTOS, | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| DELEGADO PALUMBO, | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, PAULO | |||||||
| BELINKY, PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, PASTOR | |||||||
| MARCOS FELICIANO, | |||||||
| MARIO FRIAS, ALEX | |||||||
| MANENTE E ANTONIO | |||||||
| CARLOS RODRIGUES, | |||||||
| BEM COM O SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA E | |||||||
| NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO ESPORTE COM | |||||||
| MINISTRO ANDRE | |||||||
| FUFUCA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 869/AD | 20/10/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| MARCOS ROGÉRIO | |||||||
| BRAZ E A ASSESSORA | |||||||
| DESTA CASA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO ESPORTE E NA | |||||||
| SECRETARIA DO | |||||||
| DESENVOLVIM ENTO | |||||||
| SOCIAL, ALEM DA | |||||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE | |||||||
| FUTEBOL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 873/OR | 17/10/2025 | WALDEMAR PERES - | AQUISIÇÃO DE COPOS | R$ 557,60 | R$ 557,60 | R$ 557,60 |
| EMBALAGENS ME | DESCARTÁVEI S PARA | ||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CMV, COM | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 862/AD | 17/10/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR DA VEREADOR | |||||||
| MIQUEIAS SOARES | |||||||
| GRACIANO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS | |||||||
| 2025 | 859/OR | 17/10/2025 | OLIPREMAC SUPRIMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| E SERVIÇOS LTDA. | INCLUINDO FORNECIMENT | ||||||
| O DE UMA ENGRENAGEM | |||||||
| NOVA, NA FRAGMENTADO | |||||||
| RA DE PAPEL AS1500CD, | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2022. O SERVIÇO | |||||||
| ENGLOBA LIMPEZA, | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DA | |||||||
| ENGRENAGEM DANIFICADA | |||||||
| E | |||||||
| 2025 | 858/OR | 17/10/2025 | DENISE APARECIDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 134,40 | R$ 134,40 | R$ 134,40 |
| RODRIGUES MARABEIS | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO E MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 875/OR | 16/10/2025 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 872/OR | 16/10/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 207,96 | R$ 207,96 | R$ 207,96 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO ELÉTRICA E | ||||||
| HIDRÁULICA COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 871/OR | 16/10/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE VERNIZ | R$ 148,48 | R$ 148,48 | R$ 148,48 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA REFORMA DO | ||||||
| LTDA | BEM PATRIMONIAL | ||||||
| 001/627- MESA EM | |||||||
| IMBUIA. | |||||||
| 2025 | 855/OR | 16/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 792,86 | R$ 792,86 | R$ 792,86 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO PARA A | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 13/10/2025- | |||||||
| ENTREGA ENTRE | |||||||
| :16:00 E 16:30H. | |||||||
| OBS: ENVIAR 25 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E O | |||||||
| RESTANTE NORMAL. | |||||||
| 2025 | 865/AD | 15/10/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| MARCOS SILVÉRIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS TENENTE | |||||||
| COIMBRA, DANILO | |||||||
| CAMPETTI E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DA EDUCAÇÃO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 868/OR | 13/10/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| MARCOS ROGÉRIO | |||||||
| BRAZ E A ASSESSORA | |||||||
| DESTA CASA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO ESPORTE E NA | |||||||
| SECRETARIA DO | |||||||
| DESENVOLVIM ENTO | |||||||
| SOCIAL, ALEM DA | |||||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE | |||||||
| FUTEBOL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 867/OR | 13/10/2025 | DENISE PERES | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| VIEIRA | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| MARCOS ROGÉRIO | |||||||
| BRAZ NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DO ESPORTE | |||||||
| E NA SECRETARIA | |||||||
| DO DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO SOCIAL, | |||||||
| ALEM DA FEDERAÇÃO | |||||||
| PAULISTA DE FUTEBOL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 866/OR | 13/10/2025 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A ASSESSORA | |||||||
| DESTA CASA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO ESPORTE E NA | |||||||
| SECRETARIA DO | |||||||
| DESENVOLVIM ENTO | |||||||
| SOCIAL, ALEM DA | |||||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE | |||||||
| FUTEBOL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 864/OR | 13/10/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| MARCOS SILVÉRIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS TENENTE | |||||||
| COIMBRA, DANILO | |||||||
| CAMPETTI E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DA EDUCAÇÃO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 863/OR | 13/10/2025 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 2.822,00 | R$ 2.822,00 | R$ 2.822,00 |
| MORENO CAMARGO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| TENENTE COIMBRA, | |||||||
| DANILO CAMPETTI E | |||||||
| GIL DINIZ, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA | |||||||
| EDUCAÇÃO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 861/OR | 13/10/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR DA VEREADOR | |||||||
| MIQUEIAS SOARES | |||||||
| GRACIANO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS | |||||||
| 2025 | 860/OR | 13/10/2025 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| GRACIANO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||||||
| E NAS SECRETARIA | |||||||
| DA MULHER, ALÉM DO | |||||||
| ESCRITÓRIO DO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE EM | |||||||
| SÃO PAULO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 856/OR | 13/10/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 257,10 | R$ 257,10 | R$ 257,10 |
| SUPRIMENTOS PARA | |||||||
| IMPRESSÃO E MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 854/OR | 13/10/2025 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA 7ª | |||||||
| REVISÃO DE 10.000 KM | |||||||
| DO VEÍCULO OFICIAL | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| (DENTRO DO PRAZO DE | |||||||
| GARANTIA). | |||||||
| 2025 | 853/OR | 13/10/2025 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 2.209,95 | R$ 2.209,95 | R$ 2.209,95 |
| LTDA | AOS MATERIAIS | ||||||
| UTILIZADOS NA 7ª | |||||||
| REVISÃO DE 10.000 KM | |||||||
| DO VEÍCULO OFICIAL | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| (DENTRO DO PRAZO DE | |||||||
| GARANTIA). | |||||||
| 2025 | 850/OR | 13/10/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 838/OR | 13/10/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| S DE SEGURANCA | O DE CÂMERA IP (SEM | ||||||
| ELETRONICA LTDA | FORNECIMENT O) | ||||||
| LOCALIZADA NO | |||||||
| ESTACIONAME NTO DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS, | |||||||
| BEM COMO MANUTENÇÃO | |||||||
| E AJUSTE DAS DEMAIS | |||||||
| CÂMERAS LOCALIZADAS | |||||||
| NESTE AMBIENTE. | |||||||
| 2025 | 824/OR | 13/10/2025 | TIM S A | EMPENHO ESTIMATIVO, | R$ 2.044,80 | R$ 1.743,00 | R$ 1.743,00 |
| RELATIVO AS DESPESAS DE | |||||||
| SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | |||||||
| AÇÕES. TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL -PACOTE DE | |||||||
| VOZ, PARA O FIM DA | |||||||
| VIGÊNCIA CONTRATUAL. | |||||||
| 2025 | 18/ES | 13/10/2025 | TIM S A | EMPENHO GLOBAL | R$ 21.600,00 | R$ 21.072,56 | R$ 21.072,56 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS DE SERVIÇOS DE | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES | |||||||
| TELEFONIA MÓVEL | |||||||
| -PACOTE DE DADOS, PARA | |||||||
| O PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 02/10/2025. | |||||||
| 2025 | 17/ES | 13/10/2025 | TIM S A | EMPENHO GLOBAL | R$ 20.466,00 | R$ 20.466,00 | R$ 20.466,00 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS DE SERVIÇOS DE | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES | |||||||
| TELEFONIA MÓVEL | |||||||
| -PACOTE DE VOZ, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 02/10/2025. | |||||||
| 2025 | 852/OR | 10/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 5.254,16 | R$ 5.254,16 | R$ 5.254,16 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2025 | 851/OR | 10/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 10.508,34 | R$ 10.508,34 | R$ 10.508,34 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2025 | 835/AD | 10/10/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR MIQUEIAS | |||||||
| SOARES GRACIANO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADAS | |||||||
| FEDERAL RENATA | |||||||
| ABREU, BEM COM SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 848/OR | 08/10/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | COTAÇÃO 85/2025. | R$ 274,20 | R$ 274,20 | R$ 274,20 |
| LIMPEZA LTDA | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 829/OR | 08/10/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 787/OR | 08/10/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 153,36 | R$ 153,36 | R$ 153,36 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 849/OR | 07/10/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 268,41 | R$ 268,41 | R$ 268,41 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 839/OR | 07/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 792,86 | R$ 792,86 | R$ 792,86 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO REFERENTE A | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 06/10/2025, | |||||||
| ENTREGA ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| OBS: ENVIAR 20 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E O | |||||||
| RESTANTE COCA-COLA | |||||||
| NORMAL. | |||||||
| 2025 | 847/OR | 06/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.401,80 | R$ 1.401,80 | R$ 1.401,80 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LUCIANA | ||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2025 | 846/OR | 06/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 |
| MUNICIPAL | LUCIANA LUIZA | ||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| 2025 | 845/OR | 06/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.756,89 | R$ 1.756,89 | R$ 1.756,89 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR CLEIDE | ||||||
| APARECIDA MACEDO | |||||||
| TEODORO | |||||||
| 2025 | 844/OR | 06/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.513,79 | R$ 3.513,79 | R$ 3.513,79 |
| MUNICIPAL | CLEIDE APARECIDA | ||||||
| MACEDO TEODORO | |||||||
| 2025 | 843/OR | 06/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.202,06 | R$ 3.202,06 | R$ 3.202,06 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR | ||||||
| 2025 | 842/OR | 06/10/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 6.404,14 | R$ 6.404,14 | R$ 6.404,14 |
| MUNICIPAL | WILSON DA SILVA | ||||||
| BORGES | |||||||
| 2025 | 837/OR | 06/10/2025 | A CASA DOS PLASTICOS | AQUISIÇÃO DE TOALHAS | R$ 211,55 | R$ 211,55 | R$ 211,55 |
| VARIEDADES LTDA | DE MESA EM MATERIAL | ||||||
| PLÁSTICO PARA USO DA | |||||||
| COPA E COZINHA E | |||||||
| REFEITÓRIO DA CMV. | |||||||
| 2025 | 786/OR | 06/10/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.235,54 | R$ 1.235,54 | R$ 1.235,54 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 781/OR | 06/10/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE AO PUBLICO | |||||||
| EM GERAL, PARA A | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O DO | |||||||
| EVENTO: PROMOÇÃO NO | |||||||
| ÂMBITO DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO E CÂMARA M | |||||||
| 2025 | 778/OR | 06/10/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE PARA | |||||||
| PALESTRA INSTITUCION | |||||||
| AL SOBRE OS IMPACTOS DA | |||||||
| REFORMA E O PAPEL DE | |||||||
| SÃO PAULO NO NOVO | |||||||
| CENÁRIO FEDERATIV | |||||||
| 2025 | 777/OR | 06/10/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE PARA | |||||||
| PALESTRA INSTITUCION | |||||||
| AL SOBRE OS IMNPACTOS | |||||||
| DA REFORMA E O PAPEL | |||||||
| DE SÃO PAULO NO | |||||||
| NOVO CENÁRIO | |||||||
| FEDERATI | |||||||
| 2025 | 775/OR | 06/10/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 23 DE | |||||||
| SETEMBRO AGOSTO DE | |||||||
| 2025 ÀS 18:H15, | |||||||
| CONFORME ARTE E IN | |||||||
| 2025 | 774/OR | 06/10/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 23 DE | |||||||
| SETEMBRO DE 2025 ÀS | |||||||
| 18:H15, CONFORME | |||||||
| ARTE E INFORMES | |||||||
| 2025 | 834/OR | 03/10/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR MIQUEIAS | |||||||
| SOARES GRACIANO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADAS | |||||||
| FEDERAL RENATA | |||||||
| ABREU, BEM COM SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 833/OR | 03/10/2025 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| GRACIANO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADA | |||||||
| FEDERAL RENATA | |||||||
| ABREU, BEM COM SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 832/OR | 03/10/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| S DE SEGURANCA | CONTROLES PARA O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | PORTÃO ELETRÔNICO | ||||||
| DA GARAGEM OFICIAL DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2025 | 831/OR | 03/10/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE 40 | R$ 196,44 | R$ 196,44 | R$ 196,44 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | METROS DE MANGUEIRA | ||||||
| DE JARDIM E UNIÕES DE | |||||||
| MANGUEIRA, PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS NA | |||||||
| IRRIGAÇÃO DOS JARDINS | |||||||
| DO ENTORNO DA CMV. | |||||||
| 2025 | 827/OR | 03/10/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | PROCESSO ADM Nº | R$ 670,20 | R$ 670,20 | R$ 670,20 |
| ME | 177/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE CARRO FUNCIONAL | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| ACESSÓRIOS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O E DE | |||||||
| CARRINHO DE PICKING OU | |||||||
| CARRINHO 3 BANDEJAS | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| D | |||||||
| 2025 | 825/AD | 01/10/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESA MIÚDA DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 823/OR | 30/09/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 20.841,50 | R$ 20.841,50 | R$ 20.841,50 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 822/OR | 30/09/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 25.752,98 | R$ 25.752,98 | R$ 25.752,98 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 821/OR | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.410,08 | R$ 1.410,08 | R$ 1.410,08 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 820/OR | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.921,02 | R$ 16.921,02 | R$ 16.921,02 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 819/OR | 30/09/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO)- PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: ANTONIO | |||||||
| LUIS MOLINA; | |||||||
| JOANA APARECIDA | |||||||
| RAUTCH DE LIMA. | |||||||
| 2025 | 789/OR | 30/09/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO PARA A SESSÃO | R$ 807,52 | R$ 807,52 | R$ 807,52 |
| BARNABE ALVES | ORDINÁRIA DO DIA | ||||||
| 29/09/2025. ENTREGA: | |||||||
| DIA 29/09/2025 | |||||||
| ENTRE 16:00H E | |||||||
| 16:30H. ENTREGAR 20 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO, O | |||||||
| RESTANTE NORMAL. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO D | |||||||
| 2025 | 726/AD | 30/09/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 10/GL | 30/09/2025 | P&P COLIBRI - | VALOR DO EMPENHO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | ESTIMADO DAS | ||||||
| S/S - LTDA | DESPESAS COM LOCACAO | ||||||
| DE SISTEMA PARA | |||||||
| COMPILACAO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGACAO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01 A 11/07/2025 | |||||||
| (3. ADITIVO) | |||||||
| 2025 | 2/ES | 30/09/2025 | CGMP - CENTRO DE | EMPENHO GLOBAL - | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| GESTAO DE MEIOS DE | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | COM PEDÁGIO DE PASSAGEM | ||||||
| DE VEÍCULOS DA CÂMARA | |||||||
| NAS RODOVIAS. | |||||||
| 2025 | 818/OR | 29/09/2025 | NALISON GRACIANO DE | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | O/REPARO NA VÁLVULA DE | ||||||
| DESCARGA DO SANITÁRIO | |||||||
| FEMININO (ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA), | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE HASTE FLUX | |||||||
| FRABRIMAR. O SERVIÇO É | |||||||
| NECESSÁRIO PARA SANAR | |||||||
| O VAZAMENTO HIDRÁ | |||||||
| 2025 | 817/OR | 29/09/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 816/OR | 29/09/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 815/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 102.210,00 | R$ 102.210,00 | R$ 102.210,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 814/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 813/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.618,41 | R$ 6.618,41 | R$ 6.618,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 812/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.127,68 | R$ 4.127,68 | R$ 4.127,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 811/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 810/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 809/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.230,03 | R$ 28.230,03 | R$ 28.230,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 808/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.755,39 | R$ 33.755,39 | R$ 33.755,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 807/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.936,77 | R$ 1.936,77 | R$ 1.936,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 806/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 805/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.661,66 | R$ 1.661,66 | R$ 1.661,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 804/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.323,34 | R$ 3.323,34 | R$ 3.323,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 803/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.415,98 | R$ 19.415,98 | R$ 19.415,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 802/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 801/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.019,65 | R$ 4.019,65 | R$ 4.019,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 800/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.070,01 | R$ 1.070,01 | R$ 1.070,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 799/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.271,59 | R$ 3.271,59 | R$ 3.271,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 798/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.185,64 | R$ 3.185,64 | R$ 3.185,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 797/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.749,79 | R$ 7.749,79 | R$ 7.749,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 796/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.131,61 | R$ 1.131,61 | R$ 1.131,61 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 795/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.382,36 | R$ 8.382,36 | R$ 8.382,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 794/OR | 29/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94.318,33 | R$ 94.318,33 | R$ 94.318,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 788/OR | 29/09/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 68,70 | R$ 68,70 | R$ 68,70 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 791/OR | 26/09/2025 | NILTON SILVA | AQUISIÇÃO DE | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| INFORMATICA | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| VALORES DA COTAÇÃO | |||||||
| 87/25. | |||||||
| 2025 | 790/OR | 26/09/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 |
| OS LTDA | GENEROS ALIMENTÍCIO | ||||||
| S. (ITENS MÁQUINA DE | |||||||
| CAFÉ). | |||||||
| 2025 | 784/OR | 26/09/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 776/OR | 26/09/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 3.235,00 | R$ 3.235,00 | R$ 3.235,00 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AOS SEGUINTES | |||||||
| EVENTOS QUE OCORRERÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI EM PARCERIA | |||||||
| COM A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NO DIA | |||||||
| 25/09/2025. 09:00H- | |||||||
| PALESTRA: "O FUTURO | |||||||
| DE SÃO PAULO PÓS | |||||||
| REFORMA TRIBUTÁRIA | |||||||
| NO BRASIL" 14:00H- | |||||||
| ORIENTAÇÕES , PALESTRAS | |||||||
| E AÇÕES DE CONSCIENTIZ | |||||||
| AÇÃO PARA UM TRÂNSITO | |||||||
| MAIS SEGURO. | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMADA DE | |||||||
| PÚBLICO PARA CADA | |||||||
| EVENTO: 200 PESSOAS. | |||||||
| 2025 | 768/OR | 26/09/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 783/OR | 25/09/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 730/OR | 25/09/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 44,90 | R$ 44,90 | R$ 44,90 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 782/OR | 24/09/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 114,73 | R$ 114,73 | R$ 114,73 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 773/AD | 24/09/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADOR DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI NO | |||||||
| IAC - INSTITUTO | |||||||
| AGRONÔMICO DE | |||||||
| CAMPINAS, COM O | |||||||
| GOVERNADOR TARCÍSIO DE | |||||||
| FREITAS, BEM COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI, | |||||||
| NA ENTREGA DE | |||||||
| MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS | |||||||
| PARA MUNICÍPIOS | |||||||
| PAULISTA, "NOSSO AGRO | |||||||
| TEM FORÇA", VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 770/OR | 24/09/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 891,52 | R$ 891,52 | R$ 891,52 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO PARA A | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 22/09/2025, | |||||||
| ENTREGAR ENTRE 16:00 | |||||||
| E 16:30H. OBS: ENVIAR | |||||||
| 20 COCA-COLAS | |||||||
| ZERO E O RESTANTE | |||||||
| NORMAL. | |||||||
| 2025 | 779/OR | 23/09/2025 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE PABX - TELEFONIA | ||||||
| FIXA. MANUTENÇÃO | |||||||
| NO RAMAL PARA | |||||||
| FUNCIONAMEN TO DO | |||||||
| TELEFONE NO SETOR DE | |||||||
| TRANSPORTES (SALA DOS | |||||||
| MOTORISTAS) . | |||||||
| 2025 | 772/OR | 22/09/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADOR DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI NO | |||||||
| IAC - INSTITUTO | |||||||
| AGRONÔMICO DE | |||||||
| CAMPINAS, COM O | |||||||
| GOVERNADOR TARCÍSIO DE | |||||||
| FREITAS, BEM COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI, | |||||||
| NA ENTREGA DE | |||||||
| MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS | |||||||
| PARA MUNICÍPIOS | |||||||
| PAULISTA, "NOSSO AGRO | |||||||
| TEM FORÇA", VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 771/OR | 22/09/2025 | DEBORA CAMARA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| ROMANI | OPORTUNIDAD E NO IAC - | ||||||
| INSTITUTO AGRONÔMICO | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCÍSIO DE FREITAS, | |||||||
| BEM COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL BRUNO | |||||||
| ZAMBELLI, NA ENTREGA | |||||||
| DE MAQUINÁRIOS | |||||||
| AGRÍCOLAS PARA | |||||||
| MUNICÍPIOS PAULISTA, | |||||||
| "NOSSO AGRO TEM FORÇA", | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 763/AD | 19/09/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS RAFAEL | |||||||
| SARAIVA, VITÃO DO | |||||||
| CACHORRÃO, DIRCEU | |||||||
| DALBEN E ATILA | |||||||
| JACOMUSSI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIA | |||||||
| CORONEL HELENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 157/ES | 19/09/2025 | GREEN CARD S/A | PEDIDO REFERENTE | R$ 5.335,00 | R$ 5.035,00 | R$ 5.035,00 |
| REFEICOES COMERCIO E | AO CREDENCIAME | ||||||
| SERVICOS | NTO 01/2025- | ||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2025 | 766/AD | 18/09/2025 | JUNIOR DE FARIA VITOR | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR SARGENTO | |||||||
| MORENO, NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| MAURICIO NEVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 764/OR | 17/09/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 11,41 | R$ 11,41 | R$ 11,41 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR NA IMPORTÂNCIA | |||||||
| DE R$11,41, DEVIDO A | |||||||
| INDISPONIBI LIDADE DA | |||||||
| MARCA OFERTADA | |||||||
| REFERENTE AO PEDIDO | |||||||
| 487/2025. | |||||||
| 2025 | 739/OR | 17/09/2025 | ZANELATO ARQUITETURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| LTDA | DE ENGENHARIA, | ||||||
| ARQUITETURA OU | |||||||
| PAISAGISMO PARA | |||||||
| ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO | |||||||
| DE PROJETOS E | |||||||
| DOCUMENTAÇÃ O | |||||||
| TÉCNICO- OPERACIONAL | |||||||
| VISANDO A FUTURA | |||||||
| REVITALIZAÇ ÃO DO | |||||||
| CANTEIRO DOS MASTROS | |||||||
| DE BANDEIRAS | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 732/OR | 17/09/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 223,19 | R$ 223,19 | R$ 223,19 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 719/ES | 17/09/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 2.791,50 | R$ 1.946,15 | R$ 1.946,15 |
| LTDA | PARA ABASTECIMEN | ||||||
| TO DE COMBUSTÍVEI | |||||||
| S, NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR. | |||||||
| 2025 | 689/OR | 17/09/2025 | FUNDACAO RADIO | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA | |||||||
| 26/08/2025 AS 18H15. | |||||||
| AS VEÍCULAÇÕES | |||||||
| DEVERÃO S | |||||||
| 2025 | 759/OR | 16/09/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 865,20 | R$ 865,20 | R$ 865,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 757/OR | 16/09/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "ROÇADEIRA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | STIHL FS 220 COM | ||||||
| CARRETEL E FACA"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002153. | |||||||
| SERVIÇOS REALIZADOS: | |||||||
| LIMPEZA GERAL E | |||||||
| REGULAGEM. | |||||||
| 2025 | 756/OR | 16/09/2025 | APL - ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 753/OR | 16/09/2025 | SERGIO HENRIQUE DE | SERVIÇOS DE CÓPIAS DE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | CHAVES -SALAS ADM | ||||||
| E GABINETES VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 752/OR | 16/09/2025 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.310,70 | R$ 2.310,70 | R$ 2.310,70 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGAR DIA | |||||||
| 08/09/2025, ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. EM | |||||||
| UMA UNIDADE DO ITEM | |||||||
| "LANCHE QUENTE TIPO | |||||||
| X-SALADA" REMOVER O | |||||||
| PRESUNTO E QUEIJO. | |||||||
| ENVIAR 12 UNIDADES DE | |||||||
| COCA-COLA SEM AÇÚCAR, | |||||||
| AS DEMAIS 48 SERÃO | |||||||
| NORMAIS. OS ITENS 7 E 8 | |||||||
| SÃO REFERENTES | |||||||
| A SESSÃO ORDINÁRIA E | |||||||
| SERÃO SERVIDOS | |||||||
| PARA OS SERVIDORES/ | |||||||
| VEREADORES/ ASSESSORES. | |||||||
| OS DEMAIS ITENS DO | |||||||
| PEDIDO SERÃO | |||||||
| SERVIDOS AOS | |||||||
| COLABORADOR ES E ALUNOS | |||||||
| DA APAE, DURANTE | |||||||
| VISITA INSTITUCION | |||||||
| AL, ONDE OS MESMOS IRÃO | |||||||
| CONHECER AS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 738/OR | 16/09/2025 | SERGIO HENRIQUE DE | CONTRATAÇÃO DE | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | SERVIUÇOS DE | ||||||
| MARCENARIA - PARA | |||||||
| SERVIÇOS EM PORTAS DE | |||||||
| GABINETE VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 737/OR | 16/09/2025 | NILTON SILVA | CONSIDERAND O QUE A | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 |
| INFORMATICA | IMPRESSORA ATUALMENTE | ||||||
| INSTALADA NO GABINETE | |||||||
| Nº 2 (DR. LEANDRO) | |||||||
| ENCONTRA-SE COM | |||||||
| PROBLEMAS TÉCNICOS | |||||||
| RECORRENTES NOS MÓDULOS | |||||||
| DE IMPRESSÃO E | |||||||
| CÓPIA, DIFICULTAND | |||||||
| O A REALIZAÇÃO | |||||||
| DE ATIVIDADES | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| INSTITUCION AIS | |||||||
| ESSENCIAIS, TORNA-SE | |||||||
| NECESSÁRIA A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O | |||||||
| DOEQUIPAMEN TO POR UM | |||||||
| NOVO MODELO FUNCIONAL E | |||||||
| COMPATÍVEL COM AS | |||||||
| DEMANDAS DO SETOR. | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| IMPRESSORA MULTIFUNCIO | |||||||
| NAL PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 668/OR | 16/09/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 |
| S DE SEGURANCA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | REGIME DE EMPREITADA | ||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| 01 (UM) VÍDEO | |||||||
| PORTEIRO INTERNO | |||||||
| (COM A TELA NO BALCÃO | |||||||
| DA RECEPÇÃO) E | |||||||
| UMA MOLA AÉREA NA | |||||||
| PORTA DE ACESSO | |||||||
| ENTRE A ALA LEGISLATIVA | |||||||
| E A GARAGEM DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 667/OR | 16/09/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 367,98 | R$ 367,98 | R$ 367,98 |
| S DE SEGURANCA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | REGIME DE EMPREITADA | ||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| 01 (UM) VÍDEO | |||||||
| PORTEIRO INTERNO | |||||||
| (COM A TELA NO BALCÃO | |||||||
| DA RECEPÇÃO) E | |||||||
| UMA MOLA AÉREA NA | |||||||
| PORTA DE ACESSO | |||||||
| ENTRE A ALA LEGISLATIVA | |||||||
| E A GARAGEM DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 666/OR | 16/09/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 812,00 | R$ 812,00 | R$ 812,00 |
| S DE SEGURANCA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | REGIME DE EMPREITADA | ||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| 01 (UM) VÍDEO | |||||||
| PORTEIRO INTERNO | |||||||
| (COM A TELA NO BALCÃO | |||||||
| DA RECEPÇÃO) E | |||||||
| UMA MOLA AÉREA NA | |||||||
| PORTA DE ACESSO | |||||||
| ENTRE A ALA LEGISLATIVA | |||||||
| E A GARAGEM DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 762/OR | 15/09/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS RAFAEL | |||||||
| SARAIVA, VITÃO DO | |||||||
| CACHORRÃO, DIRCEU | |||||||
| DALBEN E ATILA | |||||||
| JACOMUSSI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIA | |||||||
| CORONEL HELENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 761/OR | 15/09/2025 | VILMAR FERREIRA DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS RAFAEL | |||||||
| SARAIVA, VITÃO DO | |||||||
| CACHORRÃO, DIRCEU | |||||||
| DALBEN E ATILA | |||||||
| JACOMUSSI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIA | |||||||
| CORONEL HELENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 760/OR | 15/09/2025 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP | |||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS RAFAEL | |||||||
| SARAIVA, VITÃO DO | |||||||
| CACHORRÃO, DIRCEU | |||||||
| DALBEN E ATILA | |||||||
| JACOMUSSI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIA | |||||||
| CORONEL HELENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 758/AD | 15/09/2025 | DENISE PERES | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| VIEIRA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| SERVIDORES DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, LARISSA | |||||||
| MARTA SILVA CARDOSO E | |||||||
| ROSELAINE CORREIA, | |||||||
| PARTICIPAND O DO | |||||||
| CONGRESSO "A | |||||||
| INTERSETORI ALIDADE | |||||||
| COMO FORTALECIME | |||||||
| NTO DA REDE NO | |||||||
| ENFRENTAMEN TO E | |||||||
| PREVENÇÃO DA | |||||||
| VIOLÊNCIA CONTRA A | |||||||
| MULHER", PROMOVIDO | |||||||
| PELA SECRETARIA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | |||||||
| MIRASSOL, POR MEIO DO | |||||||
| PROGRAMA FLOR DE | |||||||
| LIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 755/OR | 09/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 5.254,16 | R$ 5.254,16 | R$ 5.254,16 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR | ||||||
| 2025 | 754/OR | 09/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 10.508,34 | R$ 10.508,34 | R$ 10.508,34 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2025 | 720/OR | 08/09/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 01 | |||||||
| DE SETEMBRO DE 2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 01/09/2025. ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 501/GL | 08/09/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 1.850,39 | R$ 1.850,38 | R$ 1.850,38 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| 2025 | 24/ES | 08/09/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 10.106,30 | R$ 10.106,30 | R$ 10.106,30 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| 2025 | 751/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.743,87 | R$ 2.743,87 | R$ 2.743,87 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2025 | 750/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.487,75 | R$ 5.487,75 | R$ 5.487,75 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2025 | 749/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.055,65 | R$ 1.055,65 | R$ 1.055,65 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2025 | 748/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.111,32 | R$ 2.111,32 | R$ 2.111,32 |
| MUNICIPAL | MARCIA REGINA DOS | ||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2025 | 747/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.262,46 | R$ 1.262,46 | R$ 1.262,46 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR EDILSON | ||||||
| RODRIGUES DA SILVA | |||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2025 | 746/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.524,92 | R$ 2.524,92 | R$ 2.524,92 |
| MUNICIPAL | EDILSON RODRIGUES | ||||||
| DA SILVA JUNIOR | |||||||
| 2025 | 745/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.489,37 | R$ 1.489,37 | R$ 1.489,37 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2025 | 744/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.978,75 | R$ 2.978,75 | R$ 2.978,75 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2025 | 743/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 850,79 | R$ 850,79 | R$ 850,79 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR JOYCE DE | ||||||
| OLIVEIRA SILVA | |||||||
| TONETE | |||||||
| 2025 | 742/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.701,59 | R$ 1.701,59 | R$ 1.701,59 |
| MUNICIPAL | JOYCE DE OLIVEIRA | ||||||
| SILVA TONETE | |||||||
| 2025 | 741/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.483,50 | R$ 4.483,50 | R$ 4.483,50 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR JOSE | ||||||
| MARCELINO POLI | |||||||
| 2025 | 740/OR | 05/09/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 8.967,00 | R$ 8.967,00 | R$ 8.967,00 |
| MUNICIPAL | JOSE MARCELINO | ||||||
| POLI | |||||||
| 2025 | 733/OR | 05/09/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 277,90 | R$ 277,90 | R$ 277,90 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 736/OR | 03/09/2025 | C. C. CALEJON DOS | AQUISIÇÃO DE BOBINA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| SANTOS ME | PARA RELÓGIO DE | ||||||
| PONTO. | |||||||
| 2025 | 734/OR | 03/09/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 731/OR | 03/09/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 148,60 | R$ 148,60 | R$ 148,60 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 729/OR | 02/09/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 84,78 | R$ 79,45 | R$ 79,45 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 728/OR | 02/09/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 139,95 | R$ 139,95 | R$ 139,95 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 727/OR | 02/09/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.493,46 | R$ 1.493,46 | R$ 1.493,46 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 640/OR | 02/09/2025 | MEJAN & MEJAN LTDA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| ME | PARA ENTULHOS. | ||||||
| 2025 | 725/AD | 01/09/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 724/OR | 29/08/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 20.171,79 | R$ 20.171,79 | R$ 20.171,79 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 723/OR | 29/08/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 24.925,47 | R$ 24.925,47 | R$ 24.925,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 722/OR | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.376,48 | R$ 1.376,48 | R$ 1.376,48 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 721/OR | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.517,81 | R$ 16.517,81 | R$ 16.517,81 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 699/OR | 29/08/2025 | CIAFER MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 304,65 | R$ 304,65 | R$ 304,65 |
| PARA CONSTRUCAO | DE CONSTRUÇÃO | ||||||
| LTDA | PARA REPARO E | ||||||
| CONCRETAGEM DE VALA DE | |||||||
| DRENAGEM DE ÁGUA NO | |||||||
| ACESSO DE VEÍCULOS, | |||||||
| DA RECEPÇÃO ADMINSTRATI | |||||||
| VA DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 698/OR | 29/08/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO)- PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: JOYCE | |||||||
| OLIVEIRA S TONETE; | |||||||
| JORGE MARTINS | |||||||
| NETO; EDILSON | |||||||
| RODRIGUES S JUNIOR; | |||||||
| VICTOR HUGO SAN | |||||||
| 2025 | 691/OR | 29/08/2025 | RADIO CIDADE AM | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| DE VOTUPORANGA | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| LTDA - ME | VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | ||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| -2026-2029 E LDO-2026, | |||||||
| QUE SERÁ REALIZADA | |||||||
| NO DIA 26/08/2025 | |||||||
| 2025 | 690/OR | 29/08/2025 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DA COTAÇÃO | ||||||
| 73/25. AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 25 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| ENTREGA: DIA | |||||||
| 25/08/2025 ENTRE 16:00 | |||||||
| E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 688/OR | 29/08/2025 | JACKSON PEREIRA | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MACHADO 14825544886 | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| (2026-2029) E LDO | |||||||
| (2026) QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA | |||||||
| 26/08/2025 AS 18H15. | |||||||
| AS VEÍCULAÇÕES | |||||||
| DEVERÃO SER INSERIDAS | |||||||
| AO LONGO DAS | |||||||
| PROGRAMAÇÕE S DA | |||||||
| EMISSORA, ENTRE 25 E | |||||||
| 26 (ATÉ AS 17H30). | |||||||
| 2025 | 686/OR | 29/08/2025 | RADIO LIDER DE | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| -2026-2029 E LDO-2026, | |||||||
| QUE SERÁ REALIZADA | |||||||
| NO DIA 26/08/2025 | |||||||
| 2025 | 685/AD | 29/08/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS, VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| DÉBORA CAMARA | |||||||
| ROMANI, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| RIBAMAR SANTOS, | |||||||
| RICARDO SALES, | |||||||
| EDUARDO BOLSONARO | |||||||
| (ASSESSORIA ), | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, PAULO | |||||||
| BELINKY, BEM COM O | |||||||
| SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA SAÚDE COM O | |||||||
| MINISTRO ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA CIDADE | |||||||
| COM MINISTRO | |||||||
| JADER BARBALHO | |||||||
| FILHO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 680/AD | 29/08/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| DANIEL DAVID, | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVERIO MORENO | |||||||
| CAMARGO E SERVIDOR | |||||||
| JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO E PARTICIPAND | |||||||
| O DO 67º CONGRESSO | |||||||
| ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, | |||||||
| VISANDO O INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 669/OR | 29/08/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 572,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 632/AD | 29/08/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 204/ES | 29/08/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.991,14 | R$ 8.973,62 | R$ 8.973,62 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE MARÇO A | |||||||
| JUNHO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 718/OR | 28/08/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 717/OR | 28/08/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 716/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 102.210,00 | R$ 102.210,00 | R$ 102.210,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 715/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 714/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.561,76 | R$ 5.561,76 | R$ 5.561,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 713/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.184,33 | R$ 5.184,33 | R$ 5.184,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 712/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.438,48 | R$ 35.438,48 | R$ 35.438,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 711/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.353,96 | R$ 36.353,96 | R$ 36.353,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 710/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 709/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.636,69 | R$ 22.636,69 | R$ 22.636,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 708/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 707/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 706/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 705/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 | R$ 3.663,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 704/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.100,90 | R$ 3.100,90 | R$ 3.100,90 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 703/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 702/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.292,07 | R$ 1.292,07 | R$ 1.292,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 701/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.416,75 | R$ 12.416,75 | R$ 12.416,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 700/OR | 28/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.690,81 | R$ 100.690,81 | R$ 100.690,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 697/OR | 27/08/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. JEEP- | |||||||
| PLACA-FQZ- 6C28. | |||||||
| 2025 | 675/AD | 27/08/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEANDRO | |||||||
| VINICIUS DA CONCEIÇÃO, | |||||||
| RICARDO GONÇALVES | |||||||
| DOS SANTOS E MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 661/OR | 27/08/2025 | MARCOS ANTONIO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| PRESIDENTE- LOCAL 28 - | |||||||
| DIRETORIA ADM, BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : 001/0903 | |||||||
| 2025 | 657/OR | 27/08/2025 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS E | ||||||
| ABASTECIMEN TO DE | |||||||
| IMPRESSORAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 692/OR | 26/08/2025 | APL - ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 663/OR | 26/08/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 26 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025 ÀS | |||||||
| 18:H15, CONFORME | |||||||
| ARTE E INFORMES AN | |||||||
| 2025 | 695/OR | 25/08/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEANDRO | |||||||
| VINICIUS DA CONCEIÇÃO, | |||||||
| EM VIRTUDE DE UMA DE | |||||||
| ALTERAÇÃO INESPERADA | |||||||
| NA NOSSA AGENDA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO LIMA, SOLICITAMOS | |||||||
| COMPLEMENTO AO | |||||||
| REQUERIMENT O DE VIAGEM | |||||||
| Nº 58, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 694/OR | 25/08/2025 | LEANDRO VINICIUS DA | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| CONCEICAO | OPORTUNIDAD E EM | ||||||
| VIRTUDE DE UMA DE | |||||||
| ALTERAÇÃO INESPERADA | |||||||
| NA NOSSA AGENDA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO LIMA, SOLICITAMOS | |||||||
| COMPLEMENTO AO | |||||||
| REQUERIMENT O DE VIAGEM | |||||||
| Nº 55, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 693/OR | 25/08/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 670/OR | 25/08/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 296,70 | R$ 296,70 | R$ 296,70 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S PARA USO | ||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 13/GL | 25/08/2025 | SERVICON AR CONDICIONAD | EMPENHO GLOBAL DAS | R$ 6.644,00 | R$ 6.644,00 | R$ 6.644,00 |
| O LTDA - ME | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | ||||||
| E LIMPEZA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O CENTRAL E | |||||||
| INDIVIDUAL PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 03/09/2025. (1. | |||||||
| ADITIVO) | |||||||
| 2025 | 684/OR | 22/08/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS, VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| DÉBORA CAMARA | |||||||
| ROMANI, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| RIBAMAR SANTOS, | |||||||
| RICARDO SALES, | |||||||
| EDUARDO BOLSONARO | |||||||
| (ASSESSORIA ), | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, PAULO | |||||||
| BELINKY, BEM COM O | |||||||
| SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA SAÚDE COM O | |||||||
| MINISTRO ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA CIDADE | |||||||
| COM MINISTRO | |||||||
| JADER BARBALHO | |||||||
| FILHO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 683/OR | 22/08/2025 | DEBORA CAMARA | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| ROMANI | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, RIBAMAR | |||||||
| SANTOS, RICARDO | |||||||
| SALES, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO (ASSESSORIA | |||||||
| ), FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| PAULO BELINKY, | |||||||
| BEM COM O SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA E | |||||||
| NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA CIDADE COM | |||||||
| MINISTRO JADER | |||||||
| BARBALHO FILHO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 682/OR | 22/08/2025 | VILMAR FERREIRA DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, RIBAMAR | |||||||
| SANTOS, RICARDO | |||||||
| SALES, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO (ASSESSORIA | |||||||
| ), FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| PAULO BELINKY, | |||||||
| BEM COM O SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA E | |||||||
| NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA CIDADE COM | |||||||
| MINISTRO JADER | |||||||
| BARBALHO FILHO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 681/OR | 22/08/2025 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, RIBAMAR | |||||||
| SANTOS, RICARDO | |||||||
| SALES, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO (ASSESSORIA | |||||||
| ), FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| PAULO BELINKY, | |||||||
| BEM COM O SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA E | |||||||
| NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA CIDADE COM | |||||||
| MINISTRO JADER | |||||||
| BARBALHO FILHO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 679/OR | 22/08/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| DANIEL DAVID, | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVERIO MORENO | |||||||
| CAMARGO E SERVIDOR | |||||||
| JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, E PARTICIPAND | |||||||
| O DO 67º CONGRESSO | |||||||
| ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, | |||||||
| VISANDO O INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 678/OR | 22/08/2025 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DO | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, E | |||||||
| 2025 | 677/OR | 22/08/2025 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO PARTICIPAND | |||||||
| O DO 67º CONGRESSO | |||||||
| ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, | |||||||
| VISANDO O I | |||||||
| 2025 | 676/OR | 22/08/2025 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP | |||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DO | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, E | |||||||
| 2025 | 674/OR | 22/08/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEANDRO | |||||||
| VINICIUS DA CONCEIÇÃO, | |||||||
| RICARDO GONÇALVES | |||||||
| DOS SANTOS E MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 673/OR | 22/08/2025 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, BEM COMO | |||||||
| PARTICIPAND O DO 67º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICIPIOS, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 672/OR | 22/08/2025 | RICARDO GONCALVES | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| DOS SANTOS | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 671/OR | 22/08/2025 | LEANDRO VINICIUS DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| CONCEICAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 662/OR | 22/08/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 11 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 18/08/2025. ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 649/OR | 22/08/2025 | VIDRACARIA CARDI LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| DUAS MOLAS HIDRÁULICAS | |||||||
| DE PISO E QUATRO | |||||||
| PUXADORES TUBULARES | |||||||
| DE AÇO INOX NAS PORTAS | |||||||
| DE VIDRO QUE LIGAM A | |||||||
| RECEPÇÃO DA CMV AS ALAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVA E | |||||||
| LEGISLATIVA . | |||||||
| 2025 | 665/AD | 21/08/2025 | JUNIOR DE FARIA VITOR | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR SARGENTO | |||||||
| MORENO, CONHECENDO | |||||||
| AS CIDADES DAS | |||||||
| CRIANÇAS, DE SANTA FÉ | |||||||
| DO SUL, SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO E BADY | |||||||
| BASSIT, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 651/OR | 19/08/2025 | CORREA & PAVAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| ILUMINACAO LTDA | ELÉTRICO PARA | ||||||
| REPOSIÇÃO. | |||||||
| 2025 | 660/OR | 15/08/2025 | R C V DISTRIBUIDO | CONSIDERAND O QUE, POR | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MEIO DO PEDIDO DE | ||||||
| LTDA | COMPRA Nº 00447/25, | ||||||
| SOLICITOU- SE A | |||||||
| ENTREGA DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA A DATA | |||||||
| DE 11/08/2025, | |||||||
| A QUAL NÃO FOI | |||||||
| ATENDIDA PELA | |||||||
| CONTRATADA; CONSIDERAND | |||||||
| O QUE A ÁGUA | |||||||
| MINERAL | |||||||
| 2025 | 659/OR | 15/08/2025 | APL - ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 658/OR | 14/08/2025 | CALEJON RELOGIOS DE | CONFECÇÃO DE | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| PONTO LTDA | CARTEIRINHA S/ CRACHÁ | ||||||
| DE IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO PARLAMENTAR | |||||||
| , PARA USO INSTICUIONA | |||||||
| L DOS VEREADORES | |||||||
| DA 19ª LEGISLATURA | |||||||
| - 2025 - 2028. | |||||||
| 2025 | 656/OR | 14/08/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 530,67 | R$ 530,67 | R$ 530,67 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PONTUAIS NA CMV. | ||||||
| 2025 | 655/OR | 14/08/2025 | NC COMERCIO DE | A DEMANDA PELA | R$ 768,18 | R$ 768,18 | R$ 768,18 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | AQUISIÇÃO DOS ITENS | ||||||
| S E TREINAMEN | MENCIONADOS FUNDAMENTA- | ||||||
| SE NA NECESSIDADE | |||||||
| DE REPOSIÇÃO | |||||||
| DOS ESTOQUES DE | |||||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEI | |||||||
| S E INSUMOS PARA A COPA | |||||||
| E COZINHA, QUE SÃO | |||||||
| CONSUMIDOS DIARIAMENTE | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. A | |||||||
| AQUISIÇÃO DOS COPOS | |||||||
| DESCARTÁVEI S SE | |||||||
| JUSTIFICA PELA | |||||||
| NECESSIDADE DE GARANTIR | |||||||
| A OFERTA DE RECIPIENTES | |||||||
| APROPRIADOS PARA O | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| OUTRAS BEBIDAS DE | |||||||
| FORMA PRÁTICA E | |||||||
| HIGIÊNICA, MINIMIZANDO | |||||||
| OS RISCOS DE | |||||||
| CONTAMINAÇÃ O E | |||||||
| OTIMIZANDO O | |||||||
| ATENDIMENTO AOS | |||||||
| USUÁRIOS DO LOCAL. | |||||||
| 2025 | 654/OR | 14/08/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 11 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 11/08/2025. ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 647/OR | 14/08/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 06 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025 QUE | |||||||
| OCORRERÁ A PARTIR DAS | |||||||
| 17:30H. | |||||||
| 2025 | 415/OR | 14/08/2025 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 8.680,00 | R$ 8.680,00 | R$ 8.680,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000011/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA A EXECUÇÃO | |||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE MASTROS | |||||||
| FABRICADOS EM AÇO | |||||||
| GALVANIZADO , BEM COMO | |||||||
| DE BANDEIRAS | |||||||
| DESTINADAS AO USO | |||||||
| EXTERNO, PARA | |||||||
| ATENDER ÀS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . EMPENHO REFERENTE | |||||||
| AOS SERVIÇOS A | |||||||
| SEREM PRESTADOS. | |||||||
| 2025 | 414/OR | 14/08/2025 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000011/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA A EXECUÇÃO | |||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE MASTROS | |||||||
| FABRICADOS EM AÇO | |||||||
| GALVANIZADO , BEM COMO | |||||||
| DE BANDEIRAS | |||||||
| DESTINADAS AO USO | |||||||
| EXTERNO, PARA | |||||||
| ATENDER ÀS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . EMPENHO REFERENTE | |||||||
| AOS CONJUNTOS | |||||||
| DE BANDEIRAS A | |||||||
| SEREM FORNECIDOS. | |||||||
| 2025 | 413/OR | 14/08/2025 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 59.580,00 | R$ 59.580,00 | R$ 59.580,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000011/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA A EXECUÇÃO | |||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE MASTROS | |||||||
| FABRICADOS EM AÇO | |||||||
| GALVANIZADO , BEM COMO | |||||||
| DE BANDEIRAS | |||||||
| DESTINADAS AO USO | |||||||
| EXTERNO, PARA | |||||||
| ATENDER ÀS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . EMPENHO REFERENTE | |||||||
| AOS MASTROS A SEREM | |||||||
| FORNECIDOS. | |||||||
| 2025 | 644/OR | 12/08/2025 | DOUGLAS FERNANDO | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | FLORAIS DECORATIVOS | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 04 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 653/OR | 11/08/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 652/OR | 11/08/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 331,64 | R$ 331,64 | R$ 331,64 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 650/OR | 11/08/2025 | MARCOS VINICIUS DO | SERVIÇOS DE REPAROS, | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| NASCIMENTO VENANCIO | MANUTENÇÕES E | ||||||
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |||||||
| PONTUAIS NA CMV. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O E | |||||||
| PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| TEMPORIZADO RES DE | |||||||
| TRILHO DIN; RECORTE DE | |||||||
| SOLO; PASSAGEM DE | |||||||
| CONDUÍTES E FIAÇÃO; | |||||||
| INST | |||||||
| 2025 | 648/OR | 11/08/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 06 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025 QUE | |||||||
| OCORRERÁ A PARTIR DAS | |||||||
| 17:30H. | |||||||
| 2025 | 646/OR | 11/08/2025 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 169,90 | R$ 169,90 | R$ 169,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 645/OR | 11/08/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 295,44 | R$ 295,44 | R$ 295,44 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PONTUAIS NA CMV. | ||||||
| 2025 | 639/OR | 11/08/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 574/OR | 11/08/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 | R$ 566,66 | R$ 566,66 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A SESSÃO | |||||||
| SOLENE QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA 04 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| COM A ARTE ELABORADA | |||||||
| PELA | |||||||
| 2025 | 643/OR | 05/08/2025 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE 05 TOALHAS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | REDONDAS DE LINHO E 10 | ||||||
| LTDA. | CADEIRAS DE FERRO PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO NA | |||||||
| SOLENIDADE DO DIA 04 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 642/OR | 05/08/2025 | DOUGLAS FERNANDO | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | FLORAIS DECORATIVOS | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 04 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 638/OR | 05/08/2025 | JOSE CEZAR MARQUES | LOCAÇÃO DE FREEZER | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA EPP | HORIZONTAL PARA | ||||||
| ACONDICIONA MENTO DE | |||||||
| ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO QUE SERÃO | |||||||
| SERVIDOS NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 637/OR | 05/08/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | (DOCES, SALGADOS, | ||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. DATA | |||||||
| DA ENTREG | |||||||
| 2025 | 636/OR | 05/08/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 2.070,75 | R$ 2.070,75 | R$ 2.070,75 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. DATA | |||||||
| DA ENTREG | |||||||
| 2025 | 635/OR | 05/08/2025 | GILBERTO AQUILES | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.560,45 | R$ 1.560,45 | R$ 1.560,45 |
| FRANCISCO | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. DATA | |||||||
| DE ENTREG | |||||||
| 2025 | 630/OR | 05/08/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 42,11 | R$ 42,11 | R$ 42,11 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO GABINETE | ||||||
| DO VEREADOR DR. | |||||||
| LEANDRO. | |||||||
| 2025 | 626/OR | 05/08/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 85,72 | R$ 70,24 | R$ 70,24 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 625/OR | 05/08/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 71,84 | R$ 71,84 | R$ 71,84 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 573/OR | 05/08/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A SESSÃO | |||||||
| SOLENE QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA 04 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| COM A ARTE ELABORADA | |||||||
| PELA | |||||||
| 2025 | 572/OR | 05/08/2025 | NILTON SILVA | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.571,40 | R$ 2.571,40 | R$ 2.571,40 |
| INFORMATICA | MICROFONE DE LAPELA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 550/OR | 05/08/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| INFORMATICA , | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONICOS E | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000016/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 10 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 10 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃO | |||||||
| COMPLETA DE 04 (QUATRO) | |||||||
| CONTROLADOR ES DE | |||||||
| ACESSO, BEM COMO | |||||||
| CONFIGURAÇÃ O COMPLETA | |||||||
| DOS MESMOS E | |||||||
| TREINAMENTO PARA PELO | |||||||
| MENOS 5 (CINCO) | |||||||
| SERVIDORES. | |||||||
| 2025 | 549/OR | 05/08/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 |
| INFORMATICA , | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONICOS E | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000016/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 10 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 10 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃO | |||||||
| COMPLETA DE 04 (QUATRO) | |||||||
| CONTROLADOR ES DE | |||||||
| ACESSO, BEM COMO | |||||||
| CONFIGURAÇÃ O COMPLETA | |||||||
| DOS MESMOS E | |||||||
| TREINAMENTO PARA PELO | |||||||
| MENOS 5 (CINCO) | |||||||
| SERVIDORES. | |||||||
| 2025 | 641/OR | 04/08/2025 | JUCIMARA GERMINARI | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| LOPES LEU | FLORAIS DECORATIVOS | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 04 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 628/OR | 04/08/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 39,84 | R$ 39,84 | R$ 39,84 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 627/OR | 04/08/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 274,90 | R$ 257,70 | R$ 257,70 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 624/OR | 04/08/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.198,75 | R$ 1.198,75 | R$ 1.198,75 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 623/OR | 04/08/2025 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 918,64 | R$ 918,64 | R$ 918,64 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| SERVIÇOS A SEREM | |||||||
| REALIZADOS. SEGUNDA | |||||||
| REVISAO MANUTENÇÃO | |||||||
| KM/TEMPOSEG UNDA | |||||||
| 2025 | 622/OR | 04/08/2025 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 306,83 | R$ 306,83 | R$ 306,83 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS. | |||||||
| 2025 | 621/OR | 04/08/2025 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 373,06 | R$ 373,06 | R$ 373,06 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS. | |||||||
| 2025 | 568/OR | 04/08/2025 | ORIENTE PLACAS LTDA | PEDIDO REALIZADO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| ATRAVÉS DE CÓPIA DA | |||||||
| COTAÇÃO 63/2025. | |||||||
| EMPENHO 561/2025 | |||||||
| CÓPIA UTILIZANDO | |||||||
| VALORES DO PEDIDO | |||||||
| 388/2025 E EMPENHO | |||||||
| 561/2025 AQUISIÇÃO | |||||||
| DE PLACAS COMEMORATIV | |||||||
| AS EM LATÃO COM LETRAS | |||||||
| EM ALTO | |||||||
| 2025 | 561/OR | 04/08/2025 | ORIENTE PLACAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 |
| COMEMORATIV AS EM LATÃO | |||||||
| COM LETRAS EM ALTO | |||||||
| RELEVO, COM MOLDURA E | |||||||
| ESTOJO DE MADEIRA COM | |||||||
| REVESTIMENT O INTERNO | |||||||
| EM CAMURÇA/ | |||||||
| AVELUDADO. PLACAS/ | |||||||
| ESTOJOS QUE SERÃO | |||||||
| ENTREGUES EM SESSÃO | |||||||
| SOL | |||||||
| 2025 | 634/OR | 01/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.279,12 | R$ 1.279,12 | R$ 1.279,12 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LEONARDO | ||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2025 | 633/OR | 01/08/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.558,26 | R$ 2.558,26 | R$ 2.558,26 |
| MUNICIPAL | LEONARDO LEMES | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2025 | 631/AD | 01/08/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 629/OR | 31/07/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO) DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: JOCENIR | |||||||
| FABIO DE SOUZA; E | |||||||
| LEONARDO LEMES | |||||||
| SANTANA | |||||||
| 2025 | 620/OR | 31/07/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 74,41 | R$ 74,41 | R$ 74,41 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 619/OR | 31/07/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 19.123,32 | R$ 19.123,32 | R$ 19.123,32 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 618/OR | 31/07/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 23.629,90 | R$ 23.629,90 | R$ 23.629,90 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 617/OR | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.455,45 | R$ 1.455,45 | R$ 1.455,45 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 616/OR | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.465,49 | R$ 17.465,49 | R$ 17.465,49 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 615/OR | 31/07/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 267,34 | R$ 267,34 | R$ 267,34 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 588/OR | 31/07/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 161,65 | R$ 161,65 | R$ 161,65 |
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DIVERSA NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CMV. | |||||||
| 2025 | 587/OR | 31/07/2025 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS | R$ 619,96 | R$ 619,96 | R$ 619,96 |
| MONTREZOR CALDANA | TÉRMICAS EM INOX PARA | ||||||
| CAFÉ, CHÁ E LEITE. | |||||||
| 2025 | 586/OR | 31/07/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 378,37 | R$ 378,37 | R$ 378,37 |
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DIVERSA NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CMV. | |||||||
| 2025 | 581/OR | 31/07/2025 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 444,00 | R$ 444,00 | R$ 444,00 |
| 46810273832 | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA PARA SESSÃO | |||||||
| SOLENE, COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 531/AD | 31/07/2025 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 530/AD | 31/07/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 421/ES | 31/07/2025 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 3.590,40 | R$ 3.156,56 | R$ 3.156,56 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. SALDO | |||||||
| REFERENTE AO ADITIVO | |||||||
| 01/2025. | |||||||
| 2025 | 21/ES | 31/07/2025 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 39.859,86 | R$ 30.337,68 | R$ 30.337,68 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 1/ES | 31/07/2025 | CENTRO SOCIAL DE | EMPENHO GLOBAL - | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
| VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE CONVÊNIO | ||||||
| -SERVIÇOS DE | |||||||
| ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO | |||||||
| FINBANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 614/OR | 30/07/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.977,97 | R$ 7.977,97 | R$ 7.977,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 613/OR | 30/07/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 612/OR | 30/07/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.542,88 | R$ 18.542,88 | R$ 18.542,88 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | REF. 13O SALARIO | ||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 611/OR | 30/07/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 610/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.494,37 | R$ 50.494,37 | R$ 50.494,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 609/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.751,88 | R$ 81.751,88 | R$ 81.751,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 608/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.063,44 | R$ 7.063,44 | R$ 7.063,44 |
| MUNICIPAL | REF. 13.O SALARIO | ||||||
| 2025 | 607/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 606/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.561,76 | R$ 5.561,76 | R$ 5.561,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 605/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.184,33 | R$ 5.184,33 | R$ 5.184,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 604/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.701,74 | R$ 16.701,74 | R$ 16.701,74 |
| MUNICIPAL | REF. 13.O SALARIO | ||||||
| 2025 | 603/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.236,56 | R$ 29.236,56 | R$ 29.236,56 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 602/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.307,81 | R$ 74.307,81 | R$ 74.307,81 |
| MUNICIPAL | REF. 13.O SALARIO | ||||||
| 2025 | 601/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.034,80 | R$ 17.034,80 | R$ 17.034,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 600/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.177,70 | R$ 9.177,70 | R$ 9.177,70 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 599/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 598/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.172,32 | R$ 17.172,32 | R$ 17.172,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 597/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.027,69 | R$ 11.027,69 | R$ 11.027,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 596/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 595/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.163,05 | R$ 1.163,05 | R$ 1.163,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 594/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.831,54 | R$ 1.831,54 | R$ 1.831,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 593/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.939,42 | R$ 2.939,42 | R$ 2.939,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 592/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 591/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 715,04 | R$ 715,04 | R$ 715,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 590/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.354,73 | R$ 16.354,73 | R$ 16.354,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 589/OR | 30/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.277,21 | R$ 62.277,21 | R$ 62.277,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 579/AD | 30/07/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ E A | |||||||
| SERVIDORA DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| CAMPINAS, COM O | |||||||
| SECRETARIO DE SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS O SR. | |||||||
| 2025 | 546/OR | 29/07/2025 | NILTON SILVA | AQUISIÇÃO DE | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 |
| INFORMATICA | IMPRESSORA MULTIFUNCIO | ||||||
| NAL, TANQUE DE TINTA, | |||||||
| COM CAPACIDADE | |||||||
| DE IMPRESSÃO | |||||||
| DE FOLHAS A3 PARA | |||||||
| UTILIZAÇÃO DA | |||||||
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 583/OR | 28/07/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 582/OR | 28/07/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 405,60 | R$ 405,60 | R$ 405,60 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 569/OR | 28/07/2025 | ANA LIGIA DAMAZIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| BATISTA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A DESOBSTRUÇÃ | |||||||
| O E LIMPEZA COMPLETA | |||||||
| (INCLUINDO | |||||||
| 2025 | 578/OR | 25/07/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ E A | |||||||
| SERVIDORA DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| CAMPINAS, COM O | |||||||
| SECRETARIO DE SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS O SR. | |||||||
| 2025 | 577/OR | 25/07/2025 | DENISE CRISTINA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| RAUTCH DA SILVA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ, NA | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| COM O SECRETARIO | |||||||
| DE SERVIÇOS PÚBLICOS O | |||||||
| SR. ERNESTO DIMAS | |||||||
| PAULELLA E O | |||||||
| ENGENHEIRO ALEXANDRE | |||||||
| GONÇALVES VISITANDO | |||||||
| USINA VERDE SUSTENTÁVEL | |||||||
| - COMPOSTAGEM | |||||||
| , VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 576/OR | 25/07/2025 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| COM O SECRETARIO | |||||||
| DE SERVIÇOS PÚBLICOS O | |||||||
| SR. ERNESTO DIMAS | |||||||
| PAULELLA E O | |||||||
| ENGENHEIRO ALEXANDRE | |||||||
| GONÇALVES VISITANDO | |||||||
| USINA VERDE SUSTENTÁVEL | |||||||
| - COMPOSTAGEM | |||||||
| , VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 567/OR | 25/07/2025 | NILTON SILVA | AQUISIÇÃO DE CARTÃO | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 165,87 |
| INFORMATICA | DE MEMÓRIA PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO NO DRONE. | |||||||
| 2025 | 563/OR | 25/07/2025 | HLM REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA | R$ 1.962,00 | R$ 1.962,00 | R$ 1.962,00 |
| OES LTDA | PARA TRANSPORTE | ||||||
| DE LIXO. | |||||||
| 2025 | 562/OR | 25/07/2025 | HLM REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE LAVADORA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| OES LTDA | DE ALTA PRESSÃO | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 575/OR | 24/07/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE | R$ 359,40 | R$ 359,40 | R$ 359,40 |
| LTDA | UTENSÍLIOS DE COPA E | ||||||
| COZINHA DESTINADOS | |||||||
| AO USO EM OCASIÕES | |||||||
| EXCEPCIONAI S, COMO | |||||||
| SESSÕES SOLENES. | |||||||
| 2025 | 571/OR | 24/07/2025 | SANDRA ANDRINA | AQUISIÇÃO DE | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| HERNANDEZ JABUR LTDA | MATERIAL/ UTESILOS DE | ||||||
| COPA E COZINHA DE | |||||||
| USO EM EVENTOS DE | |||||||
| COFFEE BREAK. | |||||||
| 2025 | 570/OR | 24/07/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 465,90 | R$ 465,90 | R$ 465,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 560/OR | 22/07/2025 | FUNDACAO EDUCACIONAL | AQUISIÇÃO DE DUAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| DE VOTUPORANGA | VAGAS NO CURSO: | ||||||
| "CAPACITAÇÃ O | |||||||
| PROFISSIONA L - | |||||||
| EXCELÊNCIA EM CONTROLE | |||||||
| INTERNO". DATA DO | |||||||
| CURSO: 18 DE JULHO DE | |||||||
| 2025. HORÁRIO DO | |||||||
| CURSO: 8H ÀS 12H / | |||||||
| 13H30 ÀS 17H30. | |||||||
| LOCAL DO CURSO: UNI | |||||||
| 2025 | 547/OR | 22/07/2025 | VANT VISUAL SOLUCOES | PEDIDO GERADO A | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 |
| SERVICOS E COMERCIO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONIC | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000014/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE DUAS | |||||||
| VAGAS PARA PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O NO CURSO PRESENCIAL | |||||||
| DE OPERAÇÃO DE DRONES | |||||||
| PROFISSIONA L, COM 24 | |||||||
| HORAS DE DURAÇÃO | |||||||
| DIVIDIDAS EM 03 DIAS, | |||||||
| QUE OCORRERÁ | |||||||
| NOS DIAS 14,15 E 16 | |||||||
| DE JULHO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 25/ES | 22/07/2025 | EDGAR LEITE FERNANDES | PEDIDO GERADO A | R$ 4.776,00 | R$ 2.166,00 | R$ 2.166,00 |
| ALIMENTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000011/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 10 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 10 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ, | |||||||
| BEBIDAS QUENTES E | |||||||
| INSUMOS PARA | |||||||
| MÁQUINA DE CAFÉ | |||||||
| VENDING, A FIM DE | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA, COM | |||||||
| ENTREGA DE FORMA | |||||||
| PARCELADA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) ANO | |||||||
| 2025 | 555/AD | 21/07/2025 | JUNIOR DE FARIA VITOR | ESTAREMOS NA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| SERVIDOR PEDRO | |||||||
| HENRIQUE PEREIRA DOS | |||||||
| REIS KOJIMA, | |||||||
| PARTICIPAND O DO CURSO | |||||||
| PRESENCIAL "OPERAÇÕES | |||||||
| DE DRONES - PROFISSIONA | |||||||
| L", MINISTRADO | |||||||
| PELA EMPRESA | |||||||
| VANT VISUAL SOLUÇÕES | |||||||
| SERVIÇOS E COMERCIO | |||||||
| ELETRÔNICO LTDA (DRONE | |||||||
| VISUAL), VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 566/OR | 18/07/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 103,20 | R$ 103,20 | R$ 103,20 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 565/OR | 18/07/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 310,47 | R$ 310,47 | R$ 310,47 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 564/OR | 18/07/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 206,10 | R$ 206,10 | R$ 206,10 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENIZAÇÃ | ||||||
| O E LIMPEZA DE USO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 533/OR | 18/07/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | REPOSIÇÃO DE MATERIAL | R$ 272,39 | R$ 272,39 | R$ 272,39 |
| LTDA | DE CONSUMO E INSUMOS | ||||||
| DEUSO REGULAR DA | |||||||
| COPA/ COZINHA. | |||||||
| 2025 | 558/OR | 17/07/2025 | BEM ESTAR HIGIENIZACA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 |
| O LTDA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| LIMPEZA DOS 202 | |||||||
| (DUZENTOS E DOIS) | |||||||
| MÓDULOS DE PLACAS | |||||||
| SOLARES, BEM COMO | |||||||
| TODAS AS ESTRUTURAS | |||||||
| METÁLICAS COM | |||||||
| COBERTURA EM | |||||||
| POLICARBONA TO E | |||||||
| SIMILAR DO PRÉDIO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 557/AD | 17/07/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| ACOMPANHAND O OS | |||||||
| SERVIDORES JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR E PEDRO | |||||||
| HENRIQUE PEREIRA DOS | |||||||
| REIS KOJIMA, QUE | |||||||
| PARTICIPARÃ O DO CURSO | |||||||
| PRESENCIAL "OPERAÇÕES | |||||||
| DE DRONES - PROFISSIONA | |||||||
| L", MINISTR | |||||||
| 2025 | 559/OR | 15/07/2025 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 108,90 | R$ 108,90 | R$ 108,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 554/OR | 14/07/2025 | APRAVEL VEICULOS | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | R$ 203,86 | R$ 203,86 | R$ 203,86 |
| LTDA | OFICIAL CRUZE 1.4 | ||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. DEFEITOS | |||||||
| RELATADOS: 1- O | |||||||
| VEÍCULO CONTINUA | |||||||
| ACELERANDO APÓS SOLTAR | |||||||
| O PEDAL DO ACELERADOR. | |||||||
| 2- CORREÇÃO DO | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO | |||||||
| 2025 | 553/OR | 14/07/2025 | APRAVEL VEICULOS | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| LTDA | OFICIAL CRUZE 1.4 | ||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. DEFEITOS | |||||||
| RELATADOS: 1- O | |||||||
| VEÍCULO CONTINUA | |||||||
| ACELERANDO APÓS SOLTAR | |||||||
| O PEDAL DO ACELERADOR. | |||||||
| 2- CORREÇÃO DO | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO | |||||||
| 2025 | 556/OR | 11/07/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| ACOMPANHAND O OS | |||||||
| SERVIDORES JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR E PEDRO | |||||||
| HENRIQUE PEREIRA DOS | |||||||
| REIS KOJIMA, QUE | |||||||
| PARTICIPARÃ O DO CURSO | |||||||
| PRESENCIAL "OPERAÇÕES | |||||||
| DE DRONES - PROFISSIONA | |||||||
| L", MINISTR | |||||||
| 2025 | 551/OR | 10/07/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 |
| SANTOS | ACESSÓRIOS/ ABASTECIMEN | ||||||
| TO DE IMPRESSORAS | |||||||
| COLORIDAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 548/OR | 10/07/2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 9 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 9 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE DRONE. | |||||||
| 2025 | 536/OR | 03/07/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE WEBCAM | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| INFORMATICA , | PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| ELETRONICOS E | NO GABINETE DO VEREADOR | ||||||
| DR. LEANDRO. | |||||||
| 2025 | 535/OR | 03/07/2025 | I. D. RONDINI | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO/ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| LTDA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | ||||||
| DE ESCADA E PASSARELA | |||||||
| COM CORRIMÃO | |||||||
| PARA ACESSO À CASA DE | |||||||
| MÁQUINAS DO AR | |||||||
| CONDICIONAD O VRF DO | |||||||
| PLENÁRIO DR OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI E CAIXA | |||||||
| D'ÁGUA DO SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA CONTRA | |||||||
| INCÊNDIO. | |||||||
| 2025 | 534/OR | 03/07/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | REPOSIÇÃO DE MATERIAL | R$ 408,09 | R$ 408,09 | R$ 408,09 |
| OS DE VOTUPORANGA | DE CONSUMO E INSUMOS | ||||||
| LTDA. | DEUSO REGULAR DA | ||||||
| COPA/ COZINHA. | |||||||
| 2025 | 532/OR | 03/07/2025 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS E | ||||||
| ABASTECIMEN TO DE | |||||||
| IMPRESSORAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 496/OR | 03/07/2025 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO EM REFORMA | ||||||
| PINTURA DO PLENÁRIO | |||||||
| 2025 | 542/OR | 01/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.100,96 | R$ 3.100,96 | R$ 3.100,96 |
| MUNICIPAL | SERVIDORES RGPS | ||||||
| 2025 | 541/OR | 01/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDORES | R$ 6.201,92 | R$ 6.201,92 | R$ 6.201,92 |
| MUNICIPAL | RGPS | ||||||
| 2025 | 540/OR | 01/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 28.128,01 | R$ 28.128,01 | R$ 28.128,01 |
| MUNICIPAL | SERVIDORES | ||||||
| 2025 | 539/OR | 01/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDORES | R$ 56.256,15 | R$ 56.256,15 | R$ 56.256,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 538/OR | 01/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS DE | R$ 6.313,62 | R$ 6.313,62 | R$ 6.313,62 |
| MUNICIPAL | VEREADORES | ||||||
| 2025 | 537/OR | 01/07/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 18.940,88 | R$ 18.940,88 | R$ 18.940,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 529/OR | 30/06/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELÉTRICO. | ||||||
| 2025 | 528/OR | 30/06/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 527/OR | 30/06/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 328,59 | R$ 328,59 | R$ 328,59 |
| LTDA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| COM SERVIÇOS DE | |||||||
| GRAVAÇÃO DAS SESSÕES | |||||||
| LEGISLATIVA S PARA O | |||||||
| PERIODO DE 01/01 A | |||||||
| 12/07/2025 - (ADITIVO | |||||||
| - 3). | |||||||
| 2025 | 526/OR | 30/06/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 19.685,71 | R$ 19.685,71 | R$ 19.685,71 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 525/OR | 30/06/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 24.324,81 | R$ 24.324,81 | R$ 24.324,81 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 524/OR | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.369,97 | R$ 1.369,97 | R$ 1.369,97 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 523/OR | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.439,67 | R$ 16.439,67 | R$ 16.439,67 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 502/OR | 30/06/2025 | VIDRACARIA PONTUAL | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| LTDA | DE ARREBITES | ||||||
| PARA MELHOR FIXAÇÃO DE | |||||||
| DOBRADIÇAS E REGULAGEM | |||||||
| DA PORTA DA CABINE | |||||||
| ESQUERDA DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA RECEPÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 500/OR | 30/06/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 499/OR | 30/06/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 181,30 | R$ 181,30 | R$ 181,30 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 2025 | 456/AD | 30/06/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 455/AD | 30/06/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 8/GL | 30/06/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | VALOR DO EMPENHO | R$ 20.929,02 | R$ 20.929,02 | R$ 20.929,02 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ESTIMADO DAS | ||||||
| SERV | DESPESAS COM LOCACAO | ||||||
| DE SOFTWARE GESTÃO RH, | |||||||
| FOLHA DE PAGAMENTO, | |||||||
| PORTAL TRANSPARENC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADAO, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 11/07/2025 .(2 | |||||||
| ADITIVO) | |||||||
| 2025 | 7/ES | 30/06/2025 | FUNDACAO RADIO | VALOR DO EMPENHO | R$ 115.663,29 | R$ 111.457,35 | R$ 111.457,35 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | GLOBAL ESTIMADO DE | ||||||
| SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO | |||||||
| EMTV ABERTA DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS E | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS DA | |||||||
| CÂMARA, PARA O | |||||||
| PERIDO DE 01/01 A | |||||||
| 11/07/2025. | |||||||
| 2025 | 3/ES | 30/06/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 13.691,31 | R$ 13.691,31 | R$ 13.691,31 |
| LTDA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| COM SERVIÇOS DE | |||||||
| GRAVAÇÃO DAS SESSÕES | |||||||
| LEGISLATIVA S PARA O | |||||||
| PERIODO DE 01/01 A | |||||||
| 12/07/2025 - (ADITIVO | |||||||
| - 3). | |||||||
| 2025 | 522/OR | 27/06/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 521/OR | 27/06/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 520/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.414,41 | R$ 5.414,41 | R$ 5.414,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 519/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 96.795,59 | R$ 96.795,59 | R$ 96.795,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 518/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 517/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 516/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 515/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.787,28 | R$ 34.787,28 | R$ 34.787,28 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 514/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.629,48 | R$ 36.629,48 | R$ 36.629,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 513/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 512/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.125,74 | R$ 22.125,74 | R$ 22.125,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 511/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 510/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 509/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 508/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.597,82 | R$ 3.597,82 | R$ 3.597,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 507/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.185,64 | R$ 3.185,64 | R$ 3.185,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 506/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.629,76 | R$ 6.629,76 | R$ 6.629,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 505/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.062,91 | R$ 1.062,91 | R$ 1.062,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 504/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.437,04 | R$ 6.437,04 | R$ 6.437,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 503/OR | 27/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 104.726,06 | R$ 104.726,06 | R$ 104.726,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 490/AD | 27/06/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, CHEFE DE | |||||||
| GABINETE DA PRESIDENCIA | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI E COM O | |||||||
| SECRETÁRIO EXECUTIVO | |||||||
| DO CINORP SR. JOSE | |||||||
| ANTONIO DE SOUZA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DO | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 498/OR | 26/06/2025 | HLM REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 248,10 | R$ 248,10 | R$ 248,10 |
| OES LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÕES DIVERSAS | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 497/OR | 26/06/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRODUTOS / SERVIÇOS | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | ASO PERIÓDICO | ||||||
| LUCIANA LUIZA | |||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| (246.137. 088-50) | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA ASO | |||||||
| ADMISSIONAL PEDRO | |||||||
| HENRIQUE PEREIRA DOS | |||||||
| REIS KOJIMA (519.652. | |||||||
| 498-33) | |||||||
| 2025 | 495/OR | 26/06/2025 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| LTDA ME | DE MÍDIAS DE MATERIAL | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| DE SISTEMA DE | |||||||
| VIDEO/SOM DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 494/OR | 25/06/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 491/AD | 25/06/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVERIO MORENO | |||||||
| CAMARGO EM REUNIÃO COM | |||||||
| O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| BEM COMO NO HOSPÍTAL DE | |||||||
| BASE COM O DEPUTADO | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 483/OR | 25/06/2025 | NALISON GRACIANO DE | SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | DE VAZAMENTO | ||||||
| EM SISTEMA DE | |||||||
| ESCOAMENTO DE ÁGUA DE | |||||||
| CHUVA DE TELHADO DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA, EM | |||||||
| 02 PONTOS, COM REPARO | |||||||
| E TROCA DE CONEXÕS DE | |||||||
| PVC. UTILIZAÇÃO | |||||||
| DE AINDAIMES | |||||||
| PARA MANU | |||||||
| 2025 | 482/OR | 25/06/2025 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÃO DE JOGO DE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| ME | PEÇAS PARA MONTAGEM DE | ||||||
| ANDAIME PARA USO | |||||||
| ATÉ 5 METROS DE | |||||||
| ALTURA, PARA USO | |||||||
| NOS SERVIÇOS DE | |||||||
| REPARO DE CANO DE | |||||||
| DRENAEM DE ÁGUA DE | |||||||
| CHUVA DO TELHADO DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 480/OR | 25/06/2025 | REFRIAR COM. E | AQUISIÇÃO DE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | COMPONENTES E | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ACESSÓRIOS DOS | ||||||
| ASPIRADORES DE PÓ/ ÁGUA | |||||||
| -MARCA: ELETROLUX | |||||||
| BP-2135 E BP-1622. | |||||||
| 2025 | 479/OR | 25/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | COMPLEMENTO DE | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| OS LTDA | LANÇAMENTO DO PEDIDO | ||||||
| DE EMPENHO - 0334/25, | |||||||
| RELATIVO AO VALOR | |||||||
| UNITÁRIO APLICADO A | |||||||
| MENOR, QUE ORA | |||||||
| REGULARIZAM OS. | |||||||
| 2025 | 477/OR | 25/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.695,00 | R$ 1.695,00 | R$ 1.695,00 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 474/OR | 25/06/2025 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO EM REFORMA | ||||||
| PINTURA DO PLENÁRIO | |||||||
| 2025 | 493/OR | 24/06/2025 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS/ ABASTECIMEN | ||||||
| TO DE IMPRESSORAS | |||||||
| COLORIDAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 492/OR | 24/06/2025 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS E | ||||||
| ABASTECIMEN TO DE | |||||||
| IMPRESSORAS COLORIDAS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 484/OR | 24/06/2025 | JEFFERSON SEIXAS | SERVIÇOS COMPLEMENTA | R$ 600,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | RES DE MANUTENÇÃO | ||||||
| DA PINTURA NA ÁREA | |||||||
| INTERNA DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA, INCLUINDO | |||||||
| SERVIÇO DE APLICAÇÃO | |||||||
| DE IMPERMEABIL | |||||||
| IZAÇÃO E PREPRAÇÃO | |||||||
| C/RASPAGEM/ LIXAMENTO. | |||||||
| AO PEDIDO 325/25. | |||||||
| (REL | |||||||
| 2025 | 469/OR | 24/06/2025 | JEFFERSON SEIXAS | MANUTENÇÃO DA PINTURA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | NA ÁREA INTERNA DO | ||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA, | |||||||
| INCLUINDO SERVIÇO DE | |||||||
| APLICAÇÃO DE | |||||||
| IMPERMEABIL IZAÇÃO E | |||||||
| PREPRAÇÃO C/RASPAGEM/ | |||||||
| LIXAMENTO. | |||||||
| 2025 | 489/OR | 23/06/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, CHEFE DE | |||||||
| GABINETE DA PRESIDENCIA | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI E COM O | |||||||
| SECRETÁRIO EXECUTIVO | |||||||
| DO CINORP SR. JOSE | |||||||
| ANTONIO DE SOUZA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DO | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 488/OR | 23/06/2025 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DO | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, V | |||||||
| 2025 | 487/OR | 23/06/2025 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP | |||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DO | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, V | |||||||
| 2025 | 486/OR | 23/06/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE 05 PUFS | R$ 2.495,00 | R$ 2.495,00 | R$ 2.495,00 |
| SANTOS | CONFORME PROCESSO | ||||||
| ADM.AQUISIÇ ÃO DE 5 | |||||||
| (CINCO) UNIDADES DE | |||||||
| PUFF REDONDO, | |||||||
| CONFORME ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES TÉCNICAS | |||||||
| DETALHADAS. . A | |||||||
| PRESENTE SOLICITAÇÃO | |||||||
| VISA A AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MOBILIÁRIO | |||||||
| ADEQU | |||||||
| 2025 | 485/OR | 18/06/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
| SANTOS | MA DECONSUMO | ||||||
| DE USO DO SETOR DE | |||||||
| TECNOLOGIA DA | |||||||
| INFORMAÇÃO. | |||||||
| 2025 | 426/OR | 18/06/2025 | VOTUSERV COMERCIO DE | A PRESENTE SOLICITAÇÃO | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| EXTINTORES LTDA | TEM COMO OBJETIVO A | ||||||
| REALIZAÇÃO DA RECARGA | |||||||
| DOS EXTINTORES | |||||||
| DE INCÊNDIO PERTENCENTE | |||||||
| S AO SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA DA BRIGADA | |||||||
| DE INCÊNDIO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . A MEDIDA | |||||||
| É | |||||||
| 2025 | 481/OR | 17/06/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 257,50 | R$ 177,70 | R$ 177,70 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 478/OR | 17/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| OS LTDA | PARA O FORNECIMENT | ||||||
| O DE ITENS DE COPA E | |||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2025 | 476/OR | 11/06/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,89 | R$ 90,89 | R$ 90,89 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 475/OR | 11/06/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 554,30 | R$ 554,30 | R$ 554,30 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 468/OR | 11/06/2025 | GILMAR BOAVENTURA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE ADESIVO/ INSULFILM | ||||||
| TIPO G5 PARA | |||||||
| PROTEÇÃO DE LUZ SOLAR | |||||||
| DO AMBIENTE DA | |||||||
| RECEPÇÃO, NA PORTA DE | |||||||
| VIDRO MED.: 2600 X 2098 | |||||||
| MM - DA ÁREA | |||||||
| ADMINSTRATI VA. | |||||||
| 2025 | 473/OR | 10/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 101,97 | R$ 101,97 | R$ 101,97 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 472/OR | 10/06/2025 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| LTDA ME | DE MATERIAL DE | ||||||
| INSTALAÇÕES DE SISTEMA | |||||||
| DE VIDEO/SOM | |||||||
| 2025 | 471/OR | 10/06/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| SANTOS | MATERIAL DE USO EM | ||||||
| INFORMÁTICA | |||||||
| 2025 | 470/OR | 10/06/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA-STX- 2B29 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 466/OR | 10/06/2025 | TOPPING FORROS LTDA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
| - EPP | Nº 00267/25, | ||||||
| DE 13/05/2025, | |||||||
| REFERENTE AO AUMENTO | |||||||
| DA QUANTIDADE | |||||||
| SOLICITADA PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, PASSANDO DE | |||||||
| 3 (TRÊS) PARA 6 | |||||||
| (SEIS) CAIXAS, EM | |||||||
| VIRTUDE DA DEMANDA DO | |||||||
| SETOR. PO | |||||||
| 2025 | 462/OR | 10/06/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| ME | DE 1 PLACA DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO EM PVC COM | |||||||
| 2 VENTOSAS MED.: 45 X | |||||||
| 305 CM, PARA | |||||||
| FIXAÇÃO OCASIONALME | |||||||
| NTE, NA PORTA DE | |||||||
| VIDRO DE ENTRADA DA | |||||||
| RECEPÇÃO, COM A | |||||||
| INSCRIÇÃO: "DIRIJA-SE | |||||||
| À ENTRA | |||||||
| 2025 | 450/OR | 10/06/2025 | PATRICK WELDER | PROC. ADM Nº | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| SILVA SANTOS | 123/2025. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃ | |||||||
| 2025 | 449/OR | 10/06/2025 | PATRICK WELDER | PROC. ADM Nº | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 |
| SILVA SANTOS | 123/2025. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃO | |||||||
| 2025 | 392/OR | 10/06/2025 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| - EPP | DE FORRO MINERAL | ||||||
| BRANCO PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DE PEÇAS EM LUGARES | |||||||
| DIVERSOS DA CMV | |||||||
| 2025 | 214/OR | 10/06/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | SERVIÇO DE ASSESSORIA | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | EVENTUAL PARA: | ||||||
| SERV | -CRIAÇÃO DE UM NOVO | ||||||
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA | |||||||
| ; -PARAMETRIZ | |||||||
| AÇÃO DAS VERBAS DO | |||||||
| NOVO FUNDO DE | |||||||
| PREVIDÊNCIA (VERBAS DE | |||||||
| FOLHA, FÉRIAS, | |||||||
| 13º, PATRONAL); | |||||||
| -INSTRUÇÕES PARA LA | |||||||
| 2025 | 458/OR | 09/06/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 26,34 | R$ 26,34 | R$ 26,34 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 457/OR | 09/06/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 531,08 | R$ 531,08 | R$ 531,08 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 401/OR | 09/06/2025 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE MESAS | R$ 1.761,76 | R$ 1.761,75 | R$ 1.761,75 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | PARA USO EM EXPEDIENTE. | ||||||
| LTDA | ONDE SERÃO UTILIZADAS | ||||||
| CONFORME CRIAÇÃO DE | |||||||
| NOVO CARGO EM COMISSÃO | |||||||
| E TAMBÉM PARA O | |||||||
| GABINETE DA VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA. | |||||||
| 2025 | 467/OR | 05/06/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 127,66 | R$ 127,66 | R$ 127,66 |
| AO DE PRODUTOS | DE USO EM SISTEMA DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | INSTALAÇÕES E | ||||||
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | |||||||
| 2025 | 408/OR | 05/06/2025 | GILMAR BOAVENTURA | SERVIÇO DE APLICAÇÃO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE PELÍCULA JATEADA NAS | ||||||
| PORTAS DE VIDRO NO | |||||||
| ACESSO PRIVATIVO | |||||||
| AO PLENÁRIO E À MESA | |||||||
| DIRETORA, DA CÂMARA, | |||||||
| PARA INIBIR A VISÃO/ | |||||||
| TRANSPARÊNC IA DO LADO | |||||||
| DE DENTRO PARA O LADO | |||||||
| DE FORA, | |||||||
| 2025 | 465/OR | 04/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 31,98 | R$ 31,98 | R$ 31,98 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 460/OR | 04/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 104,13 | R$ 104,13 | R$ 104,13 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 459/OR | 04/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 197,64 | R$ 197,64 | R$ 197,64 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 464/OR | 03/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.218,42 | R$ 1.218,42 | R$ 1.218,42 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR JORGE | ||||||
| MARTINS NETO | |||||||
| 2025 | 463/OR | 03/06/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.436,85 | R$ 2.436,85 | R$ 2.436,85 |
| MUNICIPAL | JORGE MARTINS | ||||||
| NETO | |||||||
| 2025 | 461/OR | 03/06/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 403/OR | 03/06/2025 | PROK SOLUTION | PEDIDO GERADO A | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| CONSULTORIA E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LICITACOES LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000013/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 8 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 8 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DE VÍDEO PROFISSIONA | |||||||
| L (WIRELESS) | |||||||
| PARA UTILIZAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI, EM | |||||||
| ESPECIAL, EM | |||||||
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, | |||||||
| SESSÕES PLENÁRIAS E | |||||||
| QUAISQUER OUTROS | |||||||
| EVENTOS. | |||||||
| 2025 | 402/OR | 03/06/2025 | PROK SOLUTION | PEDIDO GERADO A | R$ 10.318,98 | R$ 10.318,98 | R$ 10.318,98 |
| CONSULTORIA E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LICITACOES LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000013/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 8 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 8 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DE VÍDEO PROFISSIONA | |||||||
| L (WIRELESS) | |||||||
| PARA UTILIZAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI, EM | |||||||
| ESPECIAL, EM | |||||||
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, | |||||||
| SESSÕES PLENÁRIAS E | |||||||
| QUAISQUER OUTROS | |||||||
| EVENTOS. | |||||||
| 2025 | 428/OR | 02/06/2025 | APRAVEL VEICULOS | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO | R$ 451,00 | R$ 451,00 | R$ 451,00 |
| LTDA | DE PROBLEMA TÉCNICO DE | ||||||
| SISTEMA DETRANSMISS | |||||||
| ÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE/002. | |||||||
| 2025 | 427/OR | 02/06/2025 | APRAVEL VEICULOS | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |
| LTDA | DE PROBLEMA TÉCNICO DE | ||||||
| SISTEMA DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DO VEÍCULO CRUZE/002. | |||||||
| TROCA DE ÓLEO DO | |||||||
| CÂMBIO. | |||||||
| 2025 | 454/OR | 30/05/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 19.912,35 | R$ 19.912,35 | R$ 19.912,35 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 453/OR | 30/05/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 24.604,85 | R$ 24.604,85 | R$ 24.604,85 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 452/OR | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.397,69 | R$ 1.397,69 | R$ 1.397,69 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 451/OR | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.772,33 | R$ 16.772,33 | R$ 16.772,33 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 425/OR | 30/05/2025 | NALISON GRACIANO DE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | DE ÁREA LATERAL DO | ||||||
| ACESSO PRIVATIVO, | |||||||
| ENTRE A RECEPÇÃO | |||||||
| ADMINISTRAT IVA PARA O | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| PREPARO DE IMPERMEABIL | |||||||
| IZAÇÃO E CONCRETAGEM | |||||||
| -ÁREA DE 30 M². | |||||||
| 2025 | 375/AD | 30/05/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 374/AD | 30/05/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 448/OR | 29/05/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 447/OR | 29/05/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 446/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.416,75 | R$ 12.416,75 | R$ 12.416,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 445/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 96.798,25 | R$ 96.798,25 | R$ 96.798,25 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 444/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 443/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 442/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 441/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.554,48 | R$ 30.554,48 | R$ 30.554,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 440/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.655,68 | R$ 36.655,68 | R$ 36.655,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 439/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 | R$ 2.656,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 438/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.317,84 | R$ 21.317,84 | R$ 21.317,84 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 437/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 436/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 435/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 | R$ 1.395,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 434/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.627,08 | R$ 3.627,08 | R$ 3.627,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 433/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.162,21 | R$ 3.162,21 | R$ 3.162,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 432/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 431/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.233,27 | R$ 1.233,27 | R$ 1.233,27 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 430/OR | 29/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.824,98 | R$ 110.824,98 | R$ 110.824,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 429/OR | 29/05/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO)- PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: RICARDO | |||||||
| MACHADO; E ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME. ATESTADO DE | |||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| ( | |||||||
| 2025 | 23/ES | 29/05/2025 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 7.412,68 | R$ 7.412,68 | R$ 7.412,68 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2025 | 424/OR | 27/05/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 508,76 | R$ 508,76 | R$ 508,76 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 423/OR | 27/05/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS | |||||||
| POSSE DA NOVA | |||||||
| DIRETORIA DO CONSEG | |||||||
| CENTRO DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 22/05/2025 ÀS 08:00H. | |||||||
| NÚMERO ESTIMADO | |||||||
| 2025 | 422/OR | 27/05/2025 | LUIS FERNANDO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| MARQUES BREJAO | PROGRAMAÇÃO E REGULAGEM | ||||||
| 34928721829 | DE SISTEMA DE SOM DO | ||||||
| PLENARIO DA CÂMARA, POR | |||||||
| ESPECIALIST A TÉCNICO | |||||||
| DE ENGENHARIA | |||||||
| DE SOM. | |||||||
| 2025 | 420/OR | 23/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 419/OR | 23/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 418/OR | 23/05/2025 | SAO BENTO UTILIDADES | AQUISIÇÃO DE | R$ 419,34 | R$ 419,34 | R$ 419,34 |
| DOMESTICAS LTDA | UTENSILIOS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO DA COPA/ | |||||||
| COZINHA, NA CM | |||||||
| VOTUPORANGA .. | |||||||
| 2025 | 417/OR | 23/05/2025 | COMERCIO REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 262,95 | R$ 262,95 | R$ 262,95 |
| AO UTILIDADES | UTENSILIOS DE COPA E | ||||||
| E DIVERSOS LTDA | COZINHA, PARA USO DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 416/OR | 23/05/2025 | MARCOS ANTONIO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| EXECUTIVA, LOCAL 34 - | |||||||
| SALA TELEFONISTA | |||||||
| . BEM PATRIMONIAL | |||||||
| : 001/2409. | |||||||
| 2025 | 411/OR | 23/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 787,54 | R$ 787,54 | R$ 787,54 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 409/OR | 23/05/2025 | FUZZARI & DISTASI | CONTRATAÇÃO URGENTE E | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| LTDA ME | IMEDIATA PARA | ||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA MESA | |||||||
| DE SOM DIGITAL | |||||||
| (MIXER DIGITAL) | |||||||
| DESTINADA AO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTÁVIO VISCARDI, | |||||||
| BEM COMO PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇO DE | |||||||
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃ | |||||||
| O, REGUL | |||||||
| 2025 | 412/AD | 22/05/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVERIO MORENO | |||||||
| CAMARGO E OS | |||||||
| POLICIAIS MILITAR | |||||||
| KEBER TROIANI E | |||||||
| ANTONIO MENDES | |||||||
| GONÇALVES NETO, NA | |||||||
| ESCOLA CÍVICO | |||||||
| MILITAR DE LINS, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 407/OR | 20/05/2025 | IRENE BAIO CATELLAN & | INSTALAÇÃO DE RUFOS E | R$ 1.620,50 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| CIA LTDA - ME | MANUTENÇÃO DAS CALHAS | ||||||
| COM SILICONE | |||||||
| NEUTRO CINZA. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O/MANUTENÇÃ | |||||||
| O DE RUFO E DA CALHA DO | |||||||
| PLENÁRIO NO CORREDOR | |||||||
| DAS MÁQUINAS DE | |||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O. | |||||||
| 2025 | 405/OR | 20/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DE ÓLEO E | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | FILTRO E AQUISIÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE FLUIDO REFRIGERANT | ||||||
| E DO RADIADOR | |||||||
| PARA O VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2025 | 404/OR | 20/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DE ÓLEO E | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | FILTRO E AQUISIÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE FLUIDO REFRIGERANT | ||||||
| E DO RADIADOR | |||||||
| PARA O VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2025 | 338/OR | 20/05/2025 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO | R$ 190,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE PABX - TELEFONIA | ||||||
| FIXA | |||||||
| 2025 | 400/OR | 16/05/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 447,27 | R$ 447,27 | R$ 447,27 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 399/OR | 16/05/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| VISITA TÉCNICA DO | |||||||
| SENAC QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 15/05/2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 15/05/2025 ÀS 14:00H. | |||||||
| 2025 | 398/OR | 16/05/2025 | REFRIAR COM. E | AQUISIÇÃO DE | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | COMPONENTES E | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ACESSÓRIOS DOS | ||||||
| ASPIRADORES DE PÓ/ ÁGUA | |||||||
| -MARCA: ELETROLUX | |||||||
| BP-2135 E BP-1622. | |||||||
| 2025 | 397/OR | 16/05/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE FILTROS | R$ 195,60 | R$ 195,60 | R$ 195,60 |
| AO DE PRODUTOS | DE LINHA PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | INSTALAÇÃO ADEQUADA DE | ||||||
| COMPUTADORE S NOS | |||||||
| GABINETES DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 376/OR | 16/05/2025 | THAIS CAROLINE | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| LISBOA DA ROCHA | FLORAL PARA CENTRO DE | ||||||
| FERRARI 40813984882 | MESA, CONTENDO | ||||||
| LÍRIO, ROSAS | |||||||
| BRANCAS, BEGONIAS | |||||||
| LILÁS, E ROXAS, | |||||||
| TAMANHO 1,20 METRO | |||||||
| X 15 CM ALTURA, | |||||||
| PARA ORNAMENTAÇÃ | |||||||
| O DE AMBIENTE NO | |||||||
| EVENTO : SESSÃO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2025 | 307/OR | 16/05/2025 | LUIS ANTONIO | PEDIDO GERADO A | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
| GONÇAVES VIDROS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A | |||||||
| 2025 | 396/OR | 14/05/2025 | CIAFER MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 596,00 | R$ 596,00 | R$ 596,00 |
| PARA CONSTRUCAO | DE CONSTRUÇÃO | ||||||
| LTDA | PARA REPARO E | ||||||
| CONCRETAGEM DE JARDIM | |||||||
| DE INVERNO, NA PASSAGEM | |||||||
| DA RECEPÇÃO ADMINISTRAT | |||||||
| IVA PARA O PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 395/OR | 14/05/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE PLACA | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 |
| SANTOS | WIFI PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DE BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 001/2236. | |||||||
| 2025 | 394/OR | 14/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 |
| OS LTDA | ALIMENTCÍCI OS PARA USO | ||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 393/OR | 14/05/2025 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| - EPP | FECHADURA DAS | ||||||
| DIVISÓRIAS DRY WALL | |||||||
| (TUBULAR CROMADA), | |||||||
| DOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 391/OR | 14/05/2025 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 637,50 |
| VOTUPORANGA LTDA | (LONA E FITA) PARA | ||||||
| PROTEÇÃO DE PISO/ | |||||||
| CARPETE DURANTE | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2025 | 327/OR | 14/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 589,45 | R$ 589,45 | R$ 589,45 |
| OS LTDA | ALIMENTCÍCI OS PARA USO | ||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 390/OR | 13/05/2025 | ACG COMERCIO DE | A DEMANDA PELA | R$ 707,30 | R$ 707,30 | R$ 707,30 |
| ARTIGOS PARA | AQUISIÇÃO DOS ITENS | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | MENCIONADOS FUNDAMENTA- | ||||||
| E | SE NA NECESSIDADE | ||||||
| DE REPOSIÇÃO | |||||||
| DOS ESTOQUES DE | |||||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEI | |||||||
| S E INSUMOS PARA A COPA | |||||||
| E COZINHA, QUE SÃO | |||||||
| CONSUMIDOS DIARIAMENTE | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. A | |||||||
| AQUISIÇÃO DOS COPOS | |||||||
| DESCARTÁVEI S SE | |||||||
| JUSTIFICA PELA | |||||||
| NECESSIDADE DE GARANTIR | |||||||
| A OFERTA DE RECIPIENTES | |||||||
| APROPRIADOS PARA O | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| OUTRAS BEBIDAS DE | |||||||
| FORMA PRÁTICA E | |||||||
| HIGIÊNICA, MINIMIZANDO | |||||||
| OS RISCOS DE | |||||||
| CONTAMINAÇÃ O E | |||||||
| OTIMIZANDO O | |||||||
| ATENDIMENTO AOS | |||||||
| USUÁRIOS DO LOCAL. | |||||||
| 2025 | 389/OR | 13/05/2025 | ACG COMERCIO DE | A DEMANDA PELA | R$ 60,80 | R$ 60,80 | R$ 60,80 |
| ARTIGOS PARA | AQUISIÇÃO DOS ITENS | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | MENCIONADOS FUNDAMENTA- | ||||||
| E | SE NA NECESSIDADE | ||||||
| DE REPOSIÇÃO | |||||||
| DOS ESTOQUES DE | |||||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEI | |||||||
| S E INSUMOS PARA A COPA | |||||||
| E COZINHA, QUE SÃO | |||||||
| CONSUMIDOS DIARIAMENTE | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. A | |||||||
| AQUISIÇÃO DOS COPOS | |||||||
| DESCARTÁVEI S SE | |||||||
| JUSTIFICA PELA | |||||||
| NECESSIDADE DE GARANTIR | |||||||
| A OFERTA DE RECIPIENTES | |||||||
| APROPRIADOS PARA O | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| OUTRAS BEBIDAS DE | |||||||
| FORMA PRÁTICA E | |||||||
| HIGIÊNICA, MINIMIZANDO | |||||||
| OS RISCOS DE | |||||||
| CONTAMINAÇÃ O E | |||||||
| OTIMIZANDO O | |||||||
| ATENDIMENTO AOS | |||||||
| USUÁRIOS DO LOCAL. | |||||||
| 2025 | 388/OR | 13/05/2025 | LEANDRO ERICK DIAS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 |
| FLORICULTUR A | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| DO JARDIM DO CANTEIRO | |||||||
| DAS BANDEIRAS | |||||||
| OFICIAIS, RUA | |||||||
| VENEZUELA X RUA PARÁ. | |||||||
| 2025 | 380/OR | 13/05/2025 | F.S. COMERCIO E | PEDIDO GERADO A | R$ 10.715,76 | R$ 10.715,76 | R$ 10.715,76 |
| SERVICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| AQUISIÇÃO POR | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||||||
| DE 18 (DEZOITO) | |||||||
| MONITORES FULL HD | |||||||
| 21.5 POLEGADAS | |||||||
| QUE FORAM CONSIDERADO | |||||||
| S FRACASSADOS | |||||||
| REFERENTES AO PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO 02/2025 | |||||||
| (ITEM 02 DO REFERIDO | |||||||
| PREGÃO). | |||||||
| 2025 | 378/OR | 13/05/2025 | ANTONIO CARLOS | INSTALAR CABOS DE | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| TONIM 21420741896 | REDE - PASSAGEM DE | ||||||
| CABOS DE REDE- (CT6) | |||||||
| COM CLIMPAGEM | |||||||
| NAS PONTAS, DESDE A | |||||||
| SALA 27 (CTI) PAA | |||||||
| OS LOCAIS: -GAB-05 | |||||||
| (VER. EMERSON | |||||||
| PEREIRA) 1 CABO | |||||||
| -GAB-07 (VER. | |||||||
| DÉBORA ROMAN) 1 | |||||||
| CABO - | |||||||
| 2025 | 387/OR | 07/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 371/OR | 07/05/2025 | JORNAL A CIDADE DE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| DATA PREVISTA | |||||||
| PARA A PUBLICAÇÃO: | |||||||
| 05 DE MAIO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 342/OR | 07/05/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 3,99 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 341/OR | 07/05/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 1.366,76 | R$ 1.366,76 | R$ 1.366,76 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 386/OR | 06/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.757,65 | R$ 1.757,65 | R$ 1.757,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 385/OR | 06/05/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.515,32 | R$ 3.515,32 | R$ 3.515,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 384/OR | 06/05/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE CABOS DE | R$ 989,79 | R$ 989,79 | R$ 989,79 |
| AO DE PRODUTOS | REDE - CAT 6 PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PASSAGEM DE CABOS COM | ||||||
| CLIMPAGEM NAS PONTAS, | |||||||
| DESDE A SALA 27 | |||||||
| (CTI) PAA OS LOCAIS: | |||||||
| -GAB-05 (VER. | |||||||
| EMERSON PEREIRA) 1 | |||||||
| CABO -GAB-07 | |||||||
| (VER. DÉBORA | |||||||
| ROMAN) 1 CABO - | |||||||
| 2025 | 383/OR | 06/05/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 117,60 | R$ 117,60 | R$ 117,60 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENIZAÇÃ | ||||||
| O E LIMPEZA DE USO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 382/OR | 06/05/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | COMPLEMENTO DE | R$ 89,04 | R$ 89,04 | R$ 89,04 |
| LOPES LTDA | QUANTITAVIV O DE | ||||||
| ENTREGA DE PRODUTO EM | |||||||
| RAZÃO EXCEDETE DE | |||||||
| PESO, RELATAIVO | |||||||
| AO E FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS NO EVENTO : | |||||||
| SESSÃO SOLENE (DIA | |||||||
| 05/05/2025 | |||||||
| 2025 | 381/OR | 06/05/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE PAINÉIS | R$ 1.087,59 | R$ 1.087,59 | R$ 1.087,59 |
| AO DE PRODUTOS | DE LED DE EMBUTIR | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O DOS PAINÉIS | |||||||
| QUEIMADOS. | |||||||
| 2025 | 377/OR | 06/05/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NO | |||||||
| EVENTO : SESSÃO | |||||||
| SOLENE (DIA 05/05/2025) | |||||||
| - DE ENTREGA DE | |||||||
| TITUTO DE CIDADÃO SR; | |||||||
| TERCIO MIRANDA - | |||||||
| 2025 | 379/OR | 05/05/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 373/OR | 05/05/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LTDA - EPP | PÓS RETORNO, | ||||||
| RELATIVO AFASTAMENTO | |||||||
| POR SAÚDE. | |||||||
| 2025 | 333/OR | 05/05/2025 | F.S. COMERCIO E | PEDIDO GERADO A | R$ 4.900,50 | R$ 4.900,50 | R$ 4.900,50 |
| SERVICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| LICITAÇÃO É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA A | |||||||
| “AQUISIÇÃO DE 18 | |||||||
| (DEZOITO) COMPUTADORE | |||||||
| S DESKTOPS ACOMPANHADO | |||||||
| S DE MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS, PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS PELOS | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA ”, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| EDITAL E SEUS | |||||||
| ANEXOS. | |||||||
| 2025 | 332/OR | 05/05/2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 73.512,00 | R$ 73.512,00 | R$ 73.512,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| LICITAÇÃO É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA A | |||||||
| “AQUISIÇÃO DE 18 | |||||||
| (DEZOITO) COMPUTADORE | |||||||
| S DESKTOPS ACOMPANHADO | |||||||
| S DE MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS, PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS PELOS | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA ”, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| EDITAL E SEUS | |||||||
| ANEXOS. | |||||||
| 2025 | 372/OR | 30/04/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| LTDA | DEVIDO, COBRADO A | ||||||
| MAIOR NO ITEM, ORA | |||||||
| REGULARIZAD O. | |||||||
| AQUISIÇÃO DE GENEROS | |||||||
| ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 370/OR | 30/04/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 19.949,55 | R$ 19.949,55 | R$ 19.949,55 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 369/OR | 30/04/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 24.650,80 | R$ 24.650,80 | R$ 24.650,80 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 368/OR | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.410,51 | R$ 1.410,51 | R$ 1.410,51 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 367/OR | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.926,19 | R$ 16.926,19 | R$ 16.926,19 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 346/OR | 30/04/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 72,26 | R$ 56,50 | R$ 56,50 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 345/OR | 30/04/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 45,95 | R$ 45,95 | R$ 45,95 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 344/OR | 30/04/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 29,94 | R$ 29,94 | R$ 29,94 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 343/OR | 30/04/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 350,02 | R$ 350,02 | R$ 350,02 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 340/OR | 30/04/2025 | FIX SMART COMERCIO E | MANTENÇÃO DE APARELHO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| SERVICO DE CELULAR | DE CELULAR SMARTPHONE, | ||||||
| LTDA | DE USO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 294/AD | 30/04/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIUDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 293/AD | 30/04/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIUDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 366/OR | 29/04/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 365/OR | 29/04/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 | R$ 37.340,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 364/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.401,68 | R$ 5.401,68 | R$ 5.401,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 363/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 103.813,32 | R$ 103.813,32 | R$ 103.813,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 362/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 | R$ 14.126,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 361/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 360/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 359/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.990,22 | R$ 27.990,22 | R$ 27.990,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 358/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.007,73 | R$ 35.007,73 | R$ 35.007,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 357/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.977,79 | R$ 1.977,79 | R$ 1.977,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 356/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.620,85 | R$ 8.620,85 | R$ 8.620,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 355/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.622,82 | R$ 20.622,82 | R$ 20.622,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 354/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 353/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 352/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.163,05 | R$ 1.163,05 | R$ 1.163,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 351/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.189,74 | R$ 3.189,74 | R$ 3.189,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 350/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.181,70 | R$ 3.181,70 | R$ 3.181,70 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 349/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.728,07 | R$ 4.728,07 | R$ 4.728,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 348/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 921,65 | R$ 921,65 | R$ 921,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 347/OR | 29/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 106.188,13 | R$ 106.188,13 | R$ 106.188,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 339/OR | 29/04/2025 | LUCIANO APARECIDO | SERVIÇOS DE REPARO EM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| FERRAZ | PAREDE, COM APLICAÇÃO | ||||||
| DE GESSO TAM.: 40 X | |||||||
| 40CM. EM NICHO DE | |||||||
| ACOMODAÇÃO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O DE | |||||||
| JANELA, INUTILIZADA | |||||||
| POR TROCA DE AR | |||||||
| CONCIONADO DO TIPO | |||||||
| SPLIT. GABINETE 13 | |||||||
| - VEREA | |||||||
| 2025 | 323/AD | 28/04/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE, FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E | |||||||
| MINISTRO DA SAÚDE | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 326/OR | 24/04/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE 1/4 DE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| HONORIO | PÁGINA, PARA A | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE EVENTO A | |||||||
| SER REALIZADO | |||||||
| NO PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| DIA 16/04/225 | |||||||
| AS 19 HORAS. | |||||||
| PALESTRA: "O PODER DA | |||||||
| NUTRIÇÃO NO AUTISMO - | |||||||
| DA SAÚDE AO APRENDIZADO | |||||||
| " DE RESPON | |||||||
| 2025 | 330/OR | 23/04/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 351,50 | R$ 351,50 | R$ 351,50 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 2025 | 325/OR | 23/04/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/4 DE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PÁGINA, PARA A | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE EVENTO A | |||||||
| SER REALIZADO | |||||||
| NO PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| DIA 16/04/225 | |||||||
| AS 19 HORAS. | |||||||
| PALESTRA: "O PODER DA | |||||||
| NUTRIÇÃO NO AUTISMO - | |||||||
| DA SAÚDE AO APRENDIZADO | |||||||
| " DE RESPON | |||||||
| 2025 | 317/OR | 23/04/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.605,50 | R$ 1.605,50 | R$ 1.605,50 |
| MATERIAIS ELÉTRICOS | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. NECESSIDADE | |||||||
| : SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DE LÂMPADAS E | |||||||
| REFLETORES QUEIMADOS, | |||||||
| CABO FLEXIVEL. | |||||||
| JUSTIFICATI VA DA | |||||||
| NECESSIDADE DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO : 3. | |||||||
| JUSTIFICATI VA | |||||||
| 2025 | 248/OR | 23/04/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | A PRESENTE SOLICITAÇÃO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| S DE SEGURANCA | VISA À AQUISIÇÃO | ||||||
| ELETRONICA LTDA | DE 1 (UM) GRAVADOR DE | ||||||
| REDE FULL HD DE 8 | |||||||
| (OITO) CANAIS, 8 | |||||||
| (OITO) CÂMERAS DE | |||||||
| SEGURANÇA FULL HD | |||||||
| WIFI COM RECEPÇÃO DE | |||||||
| ÁUDIO, 1 (UM) HD DE | |||||||
| 6TB PARA ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE | |||||||
| 2025 | 247/OR | 23/04/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | A PRESENTE SOLICITAÇÃO | R$ 6.394,00 | R$ 6.394,00 | R$ 6.394,00 |
| S DE SEGURANCA | VISA À AQUISIÇÃO | ||||||
| ELETRONICA LTDA | DE 1 (UM) GRAVADOR DE | ||||||
| REDE FULL HD DE 8 | |||||||
| (OITO) CANAIS, 8 | |||||||
| (OITO) CÂMERAS DE | |||||||
| SEGURANÇA FULL HD | |||||||
| WIFI COM RECEPÇÃO DE | |||||||
| ÁUDIO, 1 (UM) HD DE | |||||||
| 6TB PARA ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE | |||||||
| 2025 | 222/OR | 23/04/2025 | PROPEX ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ 60.980,00 | R$ 60.980,00 | R$ 60.980,00 |
| E SISTEMAS DE | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| INSTALACAO LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000007/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 4 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 4 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA PARA A EXECUÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS | |||||||
| 2025 | 336/OR | 22/04/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 335/OR | 22/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.270,32 | R$ 1.270,32 | R$ 1.270,32 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2025 | 334/OR | 22/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.540,65 | R$ 2.540,65 | R$ 2.540,65 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2025 | 331/OR | 22/04/2025 | SAO BENTO UTILIDADES | AQUISIÇÃO DE PORTA | R$ 83,98 | R$ 83,98 | R$ 83,98 |
| DOMESTICAS LTDA | VASSOURAS PARA USO DA | ||||||
| COPA/ COZINHA | |||||||
| 2025 | 319/OR | 22/04/2025 | LISLIANE CAROLINE | NO ÂMBITO DA ESCOLA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
| ANDRADE DOS SANTOS | DO LEGISLATIVO | ||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PROPÕE A CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE PROFISSIONA | |||||||
| L ESPECIALIZA | |||||||
| DO PARA PALESTRA | |||||||
| EDUCATIVA TEMA: "O | |||||||
| PODER DA NUTRIÇÃO NO | |||||||
| AUTISMO: DA SAÚDE AO AP | |||||||
| 2025 | 316/OR | 22/04/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| LTDA | EXTRAORDINÁ RIOS PARA | ||||||
| GRAVAÇÃO DE POR | |||||||
| IMAGENS, DE DOIS | |||||||
| EVENTOS NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA: 1- DE | |||||||
| RESPONSABIL IDADE DO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SP- CICLO | |||||||
| DE DEBATES DO ESTADO | |||||||
| 2025 | 329/OR | 16/04/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 160,90 | R$ 160,90 | R$ 160,90 |
| ME | DE USO NA LIMPEZA DA | ||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| SECAGEM DE PANOS, | |||||||
| TOALHAS ETC.. | |||||||
| 2025 | 328/OR | 16/04/2025 | GILMAR BOAVENTURA | COMPLEMENTO DE SERVIÇOS | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE COLOCAÇÃO | ||||||
| DE ADESIVO/ ENVELOPAMEN | |||||||
| TO DE COR "PRETO | |||||||
| FOSCO" NO FRIGOBAR | |||||||
| 124 L- MARCA MIDEA | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| -Nº 001/002616 | |||||||
| - NO GABINETE | |||||||
| 05- VEREADOR | |||||||
| EMERSON PEREIRA. | |||||||
| VALOR CO | |||||||
| 2025 | 324/OR | 16/04/2025 | HOSTGATOR BRASIL | RENOVAÇÃO DO SERVIÇO | R$ 718,99 | R$ 718,99 | R$ 718,99 |
| LTDA. | DE HOSPEDAGEM | ||||||
| DO PORTAL DA CÂMARA | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , PELO PERÍODO DE | |||||||
| 1 (UM) ANO (23/04/2025 | |||||||
| A 22/04/ | |||||||
| 2026). PROCESSO | |||||||
| ADM: 105/2025 | |||||||
| 2025 | 318/OR | 16/04/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.148,40 | R$ 1.148,40 | R$ 1.148,40 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 315/OR | 16/04/2025 | NALISON GRACIANO DE | LOCAL DOS SERVIÇOS: | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | LOCAL 49 – RECEPÇÃO DO | ||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| READEQUAR AMBIENTE DE | |||||||
| ALVENARIA, SENDO: A) | |||||||
| RETIRADA DE NICHO DE | |||||||
| ALVENARIA RELATIVO AO | |||||||
| HIDRANTE DE SISTEMA DE | |||||||
| INCÊNDIO, DESATIVADO | |||||||
| POR | |||||||
| 2025 | 313/OR | 16/04/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| ME | DE 01 BANNER COM | ||||||
| 08 ILHÓS, INDICANDO | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| RESERVADO. MEDIDAS: 63 | |||||||
| X 90 CM (ALTURA X | |||||||
| LARGURA) | |||||||
| 2025 | 311/OR | 16/04/2025 | GILMAR BOAVENTURA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE ADESIVO/ ENVELOPAMEN | ||||||
| TO DE COR "PRETO | |||||||
| FOSCO" NO FRIGOBAR | |||||||
| 124 L- MARCA MIDEA | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| -Nº 001/002616 | |||||||
| - NO GABINETE | |||||||
| 05- VEREADOR | |||||||
| EMERSON PEREIRA. | |||||||
| 2025 | 322/OR | 15/04/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE, FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E | |||||||
| MINISTRO DA SAÚDE | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 321/OR | 15/04/2025 | VILMAR FERREIRA DA | ESTAREMOS NA | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE, FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E | |||||||
| MINISTRO DA SAÚDE | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 320/OR | 15/04/2025 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE, FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E | |||||||
| MINISTRO DA SAÚDE | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 314/OR | 10/04/2025 | THAIS CAROLINE | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| LISBOA DA ROCHA | FLORAL PARA CENTRO DE | ||||||
| FERRARI 40813984882 | MESA, CONTENDO | ||||||
| LÍRIO, ROSAS | |||||||
| BRANCAS, BEGONIAS | |||||||
| LILÁS, E ROXAS, | |||||||
| TAMANHO 1,20 METRO | |||||||
| X 15 CM ALTURA, | |||||||
| PARA ORNAMENTAÇÃ | |||||||
| O DE AMBIENTE NO | |||||||
| EVENTO "29º CICLO DE DE | |||||||
| 2025 | 312/OR | 10/04/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 110,40 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS COTIDIANAS | |||||||
| DOS SETORES LEGISLATIVO | |||||||
| E ADMINISTRAT | |||||||
| IVO. | |||||||
| 2025 | 310/OR | 10/04/2025 | 46.943.519 DAYANE DA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| SILVA GARCIA | CADEIRAS PARA | ||||||
| CUSTODIO | COMPLEMENTA R NUMERO DE | ||||||
| INSCRITOS PARA O | |||||||
| EVENTO DE RESPONSABIL | |||||||
| IDADE DO TCE | |||||||
| -UNIDADE REGINAL | |||||||
| 011- FENANDÓPOLI | |||||||
| S-SP, DIA 10/04/2025. | |||||||
| AS 14 HORAS. | |||||||
| 2025 | 308/OR | 10/04/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 279,95 | R$ 279,95 | R$ 279,95 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NO | |||||||
| EVENTO "29ª EDIÇÃO DO | |||||||
| CICLO DE DEBATES COM | |||||||
| AGENTES POLÍTICOS E | |||||||
| PÚBLICOS" DO TRIBUNAL | |||||||
| DE CONTAS DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, NO | |||||||
| DIA 10 DE ABRIL DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 306/OR | 10/04/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | PREÇOS REFERENTES | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| LOPES LTDA | A COTAÇÃO 29/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE ITENS DE | |||||||
| GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NO | |||||||
| EVENTO "29º CICLO DE | |||||||
| DEBATES DO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO", QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA 10 | |||||||
| 2025 | 296/OR | 10/04/2025 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 429,60 | R$ 429,60 | R$ 429,60 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 226/OR | 10/04/2025 | THAIS CAROLINE | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 |
| LISBOA DA ROCHA | DECORATIVOS PARA SESSÃO | ||||||
| FERRARI 40813984882 | SOLENE DO DIA | ||||||
| 28/03/2025, EM QUE SERÁ | |||||||
| ENTREGUE A HOMENAGEM | |||||||
| MULHER DESTAQUE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2025 | 309/OR | 09/04/2025 | SANDRA ANDRINA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS | R$ 434,10 | R$ 434,10 | R$ 434,10 |
| HERNANDEZ JABUR LTDA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| COZINHA E PARA | |||||||
| EVENTOS | |||||||
| 2025 | 6/GL | 09/04/2025 | FIORILLI SOFTWARE | EMPENHO GLOBAL - | R$ 20.421,44 | R$ 20.421,44 | R$ 20.421,44 |
| LTDA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| COM LOCAÇÃO E LICENÇA | |||||||
| DE USO DE SOFTWARE DE | |||||||
| GERENCIAMEN TO | |||||||
| CONTÁBIL, FINANCEIRO, | |||||||
| COMPRAS, PATRIMÔNIO | |||||||
| E MÓDULO TRANSPARÊNC | |||||||
| IA PARA AS CÂMARA, NO | |||||||
| PERÍODO DE 01/ | |||||||
| 2025 | 305/OR | 07/04/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 90,72 | R$ 90,72 | R$ 90,72 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 295/OR | 07/04/2025 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.327,00 | R$ 1.327,00 | R$ 1.327,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 281/AD | 07/04/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEANDRO | |||||||
| VINICUS DA CONCEIÇÃO E | |||||||
| RICARDO GONÇALVES | |||||||
| DOS SANTOS NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA SAÚDE DE | |||||||
| SÃO PAULO, NA | |||||||
| COORDENADOR IA DA | |||||||
| DEFESA E SAÚDE | |||||||
| ANIMAL, SE. REBECCA | |||||||
| POLITTI, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 279/AD | 04/04/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR MIQUEIAS | |||||||
| SOARES GRACIANO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 304/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2025 | 303/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2025 | 302/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.347,87 | R$ 1.347,87 | R$ 1.347,87 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LUCIANA | ||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2025 | 301/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.695,75 | R$ 2.695,75 | R$ 2.695,75 |
| MUNICIPAL | LUCIANA LUIZA | ||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| 2025 | 300/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.055,65 | R$ 1.055,65 | R$ 1.055,65 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2025 | 299/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.111,32 | R$ 2.111,32 | R$ 2.111,32 |
| MUNICIPAL | MARCIA REGINA DOS | ||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2025 | 298/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.661,66 | R$ 1.661,66 | R$ 1.661,66 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2025 | 297/OR | 03/04/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.323,34 | R$ 3.323,34 | R$ 3.323,34 |
| MUNICIPAL | SILVIO NATAL | ||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2025 | 292/OR | 03/04/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | REPOSIÇÃO DE PEÇAS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| INSUMOS MAQ. | COM AVARIA DA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | "ROÇADEIRA STIHL FS | ||||||
| 220 COM CARRETEL E | |||||||
| FACA"- BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 1/002153. | |||||||
| 2025 | 291/OR | 03/04/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "ROÇADEIRA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | STIHL FS 220 COM | ||||||
| CARRETEL E FACA"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002153. | |||||||
| SERVIÇOS REALIZADOS: | |||||||
| LIMPEZA DO CARBURADOR; | |||||||
| TROCA DE CABO DO | |||||||
| ACELERADOR. | |||||||
| 2025 | 249/OR | 03/04/2025 | VIDRACARIA PONTUAL | PROC. ADM -99/2025 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| LTDA | 1.1. OBJETO: | ||||||
| AQUISIÇÃO EM CARÁTER | |||||||
| DE URGÊNCIA DE | |||||||
| REPOSIÇÃO DE FOLHA DE | |||||||
| PORTA DE VIDRO DA | |||||||
| RECEPÇÃO ADMINISTRAT | |||||||
| IVA. 1.2. ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES DO ITEM A SER | |||||||
| ADQUIRIDO: TIPO: FOLHA | |||||||
| 2025 | 290/OR | 02/04/2025 | FERRO VELHO VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE CHAPA | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
| LTDA | DEMETAL PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO DE CARRINHO | |||||||
| DE LIMPEZA. | |||||||
| 2025 | 289/OR | 02/04/2025 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO CORRETIVA | |||||||
| DE GAVETEIROS. | |||||||
| 2025 | 288/OR | 02/04/2025 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 287/OR | 02/04/2025 | APL - ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 243/OR | 02/04/2025 | 59.334.520 ELISETE DE | SERVIÇOS DE ENTREGA DE | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| AZEVEDO | CORRRESPOND ÊNCIAS NA | ||||||
| ÁREA URBANA DE | |||||||
| VOTUPORANGA , RELATIVO | |||||||
| A CONVITES DE SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE 28/03/2025. | |||||||
| 2025 | 218/OR | 02/04/2025 | FAR2 SOLUCOES | REF: CONTRATAÇÃO | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | DE EMPRESA PARA A | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE EMISSÃO DE | |||||||
| CERTIFICADO DIGITAL, | |||||||
| PADRÃO ICP-BRASIL | |||||||
| (INFRAESTRU TURA DE | |||||||
| CHAVES PÚBLICAS | |||||||
| BRASILEIRA) , TIPOS A1 | |||||||
| (DIGITAL) E A3 (EM | |||||||
| TOKEN USB), PARA PESSOA | |||||||
| JURÍDICA (E-CNPJ) E | |||||||
| PESSOA FÍSICA | |||||||
| (E-CPF) PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PROCESSO: PROCESSO | |||||||
| INTERNO Nº 1/2024 | |||||||
| (E-CAM). EMISSÃO DE | |||||||
| UM CERTIFICADO | |||||||
| A3 PARA O VEREADOR | |||||||
| RICARDO BOZO, QUE | |||||||
| ASSUMIU A CADEIRA DO | |||||||
| EX-VEREADOR CHANDELLY. | |||||||
| 2025 | 286/OR | 31/03/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 20.508,55 | R$ 20.508,55 | R$ 20.508,55 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 285/OR | 31/03/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 25.341,54 | R$ 25.341,54 | R$ 25.341,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 284/OR | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.401,75 | R$ 1.401,75 | R$ 1.401,75 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 283/OR | 31/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.821,11 | R$ 16.821,11 | R$ 16.821,11 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 282/OR | 31/03/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. CESAR | ||||||
| FERNANDO SOARES; E | |||||||
| SILVIO BOCATO | |||||||
| 2025 | 280/OR | 31/03/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEANDRO | |||||||
| VINICIUS DA CONCEIÇÃO E | |||||||
| RICARDO GONÇALVES | |||||||
| DOS SANTOS NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA SAÚDE DE | |||||||
| SÃO PAULO, NA | |||||||
| COORDENADOR IA DA | |||||||
| DEFESA E SAÚDE | |||||||
| ANIMAL, SE. REBECCA | |||||||
| POLITTI, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 278/OR | 31/03/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR MIQUEIAS | |||||||
| SOARES GRACIANO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 277/OR | 31/03/2025 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| GRACIANO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 276/OR | 31/03/2025 | RICARDO GONCALVES | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| DOS SANTOS | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO, | |||||||
| NA COORDENADOR | |||||||
| IA DA DEFESA E | |||||||
| 2025 | 275/OR | 31/03/2025 | LEANDRO VINICIUS DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| CONCEICAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO, | |||||||
| NA COORDENADOR | |||||||
| IA DA DEFESA E | |||||||
| 2025 | 274/OR | 31/03/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 246/OR | 31/03/2025 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE CONVITE EM | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL DIAÍRIO - | ||||||
| DE 1/4 DE PAGINA | |||||||
| COLORIDO, RELATIVO A | |||||||
| SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| 28/03/2025. | |||||||
| 2025 | 187/AD | 31/03/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 186/AD | 31/03/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 273/OR | 28/03/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.839,74 | R$ 8.839,74 | R$ 8.839,74 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 272/OR | 28/03/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 42.909,84 | R$ 42.909,84 | R$ 42.909,84 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 271/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.468,26 | R$ 8.468,26 | R$ 8.468,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 270/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 99.871,12 | R$ 99.871,12 | R$ 99.871,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 269/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.148,03 | R$ 23.148,03 | R$ 23.148,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 268/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 267/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 266/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 61,06 | R$ 61,06 | R$ 61,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 265/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 122,11 | R$ 122,11 | R$ 122,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 264/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.990,22 | R$ 27.990,22 | R$ 27.990,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 263/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.106,06 | R$ 37.106,06 | R$ 37.106,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 262/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.283,65 | R$ 2.283,65 | R$ 2.283,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 261/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.803,51 | R$ 13.803,51 | R$ 13.803,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 260/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27,97 | R$ 27,97 | R$ 27,97 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 259/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 55,94 | R$ 55,94 | R$ 55,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 258/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.839,15 | R$ 20.839,15 | R$ 20.839,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 257/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 | R$ 13.981,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 256/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 | R$ 4.823,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 255/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.163,05 | R$ 1.163,05 | R$ 1.163,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 254/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.595,21 | R$ 3.595,21 | R$ 3.595,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 253/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.175,83 | R$ 3.175,83 | R$ 3.175,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 252/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.958,05 | R$ 1.958,05 | R$ 1.958,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 251/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.139,35 | R$ 1.139,35 | R$ 1.139,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 250/OR | 28/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 108.954,81 | R$ 108.954,81 | R$ 108.954,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 234/OR | 28/03/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA 28 DE | |||||||
| MARÇO DE 2025 ÀS 9H. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 28/03/2025 ÀS 0 | |||||||
| 2025 | 245/OR | 27/03/2025 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE CONVITE EM | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| HONORIO | JORNAL DIAÍRIO - | ||||||
| DE 1/4 DE PAGINA | |||||||
| COLORIDO, RELATIVO A | |||||||
| SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| 28/03/2025. | |||||||
| 2025 | 240/OR | 27/03/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| SANTOS | DE ARMAZANAMEN | ||||||
| TO "SSD SATA 3" | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DESKTOP SOB O NÚMERO DE | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2030. | |||||||
| 2025 | 227/OR | 27/03/2025 | BADY SISTEMAS - | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| AUTOMACAO COMERCIAL | DA "CÂMERA DIGITAL | ||||||
| LTDA | MARCA: NIKON | ||||||
| COOLPIX -MOD-DSL- | |||||||
| D3200"- BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/001916. TROCA DA | |||||||
| TAMPA DA BATERIA, | |||||||
| LIMPEZA, REVISÃO E | |||||||
| LUBRIFICAÇÃ O GERAL. | |||||||
| 2025 | 242/OR | 26/03/2025 | MARCOS ANTONIO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| EXECUTIVA, SALA | |||||||
| TELEFONISTA . | |||||||
| 2025 | 239/OR | 26/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 |
| OS LTDA | GENEROS ALIMENTÍCIO | ||||||
| S. (ITENS MAQIUINA DE | |||||||
| CAFÉ) | |||||||
| 2025 | 238/OR | 26/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 38,45 | R$ 38,45 | R$ 38,45 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| PEDIDO COMPLEMENTA | |||||||
| R | |||||||
| 2025 | 237/OR | 26/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 269,78 | R$ 269,78 | R$ 269,78 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| PEDIDO COMPLEMENTA | |||||||
| R. | |||||||
| 2025 | 231/OR | 26/03/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,50 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 230/OR | 26/03/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.395,60 | R$ 1.395,60 | R$ 1.395,60 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 241/OR | 25/03/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 351,75 | R$ 351,75 | R$ 351,75 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 236/OR | 25/03/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 41,50 | R$ 41,50 | R$ 41,50 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 235/OR | 25/03/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 998,00 | R$ 998,00 |
| ME | DE 1000 ENVELOPES | ||||||
| TIMBRADOS DE SULFITE | |||||||
| 90G, 24CM X 34CM. | |||||||
| 2025 | 233/OR | 25/03/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 110,60 | R$ 110,60 | R$ 110,60 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 232/OR | 25/03/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 229/OR | 25/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 139,88 | R$ 139,88 | R$ 139,88 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 228/OR | 25/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 271,09 | R$ 271,09 | R$ 271,09 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 225/OR | 25/03/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 224/OR | 24/03/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| SANTOS | DE PROCESSAMEN | ||||||
| TO DE ÁUDIO, | |||||||
| VÍDEO E FOTO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 213/OR | 24/03/2025 | RANGEL & MATTAR LTDA | SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| O DE 1 (UM) GRAVADOR DE | |||||||
| VÍDEO DE REDE (NVR – | |||||||
| NETWORK VIDEO | |||||||
| RECORDER) COM 32 | |||||||
| CANAIS E 1 (UMA) | |||||||
| CÂMERA DE SEGURANÇA | |||||||
| IP DO TIPO BULLET | |||||||
| 2K,MARCA INTELBRAS, | |||||||
| COMPREEDEND O: | |||||||
| -RETIRADA | |||||||
| 2025 | 212/OR | 24/03/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| INFORMATICA , | O DE -02 TV 75 | ||||||
| ELETRONICOS E | POLEGADAS -MARCA | ||||||
| TCL.,COMPRE RNDDENDO: | |||||||
| -RETIRADA DAS TVS | |||||||
| AVARIADAS POR | |||||||
| DESCARGA ELÉTRICA, | |||||||
| (CONFORME SINISTRO) | |||||||
| -PROC ADM-22/225; | |||||||
| -COLOCAÇÃO DAS TVS | |||||||
| NOVAS; E -CON | |||||||
| 2025 | 223/OR | 21/03/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 220/OR | 19/03/2025 | MARCOS ANTONIO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| EXECUTIVA, SALA | |||||||
| TELEFONISTA . | |||||||
| 2025 | 219/OR | 19/03/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAL DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. | |||||||
| 2025 | 217/OR | 19/03/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| SANTOS | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 216/OR | 19/03/2025 | APRAVEL VEICULOS | 6ª (SEXTA) REVISÃO | R$ 602,03 | R$ 602,03 | R$ 602,03 |
| LTDA | BÁSICA DO VEÍCULO- | ||||||
| COM 60.000 KM | |||||||
| COMPONMENTE S DE | |||||||
| REPOSIÇÃO | |||||||
| 2025 | 215/OR | 19/03/2025 | APRAVEL VEICULOS | 6ª (SEXTA) REVISÃO | R$ 445,97 | R$ 445,97 | R$ 445,97 |
| LTDA | BÁSICA DO VEÍCULO- | ||||||
| COM 60.000 KM | |||||||
| 2025 | 210/OR | 19/03/2025 | GILMAR BOAVENTURA | FORNECIMENT O E | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | INSTALAÇÃO DE (30 M²) | ||||||
| PELÍCULA DE INSULFILM | |||||||
| NAS VIDRAÇAS DE | |||||||
| 4 (QUATRO) JANELAS DO | |||||||
| LADO DIREITO DA | |||||||
| ENTRADA DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 108/OR | 19/03/2025 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 606,30 | R$ 606,30 | R$ 606,30 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 211/OR | 17/03/2025 | GABRIEL AUGUSTO | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO | R$ 11.380,00 | R$ 11.380,00 | R$ 11.380,00 |
| PEREIRA | S ELÉTRICOS/ | ||||||
| ELETRÔNICOS QUE | |||||||
| SOFRERAM AVARIAS POR | |||||||
| PANE ELÉTRICA. | |||||||
| PROCESSO ADM: | |||||||
| 22/2025 | |||||||
| 2025 | 208/OR | 17/03/2025 | RANGEL & MATTAR LTDA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO | R$ 6.195,00 | R$ 6.195,00 | R$ 6.195,00 |
| S ELÉTRICOS/ | |||||||
| ELETRÔNICOS QUE | |||||||
| SOFRERAM AVARIAS POR | |||||||
| PANE ELÉTRICA. | |||||||
| 2025 | 120/OR | 14/03/2025 | FIX SMART COMERCIO E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| SERVICO DE CELULAR | EM TELEFONE CELULAR - | ||||||
| LTDA | COM AVARIA DO "FLEX" E | ||||||
| CORREÇÃO DA PLACA DE | |||||||
| "TOUCH" | |||||||
| 2025 | 209/OR | 13/03/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,40 | R$ 90,40 | R$ 90,40 |
| ME | DISPENSER/ SABONETEIRA | ||||||
| , PARA USO DE | |||||||
| SABONBETE LIQUIDO EM | |||||||
| BANHEIROS: -GAB | |||||||
| PRESIDÊNCIA - LOCAL -Nº | |||||||
| 46, E -WC - MASCULINO | |||||||
| RECEPÇÃO - LOCAL Nº 25 | |||||||
| 2025 | 207/OR | 13/03/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 172,20 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 206/OR | 13/03/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 200/AD | 13/03/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS, | |||||||
| BEM COM EX-VEREADOR | |||||||
| E PRESIDENTE | |||||||
| DO LIONS SR. ANTONIO | |||||||
| CARLOS FRANCISCO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| 2025 | 136/OR | 13/03/2025 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | COMEMORATIV AS "TÍTULO | ||||||
| LTDA | DE CIDADÃO VOTUPORANGU | ||||||
| ENSE" EM LATÃO COM | |||||||
| LETRAS EM ALTO | |||||||
| RELEVO, COM MOLDURA E | |||||||
| ESTOJO DE MADEIRA COM | |||||||
| REVESTIMENT O INTERNO | |||||||
| EM CAMURÇA/ | |||||||
| AVELUDADO, PARA SEREM | |||||||
| ENTREGUES EM SESSÃO | |||||||
| DA CÂMARA. FORAM | |||||||
| UTILIZADOS OS MESMOS | |||||||
| VALORES DA COTAÇÃO | |||||||
| 108/2024. REFERÊNCIA: | |||||||
| DECRETO LEGISLATIVO | |||||||
| Nº 6 – DE 17 DE | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024- LINK: | |||||||
| HTTPS:// DOSP.COM. | |||||||
| BR/EXIBE_ DO.PHP?I=NT | |||||||
| G0MJG0 DECRETO | |||||||
| LEGISLATIVO Nº 1, DE 11 | |||||||
| DE FEVEREIRO | |||||||
| DE 2025- LINK: | |||||||
| HTTPS:// DOSP.COM. | |||||||
| BR/EXIBE_ DO.PHP?I=NJ | |||||||
| A4MZEZ | |||||||
| 2025 | 205/OR | 11/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 18,79 | R$ 18,79 | R$ 18,79 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 202/OR | 11/03/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 179,50 | R$ 179,50 | R$ 179,50 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 201/OR | 11/03/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 191/OR | 11/03/2025 | A CASA DOS PLASTICOS | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 |
| VARIEDADES LTDA | CRISTAL PARA | ||||||
| PROTEÇÃO DAS NOVAS | |||||||
| PRATELEIRAS DO DEPÓSITO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 203/OR | 10/03/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE 1 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| SANTOS | MEMO´RIA RAM 8GB DDR | ||||||
| 4 2400T PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO NO | |||||||
| COMPUTADOR SOB O | |||||||
| NÚMERO DE BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 001/2165. | |||||||
| 2025 | 199/OR | 10/03/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS, | |||||||
| BEM COM EX-VEREADOR | |||||||
| E PRESIDENTE | |||||||
| DO LIONS SR. ANTONIO | |||||||
| CARLOS FRANCISCO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| 2025 | 198/OR | 10/03/2025 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA, BEM | |||||||
| COM EX-VEREADOR | |||||||
| E PRESIDENTE | |||||||
| DO LIONS SR. ANTONIO | |||||||
| CARLOS FRANCISCO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DIRCEU | |||||||
| DALBEN, RAFAEL | |||||||
| SARAIVA E VITÃO DO | |||||||
| CACHORRÃO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 197/OR | 10/03/2025 | VILMAR FERREIRA DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS, BEM COM | |||||||
| EX-VEREADOR E | |||||||
| PRESIDENTE DO LIONS | |||||||
| SR. ANTONIO CARLOS | |||||||
| FRANCISCO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DIRCEU DALBEN, | |||||||
| RAFAEL SARAIVA E | |||||||
| VITÃO DO CACHORRÃO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 192/OR | 10/03/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 190/OR | 10/03/2025 | VIDRACARIA CARDI LTDA | COLOCAÇÃO DE VIDRO | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 5MM - NA MESA DO | |||||||
| GABINETE 6 - TAM.: | |||||||
| 1,70 X 0,61 . | |||||||
| 2025 | 155/OR | 10/03/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2025 | 118/OR | 10/03/2025 | JORGE BELARMINO | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| HONORIO | PERÍODICOS, RELATIVO A | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE 02 | |||||||
| EXEMPALRES DIÁRIOS DO | |||||||
| JORNAL "DIÁRIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA ", PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 17/02/2025 | |||||||
| A 16/02/2025. | |||||||
| 2025 | 117/OR | 10/03/2025 | PROK SOLUTION | AQUISIÇÃO DE APARELHO | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 |
| CONSULTORIA E | DE TELEFONE CELULAR, | ||||||
| LICITACOES LTDA | MODELO SMARTPHONE, | ||||||
| DESTINADO AO USO | |||||||
| EXCLUSIVO PELOS | |||||||
| SERVIDORES OCUPANTES | |||||||
| DO CARGO DE ASSESSOR DE | |||||||
| GABINETE LEGISLATIVO | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 196/OR | 07/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DA | R$ 706,34 | R$ 706,34 | R$ 706,34 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA JOYCE DE | ||||||
| OLIVEIRA SILVA | |||||||
| TONETE | |||||||
| 2025 | 195/OR | 07/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 1.412,69 | R$ 1.412,69 | R$ 1.412,69 |
| MUNICIPAL | JOYCE DE OLIVEIRA | ||||||
| SILVA TONETE | |||||||
| 2025 | 194/OR | 07/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR DENISE | ||||||
| PERES VIEIRA | |||||||
| 2025 | 193/OR | 07/03/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 |
| MUNICIPAL | DENISE PERES | ||||||
| VIEIRA | |||||||
| 2025 | 189/OR | 05/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 69,94 | R$ 69,94 | R$ 69,94 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 188/OR | 05/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 455,58 | R$ 455,58 | R$ 455,58 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 180/OR | 05/03/2025 | APL - ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 129/OR | 05/03/2025 | PETRA COMERCIAL | COMPLEMENTO REFERENTE | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |
| LTDA | AO PROCESSO 08/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE 05 | |||||||
| (CINCO) FRIGOBARES | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| OS FRIGOBARES | |||||||
| SERÃO INSTALADOS | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DE VEREADORES | |||||||
| QUE AINDA NÃO P | |||||||
| 2025 | 185/OR | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2025 | 184/OR | 28/02/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.865,36 | R$ 18.865,36 | R$ 18.865,36 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 183/OR | 28/02/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 23.311,16 | R$ 23.311,16 | R$ 23.311,16 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 182/OR | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.365,29 | R$ 1.365,29 | R$ 1.365,29 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 181/OR | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.383,59 | R$ 16.383,59 | R$ 16.383,59 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 179/OR | 28/02/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. JEEP- | |||||||
| PLACA- STM6C55. | |||||||
| 2025 | 178/OR | 28/02/2025 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| LTDA ME | DE MATERIAL DE | ||||||
| EXPEDIENTE. | |||||||
| 2025 | 177/OR | 28/02/2025 | LUMALE - COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | DE MANGA LONGA COM | ||||||
| LTDA | PROTEÇÃO UV, QUE | ||||||
| SERÃO UTILIZADAS | |||||||
| NOS SERVIÇOS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO DAS ÁREAS | |||||||
| EXTERNAS. | |||||||
| 2025 | 156/OR | 28/02/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 307,90 | R$ 307,90 | R$ 307,90 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DO ARMÁRIO DO VEREADOR | ||||||
| MORENO. | |||||||
| 2025 | 148/AD | 28/02/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO E O ASSESSOR | |||||||
| MIQUEIAS SOARES | |||||||
| GRACIANO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| 2025 | 101/AD | 28/02/2025 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 20/ES | 28/02/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 12.261,98 | R$ 4.003,26 | R$ 4.003,26 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR | |||||||
| 2025 | 11/ES | 28/02/2025 | SANTA CASA DE MISERIC. | VALOR DO EMPENHO | R$ 23.535,50 | R$ 16.857,72 | R$ 16.857,72 |
| VOTUPORANGA PLANO | GLOBAL DE DESPESAS | ||||||
| SANSAUDE | ORÇAMETÁRIA S DO PLANO | ||||||
| DE ASSISEN CIA MÉDICA | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 18/03/2025. (ADITIVO | |||||||
| -PRORRGAÇÃO EXCEPCIONAL | |||||||
| ). | |||||||
| 2025 | 176/OR | 27/02/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.220,78 | R$ 48.220,78 | R$ 48.220,78 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 175/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.401,68 | R$ 5.401,68 | R$ 5.401,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 174/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 103.813,32 | R$ 103.813,32 | R$ 103.813,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 173/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.760,62 | R$ 19.760,62 | R$ 19.760,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 172/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 171/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 170/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 169/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.488,18 | R$ 31.488,18 | R$ 31.488,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 168/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.422,26 | R$ 4.422,26 | R$ 4.422,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 167/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 166/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.673,89 | R$ 18.673,89 | R$ 18.673,89 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 165/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.909,17 | R$ 11.909,17 | R$ 11.909,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 164/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 718,92 | R$ 718,92 | R$ 718,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 163/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 162/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 161/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.985,44 | R$ 2.985,44 | R$ 2.985,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 160/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.002,53 | R$ 1.002,53 | R$ 1.002,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 159/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.194,03 | R$ 1.194,03 | R$ 1.194,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 158/OR | 27/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94.403,15 | R$ 94.403,15 | R$ 94.403,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 154/OR | 26/02/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 151/AD | 26/02/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEANDRO VINICIUS DA | |||||||
| CONCEIÇÃO E O | |||||||
| PRESIDENTE DA ENTIDADE | |||||||
| ASSISTENCIA L IRMÃOS | |||||||
| MARIANO WALDENIR | |||||||
| APARECIDO CUIN NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI E | |||||||
| NA SECRETARIA | |||||||
| DA FAZENDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 153/OR | 25/02/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SANTOS | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 152/OR | 25/02/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 624,90 | R$ 624,90 | R$ 624,90 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 150/OR | 24/02/2025 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEANDRO VINICIUS DA | |||||||
| CONCEIÇÃO E O | |||||||
| PRESIDENTE DA ENTIDADE | |||||||
| ASSISTENCIA L IRMÃOS | |||||||
| MARIANO WALDENIR | |||||||
| APARECIDO CUIN NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI E | |||||||
| NA SECRETARIA | |||||||
| DA FAZENDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 149/OR | 24/02/2025 | LEANDRO VINICIUS DA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| CONCEICAO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E NA | |||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 147/OR | 24/02/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO E O ASSESSOR | |||||||
| MIQUEIAS SOARES | |||||||
| GRACIANO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| 2025 | 146/OR | 24/02/2025 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| GRACIANO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 145/OR | 24/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 189,99 | R$ 189,99 | R$ 189,99 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 144/OR | 24/02/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO) DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: THIAGO | |||||||
| RUVIERI DELALIBERA; | |||||||
| MARCIA REGINA DOS | |||||||
| SANTOS; PRISCILA | |||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| NEGRINI; WILSON DA | |||||||
| SILV | |||||||
| 2025 | 143/OR | 24/02/2025 | C. C. CALEJON DOS | SERVIÇO DE TROCA DE | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 |
| SANTOS ME | BATERIA AA 3,6V (2 | ||||||
| UN), REVISÃO E | |||||||
| LIMPEZA DE BASTA~O DE | |||||||
| RONDA PARA VIGIA. | |||||||
| 2025 | 142/OR | 24/02/2025 | VIDRACARIA PONTUAL | SERVIÇO DE AJUSTE DE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| LTDA | ALINHAMENTO DA | ||||||
| FECHADURA DA PORTA | |||||||
| AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 141/OR | 24/02/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| LTDA - EPP | ANUAL DO PROGRAMA DE | ||||||
| CONTROLE MÉDICO DE | |||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (PCMSO). | |||||||
| 2025 | 140/OR | 20/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 135/OR | 20/02/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| INFORMATICA , | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| ELETRONICOS E | IMPRESSÃO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 137/OR | 19/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | RESPIRATÓRI A PFF2. | ||||||
| 2025 | 134/OR | 19/02/2025 | JOSE ROBERTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| SIMOES DA ROCHA | DE EXPEDIENTE. | ||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2025 | 130/OR | 19/02/2025 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS EM | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 128/OR | 19/02/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| INSUMOS MAQ. | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2025 | 127/OR | 19/02/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 |
| INSUMOS MAQ. | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2025 | 126/OR | 19/02/2025 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 745,20 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 119/OR | 19/02/2025 | JORNAL A CIDADE DE | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PERÍODICOS, RELATIVO A | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE 02 | |||||||
| EXEMPALRES DIÁRIOS DO | |||||||
| JORNAL "A CIDADE", | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 17/02/2025 A | |||||||
| 16/02/2025. | |||||||
| 2025 | 133/OR | 17/02/2025 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 |
| MORENO CAMARGO | E NO CONGRESSO | ||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULO EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO, PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ E LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| O SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTE, VISANDO INT | |||||||
| 2025 | 132/OR | 17/02/2025 | DEBORA CAMARA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 |
| ROMANI | E NO CONGRESSO | ||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULO EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO, PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ E LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| O SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTE, VISANDO INT | |||||||
| 2025 | 131/OR | 17/02/2025 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | TROCA DE PEÇASDE | R$ 176,98 | R$ 176,98 | R$ 176,98 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | REPSOIÇÃO( PISTÃO) DE | ||||||
| LTDA | 02 POLTRONAS : | ||||||
| GABINETE 07 - BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : 2395 | |||||||
| GABINETE 10 - BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : 2403 | |||||||
| 2025 | 106/OR | 17/02/2025 | SGP SOLUCOES EM | PEDIDO GERADO A | R$ 15.519,00 | R$ 15.519,00 | R$ 15.519,00 |
| GESTAO PUBLICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000004/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| RENOVAÇÃO DA | |||||||
| ASSINATURA DO | |||||||
| PERIÓDICO IMPRESSO: | |||||||
| “SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES | |||||||
| E CONTRATOS (SLC)”, | |||||||
| FORNECIDO PELA | |||||||
| EMPRESA SGP SOLUCOES EM | |||||||
| GESTAO PUBLICA | |||||||
| LTDA, BEM COMO | |||||||
| ACRÉSCIMO DA | |||||||
| ASSINATURA DO | |||||||
| PERIÓDICO: “SOLUÇÃO EM | |||||||
| DIREITO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E MUNICIPAL | |||||||
| (SAM)”. | |||||||
| 2025 | 102/AD | 14/02/2025 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 71/OR | 13/02/2025 | PETRA COMERCIAL | AQUISIÇÃO DE 05 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| LTDA | (CINCO) FRIGOBARES | ||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| OS FRIGOBARES | |||||||
| SERÃO INSTALADOS | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DE VEREADORES | |||||||
| QUE AINDA NÃO POSSUEM | |||||||
| O ELETRODOMÉS | |||||||
| TICO. | |||||||
| 2025 | 55/OR | 13/02/2025 | OZEIAS DE JESUS | CONFECÇÃO DE ADESIVOS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| PONTES 33834936871 | NUMÉRICOS PARA | ||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO DE | |||||||
| PORTAS DE GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| DE 01 A 25 . INCLUI OS | |||||||
| SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | |||||||
| NAS PORTAS. | |||||||
| 2025 | 124/OR | 12/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.956,58 | R$ 2.956,58 | R$ 2.956,58 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR WILSON DA | ||||||
| SILVA BORGES | |||||||
| 2025 | 123/OR | 12/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.913,17 | R$ 5.913,17 | R$ 5.913,17 |
| MUNICIPAL | WILSON DA SILVA | ||||||
| BORGES | |||||||
| 2025 | 122/OR | 12/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.638,79 | R$ 2.638,79 | R$ 2.638,79 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2025 | 121/OR | 12/02/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.277,59 | R$ 5.277,59 | R$ 5.277,59 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2025 | 116/OR | 12/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | PARA ATENDER O | R$ 128,72 | R$ 128,72 | R$ 128,72 |
| OS LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 115/OR | 12/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | PARA ATENDER O | R$ 1.509,09 | R$ 1.509,09 | R$ 1.509,09 |
| OS LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 114/OR | 12/02/2025 | MERCADO DONA NENA | PARA ATENDER O | R$ 30,36 | R$ 30,36 | R$ 30,36 |
| LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 113/OR | 12/02/2025 | MERCADO DONA NENA | PARA ATENDER O | R$ 192,96 | R$ 192,96 | R$ 192,96 |
| LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 112/OR | 12/02/2025 | TAYLLOR PATRIK | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| NEVES LACERDA | NO ARMÁRIO EMBUTIDO DE | ||||||
| 47954036863 | PAREDE DA SALA 29- | ||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| COMISSÕES PERMANENTES | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 111/OR | 12/02/2025 | VERA LUCIA PADILHA | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| MARIS | O DE CABO DE REDE | ||||||
| "CAT 6" ENTRE OS 09 | |||||||
| (NOVE) NOVOS | |||||||
| COMPUTADORE S DOS | |||||||
| VEREADORES (EXCETO | |||||||
| MESA DIRETORA), | |||||||
| QUE FORAM INSTALADOS | |||||||
| PARA IMPLEMENTAÇ | |||||||
| ÃO DO PROCESSO | |||||||
| LEGISLATIVO "E-CAM". O | |||||||
| 2025 | 104/OR | 10/02/2025 | BIANCA DACAL LOPES | 1. DESCRIÇÃO | R$ 1.306,00 | R$ 1.306,00 | R$ 1.306,00 |
| 46810273832 | DO OBJETO: AQUISIÇÃO | ||||||
| DE 2 (DOIS) MONITORES A | |||||||
| SEREM UTILIZADOS | |||||||
| PELA IMPRENSA NO | |||||||
| PLENÁRIO. 2. | |||||||
| NECESSIDADE : A | |||||||
| AQUISIÇÃO DE DOIS | |||||||
| MONITORES PARA | |||||||
| UTILIZAÇÃO PELA | |||||||
| IMPRENSA NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMAR | |||||||
| 2025 | 110/OR | 07/02/2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE SWITCH | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA ME | DE MESA PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 26/GL | 07/02/2025 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | PEDIDO GERADO A | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| FREITAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000014/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE | |||||||
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | |||||||
| QUALIFICADO E | |||||||
| HABILITADO, PARA | |||||||
| ASSISTIR E SUBSIDIAR À | |||||||
| FISCALIZAÇÃ O DA | |||||||
| EXECUÇÃO DOS | |||||||
| SERVIÇOS RELACIONADO | |||||||
| S COM A SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DOS INVERSORES | |||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| MICROGERAÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A NA SEDE | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 107/OR | 06/02/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE SWITCH | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
| S DE SEGURANCA | 16 PORTAS PARA | ||||||
| ELETRONICA LTDA | DISTRIBUIÇÃ O DE REDE | ||||||
| DE INTERNET NO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 29/OR | 05/02/2025 | ZILDA M. DE OLIVEIRA | REGISTRO FOTOGRÁFICO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| FLORES ME | COM EDIÇÃO DE FOTOS, | ||||||
| REVELAÇÃO, FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁLBUM TAMANHO 20 | |||||||
| X 25 CM, COM MALETA, | |||||||
| RELATIVO A SESSÃO DE | |||||||
| POSSE DO PREFEITO, | |||||||
| VICE- PREFEITO E | |||||||
| VEREADORES, NO DIA | |||||||
| 01/01/2025. | |||||||
| 2025 | 105/OR | 04/02/2025 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 103/OR | 03/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 |
| OS LTDA | GRÃO PARA MÁQUINA | ||||||
| AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2025 | 74/OR | 03/02/2025 | SILVANA SANTANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 10.948,00 | R$ 10.948,00 | R$ 10.948,00 |
| MAFRA 21615353828 | PARA EFETUAR | ||||||
| HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA | |||||||
| DO CARPETE DO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTÁVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 100/OR | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2025 | 99/OR | 31/01/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.502,11 | R$ 17.502,11 | R$ 17.502,11 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2025 | 98/OR | 31/01/2025 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.626,63 | R$ 21.626,63 | R$ 21.626,63 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2025 | 97/OR | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.419,68 | R$ 1.419,68 | R$ 1.419,68 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2025 | 96/OR | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.036,21 | R$ 17.036,21 | R$ 17.036,21 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2025 | 76/OR | 31/01/2025 | FILMANDO EMOCOES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| PRODUCOES E EVENTOS | URGENTE NO PAINEL DE | ||||||
| LTDA | LED "TIPO TELÃO" DO | ||||||
| PLENÁRIO DR. OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI. BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : "PAINÉL | |||||||
| DE LED - TIPO TELÃO | |||||||
| - PRO LIGHT PROCESSADOR | |||||||
| TAM 4X2 M", REGISTRADO | |||||||
| SOB O NÚMER | |||||||
| 2025 | 75/OR | 31/01/2025 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 603,60 | R$ 603,60 | R$ 603,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 95/OR | 30/01/2025 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.220,78 | R$ 48.220,78 | R$ 48.220,78 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2025 | 94/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 89.399,00 | R$ 89.399,00 | R$ 89.399,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 93/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.760,62 | R$ 19.760,62 | R$ 19.760,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 92/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 | R$ 5.395,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 91/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 | R$ 5.029,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 90/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 89/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.583,64 | R$ 16.583,64 | R$ 16.583,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 88/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.554,38 | R$ 6.554,38 | R$ 6.554,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 87/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.808,85 | R$ 12.808,85 | R$ 12.808,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 86/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.972,58 | R$ 14.972,58 | R$ 14.972,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 85/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.095,98 | R$ 9.095,98 | R$ 9.095,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 84/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 83/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 82/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 81/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.007,48 | R$ 3.007,48 | R$ 3.007,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 80/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.777,23 | R$ 2.777,23 | R$ 2.777,23 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 79/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.864,81 | R$ 1.864,81 | R$ 1.864,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 78/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 709,86 | R$ 709,86 | R$ 709,86 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 77/OR | 30/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.486,43 | R$ 81.486,43 | R$ 81.486,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 72/OR | 30/01/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| SANTOS | DE ARMAZANAMEN | ||||||
| TO "SSD SATA 3" | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DESKTOP SOB O NÚMERO DE | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2033, QUE SERÁ | |||||||
| UTILIZADO NO GABINETE | |||||||
| DE VEREADOR 05 (EMERSON | |||||||
| PEREIRA). | |||||||
| 2025 | 70/OR | 30/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 54,50 | R$ 54,50 | R$ 54,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 67/AD | 30/01/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO EM | |||||||
| ARARAQUARA, ABATE, SÃO | |||||||
| CARLOS E RIO CLARO, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS | |||||||
| 2025 | 73/OR | 29/01/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO) DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA; DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH | |||||||
| SILVA; DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA; E | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| 2025 | 69/OR | 28/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 68/OR | 27/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 66/OR | 27/01/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃOEM | |||||||
| ARARAQUARA, ABATE, SÃO | |||||||
| CARLOS E RIO CLARO, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS PROJETOS DE PROTEÇÃO | |||||||
| ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| EM VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 65/OR | 27/01/2025 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E EM | ||||||
| ARARAQUARA, ABATE, SÃO | |||||||
| CARLOS E RIO CLARO, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS PROJETOS DE PROTEÇÃO | |||||||
| ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| EM VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 64/OR | 27/01/2025 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 |
| LTDA ME | DE ARMAZENAMEN | ||||||
| TO USB PARA USO DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 63/OR | 27/01/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 54,21 | R$ 54,21 | R$ 54,21 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 62/OR | 27/01/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 403,20 | R$ 403,20 | R$ 403,20 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 61/OR | 27/01/2025 | NATIVA MOTO E PESCA | TROCA DE ÓLEO- MOTO | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| LTDA. - EPP | HONDA -CG-160 | ||||||
| FAN. | |||||||
| 2025 | 60/OR | 27/01/2025 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 195,38 | R$ 195,38 | R$ 195,38 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 58/OR | 27/01/2025 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE ANTENA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| ELETRICOS LTDA | EXTERNA PARA | ||||||
| CAPTAÇÃO DE SINAL PARA | |||||||
| TV, DA RECEPÇÃO. | |||||||
| 2025 | 59/OR | 24/01/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| SANTOS | HDMI. | ||||||
| 2025 | 57/OR | 24/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 56/OR | 23/01/2025 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 603,60 | R$ 603,60 | R$ 603,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 54/OR | 23/01/2025 | WR COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ESTANTES | R$ 11.120,45 | R$ 11.120,45 | R$ 11.120,45 |
| ACESSORIOS E | DE AÇO REFORÇADO | ||||||
| PERIFERICOS LTDA. | COM PRATELEIRAS | ||||||
| , DESTINADAS | |||||||
| À ORGANIZAÇÃO | |||||||
| DE ITENS NO DEPÓSITO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 53/OR | 21/01/2025 | SILVIA DALTO | AQUISIÇÃO COMPLEMENTA | R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 |
| R DE INSUMOS DE | |||||||
| MATERIAL PARA | |||||||
| JARDINAGEM, PARA | |||||||
| CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO | |||||||
| DE PROJETO DE | |||||||
| JARDINAGEM DA ÁREA | |||||||
| FRONTAL À RECEPÇÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 52/OR | 21/01/2025 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS EM | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 50/OR | 21/01/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DIVERSA NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CMV. | |||||||
| NECESSIDADE : | |||||||
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | |||||||
| JUSTIFICATI VA DA | |||||||
| NECESSIDADE DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO : PLAFON DA | |||||||
| RECEPÇÃO QUEIMADO, | |||||||
| SINALIZADOR DA G | |||||||
| 2025 | 19/ES | 20/01/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | EMPENHO GLOBAL | R$ 28.200,00 | R$ 14.065,00 | R$ 14.065,00 |
| LTDA | ESTIMATIVO, RELATIVO AS | ||||||
| DESPESAS DE SERVIÇOS DE | |||||||
| AUXLIO ALIMENTAÇÃO | |||||||
| , PARA O PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 51/OR | 17/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 46/OR | 17/01/2025 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 645,84 | R$ 645,84 | R$ 645,84 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 49/OR | 15/01/2025 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE | R$ 404,94 | R$ 404,94 | R$ 404,94 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAIS PARA | ||||||
| ACONDICIONA R OS | |||||||
| ENFEITES DE NATAL QUE | |||||||
| SERÃO RETIRADOS E | |||||||
| TAMBÉM INSUMOS | |||||||
| PARA A MÁQUINA | |||||||
| HIPERAUTOMÁ TICA DE | |||||||
| CAFÉ. | |||||||
| 2025 | 48/OR | 15/01/2025 | DENISE APARECIDA | FORMALIZAÇÃ O DE | R$ 113,50 | R$ 113,50 | R$ 113,50 |
| RODRIGUES MARABEIS | DEMANDA 1. OBJETO: | ||||||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. 2. | |||||||
| JUSTIFICATI VA/NECESSID | |||||||
| ADE: OS MATERIAIS | |||||||
| SOLICITADOS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2025 | 47/OR | 15/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORMALIZAÇÃ O DE | R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 138,50 |
| DEMANDA 1. OBJETO: | |||||||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. 2. | |||||||
| JUSTIFICATI VA/NECESSID | |||||||
| ADE: OS MATERIAIS | |||||||
| SOLICITADOS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2025 | 28/OR | 15/01/2025 | PADARIA TEMPAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DE ALIMENTAÇÃO | ||||||
| , TIPO COFFE | |||||||
| BREACK, PARA | |||||||
| FESTIVIDADE S DA SESSÃO | |||||||
| DE POSSE DE PREFEITO, | |||||||
| VICE PREFEITOE | |||||||
| VEREADORES, DE | |||||||
| 01/01/2025. | |||||||
| 2025 | 45/OR | 14/01/2025 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| - EPP | FECHADURA DAS | ||||||
| DIVISÓRIAS DRY WALL, | |||||||
| DOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 43/OR | 14/01/2025 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 36/OR | 14/01/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 44/OR | 13/01/2025 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 34/OR | 13/01/2025 | FAR2 SOLUCOES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.725,00 | R$ 3.725,00 | R$ 3.725,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇO DE EMISSÃO | |||||||
| DE CERTIFICADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL) E | |||||||
| A3 (EM TOKEN USB), | |||||||
| PARA PESSOA JURÍDICA | |||||||
| (E-CNPJ) E PESSOA | |||||||
| FÍSICA (E-CPF) | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . PROCESSO: | |||||||
| PROCESSO INTERNO Nº | |||||||
| 1/2024 (E-CAM). | |||||||
| 2025 | 27/OR | 13/01/2025 | THAIS CAROLINE | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| LISBOA DA ROCHA | FLORAL PARA CENTRO DE | ||||||
| FERRARI 40813984882 | MESA, CONTENDO | ||||||
| LÍRIO, ROSAS | |||||||
| BRANCAS, BEGONIAS | |||||||
| LILÁS, E ROXAS, | |||||||
| TAMANHO 1 METRO X 15 | |||||||
| CM ALTURA., PARA | |||||||
| ORNAMENTAÇÃ O DE | |||||||
| AMBIENTE NA SESSÃO DE | |||||||
| POSSE DE PREFEI | |||||||
| 2025 | 42/OR | 09/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | VALOR CONFORME | R$ 1.681,33 | R$ 1.681,33 | R$ 1.681,33 |
| MUNICIPAL | PROCESSO ADMINISTRAT | ||||||
| IVO 3/2025 PROCESSO | |||||||
| INTERNO 3/2025 DE | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO | |||||||
| 2025 | 41/OR | 09/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | VALOR CONFORME | R$ 5.044,01 | R$ 5.044,01 | R$ 5.044,01 |
| MUNICIPAL | PROCESSO ADMINISTRAT | ||||||
| IVO 3/2025 PROCESSO | |||||||
| INTERNO 3/2025 DE | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO | |||||||
| 2025 | 40/OR | 09/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DE | R$ 17.020,22 | R$ 17.020,22 | R$ 17.020,22 |
| MUNICIPAL | SERVIDORES | ||||||
| 2025 | 39/OR | 09/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE SERVIDORES | R$ 30.886,54 | R$ 30.886,54 | R$ 30.886,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 38/OR | 09/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS DE | R$ 6.313,62 | R$ 6.313,62 | R$ 6.313,62 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR | ||||||
| 2025 | 37/OR | 09/01/2025 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 18.940,88 | R$ 18.940,88 | R$ 18.940,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 35/OR | 09/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 33/OR | 09/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 102,50 | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ) | |||||||
| 2025 | 32/OR | 09/01/2025 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÃO DE TINTAS | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA PISO INTERTRAVAD | ||||||
| O, DA ENTRADA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 31/OR | 09/01/2025 | PRIMEIRO TABELIONATO | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃ | R$ 173,34 | R$ 173,34 | R$ 173,34 |
| DE NOTAS E DE PROTESTO | O E RECONHECIME | ||||||
| DE LET | NTO DE ASSINATURAS | ||||||
| (FIRMAS), DUAS CÓPIAS | |||||||
| DA ATA DE POSSE DA | |||||||
| 19ª LEGISLATURA | |||||||
| - DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 30/OR | 09/01/2025 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | VALOR DOS EMOLUMENTOS | R$ 102,56 | R$ 102,56 | R$ 102,56 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | CARTORIAIS RELATIVO A | ||||||
| ANEXO | AVERBAÇÃO E REGISTRO DA | ||||||
| ATA DE POSSE DA | |||||||
| 19ª LEGISLATURA | |||||||
| , DO BIÊNIO-2025 | |||||||
| A 2026. | |||||||
| 2024 | 1173/OR | 30/12/2024 | CGMP - CENTRO DE | PEDÁGIO NO SISTEMA SEM | R$ 5,69 | R$ 5,69 | R$ 5,69 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARAR. COMPLEMENTO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | DE VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O MES DE | |||||||
| DEZEMBRO- 2024. | |||||||
| 2024 | 1172/OR | 30/12/2024 | CGMP - CENTRO DE | PEDÁGIO NO SISTEMA SEM | R$ 322,36 | R$ 322,36 | R$ 322,36 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARAR. COMPLEMENTO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | DE VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O MES DE | |||||||
| DEZEMBRO- 2024. | |||||||
| 2024 | 101/ES | 30/12/2024 | MGL POWER COMERCIO E | EMPENHO GLOBAL | R$ 8.283,73 | R$ 8.283,73 | R$ 8.283,73 |
| SERVICOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO | ||||||
| Nº12/2023. VALOR | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE 08/01/2024 | |||||||
| A 31/12/2024. | |||||||
| LOCAÇÃO DE 8 NOBREAKS | |||||||
| 800 VA MODELO | |||||||
| BX800 E 3 NOBREAKS | |||||||
| 3KVA MODELO EA903P. | |||||||
| 2024 | 4/ES | 30/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA | DESPESAS POSTAIS. | R$ 7.200,00 | R$ 5.950,02 | R$ 5.230,73 |
| DE CORREIOS E | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| TELEGRAFOS | REFERENTE AO CONTRATO | ||||||
| Nº 12/2020. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2024 | |||||||
| ATÉ 12/12/2024. | |||||||
| 2024 | 2/ES | 30/12/2024 | CGMP - CENTRO DE | PEDÁGIO NO SISTEMA SEM | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARAR. VALOR | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | ESTIMADO PARA O ANO | ||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1171/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2024 | 1170/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.458,60 | R$ 17.458,60 | R$ 17.458,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 1169/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.572,90 | R$ 21.572,90 | R$ 21.572,90 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 1168/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.053,25 | R$ 1.053,25 | R$ 1.053,25 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 1167/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.426,04 | R$ 8.426,04 | R$ 8.426,04 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 1166/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS | R$ 140,10 | R$ 140,10 | R$ 140,10 |
| MUNICIPAL | INDENIZADAS DE VEREADOR | ||||||
| 2024 | 1165/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS INDENIZADAS | R$ 420,33 | R$ 420,33 | R$ 420,33 |
| MUNICIPAL | DE VEREADOR | ||||||
| 2024 | 1164/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS | R$ 13.450,64 | R$ 13.450,64 | R$ 13.450,64 |
| MUNICIPAL | INDENIZADAS DE | ||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2024 | 1163/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS INDENIZADAS | R$ 40.352,08 | R$ 40.352,08 | R$ 40.352,08 |
| MUNICIPAL | DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 1162/OR | 27/12/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 130,97 | R$ 130,97 | R$ 130,97 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| FIXA. VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR DE | |||||||
| SALDO. | |||||||
| 2024 | 1069/OR | 27/12/2024 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 514,00 | R$ 514,00 | R$ 514,00 |
| COMPONENTES ELÉTRICOS E | |||||||
| ELETRÔNICOS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DO | |||||||
| CRONÔMETRO DIGITAL DO | |||||||
| PLENÁRIO E REFERENTE | |||||||
| AO ITEM QUE FOI | |||||||
| ENTREGUE ERRADO | |||||||
| REFERENTE À COTAÇÃO | |||||||
| 114/24, COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1054/AD | 27/12/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2024 | 18/ES | 27/12/2024 | TERRA NETWORKS | E-MAILS E ANTI VIRUS. | R$ 418,80 | R$ 418,80 | R$ 418,80 |
| BRASIL S.A. | VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 12/ES | 27/12/2024 | BRASILSEG COMPANHIA | SEGURO DE VIDA EM | R$ 3.000,00 | R$ 2.656,08 | R$ 2.656,08 |
| DE SEGUROS | GRUPO. VALOR | ||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1159/OR | 23/12/2024 | SANTA CASA DE MISERIC. | CONVÊNIO MÉDICO DOS | R$ 408,99 | R$ 408,99 | R$ 408,99 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES. COMPLEMENTO | ||||||
| SANSAUDE | DE VALOR REFERENTE | ||||||
| AO EMPENHO 291/24. | |||||||
| 2024 | 1158/OR | 23/12/2024 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ 724,80 | R$ 724,80 | R$ 724,80 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA, COM ENTREGA DE | |||||||
| FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2024 | 1124/OR | 23/12/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 |
| 46810273832 | MATERIAIS DE | ||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO DOS NOVOS | |||||||
| COMPUTADORE S DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CMV. | |||||||
| 2024 | 1123/OR | 23/12/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 992,00 |
| 46810273832 | MATERIAIS DE | ||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO DOS NOVOS | |||||||
| COMPUTADORE S DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CMV. | |||||||
| 2024 | 1055/AD | 23/12/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2024 | 990/OR | 23/12/2024 | SINO CONSULTORIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE | R$ 3.016,46 | R$ 3.016,46 | R$ 3.016,46 |
| E INFORMATICA | SOFTWARE. EMPENHO | ||||||
| LTDA | INICIAL DO ADITIVO DE | ||||||
| CONTRATO Nº 10/2021, DO | |||||||
| EXERCÍCIO CORRENTE. | |||||||
| VALOR ESTIMADO DE | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024 | |||||||
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: | |||||||
| DE 01/12/2024 | |||||||
| A 30/11/2025 | |||||||
| 2024 | 925/ES | 23/12/2024 | CENTRO SOCIAL DE | VALORES ESTIMADOS | R$ 3.773,44 | R$ 3.765,34 | R$ 3.765,34 |
| VOTUPORANGA | DE SERVIÇOS PRESTADOS | ||||||
| POR ESTAGIÁRIOS | |||||||
| NO MES DE NOVEMBRO E | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 804/ES | 23/12/2024 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ 7.835,28 | R$ 7.775,28 | R$ 7.775,28 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA, COM ENTREGA DE | |||||||
| FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMATIVA | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DA | |||||||
| DATA DE EMPENHO ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 774/ES | 23/12/2024 | SUPERINTEND ENCIA DE | CONSUMO DE ÁGUA E | R$ 9.000,00 | R$ 7.549,67 | R$ 7.549,67 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO. | ||||||
| VOTUPORANGA | COMPLEMENTO DE VALOR | ||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 698/ES | 23/12/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 10.163,50 | R$ 8.065,02 | R$ 8.065,02 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR | |||||||
| 2024 | 408/GL | 23/12/2024 | FIORILLI SOFTWARE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE. | R$ 40.842,88 | R$ 40.650,30 | R$ 40.650,30 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 02/2022- ADITIVO Nº | |||||||
| 02- COM VIGÊNCIA DE | |||||||
| 03/05/2024 A | |||||||
| 02/05/2025. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 03/05/2024 | |||||||
| ATÉ 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 291/ES | 23/12/2024 | SANTA CASA DE MISERIC. | CONVÊNIO MÉDICO DOS | R$ 70.710,30 | R$ 70.710,30 | R$ 70.710,30 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES. EMPENHO | ||||||
| SANSAUDE | GLOBAL REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 09/2019. | |||||||
| ADITIVO Nº 05. DATA DE | |||||||
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: | |||||||
| 20/03/204 A 18/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1160/OR | 20/12/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 70,66 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| FIXA. VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR. | |||||||
| 2024 | 1130/AD | 20/12/2024 | WILSON DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| BORGES | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS WALDOMIRO | |||||||
| LOPES E CAIO | |||||||
| FRANÇA, BEM COMO EM | |||||||
| CAMPINAS-SP NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1122/OR | 20/12/2024 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA O DIA 14/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PÁGINA, RELATIVO AO | |||||||
| CONVITE DO EVENTO: | |||||||
| "SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| POSSE". SOLENIDADE | |||||||
| ESTA EM QUE OS | |||||||
| VEREADORES, PREFEITOS E | |||||||
| VICE- PREFEITO | |||||||
| ELEI | |||||||
| 2024 | 1110/AD | 20/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULO ROBERTO | |||||||
| FREIRE E LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1078/OR | 20/12/2024 | B S G LOCACAO DE | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| TENDAS LTDA | DE TENDA NA ÁREA | ||||||
| EXTERNA DE ENTREDA AO | |||||||
| PLENÁRIO, - TAMANHO | |||||||
| 8,00 X 8,00 METROS, NO | |||||||
| PERÍODO DE 20 DIAS, | |||||||
| PARA ACOMODAÇÃO | |||||||
| DE CONVIDADOS | |||||||
| AOS EVENTOS: 1- | |||||||
| SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| HOMENAGEN | |||||||
| 2024 | 917/GL | 20/12/2024 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÃO DE SISTEMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILAÇÃO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 08/2021.- | |||||||
| ADITIVO 03-2024 | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 26/10/2 | |||||||
| 2024 | 805/GL | 20/12/2024 | SERVICON AR CONDICIONAD | MANUTENÇÃO EM AR | R$ 3.322,00 | R$ 3.322,00 | R$ 3.322,00 |
| O LTDA - ME | CONDICIONAD O. EMPENHO | ||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| ADITIVO 1 - DO CONTRATO | |||||||
| Nº 05/2023, PRORROGADO | |||||||
| DE 04/09/2024 | |||||||
| A 03/09/2025. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| SETEMBRO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 765/ES | 20/12/2024 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 22.320,00 | R$ 17.056,14 | R$ 17.056,14 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2024 | 682/ES | 20/12/2024 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 54.677,19 | R$ 54.677,19 | R$ 54.677,19 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE TRANSMISSÃO | ||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAIS PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 05/2021- | |||||||
| 2024 | 681/GL | 20/12/2024 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 13.143,66 | R$ 13.143,66 | R$ 13.143,66 |
| LTDA | DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO | |||||||
| 2024 | 680/GL | 20/12/2024 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 20.929,02 | R$ 20.929,02 | R$ 20.929,02 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GESTÃO DE RH, FOLHA | ||||||
| SERV | DE PAGAMENTO, | ||||||
| PORTAL TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 04/2022. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 12/07/2024 ATÉ | |||||||
| 2024 | 15/ES | 20/12/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| FIXA. VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 7/GL | 20/12/2024 | FLASH NET BRASIL | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 |
| TELECOM LTDA ME | DE INTERNET. | ||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1157/OR | 19/12/2024 | ATENOR FERREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| DIAS 28748223883 | DE BENS IMÓVEIS. | ||||||
| 2024 | 1156/OR | 19/12/2024 | ELEKTRO ELETRICIDAD | FORNECIMENT O DE | R$ 141,65 | R$ 141,65 | R$ 141,65 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA E | ||||||
| S/A | CONVESRÃO AO SISTEMA | ||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DO EMPENHO | |||||||
| 05/2024. | |||||||
| 2024 | 1155/OR | 19/12/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES | VALE REFEIÇÃO | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 |
| LTDA | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| DA CÂMARA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DO EMPENHO | |||||||
| 19/2024. | |||||||
| 2024 | 1154/OR | 19/12/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 1153/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1152/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1151/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1150/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1149/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1148/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.465,93 | R$ 24.465,93 | R$ 24.465,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1147/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.465,29 | R$ 1.465,29 | R$ 1.465,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1146/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1145/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.081,66 | R$ 18.081,66 | R$ 18.081,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1144/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1143/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1142/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1141/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.915,60 | R$ 2.915,60 | R$ 2.915,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1140/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.802,80 | R$ 2.802,80 | R$ 2.802,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1139/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.864,81 | R$ 1.864,81 | R$ 1.864,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1138/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 967,81 | R$ 967,81 | R$ 967,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1137/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94.677,64 | R$ 94.677,64 | R$ 94.677,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1133/OR | 19/12/2024 | PINHEIRAL MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO REGULAR. | ||||||
| 2024 | 1111/OR | 19/12/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| SANTIAGO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1106/OR | 19/12/2024 | O. I. MARTINS & | SERVIÇO DE REPARO NAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| CIA. LTDA.-ME | TELHAS E CALHAS DO | ||||||
| BANHEIRO MASCULINO | |||||||
| DA ALA DOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA. A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS CONTEMPLA, | |||||||
| REMOÇÃO DAS TELHAS E | |||||||
| CALHAS DANIFICADAS | |||||||
| , CONSERTO E FIXAÇÃO | |||||||
| DAS MESMAS, | |||||||
| 2024 | 1065/OR | 19/12/2024 | LUMIERE VEICULOS | MAO DE OBRA DE REVISÃO | R$ 498,56 | R$ 498,56 | R$ 498,56 |
| LIMITADA | DO VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| (PRIMEIRA REVISÃO-1 | |||||||
| ANO) | |||||||
| 2024 | 1062/OR | 19/12/2024 | 52.620.925 MARCOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| VINICIUS DO NASCIMENTO | PARA EXECUÇÃO DE | ||||||
| VENANCIO | ILUMINAÇÃO EXTERNA, | ||||||
| INCLUINDO INSTALAÇÃO | |||||||
| DE QDC DE SOBREPOR | |||||||
| COM RELÉ TEMPORIZADO | |||||||
| R E ABERTURAS | |||||||
| NAS PASSARELAS | |||||||
| PARA PASSAGEM DE | |||||||
| CONDUÍTES COM CAIXA | |||||||
| DE PASSAGEM ELÉTRICA | |||||||
| (APROXIMADA MENTE 30 | |||||||
| METROS LINEARES), | |||||||
| CONFORME PROJETO | |||||||
| LUMINOTÉCNI CO. | |||||||
| 2024 | 995/ES | 19/12/2024 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.645,60 | R$ 1.338,92 | R$ 1.338,92 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMATIVAS | |||||||
| ATÉ O DIA 16/12/2024 | |||||||
| (ÚLTIMA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO | |||||||
| EXERCÍCIO). | |||||||
| 2024 | 883/ES | 19/12/2024 | EDGAR LEITE FERNANDES | PEDIDO GERADO A | R$ 2.388,00 | R$ 2.388,00 | R$ 2.388,00 |
| ALIMENTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000011/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 10 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 10 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ, | |||||||
| BEBIDAS QUENTES E | |||||||
| INSUMOS PARA | |||||||
| MÁQUINA DE CAFÉ | |||||||
| VENDING, A FIM DE | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA, COM | |||||||
| ENTREGA DE FORMA | |||||||
| PARCELADA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. VALORES E | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMATIVAS | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| SETEMBRO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 19/ES | 19/12/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES | VALE REFEIÇÃO | R$ 160.520,00 | R$ 160.520,00 | R$ 160.520,00 |
| LTDA | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| DA CÂMARA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1136/OR | 18/12/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 1135/OR | 18/12/2024 | ELEKTRO ELETRICIDAD | FORNECIMENT O DE | R$ 1.977,50 | R$ 1.977,50 | R$ 1.977,50 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA E | ||||||
| S/A | CONVESRÃO AO SISTEMA | ||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DO EMPENHO | |||||||
| 05/2024. | |||||||
| 2024 | 1134/OR | 18/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1132/OR | 18/12/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 22,02 | R$ 22,02 | R$ 22,02 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1125/OR | 18/12/2024 | SILVIA DALTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL E | |||||||
| PRESTAÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS, VISANDO A | |||||||
| REPAGINAÇÃO DO JARDIM | |||||||
| DE ENTRADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O O | |||||||
| CANTEIRO DAS | |||||||
| BANDEIRAS, AS DUAS | |||||||
| LATERAIS DA PORTA DA | |||||||
| RECEPÇÃO E A LATERAL | |||||||
| DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO (RUA PARÁ). | |||||||
| COMPLEMENTO DE | |||||||
| QUANTIDADES DE PEDIDO | |||||||
| 2024 | 1121/OR | 18/12/2024 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| HONORIO | PARA O DIA 14/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PÁGINA, RELATIVO AO | |||||||
| CONVITE DO EVENTO: | |||||||
| "SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| POSSE". SOLENIDADE | |||||||
| ESTA EM QUE OS | |||||||
| VEREADORES, PREFEITOS E | |||||||
| VICE- PREFEITO | |||||||
| ELEI | |||||||
| 2024 | 1113/AD | 18/12/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1112/OR | 18/12/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1097/OR | 18/12/2024 | I. D. RONDINI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 |
| LTDA | PARA FABRICAÇÃO | ||||||
| DE TELHADO COM TELHAS | |||||||
| SANDUÍCHE, AFIM DE | |||||||
| PROTEGER OS INVERSORES | |||||||
| DE ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . A | |||||||
| CONTRATAÇÃO DEVE | |||||||
| ENGLOBAR O | |||||||
| 2024 | 1095/OR | 18/12/2024 | MEJAN & MEJAN LTDA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| ME | PARA COLOCAÇÃO | ||||||
| DE ENTULHOS DE LIMPEZA | |||||||
| E RETIRADA MATERIAL DE | |||||||
| JARDINAGEM, RELATIVO AO | |||||||
| REVITALIZAÇ ÃO DE | |||||||
| PAISAGISMO DE ÁREA | |||||||
| EXTERNA, NA ENTRADA | |||||||
| PRINCIPAL DA CÂMARA. | |||||||
| PRAZO DE UTILIZ | |||||||
| 2024 | 1072/OR | 18/12/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024 E TAMBÉM NA | |||||||
| SESSÃO DE DIPLOMAÇÃO | |||||||
| DOS VEREADORES, | |||||||
| PREFEITO E VICE- | |||||||
| PREFEITO ELEITOS, | |||||||
| QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 18 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. OBS: A ENTREGA | |||||||
| DEVERÁ SER REALIZADA | |||||||
| DIA 18 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024 ÀS 09:00H NA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 1064/OR | 18/12/2024 | LUMIERE VEICULOS | REVISÃO DO VEÍCULO | R$ 566,77 | R$ 566,77 | R$ 566,77 |
| LIMITADA | PEUGEOT (PRIMEIRA | ||||||
| REVISÃO-1 ANO) | |||||||
| 2024 | 996/OR | 18/12/2024 | MEJAN & MEJAN LTDA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| ME | PARA COLOCAÇÃO | ||||||
| DE ENTULHO DE AMANTO | |||||||
| RELATIVO A DESCARTE DE | |||||||
| 5 CAIXAS DÁGUA DE | |||||||
| SOBSTITUIDA S NO PRÉDIO | |||||||
| DA CMVOTUPORAN | |||||||
| GA. | |||||||
| 2024 | 916/GL | 18/12/2024 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | PEDIDO GERADO A | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| FREITAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000014/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE | |||||||
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | |||||||
| QUALIFICADO E | |||||||
| HABILITADO, PARA | |||||||
| ASSISTIR E SUBSIDIAR À | |||||||
| FISCALIZAÇÃ O DA | |||||||
| EXECUÇÃO DOS | |||||||
| SERVIÇOS RELACIONADO | |||||||
| S COM A SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DOS INVERSORES | |||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| MICROGERAÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A NA SEDE | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE À | |||||||
| 50% DO VALOR TOTAL | |||||||
| DO CONTRATO MAIS UMA | |||||||
| PARCELA DE R$1.100,00. | |||||||
| 2024 | 5/ES | 18/12/2024 | ELEKTRO ELETRICIDAD | FORNECIMENT O DE | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA E | ||||||
| S/A | CONVESRÃO AO SISTEMA | ||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1131/OR | 17/12/2024 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 |
| ELETRICOS DE | MATERIAIS PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | FIXAÇÃO DE QUADRO DE | ||||||
| DISTRIBUIÇÃ O DE | |||||||
| CIRCUITO. | |||||||
| 2024 | 1129/OR | 17/12/2024 | WILSON DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BORGES | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS WALDOMIRO | |||||||
| LOPES E CAIO | |||||||
| FRANÇA, BEM COMO EM | |||||||
| CAMPINAS-SP NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1128/OR | 17/12/2024 | JURANDIR BENEDITO DA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS WALDOMIRO | |||||||
| LOPES E CAIO | |||||||
| FRANÇA, BEM COMO EM | |||||||
| CAMPINAS-SP NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1127/OR | 17/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1119/OR | 17/12/2024 | ANA PAULA GALETTI | SERVIÇO DE REPARO DE | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| LTDA | MASTRO DE BANDEIRA | ||||||
| QUE TOMBOU DEVIDO AOS | |||||||
| FORTES VENTOS. O | |||||||
| SERVIÇO CONTEMPLA | |||||||
| COLOCAR 1 REFORÇO | |||||||
| TIPO BUCHA PARA FIXAR | |||||||
| NO CHÃO E COLOCAR 1 | |||||||
| CHAPA COM 4 PARAFUSOS | |||||||
| PARA FIXAR NO CONCRE | |||||||
| 2024 | 1118/OR | 17/12/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 39,13 | R$ 39,13 | R$ 39,13 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 848/ES | 17/12/2024 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 5.347,56 | R$ 5.347,56 | R$ 5.347,56 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| 2024 | 1126/OR | 16/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1120/OR | 16/12/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1117/OR | 16/12/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 1.225,12 | R$ 1.225,12 | R$ 1.225,12 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1104/OR | 16/12/2024 | PAULO CESAR FERRARESE | SERVIÇO DE PODA DE 07 | R$ 865,00 | R$ 865,00 | R$ 865,00 |
| 25296565843 | ÁRVORES AOS ARREDORES | ||||||
| DA PRAÇA VEREADOR | |||||||
| VIANA FILHO. | |||||||
| 2024 | 1103/OR | 16/12/2024 | ANOEL PEREIRA DA | AQUISIÇÃO DE TERRA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| SILVA LTDA | VERMELHA A GRANEL PARA | ||||||
| NIVELAMENTO DOS | |||||||
| CANTEIROS DO JARDIM | |||||||
| DA CÂMARA. DATA DE | |||||||
| ENTREGA: 13/12/2024 | |||||||
| ÀS 08:00H. | |||||||
| 2024 | 1063/OR | 16/12/2024 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SEGURO | R$ 841,38 | R$ 841,38 | R$ 841,38 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | EMPRESARIAL , RELATIVO | ||||||
| GERAIS | AS INSTALAÇÕES | ||||||
| DO PREDIO SEDE DA | |||||||
| CÂMARA, PARA A | |||||||
| VIGÊNCIA: DAS 24H00 | |||||||
| DO DIA 05/12/2024 | |||||||
| AATÉ AS 24H00 DO | |||||||
| DIA 05/12/2025. | |||||||
| 2024 | 994/OR | 16/12/2024 | SILVIA DALTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL E | |||||||
| PRESTAÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS, VISANDO A | |||||||
| REPAGINAÇÃO DO JARDIM | |||||||
| DE ENTRADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O O | |||||||
| CANTEIRO DAS | |||||||
| BANDEIRAS, AS DUAS | |||||||
| LATERAIS DA PORTA DA | |||||||
| RECEPÇÃO E A LATERAL | |||||||
| DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO (RUA PARÁ). | |||||||
| 2024 | 993/OR | 16/12/2024 | SILVIA DALTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 |
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL E | |||||||
| PRESTAÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS, VISANDO A | |||||||
| REPAGINAÇÃO DO JARDIM | |||||||
| DE ENTRADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O O | |||||||
| CANTEIRO DAS | |||||||
| BANDEIRAS, AS DUAS | |||||||
| LATERAIS DA PORTA DA | |||||||
| RECEPÇÃO E A LATERAL | |||||||
| DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO (RUA PARÁ). | |||||||
| 2024 | 898/ES | 16/12/2024 | TIM S A | PACOTE DE COMUNICAÇÃO | R$ 6.822,00 | R$ 5.688,00 | R$ 5.688,00 |
| DE DADOS TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2024 ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 897/ES | 16/12/2024 | TIM S A | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 6.822,00 | R$ 5.324,66 | R$ 5.324,66 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020- | |||||||
| ADITIVO 04/2024 | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2024 ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1116/OR | 13/12/2024 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÕES DE TINTAS E | R$ 105,63 | R$ 105,63 | R$ 105,63 |
| VOTUPORANGA LTDA | DEMAIS ITENS | ||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| PINTURA DO CONTORNO | |||||||
| DOS CANTEIROS | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ). | |||||||
| 2024 | 1115/OR | 13/12/2024 | SAO BENTO UTILIDADES | AQUISIÇÃO DE PORTA | R$ 108,43 | R$ 108,43 | R$ 108,43 |
| DOMESTICAS LTDA | RETRATOS PARA SEREM | ||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 16/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1114/OR | 13/12/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 88,60 | R$ 88,60 | R$ 88,60 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO DA EQUIPE | |||||||
| DE SERVIÇOS INTERNOS. | |||||||
| 2024 | 1109/OR | 13/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULO ROBERTO | |||||||
| FREIRE E LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1108/OR | 13/12/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| ROBERTO FREIRE E | |||||||
| LUIZ CARLOS MOTTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1107/OR | 13/12/2024 | EDINALVA BARNABE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| ALVES | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| ROBERTO FREIRE E | |||||||
| LUIZ CARLOS MOTTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1105/OR | 13/12/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| MOBILIÁRIOS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1098/OR | 13/12/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 236,01 | R$ 236,01 | R$ 236,01 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O E REFORMA DA | |||||||
| ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO | |||||||
| DA PLACA "CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA ", QUE SE | |||||||
| ENCONTRAVA NO CANTEIRO | |||||||
| PRINCIPAL (CANTEIRO | |||||||
| DAS BANDEIRAS) | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ COM A | |||||||
| VENEZUELA) E SERÁ | |||||||
| REINSTALADO NO CANTEIRO | |||||||
| DA RUA PARÁ COM A RUA | |||||||
| COLÔMBIA. | |||||||
| 2024 | 1081/AD | 13/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR EMERSON | |||||||
| ALEXANDRE REGANIN NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, RENATA | |||||||
| ABREU E RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1076/OR | 13/12/2024 | THAIS CAROLINE | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 |
| LISBOA DA ROCHA | PARA DECORAÇÃO | ||||||
| FERRARI 40813984882 | DO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | ||||||
| VISCARDI EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 09 DE | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1053/OR | 13/12/2024 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| PC/SERVIDOR ES DE ALTO | |||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS PELO CENTRO | |||||||
| DE TECNOLOGIA | |||||||
| DE INFORMAÇÃO | |||||||
| COMO SERVIDORES | |||||||
| PARA BANCO DE DADOS E | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE | |||||||
| ARQUIVOS EM REDE, E | |||||||
| TAMBÉM DESKTOPS | |||||||
| ACOMPANHADO S DE | |||||||
| MONITORES, PERIFÉRICOS | |||||||
| E DEMAIS ACESSÓRIOS, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO, | |||||||
| AFIM DE IMPLEMENTAR | |||||||
| O PROCESSO ELETRÔNICO | |||||||
| NA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 1052/OR | 13/12/2024 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 108.084,00 | R$ 108.084,00 | R$ 108.084,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| PC/SERVIDOR ES DE ALTO | |||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS PELO CENTRO | |||||||
| DE TECNOLOGIA | |||||||
| DE INFORMAÇÃO | |||||||
| COMO SERVIDORES | |||||||
| PARA BANCO DE DADOS E | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE | |||||||
| ARQUIVOS EM REDE, E | |||||||
| TAMBÉM DESKTOPS | |||||||
| ACOMPANHADO S DE | |||||||
| MONITORES, PERIFÉRICOS | |||||||
| E DEMAIS ACESSÓRIOS, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO, | |||||||
| AFIM DE IMPLEMENTAR | |||||||
| O PROCESSO ELETRÔNICO | |||||||
| NA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 1102/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LEONARDO | ||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2024 | 1101/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 |
| MUNICIPAL | LEONARDO LEMES | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2024 | 1100/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.035,84 | R$ 1.035,84 | R$ 1.035,84 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR RICARDO | ||||||
| MACHADO | |||||||
| 2024 | 1099/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.071,69 | R$ 2.071,69 | R$ 2.071,69 |
| MUNICIPAL | RICARDO MACHADO | ||||||
| 2024 | 1094/OR | 11/12/2024 | VOCICAL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE TUBO | R$ 155,40 | R$ 155,40 | R$ 155,40 |
| RA VOTUPORANGA | RETANGULAR DE METALON | ||||||
| DE CIMENTO E CAL | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O E REFORMA DA | |||||||
| ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO | |||||||
| DA PLACA "CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA ", QUE SE | |||||||
| ENCONTRAVA NO CANTEIRO | |||||||
| PRINCIPAL (CANTEIRO | |||||||
| DAS BANDEIRAS) | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ COM A | |||||||
| VENEZUELA) E SERÁ | |||||||
| REINSTALADO NO CANTEIRO | |||||||
| DA RUA PARÁ COM A RUA | |||||||
| COLÔMBIA. | |||||||
| 2024 | 1092/OR | 11/12/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 544,40 | R$ 544,40 | R$ 544,40 |
| ME | APARELHOS "MOP | ||||||
| GIRATORIO, CENTRIFUGA | |||||||
| 360 CESTO INOX, CABO | |||||||
| INOX 1,60M, BALDE 16L, | |||||||
| COM DISPENSER E | |||||||
| RODAS" QUE FORAM | |||||||
| SOLICITADOS PELOS | |||||||
| SERVIDORES DE SERVIÇOS | |||||||
| INTERNOS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1074/OR | 11/12/2024 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA O DIA 07/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PAGINA, DFD ANEXO. | |||||||
| RELATIVO AO CONVITE DO | |||||||
| ENVENTO: "SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE ENTREGA DE | |||||||
| HONRARIAS: TÍTULO DE | |||||||
| CIDADÃO VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE: | |||||||
| 2024 | 1066/OR | 11/12/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 1093/OR | 10/12/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| LTDA ME | 2,4V 2RT600AAA | ||||||
| PARA TELEFONES | |||||||
| FIXOS. | |||||||
| 2024 | 1075/OR | 10/12/2024 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| HONORIO | PARA O DIA 07/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PAGINA, DFD ANEXO. | |||||||
| RELATIVO AO CONVITE DO | |||||||
| ENVENTO: "SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE ENTREGA DE | |||||||
| HONRARIAS: TÍTULO DE | |||||||
| CIDADÃO VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE: | |||||||
| 2024 | 1073/OR | 10/12/2024 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE TOALHAS DE | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | MESA E CADEIRAS | ||||||
| LTDA. | PARA SESSÃO SOLENE DO | ||||||
| DIA 09/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1071/OR | 10/12/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.202,00 | R$ 3.202,00 | R$ 3.202,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024 E TAMBÉM NA | |||||||
| SESSÃO DE DIPLOMAÇÃO | |||||||
| DOS VEREADORES, | |||||||
| PREFEITO E VICE- | |||||||
| PREFEITO ELEITOS, | |||||||
| QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 18 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. OBS: A ENTREGA | |||||||
| DEVERÁ SER REALIZADA | |||||||
| NO DIA 09 DE DEZEMBRO | |||||||
| DE 2024 ÀS 16:30H NA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 1039/OR | 10/12/2024 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| EDITORA LTDA ME | DE 700 CONVITES | ||||||
| COLORIDOS PARA A | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09/12/2024. | |||||||
| MEDIDAS: 21 X 30 CM | |||||||
| MATERIAL: SULFITE | |||||||
| GRAMATURA 180. | |||||||
| 2024 | 1091/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.749,54 | R$ 17.749,54 | R$ 17.749,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| REF.F 13.O SALARIO | |||||||
| 2024 | 1090/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.932,41 | R$ 21.932,41 | R$ 21.932,41 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS REF. | ||||||
| 13.O SALARIO | |||||||
| 2024 | 1089/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.030,66 | R$ 1.030,66 | R$ 1.030,66 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 1088/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.245,35 | R$ 8.245,35 | R$ 8.245,35 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS REF. | |||||||
| 13.O SALARIO | |||||||
| 2024 | 1087/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO DE | 13.O SALARIO 2.A | R$ 24.546,59 | R$ 24.546,59 | R$ 24.546,59 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PARCELA DE SERVIDORES | ||||||
| DE VOTUPORANGA | APOSENTADOS VOTUPREV | ||||||
| 2024 | 1086/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 9.824,61 | R$ 9.824,61 | R$ 9.824,61 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE PENSIONISTA | ||||||
| S | |||||||
| 2024 | 1085/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 388,81 | R$ 388,81 | R$ 388,81 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 1084/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 39.791,79 | R$ 39.791,79 | R$ 39.791,79 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 1083/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 12.843,45 | R$ 12.843,45 | R$ 12.843,45 |
| MUNICIPAL | DE SERVIDORES | ||||||
| EM COMISSAO | |||||||
| 2024 | 1082/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 115.797,78 | R$ 115.797,78 | R$ 115.797,78 |
| MUNICIPAL | DE SERVIDORES | ||||||
| EFETIVOS | |||||||
| 2024 | 1080/OR | 09/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR EMERSON | |||||||
| ALEXANDRE REGANIN NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, RENATA | |||||||
| ABREU E RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1079/OR | 09/12/2024 | EMERSON ALEXANDRE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| REGANIN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, RENATA | |||||||
| ABREU E RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1077/OR | 09/12/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 1070/OR | 06/12/2024 | D R MALM ELETRICA E | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 |
| HIDRAULICA | PEDIDO 635/2024 | ||||||
| 2024 | 1060/OR | 06/12/2024 | D R MALM ELETRICA E | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 2.129,00 | R$ 2.129,00 | R$ 2.129,00 |
| HIDRAULICA | MATERIAIS PARA | ||||||
| EXECUÇÃO DE PROJETO | |||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1058/AD | 06/12/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO I | |||||||
| 2024 | 989/OR | 06/12/2024 | CORREA & PAVAO | AQUISIÇÃO DE | R$ 11.674,70 | R$ 11.674,70 | R$ 11.674,70 |
| ILUMINACAO LTDA | MATERIAIS DE | ||||||
| ILUMINAÇÃO PARA | |||||||
| REPAGINAÇÃO DA | |||||||
| ILUMINAÇÃO DA FRENTE | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA E | |||||||
| COM MÃO DE OBRA DE | |||||||
| INSTALAÇÃO POR CONTA | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2024 | 1068/OR | 05/12/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE KIT | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 |
| REFRIGERACA O E | MAÇARICO PORTÁTIL | ||||||
| SERVICOS LTDA | PARA AUXILIAR NA | ||||||
| INSTALAÇÃO DE MANTA | |||||||
| ASFÁLTICA EM LOCAIS | |||||||
| DIVERSOS DO TELHADO DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2024 | 1018/OR | 05/12/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | COMEMORATIV AS "TÍTULO | ||||||
| LTDA | DE CIDADÃO VOTUPORANGU | ||||||
| ENSE" EM LATÃO COM | |||||||
| LETRAS EM ALTO | |||||||
| RELEVO, COM MOLDURA E | |||||||
| ESTOJO DE MADEIRA COM | |||||||
| REVESTIMENT O INTERNO | |||||||
| EM CAMURÇA/ | |||||||
| AVELUDADO, QUE SERÃO | |||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA | |||||||
| 09/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1006/OR | 05/12/2024 | WU & TAN BIJUTERIAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| E ACESSORIOS | MATERIAIS DE | ||||||
| LTDA. | DECORAÇÃO NATALINA, | ||||||
| PARA MONTAGEM DE | |||||||
| ÁRVORE E ILUMINAÇÃO | |||||||
| COM APETRECHOS | |||||||
| PERTINENTES , PARA | |||||||
| EXPOSIÇÃO NO PERÍODO | |||||||
| DE NATAL, NO SETOR | |||||||
| INTERNO E EXTERNO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1061/OR | 04/12/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2024 | 1051/OR | 04/12/2024 | PINHEIRAL MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 271,84 | R$ 271,84 | R$ 271,84 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1050/OR | 04/12/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 445,20 | R$ 346,60 | R$ 346,60 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1049/OR | 04/12/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 726,30 | R$ 552,30 | R$ 552,30 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1048/OR | 04/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 1.056,15 | R$ 1.056,15 | R$ 1.056,15 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1047/OR | 04/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 155,40 | R$ 155,40 | R$ 155,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1046/OR | 04/12/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 174,86 | R$ 174,86 | R$ 174,86 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1045/OR | 04/12/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 1.542,18 | R$ 1.542,18 | R$ 1.542,18 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 991/OR | 04/12/2024 | GRIFON DIGITAL | ANUIDADE PARA | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 |
| SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | ||||||
| CONTINUADOS , DE | |||||||
| ACOMPANHAME NTO | |||||||
| TÉCNICOS ESPECIALIZA | |||||||
| DOS EM OBTENÇÃO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| RECORTES, VIA CORREIO | |||||||
| ELETRÔNICO E WEBSITE, | |||||||
| DE BOLETINS DE | |||||||
| PUBLICAÇÕES DOS | |||||||
| 2024 | 981/OR | 04/12/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 46810273832 | POLTRONAS PARA A | ||||||
| RECEPÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1059/OR | 03/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2024 | 1057/OR | 03/12/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO I | |||||||
| 2024 | 1056/OR | 03/12/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1044/OR | 29/11/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| LTDA | TEMPOS PARA OS MOTORES | ||||||
| A COMBUSTÃO DAS | |||||||
| MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | |||||||
| 2024 | 1043/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.080,99 | R$ 18.080,99 | R$ 18.080,99 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 1042/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.341,95 | R$ 22.341,95 | R$ 22.341,95 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 1041/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.069,32 | R$ 1.069,32 | R$ 1.069,32 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 1040/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.554,63 | R$ 8.554,63 | R$ 8.554,63 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 1020/OR | 29/11/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 214,06 | R$ 214,06 | R$ 214,06 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | INSTALAÇÃO DO NOVO | ||||||
| BEBEDOURO NA RECEPÇÃO | |||||||
| DO PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 002161). | |||||||
| 2024 | 1002/AD | 29/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 992/OR | 29/11/2024 | SINO CONSULTORIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE | R$ 1.456,40 | R$ 1.456,40 | R$ 1.456,40 |
| E INFORMATICA | SOFTWARE. EMPENHO | ||||||
| LTDA | COMPLEMENTA R REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 10/2021 | |||||||
| - ADITIVO 3, DO MES | |||||||
| DE NOVEMBRO/ | |||||||
| 2024 - RELATIVO A | |||||||
| VIGÊNCIA: 01/12/2023 | |||||||
| ATÉ 30/11/2024. | |||||||
| 2024 | 953/AD | 29/11/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2024 | 952/AD | 29/11/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2024 | 778/ES | 29/11/2024 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 6.732,00 | R$ 6.732,00 | R$ 6.732,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2024 | 13/GL | 29/11/2024 | SINO CONSULTORIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE | R$ 30.217,00 | R$ 30.217,00 | R$ 30.217,00 |
| E INFORMATICA | SOFTWARE. EMPENHO | ||||||
| LTDA | GLOBAL REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 10/2021. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 30/11/2024. | |||||||
| 2024 | 1038/OR | 28/11/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 1037/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1036/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1035/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1034/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1033/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.361,27 | R$ 25.361,27 | R$ 25.361,27 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1032/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.066,44 | R$ 31.066,44 | R$ 31.066,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1031/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.328,23 | R$ 3.328,23 | R$ 3.328,23 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1030/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1029/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.734,51 | R$ 17.734,51 | R$ 17.734,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1028/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1027/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.569,85 | R$ 1.569,85 | R$ 1.569,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1026/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.181,52 | R$ 1.181,52 | R$ 1.181,52 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1025/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.102,92 | R$ 3.102,92 | R$ 3.102,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1024/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.814,85 | R$ 2.814,85 | R$ 2.814,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1023/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.634,87 | R$ 1.634,87 | R$ 1.634,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1022/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 930,69 | R$ 930,69 | R$ 930,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1021/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.706,47 | R$ 92.706,47 | R$ 92.706,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1019/OR | 28/11/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| LUCAS DA SILVA- ASO | |||||||
| DE RETORNO AO TRABALHO | |||||||
| 2024 | 1010/OR | 28/11/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 1005/AD | 28/11/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| ITAMAR BORGES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETÁRIA | |||||||
| DE ESTADO DE | |||||||
| POLÍTICAS PARA A | |||||||
| MULHER COM A | |||||||
| SECRETARIA VALÉRIA | |||||||
| BOLSONARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 999/AD | 28/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, EDNA MACEDO E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 988/OR | 28/11/2024 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO COLORIDA DE | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PUBLICAÇÃO NOS DIAS 24 | ||||||
| E 28 DE NOVEMBRO | |||||||
| PRÓXIMOS, NO TAM.: | |||||||
| 1/2 PAGINA, RELATIVO AO | |||||||
| CONVITE DO ENVENTO: | |||||||
| "ENCONTRO REGIONAL DE | |||||||
| PREFEITOS, VICE- | |||||||
| PREFEITOS E VEREADORES | |||||||
| ELEITOS, A REA | |||||||
| 2024 | 987/OR | 28/11/2024 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO COLOREIDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| HONORIO | DE PUBLICAÇÃO | ||||||
| NOS DIAS 24 E 28 DE | |||||||
| NOVEMBRO PRÓXIMOS, | |||||||
| NO TAM.: 1/2 PAGINA | |||||||
| DO CONVITE DO ENVENTO: | |||||||
| "ENCONTRO REGIONAL DE | |||||||
| PREFEITOS, VICE- | |||||||
| PREFEITOS E VEREADORES | |||||||
| ELEITOS, A REALIZAR NO | |||||||
| 2024 | 1017/OR | 27/11/2024 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| ME | DE 300 PASTAS DE | ||||||
| "PROCESSO GERAL" EM | |||||||
| PAPEL 180G TAMANHO A3. | |||||||
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO | |||||||
| DE 03 PLACAS DE | |||||||
| "BANHEIRO EM | |||||||
| MANUTENÇÃO" EM PLACA | |||||||
| PVC COM CORDÃO EM | |||||||
| NYLON PARA PENDURAR NA | |||||||
| MAÇANE | |||||||
| 2024 | 1016/OR | 27/11/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 60,40 | R$ 60,40 | R$ 60,40 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1015/OR | 27/11/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
| INSUMOS MAQ. | CONSUMÍVEIS PARA O | ||||||
| AGRICOLAS LTD | "IMPLEMENTO PODADOR | ||||||
| CERCA VIVA -STIHL- | |||||||
| IMPLEMENTO HL PARA | |||||||
| FERRAMENTA MULTIFUNCIO | |||||||
| NAL STIHL KA 85R"- | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 002512. | |||||||
| 2024 | 1014/OR | 27/11/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE AFIAÇÃO DA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| INSUMOS MAQ. | CORRENTE DO "IMPLEMENTO | ||||||
| AGRICOLAS LTD | PODADOR CERCA VIVA | ||||||
| -STIHL- IMPLEMENTO | |||||||
| HL PARA FERRAMENTA | |||||||
| MULTIFUNCIO NAL STIHL | |||||||
| KA 85R"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL Nº 002512. | |||||||
| 2024 | 1012/OR | 27/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS | R$ 444,78 | R$ 444,78 | R$ 444,78 |
| PARA CONSTRUCAO | DE DESCARGA DO | ||||||
| LTDA | SANITÁRIO PARA | ||||||
| SUBSTITUIÇÃ O IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1011/OR | 27/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.053,70 | R$ 1.053,70 | R$ 1.053,70 |
| PARA CONSTRUCAO | LUMINÁRIAS E | ||||||
| LTDA | REFLETORES QUE ESTÃO | ||||||
| QUEIMADOS, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 962/OR | 27/11/2024 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| TONIM 21420741896 | PREDIAL TROCA DE | ||||||
| RESERVATÓRI OS DO | |||||||
| SISTEMA HÍDRICO, | |||||||
| COMPREENDEN DO A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DAS | |||||||
| ATUAIS CAIXAS | |||||||
| D'ÁGUA DE AMIANTO, | |||||||
| POR NOVAS CAIXAS | |||||||
| D'ÁGUA DE MATERIAL DE | |||||||
| POLIETILENO , NAS IN | |||||||
| 2024 | 1013/OR | 26/11/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MAGALHAES ME | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 1009/OR | 26/11/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA E DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO PARA | |||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 1008/OR | 26/11/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA E DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO PARA | |||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 1007/OR | 25/11/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 982/OR | 25/11/2024 | WU & TAN BIJUTERIAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.387,50 | R$ 2.387,50 | R$ 2.387,50 |
| E ACESSORIOS | MATERIAIS DE | ||||||
| LTDA. | DECORAÇÃO NATALINA, | ||||||
| PARA MONTAGEM DE | |||||||
| ÀRVORE E ILUMINAÇÃO | |||||||
| COM APETRECHOS | |||||||
| PERTINENTES , PARA | |||||||
| EXPOSIÇÃO NO PERÍODO | |||||||
| DE NATAL, NO SETOR | |||||||
| INTERNO E EXTERNO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1004/OR | 22/11/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| ITAMAR BORGES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETÁRIA | |||||||
| DE ESTADO DE | |||||||
| POLÍTICAS PARA A | |||||||
| MULHER COM A | |||||||
| SECRETARIA VALÉRIA | |||||||
| BOLSONARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1003/OR | 22/11/2024 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| E NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| ITAMAR BORGES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETÁRIA | |||||||
| DE ESTADO DE | |||||||
| POLÍTICAS PARA A | |||||||
| MULHER COM A | |||||||
| SECRETARIA VALÉRIA | |||||||
| BOLSONARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1001/OR | 22/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1000/OR | 22/11/2024 | MEHDE MEIDAO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| SLAIMAN KANSO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 998/OR | 22/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, EDNA MACEDO E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 997/OR | 22/11/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E ESTAREMOS | ||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, EDNA MACEDO E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 986/AD | 21/11/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| SERVIDOR JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR, | |||||||
| VISITANDO AS | |||||||
| PREFEITURAS E CÂMARAS | |||||||
| DE JOSÉ BONIFÁCIO, | |||||||
| MIRASSOL, RIO PRETO, | |||||||
| NOVO HORIZONTE, | |||||||
| MONÇÕES, CONVIDANDO | |||||||
| OS PREFEITOS, | |||||||
| VICE- PREFEITOS E | |||||||
| VEREADORES ELEITOS | |||||||
| PARA 1º ENCONTRO | |||||||
| REGIONAL, PROMOVIDO | |||||||
| PELA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO DR. ROBERTO | |||||||
| DE LIMA CAMPOS, COM | |||||||
| OS SEGUINTES | |||||||
| TEMAS "AS LEIS QUE | |||||||
| DISCIPLINAM O | |||||||
| MUNICÍPIO. O PAPEL DO | |||||||
| LEGISLATIVO NO | |||||||
| MUNICÍPIO" E "COMO | |||||||
| INTERAGIR EM | |||||||
| PÚBLICO/ ORATORIA". | |||||||
| 2024 | 979/OR | 21/11/2024 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | SERVIÇOS DE PRIMEIRA | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
| VEICULOS LTDA | REVISÃO (1ª) DO | ||||||
| VEÍCULO -JEEP | |||||||
| RENEGADE - DE 10.000 | |||||||
| KM | |||||||
| 2024 | 978/OR | 21/11/2024 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | PEÇAS DE VEICULOS | R$ 463,00 | R$ 463,00 | R$ 463,00 |
| VEICULOS LTDA | PRIMEIRA REVISÃO | ||||||
| (1ª) DO VEÍCULO | |||||||
| -JEEP RENEGADE - | |||||||
| DE 10.000 KM | |||||||
| 2024 | 985/OR | 19/11/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 984/OR | 19/11/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 216,49 | R$ 216,49 | R$ 216,49 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 983/OR | 19/11/2024 | GENTE SEGURADORA | PEDIDO GERADO A | R$ 6.269,10 | R$ 6.269,10 | R$ 6.269,10 |
| SA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000016/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 12 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 12 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SEGURO AUTOMOTIVO, | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 2024 | 980/OR | 19/11/2024 | AGROMECHI AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE | R$ 403,65 | R$ 403,65 | R$ 403,65 |
| LTDA | INSUMOS/ HERBICIDAS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DO JARDIM DA CMV. | |||||||
| 2024 | 961/OR | 19/11/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | A SUBSTITUIÇÃ | R$ 3.501,92 | R$ 3.501,92 | R$ 3.501,92 |
| AO DE PRODUTOS | O DAS CAIXAS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | D'ÁGUA SE JUSTIFICA | ||||||
| PELA DETERIORAÇÃ | |||||||
| O DAS ATUAIS | |||||||
| CAIXAS DE AMIANTO, AS | |||||||
| QUAIS APRESENTAM | |||||||
| DESGASTE EM SUAS | |||||||
| FIBRAS, OFERECENDO | |||||||
| RISCOS À SAÚDE DOS | |||||||
| USUÁRIOS E À QUALIDADE | |||||||
| DA ÁGUA. O AMIANTO É | |||||||
| UM MATERIAL TÓXICO E | |||||||
| PROIBIDO PARA USO, E | |||||||
| A TROCA DAS CAIXAS | |||||||
| GARANTIRÁ A SEGURANÇA | |||||||
| SANITÁRIA, AMBIENTAL E | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DAS NORMATIVAS | |||||||
| LEGAIS DE SAÚDE | |||||||
| PÚBLICA E DE | |||||||
| EDIFICAÇÕES PREDIAIS. | |||||||
| 3. NECESSIDADE | |||||||
| : A NECESSIDADE | |||||||
| DE SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DAS CAIXAS | |||||||
| D'ÁGUA DE AMIANTO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| É DE CARÁTER | |||||||
| URGENTE DEVIDO À | |||||||
| DETERIORAÇÃ O DAS | |||||||
| FIBRAS DE AMIANTO, | |||||||
| MATERIAL RECONHECIDO | |||||||
| POR SEUS RISCOS À | |||||||
| SAÚDE. COM O TEMPO, AS | |||||||
| CAIXAS DE AMIANTO | |||||||
| PODEM LIBERAR | |||||||
| PARTÍCULAS NOCIVAS AO | |||||||
| AMBIENTE, AFETANDO A | |||||||
| QUALIDADE DA ÁGUA E | |||||||
| EXPONDO OS FUNCIONÁRIO | |||||||
| S E FREQUENTADO | |||||||
| RES DO LOCAL A | |||||||
| RISCOS DE CONTAMINAÇÃ | |||||||
| O, COMO DOENÇAS | |||||||
| RESPIRATÓRI AS GRAVES, | |||||||
| INCLUINDO ASBESTOSE E | |||||||
| CÂNCER DE PULMÃO. | |||||||
| ALÉM DISSO, O AMIANTO É | |||||||
| UM MATERIAL QUE JÁ FOI | |||||||
| PROIBIDO PARA USO EM | |||||||
| CONSTRUÇÕES E | |||||||
| RESERVATÓRI OS DE ÁGUA | |||||||
| EM MUITOS PAÍSES, | |||||||
| INCLUSIVE NO BRASIL, | |||||||
| DEVIDO AOS SEUS | |||||||
| EFEITOS PREJUDICIAI | |||||||
| S À SAÚDE PÚBLICA. A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O É | |||||||
| NECESSÁRIA PARA: • | |||||||
| GARANTIR A SEGURANÇA | |||||||
| DA ÁGUA: SUBSTITUIND | |||||||
| O AS CAIXAS DE AMIANTO | |||||||
| POR NOVAS CAIXAS DE | |||||||
| POLIETILENO , QUE SÃO | |||||||
| MATERIAIS ATÓXICOS E | |||||||
| SEGUROS PARA O | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE ÁGUA | |||||||
| POTÁVEL. • CONFORMIDAD | |||||||
| E LEGAL E NORMATIVA: | |||||||
| ATENDER ÀS NORMAS | |||||||
| AMBIENTAIS, DE SAÚDE | |||||||
| PÚBLICA E DE | |||||||
| SEGURANÇA, QUE PROÍBEM | |||||||
| O USO DE AMIANTO EM | |||||||
| RESERVATÓRI OS E | |||||||
| ESTRUTURAS DE | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE ÁGUA. | |||||||
| • PREVENÇÃO DE DANOS: | |||||||
| EVITAR POSSÍVEIS | |||||||
| CONTAMINAÇÕ ES OU | |||||||
| ACIDENTES RESULTANTES | |||||||
| DA DETERIORAÇÃ | |||||||
| O DAS CAIXAS DE | |||||||
| AMIANTO. • MELHORIA DO | |||||||
| SISTEMA HÍDRICO: | |||||||
| INSTALAR CAIXAS MAIS | |||||||
| MODERNAS, EFICIENTES | |||||||
| E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, | |||||||
| PROMOVENDO O CORRETO | |||||||
| ABASTECIMEN TO HÍDRICO | |||||||
| DAS INSTALAÇÕES | |||||||
| DA CÂMARA. A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O IMEDIATA | |||||||
| É ESSENCIAL PARA | |||||||
| GARANTIR A SEGURANÇA | |||||||
| DOS FUNCIONÁRIO | |||||||
| S E VISITANTES, | |||||||
| BEM COMO A CONTINUIDAD | |||||||
| E DAS OPERAÇÕES | |||||||
| SEM INTERRUPÇÕE | |||||||
| S DEVIDO A FALHAS NO | |||||||
| SISTEMA DE ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE ÁGUA. | |||||||
| 2024 | 966/AD | 18/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE E RUI FALCÃO, | |||||||
| BEM COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO EMPREENDEDO | |||||||
| RISMO, DA MICROEMPRES | |||||||
| A E DA EMPRESA DE | |||||||
| PEQUENO PORTE DO | |||||||
| BRASIL, COM O MINISTRO | |||||||
| MARCIO FRANÇA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 975/AD | 14/11/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| SERVIDOR JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR, | |||||||
| VISITANDO AS | |||||||
| PREFEITURAS E CÂMARAS | |||||||
| MUNICIPAIS DA REGIÃO, | |||||||
| CONVIDANDO OS | |||||||
| PREFEITOS, VICE- | |||||||
| PREFEITOS E VEREADORES | |||||||
| ELEITOS PARA 1º | |||||||
| ENCONTRO REGIONAL, | |||||||
| PROMOVIDO PELA ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| DR. ROBERTO DE LIMA | |||||||
| CAMPOS, COM OS | |||||||
| SEGUINTES TEMAS "AS | |||||||
| LEIS QUE DISCIPLINAM | |||||||
| O MUNICÍPIO. | |||||||
| O PAPEL DO LEGISLATIVO | |||||||
| NO MUNICÍPIO" | |||||||
| E "COMO INTERAGIR | |||||||
| EM PÚBLICO/ | |||||||
| ORATORIA", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 977/OR | 12/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM INSTALAÇÕES | ||||||
| ELÉTRICAS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 976/OR | 12/11/2024 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| ME | DE 300 CONVITES | ||||||
| PARA O "ENCONTRO | |||||||
| REGIONAL DE PREFEITOS, | |||||||
| VICE- PREFEITOS E | |||||||
| VEREADORES ELEITOS" | |||||||
| QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 30 DE NOVEMBRO DE | |||||||
| 2024 A PARTIR DAS | |||||||
| 08:30H, NO PLENÁRIO | |||||||
| DESTA CASA DE LEIS. | |||||||
| 2024 | 974/OR | 12/11/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 470,87 | R$ 470,87 | R$ 470,87 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 973/OR | 12/11/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 963/OR | 12/11/2024 | JULIANI RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE TÁBUAS | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 |
| DOS SANTOS GABALDI | DE MADEIRA -TAM.: | ||||||
| LTDA | 1,50M X 0,30 M X | ||||||
| 0,025 CM - CEDRO | |||||||
| AMESCLA - APLICAÇÃO | |||||||
| COMO BASE DE SUPORTE | |||||||
| PARA CAIXAS DÀGUA DE | |||||||
| POLIETILENO (TROCA DAS | |||||||
| 5 (CINCO) CAIXAS DE | |||||||
| AMIANTO)- NAS INST | |||||||
| 2024 | 960/OR | 11/11/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 959/AD | 11/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA E | |||||||
| ANDRÉ BUENO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 903/OR | 11/11/2024 | MARCONNI ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ 42.527,58 | R$ 42.527,56 | R$ 42.527,56 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000013/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 9 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 9 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRE | |||||||
| 2024 | 972/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 965,56 | R$ 965,56 | R$ 965,56 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2024 | 971/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.931,13 | R$ 1.931,13 | R$ 1.931,13 |
| MUNICIPAL | MARCIA REGINA DOS | ||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2024 | 970/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.529,47 | R$ 1.529,47 | R$ 1.529,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2024 | 969/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.058,94 | R$ 3.058,94 | R$ 3.058,94 |
| MUNICIPAL | SILVIO NATAL | ||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2024 | 968/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.443,47 | R$ 1.443,47 | R$ 1.443,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR VITOR HUGO | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2024 | 967/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.886,95 | R$ 2.886,95 | R$ 2.886,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 965/OR | 08/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE E RUI FALCÃO, | |||||||
| BEM COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO EMPREENDEDO | |||||||
| RISMO, DA MICROEMPRES | |||||||
| A E DA EMPRESA DE | |||||||
| PEQUENO PORTE DO | |||||||
| BRASIL, COM O MINISTRO | |||||||
| MARCIO FRANÇA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 964/OR | 08/11/2024 | JURANDIR BENEDITO DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE E RUI FALCÃO, | |||||||
| BEM COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO EMPREENDEDO | |||||||
| RISMO, DA MICROEMPRES | |||||||
| A E DA EMPRESA DE | |||||||
| PEQUENO PORTE DO | |||||||
| BRASIL, COM O MINISTRO | |||||||
| MARCIO FRANÇA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 954/OR | 08/11/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 985,78 | R$ 985,78 | R$ 985,78 |
| MATERIAIS DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 923/OR | 07/11/2024 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | ASSINATURA/ ANUIDADE DO | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 |
| RIO PRETO S.A. | JORNAL DIÁRIO, COM | ||||||
| A ENTREGA DE EXEMPLAR | |||||||
| FISICO E ACESSO DE | |||||||
| LEITURA E CONSULTA | |||||||
| ONLINE, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 12 MESES: | |||||||
| 26/10/2024 A | |||||||
| 25/10/2025 O ACESSO | |||||||
| DIGITAL COMPLETO | |||||||
| (SITE E | |||||||
| 2024 | 958/OR | 06/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA E | |||||||
| ANDRÉ BUENO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 957/OR | 06/11/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E ANDRÉ | |||||||
| BUENO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 956/OR | 06/11/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E ANDRÉ | |||||||
| BUENO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 955/OR | 06/11/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E ANDRÉ | |||||||
| BUENO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 951/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.282,00 | R$ 18.282,00 | R$ 18.282,00 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 950/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.590,31 | R$ 22.590,31 | R$ 22.590,31 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 949/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.041,11 | R$ 1.041,11 | R$ 1.041,11 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 948/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.328,95 | R$ 8.328,95 | R$ 8.328,95 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 947/OR | 31/10/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 141,50 | R$ 141,50 | R$ 141,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 946/OR | 31/10/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MAGALHAES ME | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 921/OR | 31/10/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 |
| SANTOS | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 920/OR | 31/10/2024 | APL - ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2024 | 891/OR | 31/10/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.886,72 | R$ 1.882,67 | R$ 1.882,67 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| NO MES DE OUTUBRO DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 889/AD | 31/10/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 945/OR | 30/10/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 944/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 76.749,62 | R$ 76.749,62 | R$ 76.749,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 943/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 942/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 941/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 940/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 939/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 938/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.562,04 | R$ 26.562,04 | R$ 26.562,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 937/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.067,65 | R$ 28.067,65 | R$ 28.067,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 936/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.857,55 | R$ 5.857,55 | R$ 5.857,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 935/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.838,07 | R$ 7.838,07 | R$ 7.838,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 934/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.479,66 | R$ 15.479,66 | R$ 15.479,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 933/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 932/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.147,20 | R$ 1.147,20 | R$ 1.147,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 931/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 930/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.957,95 | R$ 2.957,95 | R$ 2.957,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 929/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.961,60 | R$ 2.961,60 | R$ 2.961,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 928/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.134,16 | R$ 4.134,16 | R$ 4.134,16 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 927/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 989,57 | R$ 989,57 | R$ 989,57 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 926/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.906,82 | R$ 88.906,82 | R$ 88.906,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 922/OR | 30/10/2024 | FIORILLI SOFTWARE | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| LTDA | DISPONIBILI ZAÇAO DE | ||||||
| INFORMAÇÕES JURÍDICAS E | |||||||
| CONTÁBEIS DO BAM | |||||||
| -BOLETIM DE ADMINISTRAT | |||||||
| AÇÃO PÚBLICA | |||||||
| MUNICIPAL - EM PAPEL | |||||||
| IMPRESO (FÍSICO) E | |||||||
| DE FORMA DIGITAL COM | |||||||
| ACESSO ONLINE. | |||||||
| 2024 | 890/AD | 30/10/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 924/OR | 29/10/2024 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,10 | R$ 100,10 | R$ 100,10 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO | |||||||
| 380 V, 50 A, PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DO | |||||||
| SISTEMA DE GERAÇÃO DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 918/OR | 29/10/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| S DE SEGURANCA | CONTROLES PARA O | ||||||
| LTDA | PORTÃO ELETRÔNICO | ||||||
| DA GARAGEM DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 850/GL | 24/10/2024 | ADP ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.184,57 | R$ 2.184,57 | R$ 2.184,57 |
| & CONSTRUÇÃO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000002/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| - LANCES - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE OBRAS DE | |||||||
| AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO | |||||||
| DA CÂMARA (DEPÓSITO). | |||||||
| REQUISIÇÃO REFERENTE | |||||||
| AO ADITIVO Nº 01 DO | |||||||
| CONTRATO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO Nº 03 DE 2024. | |||||||
| 2024 | 639/GL | 24/10/2024 | ADP ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ 49.800,00 | R$ 49.800,00 | R$ 49.800,00 |
| & CONSTRUÇÃO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000002/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| - LANCES - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE OBRAS DE | |||||||
| AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO | |||||||
| DA CÂMARA (DEPÓSITO). | |||||||
| 2024 | 17/ES | 23/10/2024 | TIM S A | PACOTE DE COMUNICAÇÃO | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
| DE DADOS TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 02/10/2024. | |||||||
| 2024 | 16/ES | 23/10/2024 | TIM S A | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 20.466,00 | R$ 20.466,00 | R$ 20.466,00 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 02/10/2024. | |||||||
| 2024 | 919/OR | 18/10/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| SANTOS | PARA CONVERSÃO E | ||||||
| TRANSMISSÃO DE VÍDEO DO | |||||||
| SISTEMA DE SEGURANÇA | |||||||
| ENTRE A RECEPÇÃO | |||||||
| LEGISLATIVA E A SALA DE | |||||||
| T.I. | |||||||
| 2024 | 912/OR | 17/10/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 289,71 | R$ 289,71 | R$ 289,71 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. ENTREGA: | |||||||
| DIA 14/10/2024 | |||||||
| NA PARTE DA MANHÃ. | |||||||
| 2024 | 911/OR | 17/10/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 2.316,16 | R$ 1.866,27 | R$ 1.866,27 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES ÀS | |||||||
| DISPENSAS ELETRÔNICAS | |||||||
| 10/24 E 11/24 PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| ENTREGA: DIA | |||||||
| 14/10/2024 NA PARTE DE | |||||||
| MANHÃ. | |||||||
| 2024 | 902/OR | 17/10/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| S DE SEGURANCA | O DE MOTOR ELETRÔNICO | ||||||
| LTDA | DESLIZANTE E | ||||||
| CREMALHEIRA EM AÇO PARA | |||||||
| O PORTÃO DA GARAGEM DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 901/OR | 17/10/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MOTOR | R$ 1.786,60 | R$ 1.786,60 | R$ 1.786,60 |
| S DE SEGURANCA | ELETRÔNICO DESLIZANTE | ||||||
| LTDA | E CREMALHEIRA | ||||||
| EM AÇO PARA O PORTÃO DA | |||||||
| GARAGEM DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 915/OR | 15/10/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| INSUMOS MAQ. | E LIMPEZA GERAL E | ||||||
| AGRICOLAS LTD | REPARO DE CARBURADOR | ||||||
| NO SOPRADOR BG 56 STIHL | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 2298). | |||||||
| 2024 | 914/OR | 15/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.587,14 | R$ 2.587,14 | R$ 2.587,14 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2024 | 913/OR | 14/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.174,30 | R$ 5.174,30 | R$ 5.174,30 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2024 | 910/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.216,49 | R$ 1.216,49 | R$ 1.216,49 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2024 | 909/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.433,00 | R$ 2.433,00 | R$ 2.433,00 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2024 | 908/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.036,15 | R$ 1.036,15 | R$ 1.036,15 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR EDILSON | ||||||
| RODRIGUES DA SILVA | |||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2024 | 907/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.072,30 | R$ 2.072,30 | R$ 2.072,30 |
| MUNICIPAL | EDILSON RODRIGUES | ||||||
| DA SILVA JUNIOR | |||||||
| 2024 | 906/OR | 11/10/2024 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 180,98 | R$ 180,98 | R$ 180,98 |
| MONTREZOR CALDANA | COPA E COZINHA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 905/OR | 11/10/2024 | VIDRACARIA PONTUAL | MANUTENÇÃO EM PORTADAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| LTDA - ME | DE VIDRO, NAS | ||||||
| INSTALAÇÕES DA CÂMARA: | |||||||
| 1-REGULAGEM E TROCA DE | |||||||
| DOBRADIÇA DA PORTA DO | |||||||
| BOX 1 DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA | |||||||
| RECEPÇÃO; 2-REGULAGEM | |||||||
| E TROCA DE DISPOSITIVO | |||||||
| S DA MAÇANETA/ | |||||||
| FE | |||||||
| 2024 | 904/OR | 09/10/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE: 01- | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 |
| REFRIGERACA O E | BEBEDOURO INDUSTRIAL | ||||||
| SERVICOS LTDA | DE BANCADA COM | ||||||
| CAPACIDADE DE 25 | |||||||
| LITROS EM AÇO INOX, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NA RECEPÇÃO DA CMV; 01- | |||||||
| BEBEDOURO INDUSTRIAL | |||||||
| COM CAPACIDADE | |||||||
| DE 50 LITROS EM | |||||||
| AÇO INOX, PARA | |||||||
| 2024 | 893/OR | 09/10/2024 | APRAVEL VEICULOS | REALIZAÇÃO DE REVISÃO | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
| LTDA | DO VEICULO CRUZE PLACA | ||||||
| FQZ6C28. OBS: | |||||||
| REVISÃO REFERENTE À | |||||||
| GARANTIA DO VEÍCULO. | |||||||
| 2024 | 892/OR | 09/10/2024 | APRAVEL VEICULOS | REALIZAÇÃO DE REVISÃO | R$ 791,56 | R$ 791,56 | R$ 791,56 |
| LTDA | DO VEICULO CRUZE PLACA | ||||||
| FQZ6C28. OBS: | |||||||
| REVISÃO REFERENTE À | |||||||
| GARANTIA DO VEÍCULO. | |||||||
| 2024 | 900/OR | 03/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2024 | 899/OR | 03/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2024 | 896/OR | 02/10/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 113,60 | R$ 113,60 | R$ 113,60 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO DA EQUIPE | |||||||
| DE SERVIÇOS INTERNOS. | |||||||
| 2024 | 895/OR | 02/10/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO IMPRESSORA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| MORINI ME | HP M127 (BEM | ||||||
| PATRIMONIAL 002046)- | |||||||
| PICK UP ROLLER E | |||||||
| SOLENOIDE | |||||||
| 2024 | 894/OR | 02/10/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 888/OR | 30/09/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.823,83 | R$ 1.823,83 | R$ 1.823,83 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| NO MES DE SETEMBRO DE | |||||||
| 2024 (DE 02 A | |||||||
| 30/09/ 2024). | |||||||
| 2024 | 887/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.635,82 | R$ 17.635,82 | R$ 17.635,82 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 886/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.791,82 | R$ 21.791,82 | R$ 21.791,82 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 885/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.088,83 | R$ 1.088,83 | R$ 1.088,83 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 884/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.710,67 | R$ 8.710,67 | R$ 8.710,67 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 841/AD | 30/09/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 10/GL | 30/09/2024 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÃO DE SISTEMA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILAÇÃO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 08/2021. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2024 | |||||||
| ATÉ 26/10/202 | |||||||
| 2024 | 882/OR | 27/09/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 881/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 880/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 879/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 878/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 877/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.527,86 | R$ 21.527,86 | R$ 21.527,86 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 876/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.329,49 | R$ 27.329,49 | R$ 27.329,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 875/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.161,75 | R$ 1.161,75 | R$ 1.161,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 874/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.735,76 | R$ 5.735,76 | R$ 5.735,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 873/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 872/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5,53 | R$ 5,53 | R$ 5,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 871/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11,07 | R$ 11,07 | R$ 11,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 870/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.594,60 | R$ 16.594,60 | R$ 16.594,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 869/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 868/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 867/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.107,67 | R$ 1.107,67 | R$ 1.107,67 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 866/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.995,87 | R$ 2.995,87 | R$ 2.995,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 865/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 864/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 863/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 971,09 | R$ 971,09 | R$ 971,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 862/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 93.289,27 | R$ 93.289,27 | R$ 93.289,27 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 861/OR | 27/09/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| JOANA APARECIDA | |||||||
| RAUTCH DE LIMA; | |||||||
| ANTONIO LUIS | |||||||
| MOLINA; LUCAS DA | |||||||
| SILVA; | |||||||
| 2024 | 860/OR | 27/09/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 171,90 | R$ 171,90 | R$ 171,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 859/OR | 27/09/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 760,08 | R$ 760,08 | R$ 760,08 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 858/OR | 27/09/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 851/OR | 24/09/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MESA | R$ 2.697,00 | R$ 2.697,00 | R$ 2.697,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | REDONDA PARA | ||||||
| REUNIÃO E CADEIRAS DE | |||||||
| ESCRITÓRIO, PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADAS NAS | |||||||
| REUNIÕES DA COMISSÃO DE | |||||||
| LICITAÇÃO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 857/OR | 23/09/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 97,40 | R$ 97,40 | R$ 97,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM INSTALAÇÕES | ||||||
| HIDRÁULICAS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 856/OR | 23/09/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 114,40 | R$ 114,40 | R$ 114,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM INSTALAÇÕES | ||||||
| ELÉTRICAS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 855/OR | 19/09/2024 | WILSON OLIVEIRA DA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| SILVA JUNIOR | LIMPEZA E DESINFECÇÃO | ||||||
| 48287082862 | DAS 7 (SETE) | ||||||
| CAIXAS D'ÁGUA DAS | |||||||
| INSTALAÇOES DA CÂMARA | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , SENDO: 1 CX. DE | |||||||
| CAPACIDADE DE 15.000 | |||||||
| LITROS - (BOMBEIRO); | |||||||
| 4 CX. DE CAPACIDADE | |||||||
| DE | |||||||
| 2024 | 854/OR | 19/09/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 503,13 | R$ 503,13 | R$ 503,13 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 853/OR | 19/09/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 852/OR | 17/09/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 547,25 | R$ 547,25 | R$ 547,25 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 849/OR | 16/09/2024 | COMERCIAL ELÉTRICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 |
| FERREIRA LTDA. | MANUTENÇÃO E TROCA DE | ||||||
| ELETRODUTO DO SISTEMA | |||||||
| DE ENTRADA DE ENERGIA | |||||||
| NO ENTORNO DO | |||||||
| TRANSFORMAD OR DA | |||||||
| CÂMARA. -DESLIGAMEN | |||||||
| TO DA REDE ELÉTRICA | |||||||
| GERAL; -LIMPEZA | |||||||
| COM RETIRADA DE | |||||||
| NINHO | |||||||
| 2024 | 792/OR | 12/09/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 463,59 | R$ 407,79 | R$ 407,79 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 845/OR | 10/09/2024 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| INFORMATICA , | IMPRESSORA MULTIFUNCIO | ||||||
| ELETRONICOS E | NAL MONOCROMÁTI | ||||||
| CA PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA, QUE SERÁ | |||||||
| UTILIZADA PELA | |||||||
| PROCURADORI A | |||||||
| LEGISLATIVA DESTA CASA | |||||||
| DE LEIS. | |||||||
| 2024 | 847/OR | 09/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2024 | 846/OR | 09/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2024 | 833/OR | 09/09/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE | R$ 257,40 | R$ 257,40 | R$ 257,40 |
| PRESENTES LTDA EPP | MATERIAIS DE | ||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 844/OR | 03/09/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 305,76 | R$ 305,76 | R$ 305,76 |
| PARA CONSTRUCAO | REFLETORES PARA | ||||||
| LTDA | SUBSTITUIÇÃ O NOS | ||||||
| ARREDORES DA PRAÇA DA | |||||||
| CÂMARA PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 843/OR | 03/09/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 842/OR | 03/09/2024 | SILVA & GAMES | AQUISIÇÃO DE | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| COMERCIO VAREJISTA | COMPONENTES ELÉTRICOS | ||||||
| DE PECAS E ACESSO | PARA READPTAR O | ||||||
| ENGATE (RABICHO) | |||||||
| DO REBOQUE (CARRETINHA | |||||||
| ) DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 840/AD | 02/09/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 803/AD | 02/09/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| SERVIDORA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO II CONGRESSO | |||||||
| DE ADVOCACIA | |||||||
| PÚBLICA NO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO - | |||||||
| GOVERNANÇA DIGITAL NO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| , VISANDO INTER | |||||||
| 2024 | 839/OR | 30/08/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 58,83 | R$ 58,83 | R$ 58,83 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . ADICONAL VALOR | |||||||
| DEVIDO RELATIVO A | |||||||
| 15 DIAS DO MES DE | |||||||
| AGOSTO/ 2024. | |||||||
| 2024 | 838/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.390,65 | R$ 18.390,65 | R$ 18.390,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 837/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.724,60 | R$ 22.724,60 | R$ 22.724,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 836/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 835/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.512,51 | R$ 8.512,51 | R$ 8.512,51 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 834/OR | 30/08/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.556,00 | R$ 1.556,00 | R$ 1.556,00 |
| SANTOS | REPELENTE ELETRÔNICO | ||||||
| QUE FUNCIONA | |||||||
| ATRAVÉS DA EMISSÃO DE | |||||||
| ULTRASSOM (NÃO CAUSA | |||||||
| DANOS FÍSICOS). | |||||||
| 2024 | 832/OR | 30/08/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.176,50 | R$ 1.176,50 | R$ 1.176,50 |
| MATERIAIS DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 831/OR | 30/08/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| PERIÓDICO, DA | |||||||
| SERVIDORA CLEIDE | |||||||
| APARECIDA MACEDO | |||||||
| TEODORO SERVIÇOS/ | |||||||
| EXAMES: AUDIOMETRIA | |||||||
| TONAL E AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA. | |||||||
| 2024 | 799/OR | 30/08/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 641,55 | R$ 641,55 | R$ 641,55 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 782/OR | 30/08/2024 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE MESA | R$ 476,35 | R$ 476,35 | R$ 476,35 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | 1200 X 600 X 700 PARA | ||||||
| LTDA | USO DA SALA 17 - | ||||||
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | |||||||
| 2024 | 781/ES | 30/08/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 941,34 | R$ 941,34 | R$ 941,34 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DEVIDO | |||||||
| RELATIVO A 15 DIAS DO | |||||||
| MES DE AGOSTO/ | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 772/AD | 30/08/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 771/AD | 30/08/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 113/GL | 30/08/2024 | SERVICON AR CONDICIONAD | MANUTENÇÃO EM AR | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| O LTDA - ME | CONDICIONAD O. EMPENHO | ||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2023. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 830/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.858,75 | R$ 1.858,75 | R$ 1.858,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 829/OR | 29/08/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 828/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 827/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 826/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 825/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 824/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.377,75 | R$ 3.377,75 | R$ 3.377,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 823/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.755,50 | R$ 6.755,50 | R$ 6.755,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 822/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.414,26 | R$ 26.414,26 | R$ 26.414,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 821/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.270,83 | R$ 29.270,83 | R$ 29.270,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 820/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 819/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 818/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.419,30 | R$ 4.419,30 | R$ 4.419,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 817/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.838,62 | R$ 8.838,62 | R$ 8.838,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 816/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.547,97 | R$ 18.547,97 | R$ 18.547,97 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 815/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 814/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 813/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 812/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 811/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 810/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.766,49 | R$ 4.766,49 | R$ 4.766,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 809/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.239,16 | R$ 1.239,16 | R$ 1.239,16 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 808/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.018,35 | R$ 5.018,35 | R$ 5.018,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 807/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94.415,12 | R$ 94.415,12 | R$ 94.415,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 703/OR | 29/08/2024 | MARIA TEREZA DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 107,96 | R$ 107,96 | R$ 107,96 |
| ARAUJO CARVALHO | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 88838951853 | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 800/OR | 27/08/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 65,70 | R$ 65,70 | R$ 65,70 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 798/OR | 27/08/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.126,18 | R$ 1.126,18 | R$ 1.126,18 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 802/OR | 26/08/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| SERVIDORA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO II CONGRESSO | |||||||
| DE ADVOCACIA | |||||||
| PÚBLICA NO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO - | |||||||
| GOVERNANÇA DIGITAL NO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| , VISANDO INTER | |||||||
| 2024 | 801/OR | 26/08/2024 | ROSELAINE CORREIA | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| PARTICIPAND O DO II | |||||||
| CONGRESSO DE | |||||||
| ADVOCACIA PÚBLICA NO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| - GOVERNANÇA | |||||||
| DIGITAL NO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 797/OR | 26/08/2024 | SEGMENTA GESTAO | PEDIDO GERADO A | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| EMPRESARIAL LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA VAGA | |||||||
| PARA PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O NO CURSO “ESPECIALIZ | |||||||
| AÇÃO PARA PROCURADORE | |||||||
| S JURÍDICOS NA NOVA LEI | |||||||
| DE LICITAÇÕES: | |||||||
| ASSESSORIA JURÍDICA | |||||||
| INOVADORA, ESTRATÉGICA | |||||||
| E ATUALIZADA | |||||||
| NA NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES 14133/ | |||||||
| 2021”. CONTRATAÇÃO | |||||||
| DA EMPRESA SEGMENTA | |||||||
| GESTAO EMPRESARIAL | |||||||
| LTDA, INSCRITA NO | |||||||
| CNPJ 52.319.984/ | |||||||
| 0001-71, PARA | |||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA VAGA | |||||||
| NO CURSO PRESENCIAL: | |||||||
| “ESPECIALIZ AÇÃO PARA | |||||||
| PROCURADORE S JURÍDICOS | |||||||
| NA NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES: ASSESSORIA | |||||||
| JURÍDICA INOVADORA, | |||||||
| ESTRATÉGICA E | |||||||
| ATUALIZADA NA NOVA LEI | |||||||
| DE LICITAÇÕES | |||||||
| 14133/ 2021”, QUE | |||||||
| OCORRERÁ EM SÃO JOSÉ DO | |||||||
| RIO PRETO/SP | |||||||
| NOS DIAS 22 E 23 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2024 COM | |||||||
| CARGA HORÁRIA | |||||||
| TOTAL DE 16 HORAS. | |||||||
| 2024 | 14/ES | 26/08/2024 | SUPERINTEND ENCIA DE | CONSUMO DE ÁGUA E | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO. | ||||||
| VOTUPORANGA | VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 796/OR | 21/08/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 281,82 | R$ 281,82 | R$ 281,82 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 789/OR | 21/08/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 367,44 | R$ 367,44 | R$ 367,44 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 795/OR | 20/08/2024 | GOVERNANÇAB RASIL SA | AQUISIÇÃO DO CURSO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ONLINE "EDUCACIONA | ||||||
| SERV | L GOVBR GESTÃO | ||||||
| PESSOAL". PRINCIPAIS | |||||||
| TEMAS ABORDADOS: | |||||||
| FGTS DIGITAL; | |||||||
| FASE IV ESOCIAL- | |||||||
| SEGURANÇA E SAÚDE DO | |||||||
| TRABALHADOR ; DET- | |||||||
| DOMICÍLIO ELETRÔNICO | |||||||
| TRABALHISTA . D | |||||||
| 2024 | 794/OR | 19/08/2024 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 71,70 | R$ 71,70 | R$ 71,70 |
| OS DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| LTDA. | E MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 793/OR | 19/08/2024 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 323,76 | R$ 323,76 | R$ 323,76 |
| OS DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| LTDA. | E MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 791/OR | 19/08/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 790/OR | 19/08/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.289,50 | R$ 1.289,50 | R$ 1.289,50 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 788/OR | 16/08/2024 | J. C. BARBIERI | SERVIÇO DE CONSERTO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| PNEUS | PNEU DO REBOQUE | ||||||
| (CARRETINHA ) OFICIAL | |||||||
| DA CÂMARA. PLACA: | |||||||
| GCK0F84 | |||||||
| 2024 | 787/OR | 16/08/2024 | J. C. BARBIERI | AQUISIÇÃO DE PNEUS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| PNEUS | NOVOS E SERVIÇO DE | ||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, PARA O | |||||||
| VEÍCULO CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA: GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 786/OR | 16/08/2024 | J. C. BARBIERI | AQUISIÇÃO DE PNEUS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| PNEUS | NOVOS E SERVIÇO DE | ||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, PARA O | |||||||
| VEÍCULO CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA: GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 785/OR | 16/08/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 441,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2024 | 784/OR | 16/08/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 783/OR | 15/08/2024 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | INSTALAÇÃO/ COLOCAÇÃO | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |
| VEICULOS LTDA | DE ENGATE COM CHICOTE | ||||||
| (ELETRICA), NO VEÍCULO | |||||||
| JEEP RENEGADE, | |||||||
| DA FROTA DA CÂMARA. | |||||||
| VEÍCULO COM PRAZO DE | |||||||
| GARANTIA VIGENTE. | |||||||
| 2024 | 780/OR | 13/08/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 459,76 | R$ 459,76 | R$ 459,76 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 779/OR | 13/08/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARAFUSADEI RA E | ||||||
| FURADEIRA 1/2 | |||||||
| POLEGADA 18-20V | |||||||
| 65N/M BRUSHLESS | |||||||
| COM 2 BATERIAS | |||||||
| 2AH PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 777/OR | 02/08/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 509,72 | R$ 509,72 | R$ 509,72 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 776/OR | 02/08/2024 | BEM ESTAR HIGIENIZACA | SERVIÇO DE LIMPEZA/ | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 |
| O LTDA | HIGIENIZAÇÃ O DAS 202 | ||||||
| PLACAS SOLARES | |||||||
| FOTOVOLTAIC AS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 775/OR | 01/08/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 578,69 | R$ 578,69 | R$ 578,69 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DEVIDO | |||||||
| RELATIVO MES DE | |||||||
| JULHO/ 2024. | |||||||
| 2024 | 773/OR | 01/08/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 1/ES | 01/08/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 770/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 15.327,88 | R$ 15.327,88 | R$ 15.327,88 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 769/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 18.940,02 | R$ 18.940,02 | R$ 18.940,02 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 768/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 767/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 9.287,55 | R$ 9.287,55 | R$ 9.287,55 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 766/OR | 31/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.378,64 | R$ 1.378,64 | R$ 1.378,64 |
| MUNICIPAL | COMPLEMENTO | ||||||
| 2024 | 709/OR | 31/07/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARA O MURAL DA | ||||||
| LTDA | GALERIA DE PRESIDENTES | ||||||
| , POR CONTA DA | |||||||
| NECESSIDADE DE | |||||||
| CONTINUIDAD E DA | |||||||
| REPRESENTAÇ ÃO | |||||||
| HISTÓRICA DESTA CASA | |||||||
| DE LEIS, QUE POSSUI | |||||||
| EM SEU PLENÁRIO UM | |||||||
| MURAL QUE RETRATA TO | |||||||
| 2024 | 708/OR | 31/07/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACA E | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | QUADRO DE DENOMINAÇÃO | ||||||
| LTDA | DA RECEPÇÃO LEGISLATIVA | ||||||
| , PARA ATENDER A | |||||||
| DEMANDA DA "RESOLUÇÃO | |||||||
| Nº1, DE 30 DE JANEIRO | |||||||
| DE 2024, QUE DISPÕE | |||||||
| SOBRE A DENOMINAÇÃO | |||||||
| DE RECEPÇÃO LEGISLATIVA | |||||||
| “VEREAD | |||||||
| 2024 | 689/AD | 31/07/2024 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 688/AD | 31/07/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 764/OR | 30/07/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.182,20 | R$ 8.182,20 | R$ 8.182,20 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| DE VOTUPORANGA | SALARIO | ||||||
| 2024 | 763/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.667,23 | R$ 12.667,23 | R$ 12.667,23 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 762/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.274,86 | R$ 3.274,86 | R$ 3.274,86 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 761/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.366,55 | R$ 5.366,55 | R$ 5.366,55 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 760/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.019,22 | R$ 8.019,22 | R$ 8.019,22 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 759/OR | 30/07/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 758/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.202,33 | R$ 49.202,33 | R$ 49.202,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 757/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 756/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 755/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 754/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.663,75 | R$ 26.663,75 | R$ 26.663,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 753/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.141,26 | R$ 17.141,26 | R$ 17.141,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 752/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.366,92 | R$ 5.366,92 | R$ 5.366,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 751/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 750/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.234,00 | R$ 7.234,00 | R$ 7.234,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 749/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.963,85 | R$ 15.963,85 | R$ 15.963,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 748/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.190,49 | R$ 12.190,49 | R$ 12.190,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 747/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 746/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 745/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.183,19 | R$ 3.183,19 | R$ 3.183,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 744/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.079,50 | R$ 2.079,50 | R$ 2.079,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 743/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.346,83 | R$ 5.346,83 | R$ 5.346,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 742/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 921,76 | R$ 921,76 | R$ 921,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 741/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.549,37 | R$ 19.549,37 | R$ 19.549,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 740/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.301,04 | R$ 65.301,04 | R$ 65.301,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 739/OR | 29/07/2024 | DANUBIA ALVES DE | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MACEDO BOMFIM | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 29/07/2024. | |||||||
| 2024 | 736/OR | 29/07/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DOS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| LTDA | VEÍCULOS OFICIAIS DA | ||||||
| CÂMARA: CRUZE LTZ | |||||||
| -FQZ6C28; CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336; PEUGEOT | |||||||
| 208- STX2B29; | |||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55; FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 735/AD | 29/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES NO | |||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 728/OR | 29/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 236,49 | R$ 236,49 | R$ 236,49 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| E INSTALAÇÕES | |||||||
| DE BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 727/OR | 29/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 89,53 | R$ 89,53 | R$ 89,53 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 738/OR | 26/07/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 279,76 | R$ 279,76 | R$ 279,76 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 737/OR | 26/07/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 294,50 | R$ 294,50 | R$ 294,50 |
| PARA CONSTRUCAO | REFLETORES PARA | ||||||
| LTDA | SUBSTITUIÇÃ O NOS | ||||||
| ARREDORES DA PRAÇA DA | |||||||
| CÂMARA PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 717/OR | 26/07/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
| REFRIGERACA O E | REFRIGERADO R EXPOSITOR | ||||||
| SERVICOS LTDA | VERTICAL PARA A SALA | ||||||
| DE REUNIÕES (PLENARINHO | |||||||
| ) DESTA CASA DE | |||||||
| LEIS. | |||||||
| 2024 | 734/OR | 25/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES NO | |||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 733/OR | 25/07/2024 | EDINALVA BARNABE | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| ALVES | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 726/OR | 25/07/2024 | LEANDRO ERICK DIAS | SERVIÇO DE REMOÇÃO E | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| FLORICULTUR A | TRANSPLANTE DE ÁRVORES | ||||||
| EM VOLTA DA USINA DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , AFIM DE | |||||||
| MELHORAR A GERAÇÃO DE | |||||||
| ENERGIA PRÓPRIA | |||||||
| DESTA CASA DE LEIS. | |||||||
| 2024 | 719/OR | 25/07/2024 | XAVIER GERENCIAMEN | PEDIDO GERADO A | R$ 29.165,00 | R$ 29.165,00 | R$ 29.165,00 |
| TO DE DADOS E REDES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000005/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE APARELHOS | |||||||
| DE TV, INCLUINDO | |||||||
| COMPONENTES E SERVIÇO | |||||||
| DE INSTALAÇÃO, | |||||||
| NA RECEPÇÃO E | |||||||
| PLENARINHO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 732/OR | 24/07/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUICIÇÃO DE | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 |
| ME | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 731/OR | 24/07/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUICIÇÃO DE | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 730/OR | 23/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LEONARDO | ||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2024 | 729/OR | 23/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 |
| MUNICIPAL | LEONARDO LEMES | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2024 | 724/AD | 23/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES, NA | |||||||
| CIDADE DE BEBEDOURO | |||||||
| NA AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISO FREITAS, | |||||||
| SOLICITANDO PROJETO | |||||||
| PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS | |||||||
| DE SEGURA | |||||||
| 2024 | 725/OR | 22/07/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 22/07/2024. | |||||||
| 2024 | 723/OR | 19/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE EPI'S | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA SEREM UTILIZADOS | ||||||
| DURANTE A MANUTENÇÃO | |||||||
| E CONSERVAÇÃO | |||||||
| DE BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 722/OR | 19/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 721/OR | 19/07/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 567,80 | R$ 567,80 | R$ 567,80 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 720/OR | 18/07/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| PERIÓDICO, DO SERVIDOR | |||||||
| JOCENIR FABIO DE | |||||||
| SOUZA. SERVIÇOS/ | |||||||
| EXAMES: ACUIDADE | |||||||
| VISUAL E AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA. ATESTADO | |||||||
| 2024 | 713/OR | 17/07/2024 | NOROACO - COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE TELHAS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 |
| FERRO E ACO LTDA | ISOTÉRMICAS GALVANIZADA | ||||||
| S EM PERFIL TRAPEZOIDAL | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. AS TELHAS | |||||||
| SERÃO UTILIZADAS | |||||||
| NA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO TELHADO DA | |||||||
| SALA DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 718/OR | 16/07/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 413,77 | R$ 413,77 | R$ 413,77 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 716/OR | 16/07/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 15/07/2024. | |||||||
| 2024 | 715/OR | 16/07/2024 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| ME | DE SOLO A GASOLINA | ||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 1 DIA. | |||||||
| 2024 | 711/OR | 16/07/2024 | FUZZARI & DISTASI | AQUISIÇÃO DE 4 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 |
| LTDA ME | (QUATRO) MICROFONES | ||||||
| PROFISSIONA IS DE MESA, | |||||||
| COM BASE COM BOTÃO | |||||||
| LIGA/ DESLIGA | |||||||
| (SEM CONTROLE DE | |||||||
| VOLUME), DO TIPO | |||||||
| GOOSENECK, DA MARCA | |||||||
| TSI / SHURE OU SIMILAR | |||||||
| EM QUALIDADE, | |||||||
| PARA SUBSTITUIÇ | |||||||
| 2024 | 695/OR | 16/07/2024 | VOTUSERV COMERCIO DE | SERVIÇO DE RECARGA DOS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| EXTINTORES LTDA | EXTINTORES DE INCÊNDIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 714/OR | 12/07/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| INSUMOS MAQ. | NA MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T4 EM 1 (BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 2474). | |||||||
| 2024 | 705/OR | 12/07/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 989,56 | R$ 989,56 | R$ 989,56 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 712/OR | 11/07/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE REFIS | R$ 185,88 | R$ 185,88 | R$ 185,88 |
| LTDA | PARA REPELENTE | ||||||
| ELÉTRICO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 707/OR | 10/07/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 706/OR | 10/07/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 239,80 | R$ 191,80 | R$ 191,80 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 704/OR | 10/07/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 658,46 | R$ 654,86 | R$ 654,86 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 702/OR | 10/07/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 700,44 | R$ 668,44 | R$ 668,44 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 701/OR | 10/07/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 653,90 | R$ 653,90 | R$ 653,90 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 700/OR | 05/07/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 529,70 | R$ 529,70 | R$ 529,70 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 699/OR | 04/07/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 134,30 | R$ 134,30 | R$ 134,30 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 693/OR | 04/07/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.618,00 | R$ 1.616,00 | R$ 1.616,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| LTDA | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. OS CABOS | |||||||
| SERÃO UTILIZADO | |||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO CABEAMENTO | |||||||
| DE ENERGIA ATUAL DA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 692/OR | 04/07/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | TROCA DE ÓLEO E | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 |
| LTDA | FILTO DO VEÍCULO | ||||||
| OFICIAL FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007 | |||||||
| 2024 | 697/OR | 03/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.963,31 | R$ 1.963,31 | R$ 1.963,31 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA PRISCILA | ||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| 2024 | 696/OR | 03/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 799,82 | R$ 799,82 | R$ 799,82 |
| MUNICIPAL | PRISCILA MATTAR | ||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2024 | 694/OR | 03/07/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. OS CABOS | |||||||
| SERÃO UTILIZADO | |||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO CABEAMENTO | |||||||
| DE ENERGIA ATUAL DA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 691/OR | 02/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 372,50 | R$ 372,50 | R$ 372,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS E FERRAMENTAS | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS | |||||||
| MÓVEIS E IMÓVEIS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 690/OR | 02/07/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 687/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2024 | 686/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 685/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 684/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 683/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 679/OR | 28/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUICIÇÃO DE | R$ 559,99 | R$ 559,99 | R$ 559,99 |
| ME | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 678/OR | 28/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUICIÇÃO DE | R$ 111,10 | R$ 111,10 | R$ 111,10 |
| ME | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 677/OR | 28/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUICIÇÃO DE | R$ 69,95 | R$ 69,95 | R$ 69,95 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 676/OR | 28/06/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 65,89 | R$ 65,89 | R$ 65,89 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 649/OR | 28/06/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 186,19 | R$ 186,19 | R$ 186,19 |
| REFRIGERACA O E | MATERIAIS PARA | ||||||
| SERVICOS LTDA | REALOCAÇÃO DO AR | ||||||
| CONDICIONAD O DA SALA | |||||||
| DOS MOTORISTAS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 642/ES | 28/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 506,30 | R$ 318,53 | R$ 318,53 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 24/06/2024 A | |||||||
| 30/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 605/OR | 28/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 485,76 | R$ 485,76 | R$ 485,76 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 9/GL | 28/06/2024 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 20.252,58 | R$ 20.252,58 | R$ 20.252,58 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GESTÃO DE RH, FOLHA | ||||||
| SERV | DE PAGAMENTO, | ||||||
| PORTAL TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 04/2022. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 2024 | 8/ES | 28/06/2024 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 122.100,00 | R$ 111.925,00 | R$ 111.925,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE TRANSMISSÃO | ||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAIS PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 05/2021. | |||||||
| 2024 | 3/ES | 28/06/2024 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 12.718,86 | R$ 11.658,95 | R$ 11.658,95 |
| LTDA | DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO | |||||||
| 2024 | 675/OR | 27/06/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 674/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.266,06 | R$ 12.266,06 | R$ 12.266,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 673/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.798,48 | R$ 36.798,48 | R$ 36.798,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 672/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.281,42 | R$ 71.281,42 | R$ 71.281,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 671/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 670/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 669/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 668/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.524,08 | R$ 25.524,08 | R$ 25.524,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 667/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 666/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.523,44 | R$ 14.523,44 | R$ 14.523,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 665/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.848,24 | R$ 22.848,24 | R$ 22.848,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 664/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.221,26 | R$ 10.221,26 | R$ 10.221,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 663/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.017,72 | R$ 7.017,72 | R$ 7.017,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 662/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 661/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 660/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.955,88 | R$ 2.955,88 | R$ 2.955,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 659/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.776,76 | R$ 3.776,76 | R$ 3.776,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 658/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 871,38 | R$ 871,38 | R$ 871,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 657/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.770,13 | R$ 27.770,13 | R$ 27.770,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 656/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.195,33 | R$ 1.195,33 | R$ 1.195,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 655/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.283,43 | R$ 5.283,43 | R$ 5.283,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 654/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.313,29 | R$ 13.313,29 | R$ 13.313,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 653/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.263,45 | R$ 3.263,45 | R$ 3.263,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 652/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 651/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.089,98 | R$ 5.089,98 | R$ 5.089,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 650/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.554,38 | R$ 92.554,38 | R$ 92.554,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 648/OR | 27/06/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 698,12 | R$ 698,12 | R$ 698,12 |
| AO DE PRODUTOS | MICTÓRIOS, VÁLVULAS E | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARAFUSOS/ BUCHAS DE | ||||||
| FIXAÇÃO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DOS | |||||||
| MICTÓRIOS E VÁLVULAS DE | |||||||
| DESCARGA DOS | |||||||
| BANHEIROS MASCULINOS | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E DA ALA DOS SER | |||||||
| 2024 | 647/OR | 27/06/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MICTÓRIOS, VÁLVULAS E | ||||||
| LTDA | PARAFUSOS/ BUCHAS DE | ||||||
| FIXAÇÃO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DOS | |||||||
| MICTÓRIOS E VÁLVULAS DE | |||||||
| DESCARGA DOS | |||||||
| BANHEIROS MASCULINOS | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E DA ALA DOS SER | |||||||
| 2024 | 643/OR | 27/06/2024 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 173,40 | R$ 173,40 | R$ 173,40 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | QUE SERÃO SERVIDOS | ||||||
| DURANTE A VISITA DOS | |||||||
| ALUNOS DO ENSINO | |||||||
| FUNDAMENTAL II DO | |||||||
| COLÉGIO CELTAS DE | |||||||
| VOTUPORANGA . DETALHES | |||||||
| DA VISITA: DATA: 27 DE | |||||||
| JUNHO DE 2024. HOR | |||||||
| 2024 | 646/OR | 26/06/2024 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE DRIVERS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| REATORES 24W PARA | |||||||
| LUMINÁRIAS DE LED PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 645/OR | 26/06/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| MAGALHAES ME | FERRAMENTAS /MÁQUINAS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DO JARDIM PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 644/OR | 26/06/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 |
| INSUMOS MAQ. | FERRAMENTAS /MÁQUINAS | ||||||
| AGRICOLAS LTD | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| DO JARDIM PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 637/OR | 26/06/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| 2024 | 641/OR | 25/06/2024 | SAO BENTO UTILIDADES | AQUISIÇÃO DE PORTA | R$ 92,94 | R$ 92,94 | R$ 92,94 |
| DOMESTICAS LTDA | RETRATOS PARA SEREM | ||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 24/06/2024. | |||||||
| 2024 | 640/OR | 25/06/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 24/06/2024 | |||||||
| 2024 | 383/OR | 25/06/2024 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 |
| FREITAS | DE ENGENHARIA | ||||||
| PARA ELABORAR | |||||||
| PROJETO CORRETIVO | |||||||
| DO SISTEMA FOTOVOLTAIC | |||||||
| O DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 636/AD | 24/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE MOGI MIRIM, BEM | |||||||
| COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| MAIRIPORÃ, CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLI | |||||||
| 2024 | 632/ES | 24/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 673,20 | R$ 572,09 | R$ 572,09 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 17/06/2024 A | |||||||
| 23/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 598/AD | 24/06/2024 | WILSON DA SILVA | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 595/OR | 21/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 432,34 | R$ 432,34 | R$ 432,34 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 638/OR | 19/06/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 359,77 | R$ 359,77 | R$ 359,77 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 635/OR | 18/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE MOGI MIRIM, BEM | |||||||
| COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| MAIRIPORÃ, CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLI | |||||||
| 2024 | 634/OR | 18/06/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL DE MOGI | |||||||
| MIRIM, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE MAIRIPORÃ, | |||||||
| CONHECENDO PROJETOS | |||||||
| SOBRE POLÍTICAS | |||||||
| PUBLICA DA CAUSA | |||||||
| ANIMAL, E OUTROS | |||||||
| PROJETOS VISANDO O | |||||||
| INTERE | |||||||
| 2024 | 633/OR | 17/06/2024 | DANUBIA ALVES DE | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MACEDO BOMFIM | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 17/06/2024. | |||||||
| 2024 | 614/OR | 17/06/2024 | VOTUSERV COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 |
| EXTINTORES LTDA | MATERIAIS DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO . | |||||||
| 2024 | 603/ES | 17/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 672,50 | R$ 521,46 | R$ 521,46 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 10/06/2024 A | |||||||
| 16/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 626/AD | 14/06/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| OPORTUNIDAD E COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE SALES OLIVEIRA, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLITICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS PROJETOS DE PROTEÇÃO | |||||||
| ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| EM VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 611/AD | 14/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2024 | 606/OR | 14/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 268/OR | 14/06/2024 | INSTITUTO RENATA | AQUISIÇÃO DO CURSO: | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 |
| CUNHA EDUCACAO | FORMAÇÃO AVANÇADA EM | ||||||
| LEGISLATIVA PRESEN | ASSESSORIA JURÍDICA E | ||||||
| LEGISLATIVA , PARA A | |||||||
| SERVIDORA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA. O CURSO TEM | |||||||
| COMO OBJETIVO | |||||||
| QUALIFICAR PROFISSIONA | |||||||
| IS QUE ATUAM COMO | |||||||
| ASSESSORES JURÍDICOS | |||||||
| 2024 | 631/OR | 13/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 195,84 | R$ 195,84 | R$ 195,84 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 630/OR | 13/06/2024 | WALDEMAR PERES - | AQUISIÇÃO DE | R$ 57,70 | R$ 57,70 | R$ 57,70 |
| EMBALAGENS ME | MATERIAIS DE GÊNERO | ||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 629/OR | 13/06/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 710,50 | R$ 710,50 | R$ 710,50 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 628/OR | 13/06/2024 | ALIBAN PNEUS LTDA | SPEÇAS DE REPOSIÇÃO | R$ 791,00 | R$ 791,00 | R$ 791,00 |
| -PARA TROCA DESISTEMA | |||||||
| DE FREIOS- DIANTEIRO E | |||||||
| TRASEIRO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C2. | |||||||
| 2024 | 625/OR | 13/06/2024 | ALIBAN PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| E COM RETÍFICA | |||||||
| DOS FREIOS DIANTEIRO E | |||||||
| TRASEIRO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C2. | |||||||
| 2024 | 623/OR | 13/06/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| 2024 | 627/AD | 12/06/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| OPORTUNIDAD E COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE SALES OLIVEIRA, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLITICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS PROJETOS DE PROTEÇÃO | |||||||
| ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| EM VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 624/OR | 12/06/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 539,77 | R$ 539,77 | R$ 539,77 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 622/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 1.557,29 | R$ 1.557,29 | R$ 1.557,29 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2024 | 621/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.114,60 | R$ 3.114,60 | R$ 3.114,60 |
| MUNICIPAL | SILVIO NATAL | ||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2024 | 620/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 5.393,41 | R$ 5.393,41 | R$ 5.393,41 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR WILSON DA | ||||||
| SILVA BORGES | |||||||
| 2024 | 619/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.552,83 | R$ 3.552,83 | R$ 3.552,83 |
| MUNICIPAL | WILSON DA SILVA | ||||||
| BORGES | |||||||
| 2024 | 618/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2024 | 617/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 |
| MUNICIPAL | DENISE CRISTINA | ||||||
| RAUTCH DA SILVA | |||||||
| 2024 | 616/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.285,91 | R$ 1.285,91 | R$ 1.285,91 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA LUCIANA | ||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2024 | 615/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 2.571,83 | R$ 2.571,83 | R$ 2.571,83 |
| MUNICIPAL | LUCIANA LUIZA | ||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| 2024 | 604/OR | 11/06/2024 | LEANDRO ERICK DIAS | COMPLEMENTO DO PEDIDO | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
| FLORICULTUR A | 363/24 AQUISIÇÃO | ||||||
| DE ITENS DE JARDINAGEM | |||||||
| PARA REVITALIZAÇ | |||||||
| ÃO DOS AMBIENTES | |||||||
| EXTERNOS DA CÂMARA. OS | |||||||
| ITENS SERÃO UTILIZADOS | |||||||
| NO JARDIM CENTRAL DAS | |||||||
| BANDEIRAS, E TAMBÉM NO | |||||||
| INTERIOR DO | |||||||
| 2024 | 612/OR | 10/06/2024 | DANUBIA ALVES DE | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MACEDO BOMFIM | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 10/06/2024. | |||||||
| 2024 | 610/OR | 10/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2024 | 609/OR | 10/06/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO SECRETARIA | |||||||
| DE ESTADO DOS | |||||||
| DIREITOS DA PESSOA COM | |||||||
| DEFICIÊNCIA COM O | |||||||
| PRESIDENTE MARCOS | |||||||
| COSTA E NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DA CULTURA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 608/OR | 10/06/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO SECRETARIA | |||||||
| DE ESTADO DOS | |||||||
| DIREITOS DA PESSOA COM | |||||||
| DEFICIÊNCIA COM O | |||||||
| PRESIDENTE MARCOS | |||||||
| COSTA E NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DA CULTURA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 607/OR | 10/06/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO SECRETARIA | |||||||
| DE ESTADO DOS | |||||||
| DIREITOS DA PESSOA COM | |||||||
| DEFICIÊNCIA COM O | |||||||
| PRESIDENTE MARCOS | |||||||
| COSTA E NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DA CULTURA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 602/OR | 10/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 347,02 | R$ 347,02 | R$ 347,02 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 03/06/2024 A | |||||||
| 09/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 601/AD | 07/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NO AUDITÓRIO | |||||||
| DA RÁDIO PLANETA | |||||||
| VERDE FM, DEBATENDO | |||||||
| SOBRE POLITICAS | |||||||
| PUBLICA DA CAUSA | |||||||
| ANIMAL, BEM COMO | |||||||
| CONHECENDO OS PROJETOS | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| PELA CAUSA ANIMAL PARA | |||||||
| IMPLANTAÇÃO EM | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 591/OR | 07/06/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 359,16 | R$ 359,16 | R$ 359,16 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E GÁS DE COZINHA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 558/ES | 06/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 445,00 | R$ 427,56 | R$ 427,56 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 27/05/2024 A | |||||||
| 02/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 600/OR | 04/06/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 556,00 | R$ 556,00 | R$ 556,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 599/OR | 04/06/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 599,72 | R$ 599,72 | R$ 599,72 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 585/OR | 04/06/2024 | GOVERNET EDITORA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000003/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| ASSESSORAME NTO TÉCNICO | |||||||
| EM DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO INSTITUCION | |||||||
| AL, CONSITINDO | |||||||
| EM DISPONIBLIZ | |||||||
| AÇÃO DE BANCO DE | |||||||
| DADOS E DE CONSULTAS, | |||||||
| ONLINE E POR | |||||||
| ESCRITO, DO RAMO | |||||||
| JURÍDICO DE GESTÃO | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| MUNICIPAL E DE TEMAS | |||||||
| RELACIONADO S A | |||||||
| ASSUNTOS DE TRÂMITE | |||||||
| LEGISLATIVO E DE | |||||||
| LICITAÇÕES, POR 12 | |||||||
| MESES -VIGÊNCIA: | |||||||
| 29/05/2024 A | |||||||
| 28/05/2025. | |||||||
| 2024 | 597/AD | 03/06/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 596/OR | 03/06/2024 | MARIA TEREZA DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 665,50 | R$ 665,50 | R$ 665,50 |
| ARAUJO CARVALHO | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 88838951853 | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 594/OR | 03/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 298,52 | R$ 298,52 | R$ 298,52 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 593/OR | 03/06/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 03/06/2024. | |||||||
| 2024 | 592/OR | 03/06/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E GÁS DE COZINHA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 590/OR | 03/06/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E GÁS DE COZINHA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 589/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.111,08 | R$ 18.111,08 | R$ 18.111,08 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 588/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.379,14 | R$ 22.379,14 | R$ 22.379,14 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 587/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.057,93 | R$ 1.057,93 | R$ 1.057,93 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 586/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.463,46 | R$ 8.463,46 | R$ 8.463,46 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 584/OR | 29/05/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| PERIÓDICO, DO SERVIDOR | |||||||
| RICARDO MACHADO. | |||||||
| SERVIÇOS/ EXAMES: | |||||||
| ACUIDADE VISUAL, | |||||||
| AUDIOMETRIA TONAL, | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA, | |||||||
| ELE | |||||||
| 2024 | 583/OR | 29/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 359,85 | R$ 359,85 | R$ 359,85 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 535/AD | 29/05/2024 | WILSON DA SILVA | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 582/OR | 28/05/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 581/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 580/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 579/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 578/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 577/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.152,18 | R$ 27.152,18 | R$ 27.152,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 576/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 575/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 574/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 573/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 572/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 571/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 570/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 569/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.145,78 | R$ 1.145,78 | R$ 1.145,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 568/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.507,86 | R$ 29.507,86 | R$ 29.507,86 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 567/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.173,41 | R$ 1.173,41 | R$ 1.173,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 566/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 940,36 | R$ 940,36 | R$ 940,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 565/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 564/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.740,02 | R$ 13.740,02 | R$ 13.740,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 563/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 562/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 561/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,70 | R$ 8.134,70 | R$ 8.134,70 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 560/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.948,88 | R$ 92.948,88 | R$ 92.948,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 559/OR | 27/05/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 27/05/2024. | |||||||
| 2024 | 554/OR | 27/05/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 539,76 | R$ 539,76 | R$ 539,76 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| LTDA | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 552/OR | 27/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 111,80 | R$ 111,80 | R$ 111,80 |
| LTDA | 350/24. EMPENHO | ||||||
| ESTIMATIVO SEMANAL | |||||||
| PARA ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DA CÂMARA. | |||||||
| PERÍODO: 20/05/2024 | |||||||
| A 26/05/2024. | |||||||
| VALOR: 2% DE DESCONTO | |||||||
| BASEADO NO RELATÓRIO | |||||||
| SEMANAL EMITIDO | |||||||
| PELA ANP | |||||||
| 2024 | 544/ES | 27/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 20/05/2024 A | |||||||
| 26/05/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 557/OR | 24/05/2024 | LEANDRO ERICK DIAS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| FLORICULTUR A | JARDINAGEM PARA | ||||||
| REVITALIZAÇ ÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES EXTERNOS DA | |||||||
| CÂMARA. OS ITENS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO JARDIM | |||||||
| CENTRAL DAS BANDEIRAS, | |||||||
| E TAMBÉM NO INTERIOR DO | |||||||
| CANTEIRO DAS IXORAS. | |||||||
| 2024 | 556/OR | 24/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 110,40 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 555/OR | 24/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 482,84 | R$ 482,84 | R$ 482,84 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 553/OR | 24/05/2024 | CIAFER MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 135,24 | R$ 135,24 | R$ 135,24 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| LTDA | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 549/OR | 23/05/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 551/OR | 22/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 325,83 | R$ 325,83 | R$ 325,83 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 543/AD | 22/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE TUPI PAULISTA- | |||||||
| SP, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE CAUSA | |||||||
| ANIMAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 548/OR | 21/05/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 26,37 | R$ 26,37 | R$ 26,37 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| /HIGIENE E LIMPEZA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 547/OR | 21/05/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.087,07 | R$ 1.087,07 | R$ 1.087,07 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| /HIGIENE E LIMPEZA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 541/OR | 21/05/2024 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 130,05 | R$ 130,05 | R$ 130,05 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | QUE SERÃO SERVIDOS | ||||||
| DURANTE A VISITA | |||||||
| TÉCNICA DOS ALUNOS DO | |||||||
| SENAC DE VOTUPORANGA | |||||||
| . DETALHES DA VISITA: | |||||||
| DATA: 20 DE MAIO DE | |||||||
| 2024. HORÁRIO: | |||||||
| DAS 14H30 ÀS 16H30. | |||||||
| 2024 | 516/OR | 21/05/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| 46810273832 | MICROFONES DE LAPELA | ||||||
| PARA GRAVAÇÕES | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| EM ÁREAS EXTERNAS | |||||||
| COMO RUAS, AVENIDAS, | |||||||
| LUGARES ABERTO E | |||||||
| ETC. | |||||||
| 2024 | 546/OR | 20/05/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 20/05/2024. | |||||||
| 2024 | 545/OR | 20/05/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 542/AD | 20/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE TUPI PAULISTA- | |||||||
| SP, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE CAUSA | |||||||
| ANIMAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 540/OR | 20/05/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 220,15 | R$ 220,15 | R$ 220,15 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 536/OR | 20/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 68,97 | R$ 68,96 | R$ 68,96 |
| LTDA | 330. EMPENHO | ||||||
| ESTIMATIVO SEMANAL | |||||||
| PARA ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DA CÂMARA. | |||||||
| PERÍODO: 13/05/2024 | |||||||
| A 19/05/2024. | |||||||
| VALOR: 2% DE DESCONTO | |||||||
| BASEADO NO RELATÓRIO | |||||||
| SEMANAL EMITIDO | |||||||
| PELA ANP, Q | |||||||
| 2024 | 517/ES | 20/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 394,90 | R$ 394,83 | R$ 394,83 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 13/05/2024 A | |||||||
| 19/05/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 485/OR | 20/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.219,63 | R$ 8.487,85 | R$ 8.487,85 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 539/OR | 17/05/2024 | NATIVA MOTO E PESCA | TROCA DE VISEIRA DE | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LTDA. - EPP | CAPACETE UTILIZADO | ||||||
| PARA PILOTAR A | |||||||
| MOTO HONDA -CG-160 | |||||||
| FAN, VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL DE CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 538/OR | 17/05/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 76,70 | R$ 76,70 | R$ 76,70 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 537/OR | 17/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 555,71 | R$ 555,71 | R$ 555,71 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 529/AD | 17/05/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 518/OR | 16/05/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 534/OR | 15/05/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 533/OR | 15/05/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 532/OR | 15/05/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 61,00 | R$ 61,00 | R$ 61,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 531/OR | 15/05/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 530/OR | 15/05/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 528/OR | 15/05/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 527/OR | 15/05/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, HELINHO | |||||||
| ZANATTA, CAPITÃO | |||||||
| TELHADA E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES | |||||||
| 2024 | 526/OR | 15/05/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, HELINHO | |||||||
| ZANATTA, CAPITÃO | |||||||
| TELHADA E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES | |||||||
| 2024 | 525/OR | 13/05/2024 | JOSE ROBERTO | REPOSIÇÃO DE TINTA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| SIMOES DA ROCHA | PARA CARIMBO. | ||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2024 | 524/OR | 13/05/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 523/OR | 13/05/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 522/OR | 13/05/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 13/05/2024. | |||||||
| 2024 | 521/OR | 13/05/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| E CONSERVAÇÃO | |||||||
| EM GERAL. | |||||||
| 2024 | 520/OR | 13/05/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 144,85 | R$ 144,85 | R$ 144,85 |
| OS LTDA | DE REFIS DE REPELENTE | ||||||
| ELÉTRICO E FÓSFOROS, | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NO SETOR DE SERVIÇOS | |||||||
| INTERNOS/ COPA E | |||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2024 | 515/OR | 10/05/2024 | ANZAI PET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
| ALIMENTOS PARA | MATERIAIS DE | ||||||
| ANIMAIS LTDA | CONSTRUÇÃO PARA | ||||||
| PEQUENOS REPAROS. | |||||||
| 2024 | 513/OR | 10/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 22,10 | R$ 22,10 | R$ 22,10 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | CONSTRUÇÃO PARA | ||||||
| PEQUENOS REPAROS. | |||||||
| 2024 | 512/OR | 10/05/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 511/OR | 10/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 676,50 | R$ 676,50 | R$ 676,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 510/OR | 10/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 110,40 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O NOS BANHEIROS | |||||||
| DA RECEPÇÃO DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2024 | 509/OR | 10/05/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE FACA DE | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| INSUMOS MAQ. | CORTE E FLANGE | ||||||
| AGRICOLAS LTD | ADAPTADORA PARA | ||||||
| MÁQUINA DE CORTAR | |||||||
| GRAMA (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 2474). | |||||||
| 2024 | 501/AD | 10/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, BEM | |||||||
| COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO ESPORTE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 436/OR | 09/05/2024 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| INFORMATICA , | MONITORES FULL HD DE | ||||||
| ELETRONICOS E | 24 POLEGADAS; | ||||||
| 2024 | 508/OR | 07/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 506/OR | 07/05/2024 | MARIA TEREZA DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 |
| ARAUJO CARVALHO | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 88838951853 | PARA SUPRIR AS | ||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 505/OR | 07/05/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 256,99 | R$ 256,19 | R$ 256,19 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 504/OR | 07/05/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.044,91 | R$ 1.044,91 | R$ 1.044,91 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 507/OR | 06/05/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 503/OR | 06/05/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 502/OR | 06/05/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 06/05/2024. | |||||||
| 2024 | 500/OR | 06/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, BEM | |||||||
| COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO ESPORTE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 499/OR | 06/05/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DO ESPORTE, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 497/OR | 06/05/2024 | NV SOLAR LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EM PORTA AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 479/AD | 06/05/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| ALTAIR MORAES, | |||||||
| EDNA MACEDO, | |||||||
| GILMACI SA | |||||||
| 2024 | 498/OR | 03/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 436,50 | R$ 436,50 | R$ 436,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 496/OR | 03/05/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 495/OR | 03/05/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | CONSERTO BUCHA BASE | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | E PARAFUSOS FIXAÇÃO DE | ||||||
| CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| : 01818 | |||||||
| 2024 | 437/OR | 03/05/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
| 46810273832 | SSD 500GB SATA 3 E 2 | ||||||
| (DOIS) KITS DE TECLADO | |||||||
| / MOUSE SEM FIO. | |||||||
| 2024 | 275/ES | 03/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | VALOR ESTIMADO | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA O MÊS DE MARÇO DE | ||||||
| LTDA | 2024. CONSUMO | ||||||
| HABITUAL DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL NA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 494/AD | 02/05/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 493/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 6.549,73 | R$ 6.549,73 | R$ 6.549,73 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE PENSIONISTA | ||||||
| S | |||||||
| 2024 | 492/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 16.364,36 | R$ 16.364,36 | R$ 16.364,36 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE COMPLEMENTO | ||||||
| DE APOSENTADOR | |||||||
| IA DE EX-SERVIDOR | |||||||
| ES | |||||||
| 2024 | 491/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 24.532,27 | R$ 24.532,27 | R$ 24.532,27 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 490/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 7.476,89 | R$ 7.476,89 | R$ 7.476,89 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS DO RGPS | |||||||
| 2024 | 489/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 57.873,30 | R$ 57.873,30 | R$ 57.873,30 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| EFETIVOS DO RPPS | |||||||
| 2024 | 488/OR | 30/04/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.559,41 | R$ 17.559,41 | R$ 17.559,41 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 487/OR | 30/04/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.697,47 | R$ 21.697,47 | R$ 21.697,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 486/OR | 30/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.060,98 | R$ 1.060,98 | R$ 1.060,98 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 484/OR | 30/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 483/OR | 30/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 482/OR | 30/04/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| ADMISSIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES: ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME; JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR ATESTADO DE | |||||||
| SAÚDE OCUP | |||||||
| 2024 | 481/OR | 30/04/2024 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 |
| - EPP | FECHADURAS TUBULARES | ||||||
| CROMADAS PARA PORTA | |||||||
| DIVISÓRIA, PARA TROCA | |||||||
| DAS FECHADURAS | |||||||
| QUE SE ENCONTRAM | |||||||
| QUEBRADAS. | |||||||
| 2024 | 480/OR | 30/04/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 700,47 | R$ 700,47 | R$ 700,47 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA MANUTENÇÃO/ | ||||||
| RENOVAÇÃO DO QUADRO | |||||||
| DE ENERGIA DA RECEPÇÃO | |||||||
| DO PLENÁRIO. | |||||||
| 2024 | 478/OR | 29/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| ALTAIR MORAES, | |||||||
| EDNA MACEDO, | |||||||
| GILMACI SA | |||||||
| 2024 | 477/OR | 29/04/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| ALTAIR MORAES, | |||||||
| EDNA MACEDO, | |||||||
| GILMACI, SANTOS | |||||||
| ROMULO FERNANDES, | |||||||
| VITÃO DO CACHORRÃO, | |||||||
| SEBASTIÃO | |||||||
| 2024 | 476/OR | 29/04/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 475/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 474/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 473/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 472/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 471/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.430,69 | R$ 22.430,69 | R$ 22.430,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 470/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.362,17 | R$ 27.362,17 | R$ 27.362,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 469/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 468/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.035,41 | R$ 19.035,41 | R$ 19.035,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 467/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 466/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 465/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 464/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 463/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 886,14 | R$ 886,14 | R$ 886,14 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 462/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 461/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.628,06 | R$ 1.628,06 | R$ 1.628,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 460/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 459/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.037,73 | R$ 1.037,73 | R$ 1.037,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 458/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 99.237,45 | R$ 99.237,45 | R$ 99.237,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 457/OR | 29/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 456/OR | 29/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 29/04/2024. | |||||||
| 2024 | 454/OR | 29/04/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
| SANTOS | CARTUCHOS DE TINTA HP | ||||||
| 954 XL. | |||||||
| 2024 | 448/OR | 29/04/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| SANTOS | PARA INSTALAÇÃO | ||||||
| DE RACK SERVIDOR. | |||||||
| 2024 | 445/OR | 29/04/2024 | GARCIA & GARCIA | SERVIÇO DE REPARO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| COMERCIO E MANUTENCAO | VAZAMENTO NO AR | ||||||
| DE AR LTDA | CONDICIONAD O DO | ||||||
| VEÍCULO FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 444/OR | 29/04/2024 | GARCIA & GARCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| COMERCIO E MANUTENCAO | PARA REPARO DE | ||||||
| DE AR LTDA | VAZAMENTO NO AR | ||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| VEÍCULO FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 455/OR | 26/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 137,07 | R$ 137,07 | R$ 137,07 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 453/OR | 26/04/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2024 | 452/OR | 26/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DE ÓLEO E | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | FILTRO DO VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE LTZ, PLACA | ||||||
| GDK8336. | |||||||
| 2024 | 451/OR | 26/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 450/OR | 26/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 449/OR | 26/04/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 211,50 | R$ 211,50 | R$ 211,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 447/OR | 25/04/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 446/OR | 25/04/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 49,20 | R$ 49,20 | R$ 49,20 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 430/OR | 25/04/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 283,75 | R$ 283,75 | R$ 283,75 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 438/OR | 24/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| QUE SERÃO SERVIDOS | |||||||
| NAS PALESTRAS | |||||||
| QUE PROMOVERÃO | |||||||
| A DISCUSSÃO PROMOVIDAS | |||||||
| PELA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO NO DIA | |||||||
| 22/04/2024 A PARTIR | |||||||
| DAS 09:00H. OS ITENS | |||||||
| DEVERÃO SER | |||||||
| 2024 | 443/OR | 23/04/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 10,48 | R$ 10,48 | R$ 10,48 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 442/OR | 23/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 441/OR | 23/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 103,90 | R$ 103,90 | R$ 103,90 |
| COMBUSTIVEI S DE | COMBUSTÍVEI S E | ||||||
| VOTUPORANGA LT | LUBRIFICANT ES PARA | ||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2024 | 440/OR | 23/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 439/OR | 23/04/2024 | HOSTGATOR BRASIL | RENOVAÇÃO DO PLANO DE | R$ 720,98 | R$ 720,98 | R$ 720,98 |
| LTDA. | HOSPEDAGEM ANUAL DO | ||||||
| PORTAL ELETRONICO | |||||||
| DA CÂMARA: HTTPS:// | |||||||
| CAMARAVOTUP ORANGA.SP. | |||||||
| GOV.BR/ PERÍODO: | |||||||
| 25/04/2024 A | |||||||
| 24/04/2025. | |||||||
| 2024 | 416/OR | 23/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 22/04/2024. | |||||||
| 2024 | 406/OR | 23/04/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 |
| 46810273832 | PATCH PANEL MODULAR COM | ||||||
| 24 (VINTE E QUATRO) | |||||||
| PORTAS CADA, 144 | |||||||
| (CENTO E QUARENTA E | |||||||
| QUATRO) CONECTORES | |||||||
| DO TIPO KEYSTONE | |||||||
| PARA PATCH PANEL | |||||||
| MODULAR CAT-6 E 200 | |||||||
| (DUZENTOS) CONECTORES | |||||||
| 2024 | 435/OR | 22/04/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 75,49 | R$ 75,49 | R$ 75,49 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 434/OR | 22/04/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 444,13 | R$ 444,13 | R$ 444,13 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| NOS AMBIENTES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 433/OR | 22/04/2024 | VIDRACARIA CARDI LTDA | AQUISIÇÃO DE QUADROS | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| DE VIDRO PARA FOLHA | |||||||
| TAMANHO A3 (297X420MM) | |||||||
| , COM MOLDURA EM | |||||||
| ALUMÍNIO E PASPATUR | |||||||
| COM BORDA DE 3CM PARA | |||||||
| TODOS OS LADOS. OS | |||||||
| QUADROS SERÃO | |||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA | |||||||
| 22/04/2024 | |||||||
| 2024 | 432/OR | 22/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOCICLETA . PLACA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FRN8E27. | ||||||
| 2024 | 429/OR | 22/04/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 912,30 | R$ 912,30 | R$ 912,30 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 426/OR | 22/04/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 365,40 | R$ 353,88 | R$ 353,88 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 425/OR | 22/04/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 535,18 | R$ 535,18 | R$ 535,18 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 377/ES | 22/04/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | VALOR ESTIMATIVO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| MARÇO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 431/OR | 19/04/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 579,80 | R$ 579,80 | R$ 579,80 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 427/OR | 19/04/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 48,90 |
| LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 403/OR | 19/04/2024 | FAST SCAN SERVICOS EM | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
| INFORMATICA E | GERAL E TROCA DE | ||||||
| IMPORTACAO LTD | KITS DE CONSUMÍVEIS | ||||||
| DO SCAN ALARIS- | |||||||
| S2050 (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 2268) | |||||||
| 2024 | 428/OR | 18/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 424/OR | 18/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 423/OR | 18/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 29,70 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 422/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 1.628,10 | R$ 1.628,10 | R$ 1.628,10 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 421/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 1.017,56 | R$ 1.017,56 | R$ 1.017,56 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 420/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 419/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 410/OR | 18/04/2024 | VIDRACARIA CARDI LTDA | AQUISIÇÃO DE CHAPA DE | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| VIDRO INCOLOR | |||||||
| MEDINDO 1,50 X 0,80 | |||||||
| M COM 4 MM DE | |||||||
| ESPESSURA, PARA SER | |||||||
| ALOCADA SOBRE A | |||||||
| MESA DO GABINETE DE | |||||||
| VEREADOR 05. | |||||||
| 2024 | 418/OR | 17/04/2024 | MARCOS ANTONIO | AQUISIÇÃO DE RODÍZIO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LAMANA EPP | PARA CADEIRA DE | ||||||
| ESCRITÓRIO. | |||||||
| 2024 | 417/OR | 17/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 415/OR | 17/04/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 586,50 | R$ 586,50 | R$ 586,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 413/OR | 17/04/2024 | FAR2 SOLUCOES | AQUISIÇÃO DE 1 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 414/OR | 16/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 66,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 409/OR | 16/04/2024 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 |
| FRIGOBAR DE NO MÍNIMO | |||||||
| 117 LITROS PARA | |||||||
| PROMOVER O CONFORTO, | |||||||
| BEM-ESTAR, EFICIÊNCIA | |||||||
| E AUTONOMIA DOS | |||||||
| LEGISLADORE S DURANTE | |||||||
| SUAS ATIVIDADES | |||||||
| PARLAMENTAR ES, | |||||||
| CONTRIBUIND O PARA UM | |||||||
| AMBIENTE DE TRABALHO | |||||||
| MAIS FUNCIONAL E | |||||||
| ACOLHEDOR. | |||||||
| 2024 | 412/OR | 15/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 15/04/2024. | |||||||
| 2024 | 314/OR | 15/04/2024 | MARCIO SANDRO | AQUISIÇÃO DE ESTOJOS | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| MALLET PEZARIM | CONDECORATI VOS | ||||||
| CONTENDO MEDALHAS, | |||||||
| MINIATURAS, BARRETAS E | |||||||
| ROSETAS. PARA | |||||||
| ATENDER O PROJETO DE | |||||||
| RESOLUÇÃO Nº10 DE | |||||||
| 2019. OS ESTOJOS | |||||||
| SERÃO ENTREGUES | |||||||
| NA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 22/04/2024 | |||||||
| 2024 | 407/OR | 12/04/2024 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCARIA | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| FEDERAL | |||||||
| 2024 | 405/OR | 12/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELÉTRICO. | ||||||
| 2024 | 404/OR | 12/04/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 25,30 | R$ 25,30 | R$ 25,30 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 401/OR | 12/04/2024 | A CASA DOS PLASTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| VARIEDADES LTDA | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENVIOS POSTAIS. | |||||||
| 2024 | 402/OR | 11/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 8,85 | R$ 8,85 | R$ 8,85 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA SUPRIR AS DEMANDAS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 400/OR | 11/04/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENVIOS POSTAIS. | |||||||
| 2024 | 399/OR | 11/04/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 398/OR | 10/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | INCOLOR. | ||||||
| 2024 | 397/OR | 10/04/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 396/OR | 10/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 395/OR | 09/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 394/OR | 08/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 393/OR | 08/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | ACERTO REF. FINAL | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 |
| MUNICIPAL | ANTECIPADO MANDATO DE | ||||||
| CARLOS ALBERTO DE | |||||||
| ASSIS | |||||||
| 2024 | 392/OR | 08/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | ACERTO REF. FINAL | R$ 1.260,99 | R$ 1.260,99 | R$ 1.260,99 |
| MUNICIPAL | ANTECIPADO MANDATO DE | ||||||
| CARLOS ALBERTO DE | |||||||
| ASSIS | |||||||
| 2024 | 391/OR | 08/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | ACERTO REF. FINAL | R$ 3.783,00 | R$ 3.783,00 | R$ 3.783,00 |
| MUNICIPAL | ANTECIPADO MANDATO DE | ||||||
| CARLOS ALBERTO DE | |||||||
| ASSIS | |||||||
| 2024 | 390/OR | 08/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 63,91 | R$ 63,91 | R$ 63,91 |
| COMBUSTIVEI S DE | COMBUSTÍVEL PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA. | ||||||
| 2024 | 389/OR | 08/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 388/OR | 08/04/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| LTDA ME | CONTROLES PARA PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO. | |||||||
| 2024 | 387/OR | 08/04/2024 | LUMALE - COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE CAMISA | R$ 359,60 | R$ 359,60 | R$ 359,60 |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | DE PROTEÇÃO UV. | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2024 | 386/OR | 08/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 376/AD | 08/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E JOCIANO | |||||||
| ROBERTO GAROFOLO | |||||||
| BARBARÁ, PARTICIPAND | |||||||
| O DO 1º CONGRESSO | |||||||
| DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| PÚBLICA DO SUDESTE, | |||||||
| ORGANIZADO DE FORMA | |||||||
| CONJUNTA ENTRE A | |||||||
| ESCOLA LEGISLATIVA | |||||||
| “VEREADOR DR. | |||||||
| FRANCISCO NUCCI | |||||||
| NETO”, DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE ARARAS; | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E DE CONTAS (ABEL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DE TELEVISÕES | |||||||
| E RÁDIOS LEGISLATIVA | |||||||
| S (ASTRAL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E CONTAS | |||||||
| (APEL), VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 300/OR | 08/04/2024 | NETWORK SECURE | AQUISIÇÃO DE 50 | R$ 7.470,40 | R$ 7.470,40 | R$ 7.470,40 |
| SEGURANCA DA | LICENÇAS ANUAIS DE | ||||||
| INFORMACAO LTDA | ANTIVÍRUS CORPORATIVO | ||||||
| . | |||||||
| 2024 | 6/GL | 08/04/2024 | FIORILLI SOFTWARE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE. | R$ 19.651,12 | R$ 19.651,12 | R$ 19.651,12 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 02/2022 VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2024 | |||||||
| ATÉ 02/05/2024. | |||||||
| 2024 | 385/OR | 05/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 384/OR | 05/04/2024 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 129,99 |
| MONTREZOR CALDANA | TÉRMICA INOX. | ||||||
| 2024 | 382/OR | 05/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208- PLACA STX2B29. | ||||||
| 2024 | 381/OR | 05/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 379/OR | 05/04/2024 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | MANUTENÇÃO DE | R$ 392,00 | R$ 93,96 | R$ 93,96 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | POLTRONAS DO | ||||||
| LTDA | PATRIMONIO DA CÂMARA: | ||||||
| BP-2408 -CONSERTO | |||||||
| DE PISTÃO E BP-2443 | |||||||
| -CONSERTO DE | |||||||
| DISPOSTIVO DE ENCOSTO, | |||||||
| CONFORRME ORÇAMENTO. | |||||||
| 2024 | 368/OR | 05/04/2024 | COP-FAC COPIADORA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| PAPELARIA LTDA EPP | DE EXPEDIENTE. | ||||||
| 2024 | 366/AD | 03/04/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, O SERVIDOR | |||||||
| DESTA CASA EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E O ASSESSOR | |||||||
| DO SECRETARIO | |||||||
| DE ESPORTE JOSÉ | |||||||
| FERRARI NETO, NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| FERNANDO MENDES | |||||||
| CONHECENDO PROJETOS DE | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO, ENTRES ELES | |||||||
| O PROJETO PIPODROMO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 380/OR | 02/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 70,40 | R$ 70,40 | R$ 70,40 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 378/OR | 02/04/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 375/OR | 02/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E JOCIANO | |||||||
| ROBERTO GAROFOLO | |||||||
| BARBARÁ, PARTICIPAND | |||||||
| O DO 1º CONGRESSO | |||||||
| DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| PÚBLICA DO SUDESTE, | |||||||
| ORGANIZADO DE FORMA | |||||||
| CONJUNTA ENTRE A | |||||||
| ESCOLA LEGISLATIVA | |||||||
| “VEREADOR DR. | |||||||
| FRANCISCO NUCCI | |||||||
| NETO”, DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE ARARAS; | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E DE CONTAS (ABEL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DE TELEVISÕES | |||||||
| E RÁDIOS LEGISLATIVA | |||||||
| S (ASTRAL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E CONTAS | |||||||
| (APEL), VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 374/OR | 02/04/2024 | JOCIANO ROBERTO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| GAROFOLO BARBARA | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| PARTICIPAND O DO 1º | |||||||
| CONGRESSO DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO PÚBLICA DO | |||||||
| SUDESTE, ORGANIZADO | |||||||
| DE FORMA CONJUNTA | |||||||
| ENTRE A ESCOLA | |||||||
| LEGISLATIVA “VEREADOR | |||||||
| DR. FRANCISCO | |||||||
| NUCCI NETO”, DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE ARARAS; A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E DE CONTAS | |||||||
| (ABEL); A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DE | |||||||
| TELEVISÕES E RÁDIOS | |||||||
| LEGISLATIVA S (ASTRAL); | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| PAULISTA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E CONTAS (APEL), | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 373/OR | 02/04/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| PARTICIPAND O DO 1º | |||||||
| CONGRESSO DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO PÚBLICA DO | |||||||
| SUDESTE, ORGANIZADO | |||||||
| DE FORMA CONJUNTA | |||||||
| ENTRE A ESCOLA | |||||||
| LEGISLATIVA “VEREADOR | |||||||
| DR. FRANCISCO | |||||||
| NUCCI NETO”, DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE ARARAS; A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E DE CONTAS | |||||||
| (ABEL); A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DE | |||||||
| TELEVISÕES E RÁDIOS | |||||||
| LEGISLATIVA S (ASTRAL); | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| PAULISTA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E CONTAS (APEL), | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 372/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007. | ||||||
| 2024 | 371/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 370/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 369/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 367/OR | 01/04/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2024 | 365/OR | 01/04/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, O SERVIDOR | |||||||
| DESTA CASA EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E O ASSESSOR | |||||||
| DO SECRETARIO | |||||||
| DE ESPORTE JOSÉ | |||||||
| FERRARI NETO, NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| FERNANDO MENDES | |||||||
| CONHECENDO PROJETOS DE | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO, ENTRES ELES | |||||||
| O PROJETO PIPODROMO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 364/OR | 01/04/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| CAMPINAS, EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM O | |||||||
| VEREADOR FERNANDO | |||||||
| MENDES CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS DE INTERESSE | |||||||
| 2024 | 363/OR | 01/04/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| CAMPINAS, EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM O | |||||||
| VEREADOR FERNANDO | |||||||
| MENDES CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS DE INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| ENTRES ELES O PROJETO | |||||||
| PIPÓDROMOS, VISANDO | |||||||
| INTERES | |||||||
| 2024 | 362/AD | 01/04/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 356/OR | 01/04/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 237,93 | R$ 237,93 | R$ 237,93 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 355/OR | 01/04/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.059,61 | R$ 1.059,61 | R$ 1.059,61 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 361/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | COMPLEMENTO DE | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃ O A | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 360/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.533,65 | R$ 17.533,65 | R$ 17.533,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 359/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.665,64 | R$ 21.665,64 | R$ 21.665,64 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 358/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.060,54 | R$ 1.060,54 | R$ 1.060,54 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 357/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.484,36 | R$ 8.484,36 | R$ 8.484,36 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 354/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 353/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 352/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 351/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 350/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 349/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 348/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 227,17 | R$ 227,17 | R$ 227,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 347/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.085,14 | R$ 27.085,14 | R$ 27.085,14 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 346/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.622,47 | R$ 1.622,47 | R$ 1.622,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 345/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 344/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.076,75 | R$ 26.076,75 | R$ 26.076,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 343/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 836,29 | R$ 836,29 | R$ 836,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 342/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.078,25 | R$ 1.078,25 | R$ 1.078,25 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 341/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 664,60 | R$ 664,60 | R$ 664,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 340/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 339/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 986,64 | R$ 986,64 | R$ 986,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 338/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 337/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.425,65 | R$ 13.425,65 | R$ 13.425,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 336/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 335/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 334/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 333/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 332/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27,48 | R$ 27,48 | R$ 27,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 331/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54,96 | R$ 54,96 | R$ 54,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 330/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 97.994,91 | R$ 97.994,91 | R$ 97.994,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 329/OR | 28/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 328/OR | 28/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 896,16 | R$ 896,16 | R$ 896,16 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 327/OR | 28/03/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 46810273832 | CONECTORES RJ45 CAT6 | ||||||
| PARA REORGANIZAÇ | |||||||
| ÃO DOS CABOS DO | |||||||
| CENTRO DE TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO. | |||||||
| 2024 | 326/OR | 28/03/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 823,40 | R$ 823,40 | R$ 823,40 |
| ARTIGOS PARA | COPA E COZINHA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA O CONSUMO | ||||||
| E | HABITUAL NA CÂMARA. | ||||||
| 2024 | 316/OR | 28/03/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 |
| LTDA ME | MICROFONES DE MESA | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 277/ES | 28/03/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | VALOR ESTIMATIVO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 11/ES | 28/03/2024 | SANTA CASA DE MISERIC. | CONVÊNIO MÉDICO DOS | R$ 22.341,33 | R$ 22.341,33 | R$ 22.341,33 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES. EMPENHO | ||||||
| SANSAUDE | GLOBAL REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 09/2019. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 19/03/2024. | |||||||
| 2024 | 325/OR | 27/03/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| SILVIO NATAL | |||||||
| BOCCATO E CESAR | |||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA. | |||||||
| 2024 | 324/OR | 27/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 30,05 | R$ 30,05 | R$ 30,05 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 323/OR | 27/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 204,76 | R$ 204,76 | R$ 204,76 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 322/OR | 27/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 193,18 | R$ 193,18 | R$ 193,18 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 321/OR | 27/03/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 320/OR | 26/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 319/OR | 26/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 318/OR | 26/03/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE REFIL DE | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 |
| SANTOS | TINTA EKOTANK | ||||||
| EPSON 544 PRETO. | |||||||
| 2024 | 317/OR | 26/03/2024 | CESAR TEODORO | AQUISIÇÃO DE MÓVEL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 25109586829 | PLANEJADO- ESTANTE DE | ||||||
| MADEIRA MEDINDO 2 X | |||||||
| 0,5 X2,15M, NA COR | |||||||
| LOURO FREJO, PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S DA PROCURADORI | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 276/ES | 25/03/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| LOPES LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| MARÇO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 315/OR | 22/03/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 750,60 | R$ 750,60 | R$ 750,60 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 311/OR | 22/03/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| , PARA O EVENTO "1º | |||||||
| SEMINÁRIO LIBERDADE | |||||||
| RELIGIOSA E DEMOCRACIA" | |||||||
| , QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA DIA | |||||||
| 22 DE MARÇO DE 2024, | |||||||
| DAS 8H ÀS 12H. OS | |||||||
| ITENS DO PEDIDO | |||||||
| 2024 | 313/OR | 21/03/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 303/OR | 21/03/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 118,80 | R$ 118,80 | R$ 118,80 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 158/OR | 21/03/2024 | CLIMASTER AR | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 1.965,60 | R$ 1.965,60 | R$ 1.965,60 |
| CONDICIONAD O LTDA | DE EMPENHO Nº72/2024, | ||||||
| DEVIDO AO FORNECEDOR | |||||||
| TER INFORMADO O | |||||||
| ORÇAMENTO COM VALORES | |||||||
| INCORRETOS. FORNECIMENT | |||||||
| O DE 09 FILTROS | |||||||
| PORTA MANTA E 01 ROLO | |||||||
| DE MANTA FILTRANTE, | |||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| 2024 | 96/OR | 21/03/2024 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE 09 | R$ 870,40 | R$ 870,40 | R$ 870,40 |
| CONDICIONAD O LTDA | FILTROS PORTA MANTA | ||||||
| E 01 ROLO DE MANTA | |||||||
| FILTRANTE, PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA | |||||||
| DO SISTEMA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O VRF DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 312/OR | 20/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 164/OR | 20/03/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| S DE SEGURANCA | DE INSTALAÇÃO | ||||||
| LTDA | DE FECHADURA | ||||||
| DIGITAL | |||||||
| 2024 | 163/OR | 20/03/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE | R$ 520,03 | R$ 520,03 | R$ 520,03 |
| S DE SEGURANCA | FECHADURA DIGITAL | ||||||
| LTDA | PARA REFORÇAR A | ||||||
| SEGURANÇA DA SALA DE | |||||||
| TECNOLOGIA DE | |||||||
| INFORMAÇÃO (SALA 26). | |||||||
| 2024 | 162/OR | 20/03/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE RACK | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 |
| S DE SEGURANCA | PISO 44 U, PARA | ||||||
| LTDA | ATENDER AS NECESSIDADE | ||||||
| S DAS TECNOLOGIAS | |||||||
| ATUAIS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 310/OR | 19/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 302/OR | 19/03/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 293/OR | 19/03/2024 | GILMAR BOAVENTURA | SERVIÇO DE APLICAÇÃO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE PELÍCULA JATEADA NA | ||||||
| JANELA DA SALA DE T.I | |||||||
| (0,75M X 1,2M). | |||||||
| 2024 | 309/OR | 18/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 308/OR | 18/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 98,97 | R$ 98,97 | R$ 98,97 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 307/OR | 18/03/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 139,70 | R$ 139,70 | R$ 139,70 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 306/OR | 18/03/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE FIO DE | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| INSUMOS MAQ. | NYLON PARA ROÇADEIRA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | LATERAL STIHL | ||||||
| FS220. | |||||||
| 2024 | 305/OR | 18/03/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| INSUMOS MAQ. | NA MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T4 EM 1 (BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 2474). | |||||||
| 2024 | 292/OR | 18/03/2024 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EDITORA LTDA ME | 154/24. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE ENVELOPES | |||||||
| TIPO OFÍCIO COM O | |||||||
| TIMBRE DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DO | |||||||
| SETOR LEGISLATIVO | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 271/OR | 18/03/2024 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE TOALHAS DE | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | MESA PARA SESSÃO | ||||||
| LTDA. | ORDINÁRIA DO DIA | ||||||
| 04/03/2024. | |||||||
| 2024 | 230/OR | 18/03/2024 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |
| EDITORA LTDA ME | ENVELOPES TIPO OFÍCIO | ||||||
| COM O TIMBRE DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DO SETOR | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2024 | 304/OR | 15/03/2024 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 297/OR | 14/03/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 323,40 | R$ 323,40 | R$ 323,40 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 154/ES | 14/03/2024 | R C V DISTRIBUIDO | VALOR ESTIMADO | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA O MÊS DE | ||||||
| LTDA | FEVEREIRO DE 2024. | ||||||
| CONSUMO HABITUAL DE | |||||||
| ÁGUA MINERAL NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 301/OR | 13/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 299/OR | 13/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 298/OR | 13/03/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.343,64 | R$ 1.343,64 | R$ 1.343,64 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 296/OR | 13/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 185,50 | R$ 185,50 | R$ 185,50 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 295/OR | 11/03/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 178,73 | R$ 178,73 | R$ 178,73 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2024 | 294/OR | 11/03/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 441,70 | R$ 441,70 | R$ 441,70 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 207/OR | 08/03/2024 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
| ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 290/OR | 07/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 931,87 | R$ 931,87 | R$ 931,87 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2024 | 289/OR | 07/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.863,74 | R$ 1.863,74 | R$ 1.863,74 |
| MUNICIPAL | MARCIA REGINA DOS | ||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2024 | 288/OR | 07/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 287/OR | 06/03/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| MAGALHAES ME | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 286/OR | 06/03/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 285/OR | 06/03/2024 | AGROMECHI AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS | |||||||
| IMÓVEIS. | |||||||
| 2024 | 284/OR | 06/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ESTANOL. | ||||||
| 2024 | 283/OR | 06/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 282/OR | 06/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007. | ||||||
| 2024 | 281/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 280/OR | 05/03/2024 | LORMAQ MAQUINAS E | AQUISIÇÃO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| FERRAMENTAS LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÕES E REPAROS | |||||||
| DIVERSOS. | |||||||
| 2024 | 279/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 278/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 273/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208- PLACA STX2B29. | ||||||
| 2024 | 272/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA -FQZ6C28 | ||||||
| 2024 | 183/OR | 05/03/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE TROFÉU | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARA HOMENAGEM | ||||||
| LTDA | AO PRÊMIO: “MULHER | ||||||
| DESTAQUE – MARIA MURO | |||||||
| POZZOBON”, NOS TERMOS | |||||||
| DO DECRETO LEGISLATIVO | |||||||
| Nº 5, DE 19 DE DEZEMBRO | |||||||
| DE 2023. | |||||||
| 2024 | 182/OR | 05/03/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | METÁLICAS DE | ||||||
| LTDA | REPRESENTAÇ ÃO PARA OS | ||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 274/OR | 04/03/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 270/OR | 04/03/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 418,96 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
| LTDA | CONDECORATI VAS, PARA | ||||||
| ATENDER A RESOLUÇÃO | |||||||
| Nº 5 – DE 17 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2023 | |||||||
| (INSTITUI O PRÊMIO | |||||||
| "MULHER DESTAQUE - | |||||||
| MARIA MURO POZZOBOM" E | |||||||
| DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA | |||||||
| S). AS FLORES | |||||||
| SERÃO ENT | |||||||
| 2024 | 269/OR | 04/03/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 267/OR | 04/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 266/OR | 04/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 780,94 | R$ 780,94 | R$ 780,94 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 265/OR | 01/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 264/AD | 01/03/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 224/AD | 01/03/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTO COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| RIC | |||||||
| 2024 | 221/AD | 01/03/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 263/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 16.593,39 | R$ 16.593,39 | R$ 16.593,39 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 262/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.503,76 | R$ 20.503,76 | R$ 20.503,76 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 261/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.061,60 | R$ 1.061,60 | R$ 1.061,60 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 260/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.492,80 | R$ 8.492,80 | R$ 8.492,80 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 259/OR | 29/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 41,80 | R$ 41,80 | R$ 41,80 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 258/OR | 29/02/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 190,40 | R$ 190,40 | R$ 190,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2024 | 257/OR | 29/02/2024 | INOVA INDUSTRIA E | AQUISIÇÃO DE | R$ 537,80 | R$ 537,80 | R$ 537,80 |
| COMERCIO DE PORTAS E | BATENTES, PORTA E | ||||||
| BATENTES LT | GUARNIÇÃO EM MADEIRA | ||||||
| PARA A SALA 26 (CENTRO | |||||||
| DE T.I). | |||||||
| 2024 | 256/OR | 29/02/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| LTDA - EPP | DE SAÚDE OCUPACIONAI | ||||||
| S PERIÓDICOS | |||||||
| REALIZADOS PELOS | |||||||
| SERVIDORES: MAURILO P, | |||||||
| DE MORAES, LARISSA M. | |||||||
| S. CARDOSO, WILSON DA | |||||||
| S. BORGES, THIAGO R. | |||||||
| DELALIBERA, PRISCILA M. | |||||||
| D. NEGRINI E MAR | |||||||
| 2024 | 148/AD | 29/02/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIUDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 255/OR | 28/02/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 254/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.150,64 | R$ 77.150,64 | R$ 77.150,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 253/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 252/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 251/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 250/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.617,98 | R$ 20.617,98 | R$ 20.617,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 249/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.513,02 | R$ 1.513,02 | R$ 1.513,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 248/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 247/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.786,74 | R$ 23.786,74 | R$ 23.786,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 246/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 621,72 | R$ 621,72 | R$ 621,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 245/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.371,40 | R$ 1.371,40 | R$ 1.371,40 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 244/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.708,43 | R$ 1.708,43 | R$ 1.708,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 243/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 852,06 | R$ 852,06 | R$ 852,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 242/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.292,31 | R$ 3.292,31 | R$ 3.292,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 241/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 995,00 | R$ 995,00 | R$ 995,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 240/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.967,24 | R$ 4.967,24 | R$ 4.967,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 239/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.404,54 | R$ 12.404,54 | R$ 12.404,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 238/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 237/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 236/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 897,01 | R$ 897,01 | R$ 897,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 235/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.544,13 | R$ 6.544,13 | R$ 6.544,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 234/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 89.109,23 | R$ 89.109,23 | R$ 89.109,23 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 232/OR | 28/02/2024 | ALIBAN PNEUS LTDA | CONSERTO DE PNEU DO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| VEÍCULO CRUZE LTZ | |||||||
| -FQZ6C2. | |||||||
| 2024 | 231/OR | 28/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 229/OR | 28/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 190,01 | R$ 190,01 | R$ 190,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 228/OR | 27/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 52,01 | R$ 52,01 | R$ 52,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 227/OR | 27/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 226/OR | 27/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 225/OR | 27/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 223/OR | 27/02/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTO COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| RIC | |||||||
| 2024 | 222/OR | 27/02/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| RICARDO FRANÇA, | |||||||
| VITÃO DO CACHORRÃO E | |||||||
| ALEX MADUREIRA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 220/OR | 27/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 219/OR | 27/02/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 218/OR | 27/02/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 217/OR | 27/02/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 193/OR | 27/02/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 406,46 | R$ 406,46 | R$ 406,46 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 185/OR | 27/02/2024 | GILMAR BOAVENTURA | SERVIÇO DE APLICAÇÃO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE PELÍCULA JATEADA NA | ||||||
| JANELA DA SALA DE T.I | |||||||
| (0,75 X 1M). | |||||||
| SERVIÇO DE APLICAÇÃO | |||||||
| DE PELÍCULA SOLAR G3 NA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO (4 | |||||||
| JANELAS DE 1,30 X 1M). | |||||||
| 2024 | 216/OR | 26/02/2024 | LORMAQ MAQUINAS E | AQUISIÇÃO DE | R$ 31,50 | R$ 31,50 | R$ 31,50 |
| FERRAMENTAS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS. | ||||||
| 2024 | 215/OR | 26/02/2024 | KLEITON ANTONIO | SERVIÇO DE CARGA, | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| GONCALVES 36076113863 | DESCARGA E TRANSPORTE | ||||||
| DE 4 UNIDADES | |||||||
| EVAPORADORA S E 3 | |||||||
| UNIDADES CONDENSADOR | |||||||
| AS DO ANTIGO | |||||||
| SISTEMA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. OS | |||||||
| EQUIPAMENTO S SERÃO | |||||||
| CARREGADOS NA CÂMARA | |||||||
| MU | |||||||
| 2024 | 214/OR | 26/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 213/OR | 26/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 17,90 | R$ 17,90 | R$ 17,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 210/OR | 26/02/2024 | SILVIA MARA PERRUCINI | AQUISIÇÃO DE TONERS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 13489401824 | PARA IMPRESSORAS | ||||||
| , A FIM DE SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S | |||||||
| LEGISLATIVA S E | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS | |||||||
| HABITUAIS. | |||||||
| 2024 | 167/ES | 26/02/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| LOPES LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 212/OR | 22/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S | ||||||
| ELÉTRICOS. | |||||||
| 2024 | 211/OR | 21/02/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 32,60 | R$ 32,60 | R$ 32,60 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 209/OR | 21/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 101,20 | R$ 101,20 | R$ 101,20 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 208/OR | 21/02/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 773,98 | R$ 773,98 | R$ 773,98 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 206/OR | 19/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 82,00 | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2024 | 203/OR | 19/02/2024 | JORGE BELARMINO | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| HONORIO | JORNAL DIÁRIO- 02 | ||||||
| EXEMPLARES FÍSICOS. | |||||||
| VALIDADE DA ASSINATURA: | |||||||
| 16/02/2024 A | |||||||
| 15/02/2025. | |||||||
| 2024 | 202/OR | 19/02/2024 | JORNAL A CIDADE DE | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL DIÁRIO- 02 | ||||||
| EXEMPLARES FÍSICOS E | |||||||
| 01 ACESSO A INTERNET. | |||||||
| VALIDADE DA ASSINATURA: | |||||||
| 16/02/2024 A | |||||||
| 15/02/2025 | |||||||
| 2024 | 201/OR | 19/02/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | PRATELEIRAS EM AÇO INOX | ||||||
| PARA ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE FERRAMENTAS | |||||||
| E UTENSÍLIOS | |||||||
| DIVERSOS. | |||||||
| 2024 | 205/OR | 16/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 119,60 | R$ 119,60 | R$ 119,60 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 204/OR | 16/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE GASOLINA | R$ 88,90 | R$ 88,90 | R$ 88,90 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA USO NAS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 200/OR | 15/02/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 252,24 | R$ 252,24 | R$ 252,24 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 199/OR | 15/02/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 191/OR | 15/02/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 110,32 | R$ 110,32 | R$ 110,32 |
| LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 190/OR | 15/02/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 502,20 | R$ 124,70 | R$ 124,70 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 184/OR | 15/02/2024 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 576,70 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA INSTALAÇÕES | |||||||
| NA GARAGEM DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 181/OR | 15/02/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | METÁLICAS DE | ||||||
| LTDA | IDENTIFICAÇ ÃO PARA OS | ||||||
| BANHEIROS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 198/OR | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 96,31 | R$ 96,31 | R$ 96,31 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 197/OR | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 74,27 | R$ 74,27 | R$ 74,27 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 196/OR | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 165,45 | R$ 165,45 | R$ 165,45 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 195/OR | 14/02/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 62,58 | R$ 62,58 | R$ 62,58 |
| ARTIGOS PARA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA CONSUMO NAS | ||||||
| E | ATIVIDADES LEGISLATIVA | ||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 194/OR | 14/02/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 |
| ARTIGOS PARA | COPA E COZINHA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA O CONSUMO | ||||||
| E | HABITUAL NA CÂMARA. | ||||||
| 2024 | 192/OR | 14/02/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| OS LTDA | DE GÁS DE COZINHA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE HABITUAIS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 189/OR | 14/02/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 901,27 | R$ 901,27 | R$ 901,27 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 168/ES | 14/02/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | VALOR ESTIMATIVO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 188/OR | 08/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 45,94 | R$ 45,94 | R$ 45,94 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 187/OR | 08/02/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| SANTOS | ERGONÔMICO PARA USO NO | ||||||
| SETOR LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 186/OR | 08/02/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE KIT | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| SANTOS | TECLADO E MOUSE SEM | ||||||
| FIO PARA USO NO | |||||||
| SETOR LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 161/AD | 08/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA DESTA CASA | |||||||
| DE LEI ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, BEM COM O | |||||||
| PROCURADOR DO | |||||||
| MUNICÍPIO DOUGLAS | |||||||
| LISBOA DA SILVA E | |||||||
| ASSISTENTE JURÍDICA | |||||||
| CAROLINA VIENA NETO, | |||||||
| NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | |||||||
| DE SÃO PAULO PARA | |||||||
| SUSTENTAÇÃO ORAL DO | |||||||
| PROCESSO QUE CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL FAZ PARTE | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 180/OR | 07/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28. | ||||||
| 2024 | 179/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 304,71 | R$ 304,71 | R$ 304,71 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 178/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 3.335,65 | R$ 3.335,65 | R$ 3.335,65 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 177/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 463,28 | R$ 463,28 | R$ 463,28 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 176/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 134,81 | R$ 134,81 | R$ 134,81 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 175/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 174/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 374,49 | R$ 374,49 | R$ 374,49 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 173/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.190,33 | R$ 1.190,33 | R$ 1.190,33 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2024 | 172/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.380,66 | R$ 2.380,66 | R$ 2.380,66 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2024 | 171/OR | 07/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 170/OR | 07/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 65,70 | R$ 65,70 | R$ 65,70 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 141/OR | 07/02/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (E-CNPJ A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 100/OR | 07/02/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE 14 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO S DIGITAIS | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES), PARA OS | |||||||
| VEREADORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 169/OR | 06/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 86,07 | R$ 86,07 | R$ 86,07 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 166/OR | 05/02/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 |
| LTDA ME | CONTROLES PARA PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO. | |||||||
| 2024 | 165/OR | 05/02/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 18,99 | R$ 18,99 | R$ 18,99 |
| OS LTDA | REPELENTES ELÉTRICOS | ||||||
| PARA USO HABITUAL NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 160/OR | 05/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA DESTA CASA | |||||||
| DE LEI ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, BEM COM O | |||||||
| PROCURADOR DO | |||||||
| MUNICÍPIO DOUGLAS | |||||||
| LISBOA DA SILVA E | |||||||
| ASSISTENTE JURÍDICA | |||||||
| CAROLINA VIENA NETO, | |||||||
| NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | |||||||
| DE SÃO PAULO PARA | |||||||
| SUSTENTAÇÃO ORAL DO | |||||||
| PROCESSO QUE CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL FAZ PARTE | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 159/OR | 05/02/2024 | ROSELAINE CORREIA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O PROCURADOR | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| DOUGLAS LISBOA DA | |||||||
| SILVA E ASSISTENTE | |||||||
| JURÍDICA CAROLINA | |||||||
| VIENA NETO, NO TRIBUNAL | |||||||
| DE JUSTIÇA DE SÃO | |||||||
| PAULO PARA SUSTENTAÇÃO | |||||||
| ORAL DO PROCESSO | |||||||
| QUE CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| FAZ PARTE JUNTAMENTE | |||||||
| COM A PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 157/OR | 02/02/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 156/OR | 02/02/2024 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.699,00 | R$ 1.699,00 | R$ 1.699,00 |
| GELADEIRA FRIGOBAR | |||||||
| PARA GABINETE DE | |||||||
| VEREADOR (GABINETE | |||||||
| 06). | |||||||
| 2024 | 155/OR | 02/02/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 177,90 | R$ 177,90 | R$ 177,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SERGURANÇA. | ||||||
| 2024 | 139/ES | 02/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR ESTIMADO | R$ 797,50 | R$ 173,49 | R$ 173,49 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O ABASTECIMEN | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TO DE ETANOL DA | ||||||
| FROTA DE VEÍCULOS DA | |||||||
| CÂMARA PARA O MÊS 02 DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 114/OR | 02/02/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| 46810273832 | REPELENTE ELETRÔNICO | ||||||
| QUE FUNCIONA | |||||||
| ATRAVÉS DA EMISSÃO DE | |||||||
| ULTRASSOM (NÃO CAUSA | |||||||
| DANOS FÍSICOS). | |||||||
| 2024 | 112/OR | 02/02/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 111/OR | 02/02/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DE | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA- ATERRAMENTO | ||||||
| E TONER DA HP 1212 | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 1704). | |||||||
| 2024 | 88/OR | 02/02/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA | R$ 566,00 | R$ 566,00 | R$ 566,00 |
| 46810273832 | RAM DDR4, BUSCANDO | ||||||
| AUMENTAR O DESEMPENHO | |||||||
| NAS ATIVIDADES | |||||||
| EXERCIDAS VIRTUALMENT | |||||||
| E PELO DEPARTAMENT | |||||||
| O DE RECURSOS | |||||||
| HUMANOS E FINANÇAS. | |||||||
| 2024 | 153/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 189,31 | R$ 189,31 | R$ 189,31 |
| MUNICIPAL | EMERSON LUIZ | ||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA | |||||||
| REF. 1 DIA DE | |||||||
| VENCIMENTO | |||||||
| 2024 | 152/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.839,71 | R$ 2.839,71 | R$ 2.839,71 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR EMERSON | ||||||
| LUIZ PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA | |||||||
| 2024 | 151/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.679,42 | R$ 5.679,42 | R$ 5.679,42 |
| MUNICIPAL | EMERSON LUIZ | ||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA | |||||||
| 2024 | 150/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.528,03 | R$ 2.528,03 | R$ 2.528,03 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2024 | 149/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.056,07 | R$ 5.056,07 | R$ 5.056,07 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2024 | 77/ES | 01/02/2024 | R C V DISTRIBUIDO | EMPENHO PARA | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | ||||||
| LTDA | MINERAL PARA O | ||||||
| CONSUMO HABITUAL NA | |||||||
| CÂMARA, NO PERÍODO DE | |||||||
| 18/01/2024 À | |||||||
| 31/012024. | |||||||
| 2024 | 147/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 15.862,80 | R$ 15.862,80 | R$ 15.862,80 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 146/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.601,01 | R$ 19.601,01 | R$ 19.601,01 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 145/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.195,02 | R$ 1.195,02 | R$ 1.195,02 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 144/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 9.560,22 | R$ 9.560,22 | R$ 9.560,22 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 143/OR | 31/01/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| SANTOS | ROTEADOR. | ||||||
| 2024 | 142/OR | 31/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTA PARA | ||||||
| MANUTENÇÕES DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 140/OR | 31/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S | ||||||
| ELÉTRICOS. | |||||||
| 2024 | 79/ES | 31/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DA FROTA | R$ 581,25 | R$ 581,25 | R$ 581,25 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE VEÍCULOS DA CÂMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PARA O PERIDO DE | ||||||
| 18/01/2024 A | |||||||
| 31/01/2024. | |||||||
| 2024 | 137/OR | 30/01/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 136/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.811,12 | R$ 40.811,12 | R$ 40.811,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 135/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 134/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 133/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 132/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.264,44 | R$ 26.264,44 | R$ 26.264,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 131/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.411,76 | R$ 1.411,76 | R$ 1.411,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 130/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 129/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.304,83 | R$ 10.304,83 | R$ 10.304,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 128/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 683,03 | R$ 683,03 | R$ 683,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 127/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.193,09 | R$ 1.193,09 | R$ 1.193,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 126/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.381,45 | R$ 5.381,45 | R$ 5.381,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 125/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.278,09 | R$ 1.278,09 | R$ 1.278,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 124/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.891,82 | R$ 2.891,82 | R$ 2.891,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 123/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 812,48 | R$ 812,48 | R$ 812,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 122/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.372,07 | R$ 3.372,07 | R$ 3.372,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 121/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.965,60 | R$ 8.965,60 | R$ 8.965,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 120/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 119/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.352,49 | R$ 1.352,49 | R$ 1.352,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 118/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.794,01 | R$ 1.794,01 | R$ 1.794,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 117/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.583,17 | R$ 4.583,17 | R$ 4.583,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 116/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.854,73 | R$ 14.854,73 | R$ 14.854,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 115/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.059,13 | R$ 71.059,13 | R$ 71.059,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 110/OR | 29/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE APOIO | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| ERGONÔMICO PARA OS | |||||||
| PÉS. | |||||||
| 2024 | 109/OR | 29/01/2024 | VOTUSERV COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| EXTINTORES LTDA | PARA SINALIZAÇÃO | ||||||
| DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | |||||||
| 2024 | 108/OR | 29/01/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 29/01/2024. | |||||||
| 2024 | 72/OR | 29/01/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE 5 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO S DIGITAIS | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 107/OR | 26/01/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI, DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH | |||||||
| SILVA, DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA E | |||||||
| EMERSON LUIS | |||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA. | |||||||
| 2024 | 106/OR | 26/01/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE REFIS DE | R$ 105,56 | R$ 105,56 | R$ 105,56 |
| OS LTDA | REPELENTES ELÉTRICOS | ||||||
| PARA USO HABITUAL NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 105/OR | 26/01/2024 | ADAILTON DE SOUZA & CIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| LTDA - ME | TAPETE DE BORRACHA | ||||||
| PARA VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 103/ES | 26/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 853,50 | R$ 421,18 | R$ 421,18 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE EMPENHO Nº62/2024. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DE VEÍCULOS | |||||||
| DA CÂMARA PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 25/01/2024 | |||||||
| A 31/01/2024. | |||||||
| 2024 | 95/AD | 26/01/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| DJALMA NOGUEIRA DE | |||||||
| CARVALHO NETO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE GUARULHOS | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| JORGINHO MOTA E | |||||||
| WELLINTON BEZERRA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 104/ES | 25/01/2024 | R C V DISTRIBUIDO | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DE EMPENHO Nº 60/2024 | ||||||
| LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO | ||||||
| PARA AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA O CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NA CÂMARA, NO | |||||||
| PERÍODO DE 25/01/2024 | |||||||
| À 31/012024. | |||||||
| 2024 | 102/OR | 25/01/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 435,80 | R$ 435,80 | R$ 435,80 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SERGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| EM GRANDES ALTURAS. | |||||||
| 2024 | 91/AD | 25/01/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADA GRACIELA, | |||||||
| DELEGADO OLIM, | |||||||
| CLARICE GALEM E | |||||||
| FELIPE PAIVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 99/OR | 23/01/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 22/01/2024 | |||||||
| 2024 | 98/OR | 23/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA -FQZ6C28 | ||||||
| 2024 | 97/OR | 23/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 76/OR | 23/01/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 |
| MORINI ME | E TONNER PARA | ||||||
| IMPRESSORA, AFIM DE | |||||||
| SUPRIR AS NECESSIDADE | |||||||
| S HABITUAIS NOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO E | |||||||
| ACESSORIA LEGISLATIVA | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 94/OR | 22/01/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| DJALMA NOGUEIRA DE | |||||||
| CARVALHO NETO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE GUARULHOS | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| JORGINHO MOTA E | |||||||
| WELLINTON BEZERRA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 93/OR | 22/01/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| GUARULHOS COM OS | |||||||
| VEREADO | |||||||
| 2024 | 92/OR | 22/01/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| CARVALHO NETO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| GUARULHOS COM OS | |||||||
| VEREADO | |||||||
| 2024 | 90/OR | 22/01/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADA GRACIELA, | |||||||
| DELEGADO OLIM, | |||||||
| CLARICE GALEM E | |||||||
| FELIPE PAIVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 89/OR | 22/01/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADA GRACIELA, | |||||||
| DELEGADO OLIM, | |||||||
| CLARICE GALEM E | |||||||
| FELIPE PAIVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 78/OR | 22/01/2024 | JEFFERSON SEIXAS | SERVIÇO DE PINTURA DO | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | PLENÁRIO- APROXIMADAM | ||||||
| ENTE 280 METROS | |||||||
| QUADRADOS. DESCRIÇÃO | |||||||
| DO SERVIÇO: SERVIÇOS DE | |||||||
| PREPARAÇÃO, AMACIAR E | |||||||
| LIXAR. AMACIAR | |||||||
| PARA ACABAMENTO; | |||||||
| PINTURA DE DUAS DE | |||||||
| MÃOS PARA A COBERTURA | |||||||
| 2024 | 87/OR | 19/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 185,40 | R$ 185,40 | R$ 185,40 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 85/OR | 19/01/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 39,45 | R$ 39,45 | R$ 39,45 |
| LTDA | HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO HABITUAL NA | |||||||
| COPA E COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 84/OR | 19/01/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 982,50 | R$ 982,50 | R$ 982,50 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 65/OR | 19/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.665,30 | R$ 1.665,30 | R$ 1.665,30 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 86/OR | 18/01/2024 | CAIXA ECONOMICA | DESPESA DE TARIFA | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| FEDERAL | BANCÁRIA | ||||||
| 2024 | 83/OR | 18/01/2024 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÕES DE ITENS DE | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA PARA O | ||||||
| PLENÁRIO E PLENARINHO. | |||||||
| 2024 | 82/OR | 18/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 44,99 | R$ 44,99 | R$ 44,99 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTEÇÃO, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2024 | 81/OR | 18/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 71/OR | 18/01/2024 | SGP SOLUCOES EM | RENOVAÇÃO DE | R$ 7.759,50 | R$ 7.759,50 | R$ 7.759,50 |
| GESTAO PUBLICA | ASSINATURA ANUAL COM | ||||||
| LTDA | VIGOR ENTRE 20/01/2024 | ||||||
| ATÉ 19/01/2025. | |||||||
| OBJETO DA ASSINATURA: | |||||||
| PUBLICAÇÃO MENSAL DE | |||||||
| BOLETIM DE LICITAÇÕES | |||||||
| E CONTRATOS E | |||||||
| ORIENTAÇÕES JURÍDICAS | |||||||
| NA GESTÃO ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2024 | 43/OR | 18/01/2024 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÕES DE TINTAS | R$ 215,02 | R$ 215,02 | R$ 215,02 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA PINTURA DO | ||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2024 | 80/OR | 17/01/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 99,60 | R$ 99,60 | R$ 99,60 |
| LIMPEZA LTDA | DISPENSER PARA COPOS | ||||||
| PLÁSTICOS 200 ML. | |||||||
| 2024 | 46/OR | 17/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTEÇÃO, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2024 | 45/OR | 17/01/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DE | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA- AR NO | ||||||
| SISTEMA DE TINTA DA | |||||||
| EPSON L6171, | |||||||
| PATRIMÔNIO 2262. | |||||||
| 2024 | 44/OR | 17/01/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DE | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA- REPARO | ||||||
| LASERSCANER DA HP M428, | |||||||
| PATRIMÔNIO 2293. | |||||||
| 2024 | 75/OR | 16/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 61/OR | 16/01/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE BASE | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | ESTRELA EM AÇO PARA | ||||||
| CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | |||||||
| 2024 | 74/OR | 15/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE TINTA | R$ 225,80 | R$ 225,80 | R$ 225,80 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA PINTURA DO | ||||||
| LTDA | PLENÁRIO. | ||||||
| 2024 | 73/OR | 15/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| PARA CONSTRUCAO | DE EMPENHO Nº 20/2024 | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2024 | 70/OR | 15/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 69/OR | 15/01/2024 | C. C. CALEJON DOS | AQUISIÇÃO DE BOBINAS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| SANTOS ME | PARA RELÓGIO DE | ||||||
| PONTO. | |||||||
| 2024 | 68/OR | 15/01/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 48,83 | R$ 48,83 | R$ 48,83 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 67/OR | 15/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 231,20 | R$ 231,20 | R$ 231,20 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 66/OR | 15/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 189,74 | R$ 189,74 | R$ 189,74 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 63/OR | 15/01/2024 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE RODAPÉ | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
| - EPP | PARA A SALA 26 (CENTRO | ||||||
| DA TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 58/OR | 15/01/2024 | VIDRACARIA PONTUAL | INSTALAÇÃO DE VISOR EM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA - ME | VIDRO EM PORTA DE | ||||||
| MADEIRA. DIMENSÕES | |||||||
| DO VISOR: 40 X 30 CM, | |||||||
| ESPESSURA DE 4MM. | |||||||
| 2024 | 36/OR | 15/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 134,50 | R$ 134,50 | R$ 134,50 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 64/OR | 12/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 32,72 | R$ 32,72 | R$ 32,72 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 57/OR | 12/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 79,03 | R$ 79,03 | R$ 79,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 56/OR | 12/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007. | ||||||
| 2024 | 55/OR | 12/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 51/OR | 12/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE GASOLINA | R$ 58,04 | R$ 58,04 | R$ 58,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA USO NAS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 60/OR | 11/01/2024 | J. C. BARBIERI | REPARO DO PNEU | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| PNEUS | DIANTEIRO ESQUERDO | ||||||
| (PNEU DO MOTORISTA) | |||||||
| DO VEÍCULO FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 59/OR | 11/01/2024 | NATIVA MOTO E PESCA | TROCA DE ÓLEO DA | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| LTDA. - EPP | MOTO HONDA -CG-160 | ||||||
| FAN. | |||||||
| 2024 | 52/OR | 11/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 584,90 | R$ 584,90 | R$ 584,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| MACAUBAL. | |||||||
| 2024 | 42/OR | 11/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 41/OR | 11/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 232,10 | R$ 232,10 | R$ 232,10 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 37/OR | 11/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 163,19 | R$ 163,19 | R$ 163,19 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 54/OR | 10/01/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| SANTOS | HDMI PARA AUXILIAR NA | ||||||
| TRANSMISSÃO DE VÍDEO DO | |||||||
| NOVO SISTEMA DE | |||||||
| MONITORAMEN TO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 53/OR | 10/01/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 |
| SANTOS | TRANSMISSOR HDMI PARA | ||||||
| AUXILIAR NA TRANSMISSÃO | |||||||
| DE VÍDEO DO NOVO | |||||||
| SISTEMA DE MONITORAMEN | |||||||
| TO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 50/OR | 10/01/2024 | D. J. COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| PARAFUSOS LTDA | MATERIAIS/ FERRAMENTAS | ||||||
| DIVERSAS PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE REPAROS | |||||||
| E INSTALAÇÕES | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 49/OR | 10/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 548,54 | R$ 548,54 | R$ 548,54 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| NOS AMBIENTES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 48/OR | 10/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 280,08 | R$ 280,08 | R$ 280,08 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 40/OR | 10/01/2024 | MADEIRANIT COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE COLA DE | R$ 97,76 | R$ 97,76 | R$ 97,76 |
| MADEIRAS E FERRAGENS | CONTATO PARA | ||||||
| LTDA. | INSTALAÇÃO DE PISO | ||||||
| VINÍLICO. | |||||||
| 2024 | 38/OR | 09/01/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 532,50 | R$ 532,50 | R$ 532,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL NA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 62/AD | 05/01/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 39/OR | 05/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS | R$ 294,80 | R$ 294,80 | R$ 294,80 |
| PARA ARQUIVO DE | |||||||
| PROCESSOS. | |||||||
| 2024 | 47/OR | 04/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.392,14 | R$ 2.392,14 | R$ 2.392,14 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DA PINTURA DO PLENÁRIO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 35/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 13.106,72 | R$ 13.106,72 | R$ 13.106,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 34/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 39.320,48 | R$ 39.320,48 | R$ 39.320,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 33/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.504,41 | R$ 1.504,41 | R$ 1.504,41 |
| MUNICIPAL | JOCENIR FABIO DE | ||||||
| SOUZA | |||||||
| 2024 | 32/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.008,83 | R$ 3.008,83 | R$ 3.008,83 |
| MUNICIPAL | JOCENIR FABIO DE | ||||||
| SOUZA | |||||||
| 2024 | 31/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.882,57 | R$ 1.882,57 | R$ 1.882,57 |
| MUNICIPAL | LARISSA MARTA DA | ||||||
| SILVA CARDOZO | |||||||
| 2024 | 30/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.765,14 | R$ 3.765,14 | R$ 3.765,14 |
| MUNICIPAL | LARISSA MARTA DA | ||||||
| SILVA CARDOZO | |||||||
| 2024 | 29/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.166,68 | R$ 3.166,68 | R$ 3.166,68 |
| MUNICIPAL | CESAR FERNANDO | ||||||
| SOARES DA COSTA | |||||||
| 2024 | 28/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 6.333,37 | R$ 6.333,37 | R$ 6.333,37 |
| MUNICIPAL | CESAR FERNANDO | ||||||
| SOARES DA COSTA | |||||||
| 2024 | 27/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.902,61 | R$ 2.902,61 | R$ 2.902,61 |
| MUNICIPAL | THIAGO RUVIERI | ||||||
| DELALIBERA | |||||||
| 2024 | 26/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.805,23 | R$ 5.805,23 | R$ 5.805,23 |
| MUNICIPAL | THIAGO RUVIERI | ||||||
| DELALIBERA | |||||||
| 2024 | 25/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.849,27 | R$ 1.849,27 | R$ 1.849,27 |
| MUNICIPAL | PRISCILA MATTAR | ||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2024 | 24/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 692,00 | R$ 692,00 | R$ 692,00 |
| MUNICIPAL | PRISCILA MATTAR | ||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2024 | 23/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.097,75 | R$ 1.097,75 | R$ 1.097,75 |
| MUNICIPAL | JOANA APARECIDA | ||||||
| RAUTCH DE LIMA | |||||||
| 2024 | 22/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.195,51 | R$ 2.195,51 | R$ 2.195,51 |
| MUNICIPAL | JOANA APARECIDA | ||||||
| RAUTCH DE LIMA | |||||||
| 2024 | 21/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.650,30 | R$ 2.650,30 | R$ 2.650,30 |
| MUNICIPAL | LUCAS DA SILVA | ||||||
| 2024 | 20/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.300,61 | R$ 5.300,61 | R$ 5.300,61 |
| MUNICIPAL | LUCAS DA SILVA | ||||||
| 2023 | 939/ES | 28/12/2023 | CGMP - CENTRO DE | EMPENHO COMPLEMENTA | R$ 1.500,00 | R$ 1.402,43 | R$ 590,06 |
| GESTAO DE MEIOS DE | R REFERENTE AO PEDIDO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | 04- VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 3 MESES- PEDÁGIO NO | |||||||
| SISTEMA SEM PARAR. | |||||||
| 2023 | 6/ES | 28/12/2023 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR ESTIMADO | R$ 7.200,00 | R$ 5.253,57 | R$ 5.035,52 |
| DE CORREIOS E | DOS GASTOS NO | ||||||
| TELEGRAFOS | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| DESPESAS POSTAIS | |||||||
| 2023 | 1385/OR | 27/12/2023 | SANTA CASA DE MISERIC. | VALOR ESTIMADO | R$ 404,50 | R$ 404,50 | R$ 404,50 |
| VOTUPORANGA PLANO | DOS GASTOS NO | ||||||
| SANSAUDE | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PERÍODO DE 29/03/2023 | |||||||
| A 31/12/2023 | |||||||
| - CONVÊNIO MÉDICO DOS | |||||||
| SERVIDORES, CONFORME | |||||||
| CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO | |||||||
| 09/2019 ADITIVO -04 | |||||||
| DESTA DATA, COMO | |||||||
| ABAIXO: | |||||||
| 2023 | 1160/OR | 27/12/2023 | 50.666.257 EDUARDO | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
| GOMES | BANDEIRAS NACIONAL, | ||||||
| ESTADUAL E MUNICIPAL. | |||||||
| 2023 | 297/ES | 27/12/2023 | SANTA CASA DE MISERIC. | VALOR ESTIMADO | R$ 61.031,52 | R$ 61.031,52 | R$ 61.031,52 |
| VOTUPORANGA PLANO | DOS GASTOS NO | ||||||
| SANSAUDE | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PERÍODO DE 29/03/2023 | |||||||
| A 31/12/2023 | |||||||
| - CONVÊNIO MÉDICO DOS | |||||||
| SERVIDORES, CONFORME | |||||||
| CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO | |||||||
| 09/2019 ADITIVO -04 | |||||||
| DESTA DATA, COMO | |||||||
| ABAIXO: | |||||||
| 2023 | 1384/OR | 26/12/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 16.226,13 | R$ 16.226,13 | R$ 16.226,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 1383/OR | 26/12/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.050,02 | R$ 20.050,02 | R$ 20.050,02 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 1382/OR | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.039,66 | R$ 1.039,66 | R$ 1.039,66 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 1381/OR | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.793,25 | R$ 20.793,25 | R$ 20.793,25 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 1318/OR | 26/12/2023 | NEUSA PADILHA | AQUISIÇÃO DE | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 |
| FEIJO EPP | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1298/OR | 26/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 734,17 | R$ 734,17 | R$ 734,17 |
| AO DE PRODUTOS | PARA FAZER REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DIVERSOS NAS | ||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 777/ES | 26/12/2023 | SUPERINTEND ENCIA DE | COMPLEMENTO DO VALOR | R$ 4.800,00 | R$ 3.814,02 | R$ 3.814,02 |
| AGUA E ESGOTOS DE | ESTIMADO PARA | ||||||
| VOTUPORANGA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| AGOSTO A DEZEMBRO/ | |||||||
| 2023 - CONSUMO DE | |||||||
| ÁGUA E UTILIZAÇÃO | |||||||
| DE ESGOTO. | |||||||
| 2023 | 139/ES | 26/12/2023 | BRASILSEG COMPANHIA | SEGURO DE VIDA EM | R$ 2.400,00 | R$ 2.169,48 | R$ 2.169,48 |
| DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| 2023 | 21/ES | 26/12/2023 | TERRA NETWORKS | VALOR ESTIMADO | R$ 1.200,00 | R$ 1.017,15 | R$ 1.017,15 |
| BRASIL S.A. | DOS GASTOS NO | ||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 - | |||||||
| E-MAILS E ANTIVÍRUS | |||||||
| 2023 | 18/ES | 26/12/2023 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR ESTIMADO | R$ 9.000,00 | R$ 8.857,18 | R$ 8.857,18 |
| DOS GASTOS NO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 - | |||||||
| SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | |||||||
| AÇÕES FIXA | |||||||
| 2023 | 1380/OR | 22/12/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.367,05 | R$ 47.367,05 | R$ 47.367,05 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 1379/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.899,75 | R$ 18.899,75 | R$ 18.899,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1378/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1377/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1376/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.646,36 | R$ 18.646,36 | R$ 18.646,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1375/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 264,33 | R$ 264,33 | R$ 264,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1374/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.884,30 | R$ 1.884,30 | R$ 1.884,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1373/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 690,70 | R$ 690,70 | R$ 690,70 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1372/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1371/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.325,15 | R$ 25.325,15 | R$ 25.325,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1370/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.481,45 | R$ 1.481,45 | R$ 1.481,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1369/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.644,46 | R$ 2.644,46 | R$ 2.644,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1368/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.192,88 | R$ 1.192,88 | R$ 1.192,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1367/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.292,31 | R$ 3.292,31 | R$ 3.292,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1366/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 838,26 | R$ 838,26 | R$ 838,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1365/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.648,18 | R$ 3.648,18 | R$ 3.648,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1364/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.858,30 | R$ 12.858,30 | R$ 12.858,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1363/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1362/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1361/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.794,01 | R$ 1.794,01 | R$ 1.794,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1360/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.373,25 | R$ 7.373,25 | R$ 7.373,25 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1359/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11,57 | R$ 11,57 | R$ 11,57 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1358/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23,13 | R$ 23,13 | R$ 23,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1357/OR | 22/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 95.868,48 | R$ 95.868,48 | R$ 95.868,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 3/ES | 22/12/2023 | CENTRO SOCIAL DE | VALOR ESTIMADO | R$ 21.600,00 | R$ 21.024,00 | R$ 21.024,00 |
| VOTUPORANGA | DOS GASTOS NO | ||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 - | |||||||
| SERVIÇOS PRESTADOS | |||||||
| POR ESTAGIÁRIOS | |||||||
| 2023 | 1356/OR | 21/12/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL: DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA | |||||||
| JOCIANO ROBERTO | |||||||
| GAROFOLO BARBARÁ. | |||||||
| 2023 | 1355/OR | 21/12/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 522,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1354/OR | 20/12/2023 | TATIANE DE OLIVEIRA | ADITIVO DOS SERVIÇOS | R$ 109,60 | R$ 109,60 | R$ 109,60 |
| LEAO NEVES | CONTRATADOS DE | ||||||
| INTERPRETE DE LIBRAS | |||||||
| -CONTR-01/ 2023 | |||||||
| -DISPENSA | |||||||
| 2023 | 1336/OR | 20/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 505,00 | R$ 505,00 | R$ 505,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 NA DATA DE | |||||||
| 15/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1335/OR | 20/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 878,83 | R$ 878,83 | R$ 878,83 |
| LTDA | AS PEÇAS SUBSTITUÍDA | ||||||
| S NA REVISÃO DO | |||||||
| VEÍCULO CRUZE LTZ | |||||||
| PLACA- FQZ6C28, | |||||||
| FEITA NO DIA | |||||||
| 15/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1214/OR | 20/12/2023 | RANGEL & MATTAR LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO | |||||||
| DE SISTEMA DE CÂMERAS | |||||||
| DE SEGURANÇA | |||||||
| PARA MONITORAMEN | |||||||
| TO INTERNO E EXTERNO | |||||||
| DO PRÉDIO DA SEDE DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL, | |||||||
| INCLUINDO GRAVADORES | |||||||
| DE VÍDEO DE REDE, | |||||||
| CÂMERAS IP, DISCO | |||||||
| RÍGIDO, SWITCH DE | |||||||
| REDE, CABOS DE REDE, | |||||||
| COM TREINAMENTO | |||||||
| TÉCNICO- OPERACIONAL | |||||||
| , NOBREAK E AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MONITOR / TV 4K | |||||||
| 75”, NOVOS E PARA | |||||||
| PRIMEIRO USO, NAS | |||||||
| QUANTIDADES , | |||||||
| ESPECIFICAÇ ÕES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO | |||||||
| TERMO DE REFERÊNCIA | |||||||
| 2023 | 1213/OR | 20/12/2023 | RANGEL & MATTAR LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 95.650,00 | R$ 95.650,00 | R$ 95.650,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO | |||||||
| DE SISTEMA DE CÂMERAS | |||||||
| DE SEGURANÇA | |||||||
| PARA MONITORAMEN | |||||||
| TO INTERNO E EXTERNO | |||||||
| DO PRÉDIO DA SEDE DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL, | |||||||
| INCLUINDO GRAVADORES | |||||||
| DE VÍDEO DE REDE, | |||||||
| CÂMERAS IP, DISCO | |||||||
| RÍGIDO, SWITCH DE | |||||||
| REDE, CABOS DE REDE, | |||||||
| COM TREINAMENTO | |||||||
| TÉCNICO- OPERACIONAL | |||||||
| , NOBREAK E AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MONITOR / TV 4K | |||||||
| 75”, NOVOS E PARA | |||||||
| PRIMEIRO USO, NAS | |||||||
| QUANTIDADES , | |||||||
| ESPECIFICAÇ ÕES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO | |||||||
| TERMO DE REFERÊNCIA. | |||||||
| 2023 | 1169/OR | 20/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| LTDA | AS PEÇAS QUE SERÃO | ||||||
| SUBSTITUÍDA S NA | |||||||
| MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 1168/OR | 20/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 892/GL | 20/12/2023 | FLASH NET BRASIL | EMPENHO GLOBAL | R$ 680,00 | R$ 602,00 | R$ 602,00 |
| TELECOM LTDA ME | REFERENTE AO PROCESSO | ||||||
| DE LICITAÇÃO | |||||||
| POR DESPENSA | |||||||
| Nº17/2023- COM | |||||||
| VIGÊNCIA DE 06/09/2023 | |||||||
| ATÉ 31/12/2023. | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE PROVEDOR DE ACESS | |||||||
| 2023 | 674/GL | 20/12/2023 | GOVERNANÇAB RASIL SA | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 20.252,58 | R$ 19.060,62 | R$ 19.060,62 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| SERV | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 12/07/2023 A | |||||||
| 11/07/2024 CONTRATO Nº | |||||||
| 04/2022 ADITIVO 1- | |||||||
| LOCAÇÃO DE SOFTWARE | |||||||
| GESTÃO RH, FOLHA DE | |||||||
| PAGAMENTO, PORTAL | |||||||
| TRANSPARÊNC IA E | |||||||
| ATENDIMENTO A | |||||||
| 2023 | 271/GL | 20/12/2023 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARA | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 |
| LEAO NEVES | O EXERC´PCIO | ||||||
| DE 2023 DOS SERVIÇOS | |||||||
| CONTRATADOS DE | |||||||
| INTERPRETE DE LIBRAS | |||||||
| -CONTR-01/ 2023 | |||||||
| -DISPENSA | |||||||
| 2023 | 1353/OR | 19/12/2023 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 |
| INSUMOS MAQ. | NO REPARO DAS | ||||||
| AGRICOLAS LTD | MÁQUINAS: SOPRADOR E | ||||||
| ROÇADEIRA DE GRAMA | |||||||
| LATERAL. | |||||||
| 2023 | 1352/OR | 19/12/2023 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | PEÇAS DE REPARO NAS | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| INSUMOS MAQ. | MÁQUINAS: SOPRADOR E | ||||||
| AGRICOLAS LTD | ROÇADEIRA DE GRAMA | ||||||
| LATERAL. | |||||||
| 2023 | 1351/OR | 19/12/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1350/OR | 19/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA PARA | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 28,45 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM. | ||||||
| 2023 | 1261/OR | 19/12/2023 | SILVEIRA CRUZ | REQUISIÇÃO REFERENTE | R$ 3.350,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| ENGENHARIA LTDA | A: MANUTENÇÃO, | ||||||
| INSTALAÇÃO DE CALHAS E | |||||||
| RUFO SOBRE O DEPÓSITO, | |||||||
| RUFOS SOBRE OS BEIRAIS | |||||||
| DAS JANELAS DO | |||||||
| PLENÁRIO, TUBO DE | |||||||
| QUEDA DO PRÉDIO, | |||||||
| MANUTENÇÃO DE | |||||||
| VAZAMENTO SOBRE A | |||||||
| COBERTURA D | |||||||
| 2023 | 1212/OR | 19/12/2023 | SINO CONSULTORIA | VALOR DO EMPENHO | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 |
| E INFORMATICA | RELAIVO AO ADITIVO 02 | ||||||
| LTDA | DO CONTRATO 10/2021 - | ||||||
| PARA O MES DE | |||||||
| DEZEMBRO/ 2023. | |||||||
| 2023 | 1146/ES | 19/12/2023 | VEROCHEQUE REFEICOES | EMPENHO REFERENTE | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 |
| LTDA | AO ADITIVO Nº 04 DO | ||||||
| CONTRATO Nº 9/2019 | |||||||
| VALOR ESTIMADO P/ | |||||||
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AOS MESES | |||||||
| 11/12 DE 2023- VALE | |||||||
| REFEIÇÃO | |||||||
| 2023 | 889/GL | 19/12/2023 | SERVICON AR CONDICIONAD | PEDIDO GERADO A | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| O LTDA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE UMA EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| MANUTENÇÃO, LIMPEZA E | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O DO | |||||||
| SISTEMA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O (VRF), | |||||||
| QUE INCLUI OS | |||||||
| MOTORES/ EQUIPAMENTO | |||||||
| S PRINCIPAIS, | |||||||
| DISPOSITIVO S DE | |||||||
| REFRIGERAÇÃ O, UNIDADES | |||||||
| CONDENSADOR AS, | |||||||
| TUBULAÇÕES E | |||||||
| ACESSÓRIOS INSTALADOS | |||||||
| PARA CLIMATIZAÇÃ | |||||||
| O DOS AMBIENTES | |||||||
| NAS SALAS ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES | |||||||
| E RECINTO DO | |||||||
| PLENÁRIO, ALÉM DE | |||||||
| OUTROS APARELHOS | |||||||
| INDIVIDUAIS DO TIPO | |||||||
| SPLIT + CONDENSADOR | |||||||
| A, CONFORME AS | |||||||
| DESCRIÇÕES FORNECIDAS. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL COM | |||||||
| VIGÊNCIA DE 04/09/2023 | |||||||
| ATÉ 31/12/2023. | |||||||
| 2023 | 887/GL | 19/12/2023 | MARIA DE LOURDES | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 |
| SANTOS PEREIRA | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| 32475036842 | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 02/09/2023 ATÉ A DATA | |||||||
| DE 20/12/2023. | |||||||
| - SERVIÇOS POR MEIO DE | |||||||
| PROFISSIONA L | |||||||
| QUALIFICADO EM | |||||||
| JARDINAGEM PARA | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| JARDINAGEM, | |||||||
| 2023 | 676/ES | 19/12/2023 | FUNDACAO RADIO | VALOR ESTIMADO | R$ 122.100,00 | R$ 104.247,50 | R$ 104.247,50 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DOS GASTOS NO | ||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 | |||||||
| -PERIODO DE 12/07/2023 | |||||||
| A 31/12/2023- | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TRANSMISSÃO | |||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAIS PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES | |||||||
| 2023 | 675/ES | 19/12/2023 | DANILO PABLO DE | VALOR ESTIMADO | R$ 12.718,86 | R$ 11.340,98 | R$ 11.340,98 |
| GODOY CARVALHO | DOS GASTOS NO | ||||||
| 35696002897 | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE FILMAGEM, | |||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. | |||||||
| 2023 | 455/GL | 19/12/2023 | FIORILLI SOFTWARE | VALOR ESTIMATIVO | R$ 39.302,24 | R$ 39.127,74 | R$ 39.127,74 |
| LTDA | DO EMPENHO GLOBAL - | ||||||
| RELATIVO AO SERVIÇOS DE | |||||||
| LOCAÇÃO E LICENÇA DE | |||||||
| USO DE SOTWARE , | |||||||
| PARA O PERIODO DE | |||||||
| 02/05 A 31/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1349/OR | 18/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 152,55 | R$ 152,55 | R$ 152,55 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1348/OR | 18/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 146,01 | R$ 146,01 | R$ 146,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1347/OR | 18/12/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE CHAVES | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 |
| LTDA ME | PARA O PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO DA GARAGEM | |||||||
| DA CÂMARA, PARA USO | |||||||
| DOS SERVIDORES. | |||||||
| 2023 | 1345/OR | 18/12/2023 | P&P COLIBRI - | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| S/S - LTDA | ADITIVO, RELATIVO AO | ||||||
| PERÍODO DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2023, CONTRATO N | |||||||
| 10/2021. -SERVIÇO DE | |||||||
| LOCAÇÃO DO SISTEMA DE | |||||||
| COPILAÇÃO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGAÇÃO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS. | |||||||
| 2023 | 1344/OR | 18/12/2023 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÃO PELO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| ME | PERÍODO DE 15 DIAS, DE | ||||||
| 4 PEÇAS DE ANDAIME. | |||||||
| 2023 | 1343/OR | 18/12/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 1342/OR | 18/12/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES PARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES- SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 18/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1341/OR | 18/12/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE FONE DE | R$ 18,90 | R$ 18,90 | R$ 18,90 |
| OUVIDO COM CONECTIVIDA | |||||||
| DE P2. | |||||||
| 2023 | 1340/OR | 18/12/2023 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÃO PELO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| ME | PERÍODO DE 15 DIAS, DE | ||||||
| 8 PEÇAS DE ANDAIME, 4 | |||||||
| PEÇAS DE PLATAFORMA | |||||||
| E 3 PEÇAS DE | |||||||
| TRAVAMENTO. | |||||||
| 2023 | 1334/OR | 18/12/2023 | ELEKTRO ELETRICIDAD | COMPLEMENTO DE EMPENHO | R$ 852,57 | R$ 852,57 | R$ 852,57 |
| E E SERVICOS | GLOBAL - PARA | ||||||
| S/A | CONSUMO DO MES DE | ||||||
| DEZEMBRO- 2023. | |||||||
| 2023 | 1323/OR | 18/12/2023 | NEUSA PADILHA | AQUISIÇÃO DE | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 |
| FEIJO EPP | MATERIAIS E ACESSÓRIOS | ||||||
| PARA ORGANIZAÇÃO | |||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| MONITORAMEN TO. | |||||||
| 2023 | 1151/ES | 18/12/2023 | ELEKTRO ELETRICIDAD | EMPENHO COMPLEMENTA | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| E E SERVICOS | R REFERENTE AO PEDIDO | ||||||
| S/A | 7- VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| NOVEMBRO E DEZEMBRO DE | |||||||
| 2023- FORNECIMENT | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA E CONVERSÃO | |||||||
| AO SISTEMA DE | |||||||
| DISTRIBUIÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA ELÉTRICA. | |||||||
| 2023 | 1339/OR | 15/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 286,61 | R$ 286,61 | R$ 286,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL JEEP, PLACA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | STM6C55 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1338/OR | 15/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 220,43 | R$ 220,43 | R$ 220,43 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA STX2B29 - | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2023 | 1337/OR | 15/12/2023 | M D F ZAVAN | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| PARA OS NOVOS | |||||||
| AUTOMÓVEIS ADQUIRIDOS | |||||||
| PELA CÂMARA ATRAVÉS DO | |||||||
| PROCESSO DE PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL Nº3 DE | |||||||
| 2023. | |||||||
| 2023 | 1333/OR | 15/12/2023 | GRIFON DIGITAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 |
| SERVICOS LTDA | EM ACESSORIA | ||||||
| PÚBLICA E ACOMPANHAME | |||||||
| NTO DE PUBLICAÇÕES | |||||||
| DOS DIÁRIOS OFICIAIS | |||||||
| PRESTADOS NO PERÍODO | |||||||
| DE : 01/12/2023 | |||||||
| ATÉ 30/11/2024. | |||||||
| 2023 | 1332/OR | 15/12/2023 | NILTON SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| INFORMATICA | EM CABO VGA UTILIZADO | ||||||
| NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1328/OR | 15/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 283,54 | R$ 283,54 | R$ 283,54 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1324/OR | 15/12/2023 | NILSON FANTE | REQUISIÇÃO FERENTE AOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| HONORÁRIOS/ TAXA DE | |||||||
| CADASTRO DO VEÍCULO | |||||||
| PEUGEOT 208 ALLURE | |||||||
| PLACA STX-2B29 | |||||||
| 2023 | 1305/OR | 15/12/2023 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM SISTEMA PABX. | ||||||
| 2023 | 1301/OR | 15/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 75,83 | R$ 75,83 | R$ 75,83 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX PLACA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GHY-5007- ETANOL. | ||||||
| 2023 | 1299/OR | 15/12/2023 | MADEIRANIT COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 1.020,00 | R$ 932,56 | R$ 932,56 |
| MADEIRAS E FERRAGENS | PARA REALIZAR | ||||||
| LTDA. | REPAROS DIVERSOS | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1293/OR | 15/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 189,25 | R$ 189,25 | R$ 189,25 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1003/ES | 15/12/2023 | TIM S A | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 6.822,00 | R$ 4.484,90 | R$ 4.484,90 |
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/23 A 31/12/2023 | |||||||
| - TELEFONIA MÓVEL | |||||||
| PACOTE DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| DE DADOS | |||||||
| 2023 | 1002/ES | 15/12/2023 | TIM S A | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 6.822,00 | R$ 3.694,53 | R$ 3.694,53 |
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2023 A | |||||||
| 31/12/2023 - SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PACOTE DE | |||||||
| VOZ | |||||||
| 2023 | 1331/OR | 14/12/2023 | GENTE SEGURADORA | INCLUSÃO DOS 2 | R$ 2.714,10 | R$ 2.714,10 | R$ 2.714,10 |
| SA | VEÍCULOS NOVOS | ||||||
| ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO | |||||||
| PROCESSO DE PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL Nº3, NO | |||||||
| SEGURO DA FROTA DE | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| CÂMARA, PARA O | |||||||
| PÉRIODO DOS PRÓXIMOS 12 | |||||||
| MESES - (14/11/2023 | |||||||
| AS 24 H A | |||||||
| 2023 | 1330/OR | 14/12/2023 | IMPERIO SAO BENTO | AQUISIÇÃO DE MOLDURAS | R$ 150,43 | R$ 150,43 | R$ 150,43 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA QUADROS | ||||||
| EIRELI | TAMANHO A3. | ||||||
| 2023 | 1329/OR | 14/12/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 751,50 | R$ 751,50 | R$ 751,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1325/OR | 14/12/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| SANTOS | PARA ORGANIZAÇÃO | ||||||
| DO SISTEMA DE | |||||||
| MONITORAMEN TO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1320/OR | 14/12/2023 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE PACOTE | R$ 5.536,00 | R$ 5.536,00 | R$ 5.536,00 |
| 46810273832 | OFFICE PARA ATENDER AS | ||||||
| NECESSIDADE S DOS | |||||||
| SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1319/OR | 14/12/2023 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 |
| 46810273832 | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1312/AD | 14/12/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNI | |||||||
| 2023 | 1327/OR | 13/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 735,20 | R$ 735,20 | R$ 735,20 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 1326/OR | 13/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 128,16 | R$ 128,16 | R$ 128,16 |
| AO DE PRODUTOS | EQUIPAMENTO PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | ||||||
| 2023 | 1322/OR | 13/12/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| SANTOS | PARA ORGANIZAÇÃO | ||||||
| DO SISTEMA DE | |||||||
| INFORMAÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1315/OR | 13/12/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1256/OR | 13/12/2023 | M.A. BANDEIRA | REQUISIÇÃO REFERENTE A | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |
| SINALIZAÇÃO E | : -01 SERVIÇO DE | ||||||
| SERRALHERIA LTDA. | FABRICAÇÃO DE PORTA DE | ||||||
| LÂMINA EM CHAPA COM | |||||||
| REQUADRO (ALÇAPÃO). | |||||||
| -01 SERVIÇO DE | |||||||
| ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO | |||||||
| DE MEDIDA EM PÉ | |||||||
| DIREITO DE BANCO E | |||||||
| POLTRONA. | |||||||
| 2023 | 1321/OR | 12/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 312,20 | R$ 312,20 | R$ 312,20 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 1317/OR | 12/12/2023 | CASA DAS TINTAS DE | MATERIAIS PARA | R$ 156,02 | R$ 156,02 | R$ 156,02 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| (SALA DE TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 1316/OR | 12/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ESCADA | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DE REPAROS E | ||||||
| MANUTENÇÕES DIVERSAS | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1314/OR | 12/12/2023 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 80,72 | R$ 80,72 | R$ 80,72 |
| ARTIGOS PARA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA USO REGULAR NA | ||||||
| E | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1313/OR | 12/12/2023 | ACG COMERCIO DE | REPOSIÇÃO DE COPOS | R$ 515,50 | R$ 515,50 | R$ 515,50 |
| ARTIGOS PARA | DESCARTÁVEI S PARA USO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | REGULAR NA CÂMARA. | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 1306/OR | 12/12/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 327,50 | R$ 327,50 | R$ 327,50 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO REGULAR NOS | |||||||
| SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1311/OR | 11/12/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RENATO DE | |||||||
| SOUZA R O DIRETOR | |||||||
| LEGISLATIVO LUCAS DA | |||||||
| SILVA NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL DELEGADO | |||||||
| OLIM E NO ILP - | |||||||
| INSTITUTO LEGISLATIVO | |||||||
| PAULISTA, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| NA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1310/OR | 11/12/2023 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RENATO DE | |||||||
| SOUZA OLIVEIRA NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DELEGADO OLIM E NO | |||||||
| ILP - INSTITUTO | |||||||
| LEGISLATIVO PAULISTA, | |||||||
| BEM COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL NA ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| , VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1309/OR | 11/12/2023 | RENATO DE SOUZA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DELEGADO OLIM E NO | |||||||
| ILP - INSTITUTO | |||||||
| LEGISLATIVO PAULISTA, | |||||||
| BEM COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL NA ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| , VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1308/OR | 11/12/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA USO DE | R$ 4,59 | R$ 4,59 | R$ 4,59 |
| OS LTDA | PRAXE NO SETOR DE | ||||||
| COPA/ COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1307/OR | 11/12/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 108,52 | R$ 108,52 | R$ 108,52 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1304/OR | 11/12/2023 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1303/OR | 11/12/2023 | MARCOS ANTONIO | SERVIÇO DE CONSERTO DE | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| LAMANA EPP | CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | ||||||
| 2023 | 1302/OR | 11/12/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 448,35 | R$ 448,35 | R$ 448,35 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1300/OR | 11/12/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES PARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 11/12/2023 | |||||||
| 2023 | 1297/OR | 11/12/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA FAZER REPAROS | ||||||
| DIVERSOS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1296/OR | 11/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 2.324,12 | R$ 2.324,12 | R$ 2.324,12 |
| AO DE PRODUTOS | PARA FAZER REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DIVERSOS NAS | ||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1291/OR | 11/12/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 2.520,47 | R$ 2.520,47 | R$ 2.520,47 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1295/OR | 08/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.190,33 | R$ 1.190,33 | R$ 1.190,33 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2023 | 1294/OR | 08/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDORA | R$ 2.380,66 | R$ 2.380,66 | R$ 2.380,66 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2023 | 1292/OR | 08/12/2023 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE | R$ 464,97 | R$ 464,97 | R$ 464,97 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2023 | 1278/OR | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DA PALHETA DO | R$ 226,01 | R$ 226,01 | R$ 226,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | LIMPADOR DE PARABRISA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DO VEÍCULO FOX PLACA | ||||||
| GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 1265/AD | 08/12/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| SR. DANIEL DAVID NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| FRANCO E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARIA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1262/OR | 08/12/2023 | PORTO SEGURO | REQUISIÇÃO REFERENTE | R$ 795,24 | R$ 795,24 | R$ 795,24 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | A: SEGURO EMPRESARIAL | ||||||
| GERAIS | DO PRÉDIO SEDE DA | ||||||
| CÂMARA. VIGÊNCIA DO | |||||||
| SEGURO: 05/12/2023 | |||||||
| ATÉ 05/12/2024. | |||||||
| 2023 | 1196/OR | 08/12/2023 | MARIA DE FATIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| PEREIRA 27436257838 | ESPECIALIZA DA NA | ||||||
| ELABORAÇÃO DE VÍDEO | |||||||
| INSTITUCION AL COM O | |||||||
| INTUTITO DE APRESENTAR | |||||||
| DE MANEIRA EFICAZ E | |||||||
| DINÂMICA, POR MEIO DE | |||||||
| IMAGENS PARA | |||||||
| APRESENTAÇÃ O E | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO NO | |||||||
| PORTAL | |||||||
| 2023 | 1290/OR | 07/12/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 15.376,60 | R$ 15.376,60 | R$ 15.376,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| REF.F 13.O SALARIO | |||||||
| 2023 | 1289/OR | 07/12/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.000,24 | R$ 19.000,24 | R$ 19.000,24 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS REF. | ||||||
| 13.O SALARIO | |||||||
| 2023 | 1288/OR | 07/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 997,35 | R$ 997,35 | R$ 997,35 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 1287/OR | 07/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.947,16 | R$ 19.947,16 | R$ 19.947,16 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS REF. | |||||||
| 13O SALARIO | |||||||
| 2023 | 1286/OR | 07/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | COMPLEMENTO DE 13.O | R$ 0,81 | R$ 0,81 | R$ 0,81 |
| MUNICIPAL | SALARIO 2.A PARCELA | ||||||
| 2023 | 1285/OR | 07/12/2023 | INSTITUTO DE | 13.O SALARIO 2.A | R$ 24.256,42 | R$ 24.256,42 | R$ 24.256,42 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PARCELA DE SERVIDORES | ||||||
| DE VOTUPORANGA | APOSENTADOS VOTUPREV | ||||||
| 2023 | 1284/OR | 07/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 8.854,53 | R$ 8.854,53 | R$ 8.854,53 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE PENSIONISTA | ||||||
| S | |||||||
| 2023 | 1283/OR | 07/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 39.320,63 | R$ 39.320,63 | R$ 39.320,63 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE VEREADORES | ||||||
| 2023 | 1282/OR | 07/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 13O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 11.137,85 | R$ 11.137,85 | R$ 11.137,85 |
| MUNICIPAL | DE SERVIDORES | ||||||
| EM COMISSAO | |||||||
| 2023 | 1281/OR | 07/12/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 99.730,09 | R$ 99.730,09 | R$ 99.730,09 |
| MUNICIPAL | PARCELA | ||||||
| 2023 | 1280/OR | 07/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 81,79 | R$ 81,79 | R$ 81,79 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 1279/OR | 07/12/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1277/OR | 07/12/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1268/AD | 07/12/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNI | |||||||
| 2023 | 15/GL | 07/12/2023 | SINO CONSULTORIA | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 30.217,00 | R$ 30.217,00 | R$ 30.217,00 |
| E INFORMATICA | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| LTDA | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - LOCAÇÃO DE | |||||||
| SOFTWARE | |||||||
| 2023 | 1276/OR | 06/12/2023 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.002,51 | R$ 1.002,51 | R$ 1.002,51 |
| OS DE VOTUPORANGA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| LTDA. | PARA SUPRIR AS | ||||||
| NECESSIDADE S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1275/OR | 06/12/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 781,55 | R$ 781,55 | R$ 781,55 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1273/OR | 06/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DA PALHETA DO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | LIMPADOR DE PARABRISA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DO VEÍCULO FOX PLACA | ||||||
| GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 1272/OR | 06/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1258/OR | 06/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 108,51 | R$ 108,51 | R$ 108,51 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1257/OR | 06/12/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 178,06 | R$ 139,90 | R$ 139,90 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1255/OR | 06/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEÍCULO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | CRUZE 1.4 TURBO LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GDK 8336. | ||||||
| 2023 | 1254/OR | 06/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,02 | R$ 90,02 | R$ 90,02 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1253/OR | 06/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1153/OR | 06/12/2023 | ATRI COMERCIAL | PEDIDO GERADO A | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000013/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE 02 | |||||||
| (DOIS) VEÍCULOS | |||||||
| AUTOMOTORES NOVO (ZERO | |||||||
| QUILÔMETRO) , PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2023 | 1152/OR | 06/12/2023 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 |
| VEICULOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000013/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE 02 | |||||||
| (DOIS) VEÍCULOS | |||||||
| AUTOMOTORES NOVO (ZERO | |||||||
| QUILÔMETRO) , PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2023 | 1274/OR | 05/12/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1271/OR | 05/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | COMPLEMENTO DE SEGURO | R$ 23,02 | R$ 23,02 | R$ 23,02 |
| SEGURIDADE SOCIAL | DE ACIDENTE DE TRABALHO | ||||||
| DEVIDO NO MÊS | |||||||
| 2023 | 1270/OR | 05/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | COMPLEMENTO CONTRIBUIÇÃ | R$ 460,43 | R$ 460,43 | R$ 460,43 |
| SEGURIDADE SOCIAL | O A PREVIDÊNCIA | ||||||
| SOCIAL PATRONAL DO | |||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 1269/OR | 05/12/2023 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1054/GL | 05/12/2023 | P&P COLIBRI - | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| S/S - LTDA | ADITIVO, RELATIVO AO | ||||||
| PERÍODO DE NOVEMBRO E | |||||||
| DEZEMBRO DE2023 | |||||||
| CONTRATO N 10/2021. - | |||||||
| LOCAÇÃO DO SISTEMA DE | |||||||
| COPILAÇÃO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGAÇÃO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS | |||||||
| 2023 | 1267/OR | 04/12/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNI | |||||||
| 2023 | 1266/OR | 04/12/2023 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1264/OR | 04/12/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| SR. DANIEL DAVID NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| FRANCO E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARIA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1263/OR | 04/12/2023 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP | |||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| FRANCO E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARIA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1260/OR | 04/12/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA CONSUMO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 04/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1259/OR | 04/12/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE 1 CABO | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 |
| LTDA ME | DE 10 METROS - P2 | ||||||
| PARA XLR MACHO , | |||||||
| PARA USO NO PLENÁRIO. | |||||||
| 2023 | 1251/OR | 04/12/2023 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 140,70 | R$ 140,70 | R$ 140,70 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1252/OR | 01/12/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 1250/AD | 01/12/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 1249/OR | 30/11/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 16.590,65 | R$ 16.590,65 | R$ 16.590,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 1248/OR | 30/11/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.500,39 | R$ 20.500,39 | R$ 20.500,39 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 1247/OR | 30/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 997,86 | R$ 997,86 | R$ 997,86 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 1246/OR | 30/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 1245/OR | 30/11/2023 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| MAGALHAES ME | PARA REPARO E | ||||||
| MANUTENÇÃO DE | |||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 1133/AD | 30/11/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 1244/OR | 29/11/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 1243/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1242/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1241/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1240/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1239/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.447,26 | R$ 23.447,26 | R$ 23.447,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1238/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 820,35 | R$ 820,35 | R$ 820,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1237/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.514,92 | R$ 1.514,92 | R$ 1.514,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1236/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1235/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.379,98 | R$ 24.379,98 | R$ 24.379,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1234/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.667,55 | R$ 1.667,55 | R$ 1.667,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1233/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.836,91 | R$ 1.836,91 | R$ 1.836,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1232/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.381,30 | R$ 1.381,30 | R$ 1.381,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1231/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.127,71 | R$ 1.127,71 | R$ 1.127,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1230/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.227,76 | R$ 3.227,76 | R$ 3.227,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1229/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.077,35 | R$ 1.077,35 | R$ 1.077,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1228/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.445,44 | R$ 3.445,44 | R$ 3.445,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1227/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.455,13 | R$ 12.455,13 | R$ 12.455,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1226/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1225/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1224/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1223/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1222/OR | 29/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 91.914,51 | R$ 91.914,51 | R$ 91.914,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1221/OR | 29/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1220/OR | 29/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE GASOLINA | R$ 59,92 | R$ 59,92 | R$ 59,92 |
| COMBUSTIVEI S DE | COMUM PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | NOS EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 1219/OR | 29/11/2023 | SILVANA SANTANA | EMPENHO REFERENTE | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 |
| MAFRA 21615353828 | A: LIMPEZA INTERNA E | ||||||
| EXTERNA DOS VIDROS DAS | |||||||
| SALAS DE IMPRENSA NO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1218/OR | 28/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 93,10 | R$ 93,10 | R$ 93,10 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1217/OR | 28/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1179/OR | 28/11/2023 | SILVANA SANTANA | EMPENHO REFERENTE | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| MAFRA 21615353828 | A: LIMPEZA INTERNA DE | ||||||
| 13 JANELAS GRANDES DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| LIMPEZA DE VIDRO | |||||||
| INTERNO DE 3 JANELAS | |||||||
| DAS LATERAIS DO | |||||||
| ROOL, SENDO 2 DO LADO | |||||||
| DIREITO E 1 DO LADO | |||||||
| ESQUERDO. | |||||||
| 2023 | 1216/OR | 27/11/2023 | CLIMASTER AR | AQUISIÇÃO DE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO EM AR | |||||||
| CONDICIONAD O. | |||||||
| 2023 | 1215/OR | 27/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE PAPEL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| DIPLOMATA PARA USO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 27/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1211/OR | 27/11/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA CONSUMO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 27/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1205/OR | 27/11/2023 | GARCIA & GARCIA | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃ | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| COMERCIO E MANUTENCAO | O E TROCA DE FILTRO | ||||||
| DE AR LTDA | DE AR CONDICIONAD | ||||||
| O DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| VEÍCULO 01- CRUZE PLACA | |||||||
| FQZ6C28 VEÍCULO 02- | |||||||
| CRUZE PLACA GDK8336 | |||||||
| VEÍCULO 05- FOX | |||||||
| GHY5007. | |||||||
| 2023 | 1210/OR | 24/11/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 293,00 |
| SANTOS | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO, AFIM DE | |||||||
| SUPRIR AS NECESSIDADE | |||||||
| S HABITUAIS DAS ÁREAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| LEGISLATIVA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1209/OR | 24/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 216,79 | R$ 216,79 | R$ 216,79 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1208/OR | 24/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 135,08 | R$ 135,08 | R$ 135,08 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1207/OR | 24/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 135,82 | R$ 135,82 | R$ 135,82 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1206/OR | 24/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 128,10 | R$ 128,10 | R$ 128,10 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1197/OR | 24/11/2023 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| EDITORA LTDA ME | COM BRASÃO DO | ||||||
| MUNICÍPIO - | |||||||
| 2023 | 1191/OR | 24/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 222,99 | R$ 222,99 | R$ 222,99 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1186/OR | 24/11/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | REQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| LOPES LTDA | ALIMENTÍCIO S (MINI PÃO | ||||||
| DE QUEIJO), PARA | |||||||
| RECEPÇÃO DE INTEGRANTES | |||||||
| DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO NO EVENTO | |||||||
| SEMINÁRIO DA | |||||||
| DIVERSIDADE 2023. O | |||||||
| EVENTO ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 24/11/2023 | |||||||
| ÀS 8:00H, O | |||||||
| 2023 | 417/GL | 24/11/2023 | STEPHANI CARLA | VALOR ESTIMADO | R$ 13.185,00 | R$ 9.907,34 | R$ 9.907,34 |
| GAROFOLO BARBARA | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| 41410325814 | OPERACIONAL IZAÇÃO DE | ||||||
| MIDIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS E SOCIAIS, | |||||||
| RELATIVO AO PERIODO DE | |||||||
| 25/04/2023 A | |||||||
| 31/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1204/OR | 23/11/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 184,70 | R$ 184,70 | R$ 184,70 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1203/OR | 23/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1202/OR | 23/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2023 | 1201/OR | 23/11/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 258,60 | R$ 258,60 | R$ 258,60 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| DE USO DOS SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2023 | 1200/OR | 23/11/2023 | M.A DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA USO EM IMPRESSÃO | |||||||
| DE PROTOCOLO | |||||||
| NA RECEPÇÃO. | |||||||
| 2023 | 1199/OR | 23/11/2023 | NP TECNOLOGIA | PEDIDO GERADO A | R$ 4.260,00 | R$ 4.260,00 | R$ 4.260,00 |
| E GESTAO DE DADOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000020/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 4 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 4 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | |||||||
| LICENÇA DE USO E | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| (50) CI | |||||||
| 2023 | 1180/OR | 22/11/2023 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE UM | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 |
| INSUMOS MAQ. | CORTADOR DE GRAMA A | ||||||
| AGRICOLAS LTD | GASOLINA, CONTENDO AS | ||||||
| SEGUINTES CARACTERÍST | |||||||
| ICAS: -COLETOR DE | |||||||
| NO MÍNIMO 65 LITROS; | |||||||
| -TANQUE DE GASOLINA DE | |||||||
| NO MÍNIMO 1 LITRO; -COM | |||||||
| TRAÇÃO; -MOTOR DE | |||||||
| NO MÍNIMO 170 | |||||||
| 2023 | 1198/OR | 21/11/2023 | D. J. COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| PARAFUSOS LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| REPAROS E INSTALAÇÕES | |||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1195/OR | 21/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1194/OR | 21/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 131,50 | R$ 131,50 | R$ 131,50 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1192/OR | 21/11/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA CONSUMO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 21/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1176/AD | 21/11/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE RIO CLARO EM | |||||||
| REUNIÃO COM O VEREADOR | |||||||
| ALEXANDRE ALMEIDA, | |||||||
| PARA TOMAR CONHECIMENT | |||||||
| O DOS PROJETOS DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL DE | |||||||
| RIO CLARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 22/ES | 21/11/2023 | VEROCHEQUE REFEICOES | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - VALE REFEIÇÃO | |||||||
| 2023 | 1190/OR | 17/11/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA USO DE | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| OS LTDA | PRAXE NO SETOR DE | ||||||
| COPA/ COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1189/OR | 17/11/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA USO DE | R$ 107,76 | R$ 107,76 | R$ 107,76 |
| OS LTDA | PRAXE NO SETOR DE | ||||||
| COPA/ COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1188/OR | 17/11/2023 | MARIANA CASTRO DA | REQUISIÇÃO REFERENTE À | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
| CUNHA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ||||||
| DE CORTE DE PAREDE | |||||||
| DRYWALL, PARA | |||||||
| POSTERIOR INSTALAÇÃO | |||||||
| DE VIDRO INCOLOR | |||||||
| TRANSPARENT E NA SALA | |||||||
| 42 (DIRETORIA | |||||||
| LEGISLATIVA ). | |||||||
| DIMENSÕES DO CORTE: | |||||||
| 0,6 X 1,10 M. | |||||||
| 2023 | 1187/OR | 17/11/2023 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1185/OR | 17/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 58,49 | R$ 58,49 | R$ 58,49 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1184/OR | 17/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 64,64 | R$ 64,64 | R$ 64,64 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1182/OR | 17/11/2023 | GENTE SEGURADORA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 |
| SA | DA FROTA DE VEÍCULOS | ||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O PÉRIODO DOS | |||||||
| PRÓXIMOS 12 MESES - | |||||||
| (14/11/2023 AS 24 H ATÉ | |||||||
| 14/11/2024 AS 24 H), | |||||||
| CONFORME PROPOSTA DE | |||||||
| SEGURO APRESENTADA | |||||||
| Nº 01.31.2 | |||||||
| 2023 | 1181/OR | 17/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 124,10 | R$ 124,10 | R$ 124,10 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1173/AD | 17/11/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, E OS SERVIDORES | |||||||
| PÚBLICOS JOCIANO | |||||||
| ROBERTO GAROFOLO | |||||||
| BARBARA E JONATAS | |||||||
| TREVISAN, VISITANDO A | |||||||
| CASA DE APOIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA AOS | |||||||
| PACIENTES DO | |||||||
| MUNICÍPIO EM | |||||||
| TRATAMENTO NO HOSPITAL | |||||||
| DO AMOR, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1171/OR | 17/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 105,49 | R$ 105,49 | R$ 105,49 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1163/OR | 17/11/2023 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO, PARA SUPRIR | |||||||
| AS NECESSIDADE | |||||||
| S HABITUAIS DAS ÁREAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| LEGISLATIVA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1183/OR | 16/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 601,50 | R$ 601,50 | R$ 601,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1166/OR | 16/11/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | EMPENHO REFERENTE A | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE VIDRO | ||||||
| INCOLOR DE MEDIDAS | |||||||
| 1,10 X 0,80M, PARA | |||||||
| SER COLOCADO NA | |||||||
| SALA 42 (DIRETORIA | |||||||
| LEGISLATIVA ). | |||||||
| 2023 | 1178/OR | 14/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 819,56 | R$ 819,56 | R$ 819,56 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR WILLIAN | ||||||
| MARQUES CALDORIN | |||||||
| 2023 | 1177/OR | 14/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.639,13 | R$ 1.639,13 | R$ 1.639,13 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2023 | 1175/OR | 14/11/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE RIO CLARO EM | |||||||
| REUNIÃO COM O VEREADOR | |||||||
| ALEXANDRE ALMEIDA, | |||||||
| PARA TOMAR CONHECIMENT | |||||||
| O DOS PROJETOS DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL DE | |||||||
| RIO CLARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1174/OR | 14/11/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL DE RIO | |||||||
| CLARO EM REUNIÃO COM | |||||||
| O VEREADOR ALEXANDRE | |||||||
| ALMEIDA, PARA TOMAR | |||||||
| CONHECIMENT O DOS | |||||||
| PROJETOS DA CAUSA | |||||||
| ANIMAL DE RIO CLARO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍ | |||||||
| 2023 | 1172/OR | 13/11/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 13/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1170/OR | 13/11/2023 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| REFRIGERACA O E | EQUIPAMENTO S PARA | ||||||
| SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO EM AR | ||||||
| CONDICIONAD O. | |||||||
| 2023 | 1165/OR | 13/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 96,50 | R$ 96,50 | R$ 96,50 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1162/OR | 13/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 164,73 | R$ 164,73 | R$ 164,73 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1167/OR | 10/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 97,50 | R$ 97,50 | R$ 97,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1164/OR | 10/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 210,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1155/OR | 10/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 108,11 | R$ 108,11 | R$ 108,11 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 1141/OR | 10/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 62,31 | R$ 62,31 | R$ 62,31 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 942/ES | 10/11/2023 | TIM S A | EMPENHO COMPLEMENTA | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| R REFERENTE AO PEDIDO | |||||||
| 20 -VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 2 MESES- PACOTE DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | |||||||
| TELEFONIA MÓVEL. | |||||||
| 2023 | 941/ES | 10/11/2023 | TIM S A | EMPENHO COMPLEMENTA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| R REFERENTE AO PEDIDO | |||||||
| 19- VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA 2 MESES- | |||||||
| SERVIÇOS DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL | |||||||
| 2023 | 1161/OR | 09/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 343,40 | R$ 343,40 | R$ 343,40 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1136/AD | 09/11/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E AGENTE | |||||||
| HONORÍFICO SR. WILSON | |||||||
| OLIVEIRA ROCHA DO | |||||||
| LIONS CLUBS DO DISTRITO | |||||||
| LC-6, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS DE | |||||||
| 2023 | 1157/OR | 08/11/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1138/OR | 08/11/2023 | SERRANO & PEDROZO | AQUISIÇÃO DE UM | R$ 547,00 | R$ 547,00 | R$ 547,00 |
| EDITORA E DISTRIBUIDO | EXEMPLAR DO LIVRO VADE | ||||||
| RA DE LIVRO | MECUM 2º SEMESTRE | ||||||
| 2023 ATUALIZADO | |||||||
| E UM EXEMPLAR DO | |||||||
| LIVRO NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES PASSO A | |||||||
| PASSO, SOLICITADOS | |||||||
| PELA PROCURADORI | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 1159/OR | 07/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.595,52 | R$ 1.595,52 | R$ 1.595,52 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR CLEIDE | ||||||
| APARECIDA MACEDO | |||||||
| TEODORO | |||||||
| 2023 | 1158/OR | 07/11/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.191,05 | R$ 3.191,05 | R$ 3.191,05 |
| MUNICIPAL | CLEIDE APARECIDA | ||||||
| MACEDO TEODORO | |||||||
| 2023 | 1156/OR | 07/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELÉTRICO PARA USO | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1154/OR | 07/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1148/OR | 07/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE CABIDE | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| ME | P/ SER UTILIZADO | ||||||
| EM GABINETE DE | |||||||
| VEREADOR. | |||||||
| 2023 | 1145/OR | 07/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 189,95 | R$ 189,95 | R$ 189,95 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1144/OR | 07/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA | R$ 496,99 | R$ 496,99 | R$ 496,99 |
| ME | COLETORA 240 LITROS | ||||||
| PARA USO NA LIMPEZA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1150/OR | 06/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 115,90 | R$ 115,90 | R$ 115,90 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1149/OR | 06/11/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 06/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1147/OR | 06/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE PAPEL | R$ 89,70 | R$ 89,70 | R$ 89,70 |
| DIPLOMATA P/ USO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 6/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1143/OR | 06/11/2023 | BRUNO HERNANDES | SERVIÇO DE RECARGA DE | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| MORINI ME | TONERS. | ||||||
| 2023 | 1142/OR | 06/11/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 526,85 | R$ 526,85 | R$ 526,85 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO REGULAR NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1097/OR | 06/11/2023 | SILVANA SANTANA | SERÃO LAVADAS AS | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 |
| MAFRA 21615353828 | 13 JANELAS(VID | ||||||
| ROS E JANELA) | |||||||
| GRANDES DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA POR FORA. SERÁ | |||||||
| LAVADA POR DENTRO E | |||||||
| POR FORA A PORTA DE | |||||||
| ENTRADA, COMO TAMBÉM | |||||||
| OS VIDROS SUPERIORES | |||||||
| E LATERAIS DA PORTA. | |||||||
| SERÃO | |||||||
| 2023 | 940/ES | 06/11/2023 | ELEKTRO ELETRICIDAD | EMPENHO COMPLEMENTA | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| E E SERVICOS | R REFERENTE AO PEDIDO | ||||||
| S/A | 7- VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 2 MESES- FORNECIMENT | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA E CONVERSÃO | |||||||
| AO SISTEMA DE | |||||||
| DISTRIBUIÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA ELÉTRICA. | |||||||
| 2023 | 1140/OR | 01/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE 2 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| PINCÉIS ATÔMICOS P/ | |||||||
| USO DOS VEREADORES. | |||||||
| 2023 | 1139/OR | 01/11/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | EMPENHO REFERENTE A | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1137/OR | 01/11/2023 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE 03 CABOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 46810273832 | USB PARA IMPRESSORA | ||||||
| COM FILTRO E 1 CABO | |||||||
| CONVERSOR LPT P/ USB, | |||||||
| SOLICITADOS PELO | |||||||
| DEPARTAMENT O DE | |||||||
| INFORMÁTICA . | |||||||
| 2023 | 1135/OR | 01/11/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E AGENTE | |||||||
| HONORÍFICO SR. WILSON | |||||||
| OLIVEIRA ROCHA DO | |||||||
| LIONS CLUBS DO DISTRITO | |||||||
| LC-6, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS DE | |||||||
| 2023 | 1134/OR | 01/11/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU E FAUSTO | |||||||
| PINATO, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| SENADORA MARA | |||||||
| GABRILLI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1078/OR | 01/11/2023 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | EMPENHO REFERENTE A | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 |
| RIO PRETO S.A. | ASSINATURA ANUAL DE | ||||||
| JORNAL DE EDIÇÃO | |||||||
| DIÁRIA, COM VALIDADE DE | |||||||
| 26/10/2023 ATÉ | |||||||
| 25/10/2024. | |||||||
| 2023 | 1132/OR | 31/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1129/OR | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 56,22 | R$ 56,22 | R$ 56,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 1101/OR | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 164,04 | R$ 164,04 | R$ 164,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1098/OR | 31/10/2023 | ARCOM SA | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 | R$ 710,88 | R$ 710,88 | R$ 710,88 |
| PARA CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1096/OR | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E 2 TEMPOS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| NOS EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 1095/OR | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 106,88 | R$ 106,88 | R$ 106,88 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 4/ES | 31/10/2023 | CGMP - CENTRO DE | VALOR ESTIMADO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| GESTAO DE MEIOS DE | DOS GASTOS NO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PEDÁGIO NO SISTEMA SEM | |||||||
| PARAR | |||||||
| 2023 | 1131/OR | 30/10/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 30/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1130/OR | 30/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | EMPENHO REFERENTE A | R$ 698,00 | R$ 698,00 | R$ 698,00 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1128/OR | 30/10/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 15.798,65 | R$ 15.798,65 | R$ 15.798,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 1127/OR | 30/10/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.521,72 | R$ 19.521,72 | R$ 19.521,72 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 1126/OR | 30/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 991,55 | R$ 991,55 | R$ 991,55 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 1125/OR | 30/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.831,14 | R$ 19.831,14 | R$ 19.831,14 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 1124/OR | 30/10/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 1123/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1122/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1121/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1120/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.337,31 | R$ 21.337,31 | R$ 21.337,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1119/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 249,69 | R$ 249,69 | R$ 249,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1118/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.655,31 | R$ 1.655,31 | R$ 1.655,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1117/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.158,19 | R$ 2.158,19 | R$ 2.158,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1116/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1115/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1114/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1113/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1112/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.044,17 | R$ 1.044,17 | R$ 1.044,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1111/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.849,43 | R$ 2.849,43 | R$ 2.849,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1110/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 875,81 | R$ 875,81 | R$ 875,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1109/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.395,34 | R$ 1.395,34 | R$ 1.395,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1108/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.650,77 | R$ 8.650,77 | R$ 8.650,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1107/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1106/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1105/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 | R$ 1.758,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1104/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.852,10 | R$ 2.852,10 | R$ 2.852,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1103/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.458,22 | R$ 77.458,22 | R$ 77.458,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1100/OR | 30/10/2023 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO | R$ 40,91 | R$ 40,91 | R$ 40,91 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | DE MATRÍCULA | ||||||
| ANEXO | DE IMÓVEL ATUALIZADA | ||||||
| DA CÂMARA. MATRÍCULA | |||||||
| Nº 29397 | |||||||
| 2023 | 1099/OR | 30/10/2023 | ATENOR FERREIRA | SERVIÇO DE PODA DAS | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| DIAS 28748223883 | ÁRVORES EM TORNO DA | ||||||
| CÂMARA (7 ÁRVORES). | |||||||
| 2023 | 1102/OR | 27/10/2023 | VIA SAFRA COMERCIO DE | EMPENHO REFERENTE A | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| PRODUTOS AGROPECUARI | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| OS LTDA | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| DA LIMPEZA DO AMBIENTE | |||||||
| EXTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1093/OR | 27/10/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
| SANTOS | MULTIFUNCIO NAL | ||||||
| IMPRESSORA/ FAX/SCANNER | |||||||
| /COPIADORA LASER | |||||||
| MONOCROMATI CA PARA O | |||||||
| GABINETE DO VEREADOR | |||||||
| DJALMA, DEVIDO À | |||||||
| SUA ANTIGA IMPRESSORA | |||||||
| APRESENTAR DEFEITOS | |||||||
| IRREVERSÍVE IS. | |||||||
| ECONOMIA | |||||||
| 2023 | 1094/OR | 26/10/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 734,35 | R$ 734,35 | R$ 734,35 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO REGULAR NA | |||||||
| CÂMARA. . | |||||||
| 2023 | 1092/OR | 26/10/2023 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| - EPP | FECHADURAS CROMADAS | ||||||
| PARA PORTA DIVISÓRIA, | |||||||
| PARA SER REALIZADA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE | |||||||
| FECHADURAS DANIFICADAS | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 1091/OR | 26/10/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| LTDA ME | MICROFONE DE MÃO | ||||||
| DUPLO, SEM FIO E COM | |||||||
| BASE. | |||||||
| 2023 | 1079/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA E OLEO | R$ 36,95 | R$ 36,95 | R$ 36,95 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 1077/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 193,68 | R$ 193,68 | R$ 193,68 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1076/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 156,68 | R$ 156,68 | R$ 156,68 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1075/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 126,34 | R$ 126,34 | R$ 126,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 1074/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 173,70 | R$ 173,70 | R$ 173,70 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1073/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28 | ||||||
| 2023 | 1067/OR | 26/10/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM DO VEÍCULO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | CRUZE 1.4 TURBO LTZ | ||||||
| PLACA:GDK 8336. | |||||||
| 2023 | 1066/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DO FILTRO DE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | ÓLEO DO MOTOR DO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336 | |||||||
| 2023 | 1065/OR | 26/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO E TROCA | R$ 328,01 | R$ 328,01 | R$ 328,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE ÓLEO DO VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE PLACA GDK-8336 | ||||||
| 2023 | 1090/OR | 25/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1064/OR | 25/10/2023 | FIORILLI SOFTWARE | EMPENHO GLOBAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| LTDA | REFERENTE A ASSINATURA/ | ||||||
| ANUIDADE PARA | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| INFORMAÇÕES NA ÁREA | |||||||
| CONTÁBIL, POR MEIO DO | |||||||
| BAM- BOLETIM DA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA | |||||||
| MUNICIPAL DE MANEIRA | |||||||
| FÍSICA (EM PAPEL) E | |||||||
| MEDIANTE PESQUISA | |||||||
| ONLINE POR MEIO DA | |||||||
| INTERNET. VALIDADE NO | |||||||
| PERÍODO DE 18/10/2023 | |||||||
| A 17/10/2024. | |||||||
| 2023 | 7/ES | 25/10/2023 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR ESTIMADO NO | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 |
| E E SERVICOS | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| S/A | FORNECIMENT O DE | ||||||
| ENERGIA ELÉTRICA E | |||||||
| CONVERSÃO AO SISTEMA | |||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA | |||||||
| 2023 | 1089/OR | 24/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | EMPENHO REFERENTE A | R$ 226,65 | R$ 226,65 | R$ 226,65 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1088/OR | 24/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | EMPENHO REFERENTE A | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DA LIMPEZA DO AMBIENTE | |||||||
| EXTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1087/OR | 24/10/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE FONE DE | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| OUVIDO COM CONECTIVIDA | |||||||
| DE P2. | |||||||
| 2023 | 1086/OR | 24/10/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 |
| REFLETORES RGB PARA | |||||||
| HOMENAGEAR DATAS DE | |||||||
| CONSCIENTIZ AÇÃO (EX: | |||||||
| OUTUBRO ROSA E | |||||||
| NOVEMBRO AZUL). | |||||||
| 2023 | 1085/OR | 23/10/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 23/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1084/OR | 23/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | EMPENHO REFERENTE A | R$ 75,30 | R$ 75,30 | R$ 75,30 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1083/OR | 23/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | EMPENHO REFERENTE A | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 44,40 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2023 | 1082/OR | 23/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | EMPENHO REFERENTE A | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DA LIMPEZA DO AMBIENTE | |||||||
| EXTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1081/OR | 23/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | EMPENHO REFERENTE A | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| PARA JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 1080/OR | 23/10/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 47,76 | R$ 47,76 | R$ 47,76 |
| OS LTDA | REFRIGERANT ES PARA | ||||||
| CONSUMO NAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 1072/OR | 20/10/2023 | SUPERMERCAD O PORECATU | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 282,24 | R$ 282,24 | R$ 282,24 |
| LTDA | DE CONSUMO NAS SESSÕES | ||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 1057/AD | 20/10/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANIEL | |||||||
| SOARES, DELEGADA | |||||||
| GRACIELA, DELEGADO | |||||||
| OLIM E DR. EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO DA | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA "A | |||||||
| CRISE FINANCEIRA | |||||||
| DOS MUNICÍPIOS" | |||||||
| NO AUDITÓRIO | |||||||
| FRANCO MONTORO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1022/OR | 20/10/2023 | LIDIMAR APARECIDO | AQUISIÇÃO DO | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| GONCALVES 22309417807 | TREINAMENTO : | ||||||
| "PLANEJAMEN TO E | |||||||
| ELABORAÇÃO DE TODOS OS | |||||||
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | |||||||
| P/ A IMPLANTAÇÃO | |||||||
| CORRETA DA NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES NA PRÁTICA | |||||||
| INCLUINDO FORMAÇÃO DE | |||||||
| PREGOEIRO E AGENTE DE | |||||||
| CONTRATAÇÃO , COMISSÃO | |||||||
| DE CONTRATAÇÃO | |||||||
| E PROCEDIMENT | |||||||
| OS AUXILIARES" | |||||||
| , PARA OS SERVIDORES: | |||||||
| JORGE MARTINS | |||||||
| NETO, MAURILO | |||||||
| PIMENTA DE MORAIS, | |||||||
| ROSELAINE CORREA , | |||||||
| WILSON DA SILVA | |||||||
| BORGES E VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA O CURSO SERÁ | |||||||
| REALIZADO EM: SÃO | |||||||
| JOSÉ DO RIO PRETO/SP- | |||||||
| HOTEL NACIONAL DE | |||||||
| RIO PRETO DISTRIBUTED | |||||||
| BY INTERCITY, | |||||||
| PELA EMPRESA | |||||||
| "SEGMENTA CURSOS" NAS | |||||||
| DATAS DE: -19/10/ | |||||||
| 2023- DAS 8:00H ÀS | |||||||
| 17:00H; -20/10/ | |||||||
| 2023- DAS 8:00H ÀS | |||||||
| 17:00H. | |||||||
| 2023 | 1071/OR | 19/10/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | A PRINCIPAL JUSTIFICATI | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 |
| SANTOS | VA PARA USAR UM SSD | ||||||
| (SOLID STATE | |||||||
| DRIVE) É O AUMENTO | |||||||
| SIGNIFICATI VO DE | |||||||
| DESEMPENHO, INCLUINDO | |||||||
| INICIALIZAÇ ÃO MAIS | |||||||
| RÁPIDA, CARREGAMENT | |||||||
| O ÁGIL DE APLICATIVOS | |||||||
| E MAIOR RESPONSIVID | |||||||
| ADE DO | |||||||
| 2023 | 1051/AD | 19/10/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| GILMACI SANTOS, | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1070/OR | 18/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 1069/OR | 18/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.140,38 | R$ 1.140,38 | R$ 1.140,38 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2023 | 1068/OR | 18/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.280,76 | R$ 2.280,76 | R$ 2.280,76 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2023 | 1063/OR | 18/10/2023 | ACG COMERCIO DE | REPOSIÇÃO DE COPOS | R$ 724,50 | R$ 724,50 | R$ 724,50 |
| ARTIGOS PARA | DESCARTÁVEI S PARA USO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | REGULAR NA CÂMARA. | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 1061/OR | 18/10/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 459,92 | R$ 459,92 | R$ 459,92 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1060/OR | 18/10/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 61,60 | R$ 61,60 | R$ 61,60 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1059/OR | 18/10/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 596,80 | R$ 596,80 | R$ 596,80 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 730/OR | 18/10/2023 | LAU PLACAS - | CONFECÇÃO DE PLACAS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | DE IDENTIFICAÇ | ||||||
| LTDA | ÃO DE SALAS | ||||||
| 2023 | 1062/OR | 17/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1056/OR | 17/10/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANIEL | |||||||
| SOARES, DELEGADA | |||||||
| GRACIELA, DELEGADO | |||||||
| OLIM E DR. EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO DA | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA "A | |||||||
| CRISE FINANCEIRA | |||||||
| DOS MUNICÍPIOS" | |||||||
| NO AUDITÓRIO | |||||||
| FRANCO MONTORO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1055/OR | 17/10/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANIEL | |||||||
| SOARES, DELEGADA | |||||||
| GRACIELA, DELEGADO | |||||||
| OLIM E DR. EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO DA | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA "A | |||||||
| CRISE FINANCEIRA | |||||||
| DOS MUNICÍPIOS" | |||||||
| NO AUDITÓRIO | |||||||
| FRANCO MONTORO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1053/OR | 16/10/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 16/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1052/OR | 16/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1050/OR | 16/10/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| GILMACI SANTOS, | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1049/OR | 16/10/2023 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GILMACI | |||||||
| SANTOS, SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1048/OR | 16/10/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GILMACI | |||||||
| SANTOS, SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1045/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 100,05 | R$ 100,05 | R$ 100,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 1035/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 103,06 | R$ 103,06 | R$ 103,06 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 1030/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 173,70 | R$ 173,70 | R$ 173,70 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 1024/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 1020/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAGEM | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | SIMPLES DE VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 1018/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA PARA | R$ 33,52 | R$ 33,52 | R$ 33,52 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 1016/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 178,04 | R$ 178,04 | R$ 178,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 1008/OR | 16/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.024,00 | R$ 1.024,00 | R$ 1.024,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. -AO TODO | |||||||
| SÃO 160 METROS DE | |||||||
| MANGUEIRA P/ JARDIM- | |||||||
| SILICONADA, 1/2", | |||||||
| TRANÇADA E AZUL. OS | |||||||
| 160 METROS DE | |||||||
| MANGUEIRA DEVEM VIR | |||||||
| FRA | |||||||
| 2023 | 1000/OR | 16/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 170,05 | R$ 170,05 | R$ 170,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 1047/OR | 11/10/2023 | LUCAS BARBOSA DA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
| SILVA 36808664889 | SERVIÇOS PRESTADOS | ||||||
| DE MÃO DE OBRA: * | |||||||
| TROCA DE12 LUMINÁRIAS | |||||||
| SALA MEMORIAL * | |||||||
| INSTALAÇÃO 2 | |||||||
| LUMINÁRIAS RECEPÇÃO | |||||||
| *INSTALAÇÃO 4 TOMADAS | |||||||
| CORREDOR * INSTALAÇÃO | |||||||
| PONTOS DE *TOMADAS E | |||||||
| R | |||||||
| 2023 | 1046/OR | 11/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 410,11 | R$ 410,11 | R$ 410,11 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1044/OR | 11/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LEONARDO | ||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2023 | 1043/OR | 11/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 |
| MUNICIPAL | LEONARDO LEMES | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2023 | 1042/OR | 11/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 1.315,67 | R$ 1.315,67 | R$ 1.315,67 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2023 | 1041/OR | 11/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.631,35 | R$ 2.631,35 | R$ 2.631,35 |
| MUNICIPAL | SILVIO NATAL | ||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2023 | 1040/OR | 11/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS | R$ 879,25 | R$ 879,25 | R$ 879,25 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2023 | 1039/OR | 11/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS SERVIDORA | R$ 1.758,51 | R$ 1.758,51 | R$ 1.758,51 |
| MUNICIPAL | MARCIA REGINA DOS | ||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2023 | 1032/OR | 11/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | EMPENHO REFERENTE A | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| LTDA | REPOSIÇÃO DE PEÇAS | ||||||
| DAS MÁQUINAS | |||||||
| ROÇADEIRA E SOPRADOR DA | |||||||
| STIHL | |||||||
| 2023 | 1031/OR | 11/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | EMPENHO REFERENTE À | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| LTDA | MÃO DE OBRA DA | ||||||
| MANUTENÇÃO DAS | |||||||
| MÁQUINAS ROÇADEIRA E | |||||||
| SOPRADOR DA STIHL | |||||||
| 2023 | 1038/OR | 10/10/2023 | RENATO DE SOUZA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| VALDOMIRO LOPES, | |||||||
| DELEGADO OLIM E | |||||||
| FELIPE FRANCO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1037/OR | 10/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 516,00 | R$ 516,00 | R$ 516,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1036/OR | 10/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 111,39 | R$ 111,39 | R$ 111,39 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1034/OR | 09/10/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 09/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1033/OR | 09/10/2023 | WALDEMAR PERES - | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 125,30 | R$ 125,30 | R$ 125,30 |
| EMBALAGENS ME | DECORATIVOS EM | ||||||
| HOMENAGEM AO OUTUBRO | |||||||
| ROSA. | |||||||
| 2023 | 1021/OR | 09/10/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1029/OR | 06/10/2023 | FERNANDO CESAR JABUR | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 |
| VOTUPORANGA | DECORATIVOS EM | ||||||
| HOMENAGEM AO OUTUBRO | |||||||
| ROSA E NOVEMBRO | |||||||
| AZUL. | |||||||
| 2023 | 1028/OR | 06/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1027/OR | 06/10/2023 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS | R$ 195,51 | R$ 195,51 | R$ 195,51 |
| LTDA | P/ DECORAÇÃO | ||||||
| DE AMBIENTES | |||||||
| DA CÂMARA, EM ALUSÃO | |||||||
| AO OUTUBRO ROSA. | |||||||
| 2023 | 1026/OR | 06/10/2023 | Y. NAKABASHI | FORNECER UM CONJUNTO | R$ 1.217,40 | R$ 1.217,40 | R$ 1.217,40 |
| LTDA | PADRONIZADO DE XÍCARAS | ||||||
| E CANECAS COM DESIGN | |||||||
| PROFISSIONA L COMO | |||||||
| PORCELANA BRANCA, POR | |||||||
| MEIO DA PERSONALIZA | |||||||
| ÇÃO, PODE CONTRIBUIR | |||||||
| PARA UM AMBIENTE | |||||||
| MAIS ACOLHEDOR, | |||||||
| ENTRE SERVIDORES, | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| VISITANTES. (PEDIDO | |||||||
| COMPLEMENTA R) | |||||||
| 2023 | 1025/OR | 06/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 355,50 | R$ 355,50 | R$ 355,50 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 831/OR | 06/10/2023 | Y. NAKABASHI | FORNECER UM CONJUNTO | R$ 6.087,00 | R$ 6.087,00 | R$ 6.087,00 |
| LTDA | PADRONIZADO DE XÍCARAS | ||||||
| E CANECAS COM DESIGN | |||||||
| PROFISSIONA L COMO | |||||||
| PORCELANA BRANCA, POR | |||||||
| MEIO DA PERSONALIZA | |||||||
| ÇÃO, PODE CONTRIBUIR | |||||||
| PARA UM AMBIENTE | |||||||
| MAIS ACOLHEDOR, | |||||||
| ENTRE SERVIDORES, | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| VISITANTES. | |||||||
| 2023 | 1023/OR | 05/10/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 46,80 |
| DE LÍTIO 3V- CR2032, | |||||||
| PARA USO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 957/OR | 05/10/2023 | ZIZATUR AGENCIA DE | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM | R$ 1.493,32 | R$ 1.493,32 | R$ 1.493,32 |
| VIAGENS E TURISMO | AÉREA DE IDA E VOLTA | ||||||
| LTDA | - SÃO JOSÉ DO RIO | ||||||
| PRETO PARA BRASÍLIA E | |||||||
| BRASÍLIA PARA SÃO | |||||||
| JOSÉ DO RIO PRETO. | |||||||
| RESERVA1- 0OPQL0 - | |||||||
| VIAGEM DE IDA: SAÍDA | |||||||
| 27/09/2023 - ÀS 06:00 | |||||||
| HORAS / CHEGAD | |||||||
| 2023 | 1019/OR | 04/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1017/OR | 04/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 149,33 | R$ 149,33 | R$ 149,33 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1015/OR | 04/10/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 49,98 | R$ 49,98 | R$ 49,98 |
| OS LTDA | DE COPA E COZINHA | ||||||
| 2023 | 1014/OR | 04/10/2023 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE | R$ 241,66 | R$ 241,66 | R$ 241,66 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2023 | 1013/OR | 04/10/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 230,04 | R$ 230,04 | R$ 230,04 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| LTDA | PARA SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1012/OR | 04/10/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 304,70 | R$ 304,70 | R$ 304,70 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1011/OR | 04/10/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE PASTAS | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 |
| PARA REGISTRO DE | |||||||
| PATRIMÔNIO POR SALA. | |||||||
| AQUISIÇÃO DE SUPORTE | |||||||
| PARA MONITOR | |||||||
| SOLICITADO PELO | |||||||
| SERVIDOR VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA (CONTROLADO | |||||||
| R INTERNO). | |||||||
| 2023 | 1007/OR | 04/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 69,89 | R$ 69,89 | R$ 69,89 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1006/OR | 04/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 202,58 | R$ 202,58 | R$ 202,58 |
| PARA CONSTRUCAO | ELÉTRICO PARA | ||||||
| LTDA | SUBSTITUIÇÃ O. | ||||||
| 2023 | 950/OR | 04/10/2023 | NEUZA NATALICIA | SERVIÇOS DE RETIRADA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| DURANTI DOS SANTOS | LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO | ||||||
| DE CORTINAS DO PLENÁRIO | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 12/GL | 04/10/2023 | P&P COLIBRI - | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| S/S - LTDA | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - LOCAÇÃO DO | |||||||
| SISTEMA DE COPILAÇÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO E | |||||||
| DIVULGAÇÃO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2023 | 1010/OR | 03/10/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER. | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 1009/OR | 03/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 5,25 | R$ 5,25 | R$ 5,25 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1005/OR | 03/10/2023 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1004/OR | 03/10/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 1.175,62 | R$ 1.175,62 | R$ 1.175,62 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 995/OR | 03/10/2023 | JOSILAINE DAYSE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | REALIZADO NO VEÍCULO | ||||||
| 22350310809 | FOX 1.6 PLACA: | ||||||
| GHY5007 | |||||||
| 2023 | 308/GL | 03/10/2023 | CASSEB, CAPARROZ E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 16.990,00 | R$ 16.990,00 | R$ 16.990,00 |
| SARAIVA SOCIEDADE | ESPECIALIZA DA | ||||||
| DE ADVOGADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ||||||
| DE IMPLANTAÇÃO | |||||||
| E ADEQUAÇÃO À LEI GERAL | |||||||
| DE PROTEÇÃO DE DADOS | |||||||
| (LGPD) -LEI13.709/ | |||||||
| 18,M NA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1001/OR | 02/10/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 02/10/2023. | |||||||
| 2023 | 999/OR | 02/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 8.868,51 | R$ 8.868,51 | R$ 8.868,51 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2023 | 998/OR | 02/10/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 17.737,04 | R$ 17.737,04 | R$ 17.737,04 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2023 | 997/AD | 02/10/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 808/OR | 02/10/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | LAUDO TÉCNICO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| LTDA - EPP | PGR- PROGRAMA DE | ||||||
| GERENCIAMEN TO DE | |||||||
| RISCOS DE TRABALHO- | |||||||
| 1500,00 REAIS. | |||||||
| LAUDO TÉCNICO | |||||||
| PCMSO- PROGRAMA DE | |||||||
| CONTROLE MÉDICO E | |||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| - 500,00 REAIS. | |||||||
| LAUDO TÉCNICO | |||||||
| LTCAT- LAUDO TÉCN | |||||||
| 2023 | 996/OR | 29/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 994/OR | 29/09/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.524,36 | R$ 17.524,36 | R$ 17.524,36 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 993/OR | 29/09/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.654,12 | R$ 21.654,12 | R$ 21.654,12 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 992/OR | 29/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 997,86 | R$ 997,86 | R$ 997,86 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 991/OR | 29/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 989/OR | 29/09/2023 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE TRILHOS | R$ 68,70 | R$ 68,70 | R$ 68,70 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | E PUXADORES DE GAVETA | ||||||
| PARA O ARMÁRIO DO | |||||||
| SETOR DE COMPRAS- | |||||||
| SALA 30. | |||||||
| 2023 | 881/AD | 29/09/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 838/OR | 29/09/2023 | GILMAR BOAVENTURA | APLICAÇÃO DE PELÍCULA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | SOLAR INSULFILM | ||||||
| G5 NOS VIDROS DA | |||||||
| RECEPÇÃO. | |||||||
| 2023 | 17/ES | 29/09/2023 | SUPERINTEND ENCIA DE | VALOR ESTIMADO | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | PARA EMPENHO | ||||||
| VOTUPORANGA | GLOBAL RELATIVO AO | ||||||
| PERÍODO DE 01/01/2023 | |||||||
| ATÉ O VENCIMENTO | |||||||
| DO CONTRATO Nº - | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | |||||||
| 2023 | 990/OR | 28/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 142,18 | R$ 142,18 | R$ 142,18 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 988/OR | 28/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 687,00 | R$ 687,00 | R$ 687,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 987/OR | 28/09/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 986/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 985/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 984/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 983/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 982/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 981/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 980/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 979/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.231,49 | R$ 25.231,49 | R$ 25.231,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 978/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 830,74 | R$ 830,74 | R$ 830,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 977/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.546,46 | R$ 2.546,46 | R$ 2.546,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 976/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 276,26 | R$ 276,26 | R$ 276,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 975/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.670,68 | R$ 1.670,68 | R$ 1.670,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 974/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.187,66 | R$ 2.187,66 | R$ 2.187,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 973/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 936,11 | R$ 936,11 | R$ 936,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 972/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.678,92 | R$ 3.678,92 | R$ 3.678,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 971/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.499,68 | R$ 12.499,68 | R$ 12.499,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 970/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 969/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 968/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 967/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.134,56 | R$ 6.134,56 | R$ 6.134,56 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 966/OR | 28/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94.768,18 | R$ 94.768,18 | R$ 94.768,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 965/OR | 28/09/2023 | LUIZ CARLOS FREI FILHO | AQUISIÇÃO DE | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 03490137132 | CARREGADORE S USB TIPO | ||||||
| C DE CARREGAMENT | |||||||
| O RÁPIDO, PARA OS | |||||||
| TABLETS UTILIZADOS | |||||||
| PELOS VEREADORES | |||||||
| NAS SESSÕES ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 964/OR | 28/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 146,78 | R$ 146,78 | R$ 146,78 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 963/OR | 28/09/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 593,75 | R$ 593,75 | R$ 593,75 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 962/OR | 28/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 121,79 | R$ 121,79 | R$ 121,79 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 960/OR | 28/09/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| DE MATERIAL PARA | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÃO. | |||||||
| 2023 | 958/OR | 28/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,03 | R$ 150,03 | R$ 150,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 936/OR | 28/09/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | R$ 429,50 | R$ 429,50 | R$ 429,50 |
| AO DE PRODUTOS | PARA SUBSTITIUÇÃ | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | O NA GARAGEM | ||||||
| COBERTA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 946/AD | 27/09/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, RICARDO | |||||||
| FRANÇA, EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E TENENTE | |||||||
| COIMBRA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA | |||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 961/OR | 26/09/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL: ANTONIO | |||||||
| LUIS MOLINA JOANA | |||||||
| APARECIDA RAUTCH DE | |||||||
| LIMA | |||||||
| 2023 | 959/OR | 26/09/2023 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 322,00 | R$ 322,00 | R$ 322,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL BALEIA | |||||||
| ROSSI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 956/OR | 25/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| CARTOLINAS BRANCAS | |||||||
| SOLICITADAS PELO | |||||||
| VEREADOR CABO | |||||||
| ABDALA. | |||||||
| 2023 | 955/OR | 25/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 23,50 | R$ 23,50 | R$ 23,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| , REPAROS E SERVIÇOS | |||||||
| DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 954/OR | 25/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 953/OR | 25/09/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 25/09/2023. | |||||||
| 2023 | 952/OR | 22/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 5.069,07 | R$ 5.069,07 | R$ 5.069,07 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LUCAS DA | ||||||
| SILVA | |||||||
| 2023 | 951/OR | 22/09/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 10.138,15 | R$ 10.138,15 | R$ 10.138,15 |
| MUNICIPAL | LUCAS DA SILVA | ||||||
| 2023 | 949/OR | 22/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 70,46 | R$ 70,46 | R$ 70,46 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 943/OR | 22/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 79,67 | R$ 79,67 | R$ 79,67 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA. | ||||||
| 2023 | 937/OR | 22/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 117,36 | R$ 117,36 | R$ 117,36 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ETANOL | ||||||
| 2023 | 931/OR | 22/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 63,07 | R$ 63,07 | R$ 63,07 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 930/OR | 22/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 129,23 | R$ 129,23 | R$ 129,23 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 929/OR | 22/09/2023 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 808,73 | R$ 808,73 | R$ 808,73 |
| LTDA | AS PEÇAS SUBSTITUÍDA | ||||||
| S NA REVISÃO DO | |||||||
| VEÍCULO CRUZE LTZ | |||||||
| PLACA- FQZ6C28, | |||||||
| FEITA NO DIA | |||||||
| 18/09/2023. | |||||||
| 2023 | 928/OR | 22/09/2023 | APRAVEL VEICULOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 948/OR | 21/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE GRAXA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | AZUL MULTIUSO, | ||||||
| PARA REALIZAR A | |||||||
| LUBRIFICAÇÃ O DE | |||||||
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | |||||||
| S DIVERSOS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 947/OR | 21/09/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 117,15 | R$ 117,15 | R$ 117,15 |
| OS LTDA | INSETICIDAS PARA USO | ||||||
| INTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 925/OR | 21/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 923/OR | 21/09/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 156,20 | R$ 156,20 | R$ 156,20 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 945/OR | 20/09/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, RICARDO | |||||||
| FRANÇA, EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E TENENTE | |||||||
| COIMBRA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA | |||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 944/OR | 20/09/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| CLARICE GALEN, | |||||||
| RICARDO FRANÇA, | |||||||
| EDUARDO NOBREGA E | |||||||
| TENENTE COIMBRA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DA ASSISTÊNCIA | |||||||
| SOCIAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 935/OR | 20/09/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| AO DE PRODUTOS | FERRAMENTAS PARA USO EM | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÕES E REPAROS | ||||||
| DIVERSOS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 934/OR | 20/09/2023 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 885/OR | 20/09/2023 | ZIZATUR AGENCIA DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 512,41 | R$ 512,41 | R$ 512,41 |
| VIAGENS E TURISMO | PASSAGENS AÉREAS - | ||||||
| LTDA | BRASÍLIA / SÃO JOSÉ DO | ||||||
| RIO PRETO. RESERVA1- | |||||||
| 0OMFWK - SAÍDA | |||||||
| 14/09/2023 - ÀS 20:55 | |||||||
| HORAS / CHEGADA: | |||||||
| 14/09/2023- ÀS 22:40 | |||||||
| HORAS PASSAGEIRO: | |||||||
| DANIEL DAVID. | |||||||
| 2023 | 20/ES | 20/09/2023 | TIM S A | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - PACOTE DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | |||||||
| TELEFONIA MÓVEL | |||||||
| 2023 | 19/ES | 20/09/2023 | TIM S A | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - SERVIÇOS DE | |||||||
| TELEFONIA MÓVEL | |||||||
| 2023 | 938/OR | 19/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 933/OR | 18/09/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 178,80 | R$ 178,80 | R$ 178,80 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 932/OR | 18/09/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 18/09/2023. | |||||||
| 2023 | 904/AD | 18/09/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, FAUSTO | |||||||
| PINATO E VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| SENADORA DAMARES | |||||||
| ALVES, BEM COM AS | |||||||
| ASSESSORAS LEGISLATIVA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA E DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, EM BRASILIA-DF | |||||||
| NO PLANALTO BITTAR | |||||||
| HOTEL PARTICIPAND | |||||||
| O DO CURSO DE | |||||||
| CAPACITAÇÃO E | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO EM | |||||||
| TÉCNICAS DE REDAÇÃO | |||||||
| OFICIAL E ORATÓRIA | |||||||
| PARLAMENTAR PARA O | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 894/OR | 18/09/2023 | INSTITUTO DE | AQUISIÇÃO DO CURSO: | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 |
| DESENVOLVIM ENTO | "TÉCNICAS DE REDAÇÃO | ||||||
| PUBLICO PLENUM | OFICIAL E ORATÓRIA | ||||||
| BRASIL | PARLAMENTAR PARA O | ||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL" | |||||||
| PARA AS SERVIDORAS | |||||||
| DENISE RAUTCH E | |||||||
| DENISE PERES. O | |||||||
| CURSO SERÁ REALIZADO | |||||||
| EM: BRASÍLIA/ | |||||||
| DF- PLANALTO | |||||||
| 2023 | 917/OR | 15/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO- FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE LTZ -FQZ6C28. | ||||||
| 2023 | 916/OR | 15/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 915/OR | 15/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 49,16 | R$ 49,16 | R$ 49,16 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 914/OR | 15/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO- CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK 8336 | ||||||
| 2023 | 911/OR | 15/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 255,22 | R$ 255,22 | R$ 255,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA. | ||||||
| 2023 | 909/AD | 15/09/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| CARLOS ALBERTO DA | |||||||
| SILVA, DANIEL | |||||||
| DAVID E MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| BALEIA ROSSI, | |||||||
| FABIO | |||||||
| 2023 | 927/OR | 14/09/2023 | NC COMERCIO DE | REPOSIÇÃO DE COPOS | R$ 851,00 | R$ 851,00 | R$ 851,00 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | DESCARTÁVEI S PARA USO | ||||||
| S E TREINAMEN | REGULAR NA CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 924/OR | 14/09/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 926/OR | 13/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 912/OR | 13/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 839/OR | 13/09/2023 | EDITORA FORUM LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 416,50 | R$ 416,50 | R$ 416,50 |
| EXEMPLARES DO LIVRO: | |||||||
| COMENTÁRIOS E MODELOS | |||||||
| DE ATOS E PROCEDIMENT | |||||||
| OS PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| DA LEI FEDERAL Nº | |||||||
| 14.133/2021 AUTORES: | |||||||
| JAIR EDUARDO | |||||||
| SANTANA , VIVIANE | |||||||
| FERNANDES DE ARAUJO , | |||||||
| MARIA D | |||||||
| 2023 | 921/OR | 12/09/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ÁREA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ADMINISTRAT IVA DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 920/OR | 12/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| ENVELOPES PARA ENVIOS | |||||||
| POSTAIS. | |||||||
| 2023 | 919/OR | 12/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA FINS DE LIMPEZA | |||||||
| E HIGIENE NO AMBIENTE | |||||||
| INTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 918/OR | 12/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE PILHAS | R$ 91,60 | R$ 91,60 | R$ 91,60 |
| RECARREGÁVE IS PARA USO | |||||||
| NOS TELEFONES | |||||||
| FIXOS SEM FIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 886/OR | 12/09/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM SIMPLES E | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | HIGIENIZAÇÃ O INTERNA | ||||||
| DO VEÍCULO CRUZE LTZ- | |||||||
| PLACA FQZ-6C28. | |||||||
| 2023 | 913/OR | 11/09/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 11/09/2023. | |||||||
| 2023 | 910/OR | 11/09/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE CHAVES | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| LTDA ME | PARA O PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO DA GARAGEM | |||||||
| DA CÂMARA, PARA USO | |||||||
| DOS SERVIDORES. | |||||||
| 2023 | 898/OR | 11/09/2023 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 895/OR | 11/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 143,77 | R$ 143,77 | R$ 143,77 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 890/OR | 11/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 111,20 | R$ 111,20 | R$ 111,20 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 840/OR | 11/09/2023 | OLIPREMAC SUPRIMENTOS | MANUTENÇÃO DA MÁQUINA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| E SERVIÇOS LTDA. | FRAGMENTADO RA DE 13 A | ||||||
| 15 FOLHAS PROCALC | |||||||
| 110V MODELO ES15CD (BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 2261). | |||||||
| 2023 | 908/OR | 08/09/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| CARLOS ALBERTO DA | |||||||
| SILVA, DANIEL | |||||||
| DAVID E MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| BALEIA ROSSI, | |||||||
| FABIO | |||||||
| 2023 | 907/OR | 08/09/2023 | MEHDE MEIDAO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| SLAIMAN KANSO | E NO CONGRESSO | ||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| BALEIA ROSSI, | |||||||
| FABIO TERUEL, | |||||||
| SIMONE MARQUETT, | |||||||
| ALBERTO MOURÃO, | |||||||
| EDUARDO BOLSONARO, | |||||||
| DELEGADO PALUMBO E | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 906/OR | 08/09/2023 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| E NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| BALEIA ROSSI, | |||||||
| FABIO TERUEL, | |||||||
| SIMONE MARQUETT, | |||||||
| ALBERTO MOURÃO, | |||||||
| EDUARDO BOLSONARO, | |||||||
| DELEGADO PALUMBO E | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 905/OR | 08/09/2023 | CARLOS ALBERTO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| ASSIS | E NO CONGRESSO | ||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| BALEIA ROSSI, | |||||||
| FABIO TERUEL, | |||||||
| SIMONE MARQUETT, | |||||||
| ALBERTO MOURÃO, | |||||||
| EDUARDO BOLSONARO, | |||||||
| DELEGADO PALUMBO E | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 903/OR | 08/09/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, FAUSTO | |||||||
| PINATO E VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| SENADORA DAMARES | |||||||
| ALVES, BEM COM AS | |||||||
| ASSESSORAS LEGISLATIVA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA E DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, EM BRASILIA-DF | |||||||
| NO PLANALTO BITTAR | |||||||
| HOTEL PARTICIPAND | |||||||
| O DO CURSO DE | |||||||
| CAPACITAÇÃO E | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO EM | |||||||
| TÉCNICAS DE REDAÇÃO | |||||||
| OFICIAL E ORATÓRIA | |||||||
| PARLAMENTAR PARA O | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 902/OR | 08/09/2023 | DENISE PERES | ESTAREMOS NA | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 |
| VIEIRA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSORA LEGISLATIVA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, EM | |||||||
| BRASILIA-DF NO PLANALTO | |||||||
| BITTAR HOTEL | |||||||
| PARTICIPAND O DO CURSO | |||||||
| DE CAPACITAÇÃO | |||||||
| E APERFEIÇOAM | |||||||
| ENTO EM TÉCNICAS DE | |||||||
| REDAÇÃO OFICIAL E | |||||||
| ORATÓRIA PARLAMENTAR | |||||||
| PARA O LEGISLATIVO | |||||||
| MUNICIPAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 901/OR | 08/09/2023 | DENISE CRISTINA | ESTAREMOS NA | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 |
| RAUTCH DA SILVA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| ASSESSORA LEGISLATIVA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, EM BRASILIA-DF | |||||||
| NO PLANALTO BITTAR | |||||||
| HOTEL PARTICIPAND | |||||||
| O DO CURSO DE | |||||||
| CAPACITAÇÃO E | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO EM | |||||||
| TÉCNICAS DE REDAÇÃO | |||||||
| OFICIAL E ORATÓRIA | |||||||
| PARLAMENTAR PARA O | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 900/OR | 08/09/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, FAUSTO | |||||||
| PINATO E VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| SENADORA DAMARES | |||||||
| ALVES, VISANDO | |||||||
| INTERESSES | |||||||
| 2023 | 899/OR | 06/09/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| LTDA ME | PARA TELEFONES | ||||||
| FIXO SEM FIO. | |||||||
| 2023 | 896/OR | 06/09/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | SUBSTITUIÇÃ O DE 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| LTDA - ME | VIDRO INCOLOR 4MM | ||||||
| NO PLENÁRIO. | |||||||
| TAMANHO: 107X77 CM. | |||||||
| 2023 | 891/OR | 06/09/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 04/09/2023. | |||||||
| 2023 | 849/AD | 06/09/2023 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, GIL DINIZ, | |||||||
| DANIEL SOARES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 825/OR | 06/09/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | SUBSTITUIÇÃ O DE 9 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| LTDA - ME | VIDROS INCOLOR | ||||||
| 4MM. | |||||||
| 2023 | 893/OR | 05/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 23/GL | 05/09/2023 | WIFI PLUS PROVEDOR | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 1.888,00 | R$ 1.888,00 | R$ 1.888,00 |
| LTDA ME | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2023 AT´E O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - PROVEDOR DE | |||||||
| BANDA LARGA DE ACESSO Á | |||||||
| INTERNET POR FIBRA | |||||||
| ÓPTICA | |||||||
| 2023 | 844/OR | 04/09/2023 | EDNEI CAMARGO DE | MANUTENÇÃO NA MÁQUINA: | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| OLIVEIRA 31677343885 | "LAVADORA A JATO JACTO | ||||||
| 6800 STOP TOTAL | |||||||
| CARRINHO 120/220" | |||||||
| (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO | |||||||
| 1889). | |||||||
| 2023 | 837/AD | 04/09/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR THIAGO DA | |||||||
| SILVA GUALBERTO, | |||||||
| O SERVIDOR LUCAS DA | |||||||
| SILVA E O DIRETOR | |||||||
| GERAL DO IFSP - | |||||||
| CAMPUS VOTUPORANGA | |||||||
| RICARDO TEIXEIRA | |||||||
| DOMIGUES, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADA | |||||||
| FEDERAL TABATA DO | |||||||
| AMARAL, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| O SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NA INTERLEGIS | |||||||
| E AINDA NA UNIVERSIDAD | |||||||
| E FEDERAL DE GOIÁS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 884/OR | 01/09/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 883/OR | 01/09/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 296,49 | R$ 296,49 | R$ 296,49 |
| ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA. | |||||||
| 2023 | 882/OR | 01/09/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.950,05 | R$ 1.950,05 | R$ 1.950,05 |
| LIMPEZA LTDA | PARA HIGIENE E | ||||||
| LIMPEZA DE USO REGULAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 845/OR | 01/09/2023 | MARIANA CASTRO DA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 |
| CUNHA LTDA | FORRO DE FORRO | ||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O. | |||||||
| 2023 | 843/OR | 01/09/2023 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DE | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA (VEREADOR | ||||||
| CHANDELLY - SALA 06) | |||||||
| 2023 | 850/OR | 31/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 205,89 | R$ 205,89 | R$ 205,89 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 846/OR | 31/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 34,01 | R$ 34,01 | R$ 34,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ETANOL | ||||||
| 2023 | 11/GL | 31/08/2023 | MARIA DE LOURDES | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 |
| SANTOS PEREIRA | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| 32475036842 | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - SERVIÇOS | |||||||
| POR MEIO DE PROFISSIONA | |||||||
| L QUALIFICADO | |||||||
| EM JARDINAGEM | |||||||
| PARA EXECUÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS DE JARDINAG | |||||||
| 2023 | 880/OR | 30/08/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 15.839,01 | R$ 15.839,01 | R$ 15.839,01 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 879/OR | 30/08/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.571,62 | R$ 19.571,62 | R$ 19.571,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 878/OR | 30/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 997,86 | R$ 997,86 | R$ 997,86 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 877/OR | 30/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 876/OR | 30/08/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 875/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 874/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 873/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 872/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 871/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 870/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 | R$ 1.529,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 869/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 868/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.961,00 | R$ 21.961,00 | R$ 21.961,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 867/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 845,82 | R$ 845,82 | R$ 845,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 866/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.652,44 | R$ 1.652,44 | R$ 1.652,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 865/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.080,36 | R$ 1.080,36 | R$ 1.080,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 864/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.127,71 | R$ 1.127,71 | R$ 1.127,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 863/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.106,94 | R$ 2.106,94 | R$ 2.106,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 862/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.164,87 | R$ 1.164,87 | R$ 1.164,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 861/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.787,20 | R$ 3.787,20 | R$ 3.787,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 860/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.404,14 | R$ 12.404,14 | R$ 12.404,14 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 859/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.298,35 | R$ 2.298,35 | R$ 2.298,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 858/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 857/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 856/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 855/OR | 30/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.012,89 | R$ 88.012,89 | R$ 88.012,89 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 854/OR | 30/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 853/OR | 30/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| PRANCHETAS PARA FOLHA | |||||||
| A4, PARA AUXILIAR | |||||||
| NOS REGISTROS | |||||||
| DE CONTROLE DE ENTRADA | |||||||
| E SAÍDA DE VEÍCULOS. | |||||||
| 2023 | 852/OR | 29/08/2023 | SERGIO HENRIQUE DE | TROCA DE BATERIA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | PARA CHAVE DE | ||||||
| AUTOMÓVEL. | |||||||
| 2023 | 851/OR | 29/08/2023 | SERGIO HENRIQUE DE | CONFECÇÃO DE CÓPIA DE | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | CHAVES DAS SALAS DA | ||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO E | |||||||
| GABINETES DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2023 | 848/OR | 29/08/2023 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, GIL DINIZ, | |||||||
| DANIEL SOARES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 847/OR | 29/08/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, GIL DINIZ, | |||||||
| DANIEL SOARES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 828/OR | 29/08/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| LOPES LTDA | ALIMENTÍCIO S (SUCO E | ||||||
| MINI PÃO DE QUEIJO) | |||||||
| PARA RECEPÇÃO DE | |||||||
| INTEGRANTES DA | |||||||
| SECRETARIA DE DIREITOS | |||||||
| HUMANOS DE VOTUPORANGA | |||||||
| . -APROXIMADA | |||||||
| MENTE: 300 PESSOAS. | |||||||
| 2023 | 797/AD | 29/08/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGÉRIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ECONÔMICO - | |||||||
| VIA RÁPIDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 842/OR | 28/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS, | |||||||
| SOLICITADAS PELO | |||||||
| SERVIDOR EDILSON. | |||||||
| 2023 | 841/OR | 28/08/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 28/08/2023. | |||||||
| 2023 | 823/OR | 28/08/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DO SISTEMA TELEFÔNICO. | |||||||
| 2023 | 822/OR | 28/08/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 155,90 | R$ 155,90 | R$ 155,90 |
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DO SISTEMA TELEFÔNICO. | |||||||
| 2023 | 770/OR | 28/08/2023 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (TOKEN) PARA OS | |||||||
| NOVOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA, VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA (CONTROLADO | |||||||
| R INTERNO) E ROSELAINE | |||||||
| CORREIA (PROCURADOR | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| ). | |||||||
| 2023 | 836/OR | 25/08/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR THIAGO DA | |||||||
| SILVA GUALBERTO, | |||||||
| O SERVIDOR LUCAS DA | |||||||
| SILVA E O DIRETOR | |||||||
| GERAL DO IFSP - | |||||||
| CAMPUS VOTUPORANGA | |||||||
| RICARDO TEIXEIRA | |||||||
| DOMIGUES, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADA | |||||||
| FEDERAL TABATA DO | |||||||
| AMARAL, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| O SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NA INTERLEGIS | |||||||
| E AINDA NA UNIVERSIDAD | |||||||
| E FEDERAL DE GOIÁS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 835/OR | 25/08/2023 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR THIAGO DA | |||||||
| SILVA GUALBERTO E | |||||||
| O DIRETOR GERAL DO | |||||||
| IFSP - CAMPUS | |||||||
| VOTUPORANGA RICARDO | |||||||
| TEIXEIRA DOMIGUES, | |||||||
| NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM A | |||||||
| DEPUTADA FEDERAL | |||||||
| TABATA DO AMARAL, BEM | |||||||
| COMO NO SENADO | |||||||
| FEDERAL COM O SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NA | |||||||
| INTERLEGIS E AINDA NA | |||||||
| UNIVERSIDAD E FEDERAL | |||||||
| DE GOIÁS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 834/OR | 25/08/2023 | THIAGO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 |
| GUALBERTO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADA | |||||||
| FEDERAL TABATA DO | |||||||
| AMARAL, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| O SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NA INTERLEGIS | |||||||
| E AINDA NA UNIVERSIDAD | |||||||
| E FEDERAL DE GOIÁS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO.. | |||||||
| 2023 | 833/OR | 25/08/2023 | D. J. COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70 |
| PARAFUSOS LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| REPAROS E INSTALAÇÕES | |||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 832/OR | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 110,15 | R$ 110,15 | R$ 110,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ETANOL | ||||||
| 2023 | 793/AD | 25/08/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LIO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| FREIRE, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, MARIA | |||||||
| ROSAS, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, CESINHA DE | |||||||
| MADUREIRA, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO, MARCOS | |||||||
| FELICIANO E FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 830/OR | 24/08/2023 | VALTER LUIZ MAGOSSE | REPAROS DO SOM NA SALA | R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 179,00 |
| 02 (VEREADOR | |||||||
| MEIDÃO). | |||||||
| 2023 | 829/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28 | ||||||
| 2023 | 827/OR | 24/08/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | PRODUTOS HIDRÁULICOS | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| AO DE PRODUTOS | . | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 826/OR | 24/08/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ELÉTRICA. | ||||||
| 2023 | 821/OR | 24/08/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 816/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 29,64 | R$ 29,64 | R$ 29,64 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 815/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA E OLEO | R$ 46,95 | R$ 46,95 | R$ 46,95 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 813/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DO VEÍCULO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | CRUZE 1.4 TURBO LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA:GDK 8336. | ||||||
| 2023 | 812/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 150,48 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 788/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DA | R$ 30,98 | R$ 30,98 | R$ 30,98 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOCICLETA HONDA CG | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 160 COM GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 787/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 192,86 | R$ 192,86 | R$ 192,86 |
| COMBUSTIVEI S DE | GASOLINA COMUM NO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| -FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 785/OR | 24/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 69,48 | R$ 69,48 | R$ 69,48 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 820/OR | 23/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 439,00 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VOS E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 819/OR | 23/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | ÁGUA MINERAL | R$ 511,50 | R$ 511,50 | R$ 511,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA CONSUMO. | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 818/OR | 23/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE UMA | R$ 378,12 | R$ 378,12 | R$ 378,12 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FURADEIRA DE IMPACTO | ||||||
| PARA REALIZAR | |||||||
| FURAÇÕES NECESSÁRIAS | |||||||
| EM INSTALAÇÕES | |||||||
| E REPAROS DIVERSOS, | |||||||
| SOLICITADA PELO | |||||||
| SERVIDOR EDILSON. | |||||||
| 2023 | 817/OR | 23/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 171,86 | R$ 171,86 | R$ 171,86 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS, | |||||||
| SOLICITADAS PELO | |||||||
| SERVIDOR EDILSON. | |||||||
| 2023 | 805/OR | 23/08/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 145,06 | R$ 145,06 | R$ 145,06 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 801/OR | 23/08/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 311,25 | R$ 303,25 | R$ 303,25 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 800/OR | 23/08/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 1.182,59 | R$ 1.182,59 | R$ 1.182,59 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 814/OR | 22/08/2023 | CARLOS ALBERTO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| ASSIS | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGERIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ECONÔMICO - | |||||||
| VIA RÁPIDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 786/OR | 22/08/2023 | WILSON OLIVEIRA DA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| SILVA JUNIOR | PARA LIMPEZA E | ||||||
| 48287082862 | DESINFECCÇÃ O DAS 7 | ||||||
| CAIXAS D'ÁGUA DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 784/OR | 22/08/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 664,00 | R$ 664,00 | R$ 664,00 |
| LOPES LTDA | FRIOS, GULOSEIMAS | ||||||
| E SUCOS, PARA A | |||||||
| REALIZAÇÃO DE COFFEE | |||||||
| BREAK PARA RECEPÇÃO/ | |||||||
| VISITA DE MEMBROS DA | |||||||
| DIRETORIA DE ENSINO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . -APROXIMADA | |||||||
| MENTE: 50 PESSOAS. | |||||||
| 2023 | 775/AD | 22/08/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E A ASSESSORA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE AGRICULTURA | |||||||
| E ABASTECIMEN | |||||||
| TO DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO COM O | |||||||
| SECRETÁRIO ANTONIO | |||||||
| JÚLIO JUNQUEIRA | |||||||
| DE QUEIROZ, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 699/OR | 22/08/2023 | FUZZARI & DISTASI | PROTETOR DE ESPUMA PARA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| LTDA ME | MICROFONE | ||||||
| 2023 | 811/OR | 21/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 908,06 | R$ 908,06 | R$ 908,06 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR RICARDO | ||||||
| MACHADO | |||||||
| 2023 | 810/OR | 21/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.816,13 | R$ 1.816,13 | R$ 1.816,13 |
| MUNICIPAL | RICARDO MACHADO | ||||||
| 2023 | 809/OR | 21/08/2023 | CESAR TEODORO | CONSTRUÇÃO DE ARMÁRIO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 25109586829 | DE 3 PORTAS- | ||||||
| SALA DO SERVIDOR | |||||||
| LUCAS. CONSTRUÇÃO | |||||||
| DE PRATELEIRA- | |||||||
| SALA DE RECURSOS | |||||||
| HUMANOS. RESTAURAÇÃO | |||||||
| ARMÁRIO- SALA | |||||||
| VEREADOR OSMAIR | |||||||
| FERRARI. | |||||||
| 2023 | 807/OR | 21/08/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 21/08/2023 | |||||||
| 2023 | 806/OR | 21/08/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA | COM LIMPEZA INTERNA E | ||||||
| EXERTENA, HIGIENIZAÇÃ | |||||||
| O E ENCERAMENTO | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 804/OR | 21/08/2023 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 803/OR | 21/08/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| SANTOS | DE USO DE INFORMÁTICA | ||||||
| 2023 | 802/OR | 21/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE SAPATO | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE BORRACHA PARA | ||||||
| REALIZAR SERVIÇOS DE | |||||||
| LIMPEZA, SOLICITADO | |||||||
| PELO SERVIDOR | |||||||
| EDILSON. | |||||||
| 2023 | 799/OR | 18/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | PEDIDO DEMANDADO | R$ 1.106,87 | R$ 1.106,87 | R$ 1.106,87 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PELOS SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2023 | 798/OR | 18/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | PEDIDO DEMANDADO | R$ 169,04 | R$ 169,04 | R$ 169,04 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PELOS SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2023 | 796/OR | 18/08/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGÉRIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ECONÔMICO - | |||||||
| VIA RÁPIDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 795/OR | 18/08/2023 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGÉRIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ECONÔMICO - | |||||||
| VIA RÁPIDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 794/OR | 18/08/2023 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGÉRIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ECONÔMICO - | |||||||
| VIA RÁPIDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 792/OR | 18/08/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LIO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| FREIRE, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, MARIA ROSAS | |||||||
| 2023 | 791/OR | 18/08/2023 | VALDECIR GOMES LIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| FREIRE, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, MARIA | |||||||
| ROSAS, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, CESINHA DE | |||||||
| MADUREIRA, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO, MARCOS | |||||||
| FELICIANO E FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 790/OR | 18/08/2023 | EDINALVA BARNABE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| ALVES | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| FREIRE, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, MARIA | |||||||
| ROSAS, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, CESINHA DE | |||||||
| MADUREIRA, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO, MARCOS | |||||||
| FELICIANO E FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 789/OR | 18/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| HDMI PARA O COMPUTADOR | |||||||
| DO SERVIDOR JORGE | |||||||
| MARTINS NETO | |||||||
| 2023 | 783/OR | 17/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 782/OR | 17/08/2023 | LORMAQ MAQUINAS E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
| FERRAMENTAS LTDA | DE CONSUMO PARA USO DE | ||||||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | |||||||
| 2023 | 781/OR | 17/08/2023 | LORMAQ MAQUINAS E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 101,00 | R$ 101,00 | R$ 101,00 |
| FERRAMENTAS LTDA | DE CONSUMO PARA USO DE | ||||||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | |||||||
| 2023 | 780/OR | 17/08/2023 | VIDRACARIA CARDI LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| DE PROTEÇÃO PARA MESAS | |||||||
| DE SERVIDORES. | |||||||
| OPCIONAL POR | |||||||
| SERVIDOR. | |||||||
| 2023 | 779/OR | 16/08/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 34,99 | R$ 34,99 | R$ 34,99 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 778/OR | 16/08/2023 | REFRIGERACO ES ALVORADA | AQUISIÇÃO DE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| DE VOTUPORANGA | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | ||||||
| DO BEBEDOURO | |||||||
| DE ÁGUA DA COZINHA. | |||||||
| 2023 | 776/OR | 16/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 1.958,00 | R$ 1.958,00 | R$ 1.958,00 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VOS E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 767/OR | 16/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 51,93 | R$ 51,93 | R$ 51,93 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 729/OR | 16/08/2023 | LAU PLACAS - | CONFECÇÃO DE QUADRO | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | DE HOMENGAGEM | ||||||
| LTDA | DE TITULO DE CIDADÃO | ||||||
| VOTUPORANGU ENSE AOS | |||||||
| SENHORES: ANTONIO | |||||||
| ROCHA BONFIM DR. | |||||||
| EDSON ZERATI | |||||||
| SENSEI ADEBAUR | |||||||
| DOMINGUES BORGES | |||||||
| 2023 | 774/OR | 15/08/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E A ASSESSORA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE AGRICULTURA | |||||||
| E ABASTECIMEN | |||||||
| TO DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO COM O | |||||||
| SECRETÁRIO ANTONIO | |||||||
| JÚLIO JUNQUEIRA | |||||||
| DE QUEIROZ, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 773/OR | 15/08/2023 | DENISE PERES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| VIEIRA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE AGRICULTURA | |||||||
| E ABASTECIMEN | |||||||
| TO DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO COM O | |||||||
| SECRETÁRIO ANTONIO | |||||||
| JÚLIO JUNQUEIRA | |||||||
| DE QUEIROZ, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 772/OR | 15/08/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE A ASSESSORA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE AGRICULTURA | |||||||
| E | |||||||
| 2023 | 771/OR | 15/08/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| LTDA - EPP | EXAMES PERIÓDICOS | ||||||
| DE SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| DOS SERVIDORES: | |||||||
| CLEIDE APARECIDA | |||||||
| MACEDO TEODORO, | |||||||
| FLÁVIA ANDRESSA | |||||||
| LEAL DA SILVA E | |||||||
| LUCAS DA SILVA. | |||||||
| SERVIÇOS MÉDICOS DE | |||||||
| EXAMES ADMISSIONAI | |||||||
| S DE | |||||||
| 2023 | 769/OR | 14/08/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 14/08/2023. | |||||||
| 2023 | 768/OR | 14/08/2023 | NOROLUZ MATERIAIS | SERVIÇO REFERENTE À | R$ 213,69 | R$ 213,69 | R$ 213,69 |
| ELETRICOS LTDA | REORGANIZAÇ ÃO DA | ||||||
| ILUMINAÇÃO EXTERNA E | |||||||
| RECEPÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 766/OR | 14/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 124,94 | R$ 124,94 | R$ 124,94 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 765/OR | 14/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,73 | R$ 126,73 | R$ 126,73 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 762/OR | 14/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE VEÍCULO. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | |||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 759/OR | 14/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 54,84 | R$ 54,84 | R$ 54,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 -ETANOL | ||||||
| 2023 | 748/OR | 14/08/2023 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE 1000 | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 |
| EDITORA LTDA ME | EXEMPLARES DE LIVRETOS | ||||||
| DE CARTA DE SERVIÇOS AO | |||||||
| USUÁRIO - CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 735/OR | 11/08/2023 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE TOALHAS. | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | APARADORES E TOALHAS | ||||||
| LTDA. | |||||||
| 2023 | 764/OR | 10/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 763/OR | 10/08/2023 | HVM FORROS E | SERVIÇOS DE REPARO DE | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| ACABAMENTOS LTDA. | FORRO DE GESSO NO | ||||||
| LOCAL SALA 19 - | |||||||
| PLENARINHO. | |||||||
| 2023 | 732/OR | 10/08/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES E SUCO PARA | R$ 2.615,00 | R$ 2.615,00 | R$ 2.615,00 |
| LOPES LTDA | SESSÃO SOLENE - | ||||||
| 2023 | 761/OR | 09/08/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.514,08 | R$ 1.514,08 | R$ 1.514,08 |
| ELETRICOS DE | ELETRICO PARA USO NA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | REESTRUTURA ÇÃO DE | ||||||
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | |||||||
| EXTERNA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 760/OR | 09/08/2023 | MOTORBAT DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| RA DE BATERIAS | REPOSIÇÃO - BATERIA | ||||||
| LTDA. | MOTO HONDA | ||||||
| 2023 | 751/OR | 09/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | |||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 750/OR | 09/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 73,15 | R$ 73,15 | R$ 73,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 -ETANOL | ||||||
| 2023 | 749/OR | 09/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 43,83 | R$ 43,83 | R$ 43,83 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 733/OR | 09/08/2023 | DOUGLAS FERNANDO | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 955,00 | R$ 955,00 | R$ 955,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | DE FLORES SESSÃO | ||||||
| SOLENE | |||||||
| 2023 | 695/OR | 09/08/2023 | J. M. GRANDI | BANDEIRAS: MUNICÍPIO | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 |
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| BRASIL | |||||||
| 2023 | 758/OR | 04/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LEONARDO | ||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2023 | 757/OR | 04/08/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 |
| MUNICIPAL | LEONARDO LEMES | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2023 | 756/OR | 04/08/2023 | WALDEMAR PERES - | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| EMBALAGENS ME | PARA SESSÃO SOLENE DO | ||||||
| DIA 09 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2023. | |||||||
| 2023 | 752/OR | 04/08/2023 | NEUSA PADILHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 |
| FEIJO EPP | DE INFORMÁTICA | ||||||
| 2023 | 755/OR | 03/08/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 664,60 | R$ 664,60 | R$ 664,60 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 754/OR | 03/08/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 260,99 | R$ 260,99 | R$ 260,99 |
| ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA | |||||||
| 2023 | 753/OR | 03/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | ÁGUA MINERAL | R$ 511,50 | R$ 511,50 | R$ 511,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA CONSUMO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 747/OR | 01/08/2023 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO EM HP 1212- | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA DE USO DA | ||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 746/OR | 01/08/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 745/AD | 01/08/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 740/OR | 01/08/2023 | LUCAS BARBOSA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| SILVA 36808664889 | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| ELÉTRICA INTERNA E | |||||||
| EXTERNA | |||||||
| 2023 | 734/OR | 01/08/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TINTAS: | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 |
| MORINI ME | PRETO, AMARELO, | ||||||
| AZUL E MAGENTA | |||||||
| 2023 | 744/OR | 31/07/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 12.319,07 | R$ 12.319,07 | R$ 12.319,07 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 743/OR | 31/07/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 15.222,18 | R$ 15.222,18 | R$ 15.222,18 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 742/OR | 31/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.147,39 | R$ 1.147,39 | R$ 1.147,39 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 741/OR | 31/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.947,90 | R$ 22.947,90 | R$ 22.947,90 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 739/OR | 31/07/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 31/07/2023 | |||||||
| 2023 | 738/OR | 31/07/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SANTOS | ELÉTRICO | ||||||
| 2023 | 737/OR | 31/07/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2023 | 736/OR | 31/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 97,82 | R$ 97,82 | R$ 97,82 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 731/OR | 31/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 728/OR | 31/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 61,69 | R$ 61,69 | R$ 61,69 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 656/AD | 31/07/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 621/OR | 31/07/2023 | FARIA VEICULOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| LTDA | E REVISÃO NO | ||||||
| AUTOMÓVEL FOX GHY5007 | |||||||
| 2023 | 10/GL | 31/07/2023 | GOVERNANÇAB RASIL SA | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 20.697,48 | R$ 20.697,48 | R$ 20.697,48 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| SERV | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - LOCAÇÃO DE | |||||||
| SOFTWARE GESTÃO RH, | |||||||
| FOLHA DE PAGAMENTO, | |||||||
| PORTAL TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO | |||||||
| 2023 | 9/ES | 31/07/2023 | FUNDACAO RADIO | VALOR ESTIMADO | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DOS GASTOS NO | ||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 - | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TRANSMISSÃO | |||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAIS PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES | |||||||
| 2023 | 727/OR | 28/07/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.884,96 | R$ 22.884,96 | R$ 22.884,96 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 726/OR | 28/07/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 725/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.320,49 | R$ 39.320,49 | R$ 39.320,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 724/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.333,07 | R$ 43.333,07 | R$ 43.333,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 723/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.557,26 | R$ 8.557,26 | R$ 8.557,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 722/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 721/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 | R$ 5.099,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 720/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 | R$ 4.753,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 719/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.956,83 | R$ 9.956,83 | R$ 9.956,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 718/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.184,15 | R$ 3.184,15 | R$ 3.184,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 717/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.368,30 | R$ 6.368,30 | R$ 6.368,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 716/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.776,78 | R$ 14.776,78 | R$ 14.776,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 715/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.808,80 | R$ 12.808,80 | R$ 12.808,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 714/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.575,74 | R$ 2.575,74 | R$ 2.575,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 713/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.207,18 | R$ 7.207,18 | R$ 7.207,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 712/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.025,88 | R$ 52.025,88 | R$ 52.025,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 711/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 335,85 | R$ 335,85 | R$ 335,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 710/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 709/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 835,34 | R$ 835,34 | R$ 835,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 708/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.956,47 | R$ 1.956,47 | R$ 1.956,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 707/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 894,11 | R$ 894,11 | R$ 894,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 706/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.045,26 | R$ 3.045,26 | R$ 3.045,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 705/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.713,67 | R$ 10.713,67 | R$ 10.713,67 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 704/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 353,59 | R$ 353,59 | R$ 353,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 703/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 702/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 701/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.675,69 | R$ 4.675,69 | R$ 4.675,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 700/OR | 28/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.416,91 | R$ 66.416,91 | R$ 66.416,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 696/OR | 28/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 698/OR | 27/07/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 697/OR | 26/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | ÁGUA MINERAL | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA CONSUMO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 694/OR | 25/07/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| SERVIDORES LEONARDO | |||||||
| LEMES SANTANA E | |||||||
| JOCENIR FÁBIO DE | |||||||
| SOUZA | |||||||
| 2023 | 693/OR | 25/07/2023 | NOROLUZ MATERIAIS | MATERIAS ELÉTRICOS | R$ 2.761,84 | R$ 2.761,84 | R$ 2.761,84 |
| ELETRICOS LTDA | P/ MANUTENÇÃO | ||||||
| 2023 | 689/OR | 25/07/2023 | M.A. BANDEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 |
| SINALIZAÇÃO E | DE ABRAÇADEIRA | ||||||
| SERRALHERIA LTDA. | S EM CANO E REESTRUTURA | ||||||
| ÇÃO E ALINHAMENTO | |||||||
| DE CANOS TUBULAR | |||||||
| 2023 | 692/OR | 24/07/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 24/07/2023 | |||||||
| 2023 | 691/OR | 24/07/2023 | NC COMERCIO DE | AÇÚCAR EM SACHE | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | |||||||
| S E TREINAMEN | |||||||
| 2023 | 690/OR | 24/07/2023 | NC COMERCIO DE | COPOS REFORÇADOS | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 372,00 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | DESCARTÁVEI S | ||||||
| S E TREINAMEN | |||||||
| 2023 | 687/OR | 24/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO GDK 8336 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | ETANOL | ||||||
| 2023 | 685/OR | 24/07/2023 | BIANCA DACAL LOPES | SUPORTE ARTICULADO | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 |
| 46810273832 | COM PISTÃO A GÁS PARA | ||||||
| 2 MONITORES | |||||||
| 2023 | 681/OR | 24/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 130,42 | R$ 130,42 | R$ 130,42 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 688/OR | 21/07/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2023 | 669/OR | 21/07/2023 | BIANCA DACAL LOPES | 3 HD SSD 500GB - | R$ 618,00 | R$ 618,00 | R$ 618,00 |
| 46810273832 | SOLICITAÇÃO TI | ||||||
| 2023 | 686/OR | 20/07/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 381,50 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2023 | 684/OR | 18/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 683/OR | 17/07/2023 | ANTONIO CARRARA | INSTALAÇÃO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 23640596820 | FECHADURA TETRA - | ||||||
| SALA DE ASSESSORIA | |||||||
| 2023 | 682/OR | 17/07/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 17/07/2023 | |||||||
| 2023 | 679/OR | 17/07/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 191,37 | R$ 191,37 | R$ 191,37 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 678/OR | 17/07/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 1.057,31 | R$ 1.057,31 | R$ 1.057,31 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 680/OR | 14/07/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | FECHADURA DE TRAVA | R$ 235,83 | R$ 235,83 | R$ 235,83 |
| PARA CONSTRUÇÃO | TETRA - SALA DE | ||||||
| LTDA | ASSESSORIA | ||||||
| 2023 | 665/OR | 14/07/2023 | LUCAS BARBOSA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| SILVA 36808664889 | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| ELÉTRICA E DE | |||||||
| ILUMINAÇÃO, N A ÁREA | |||||||
| EXTERNA DA CÂMARA, | |||||||
| ESTACIONAME NTO, | |||||||
| COMPREEDEND O: -MÃO DE | |||||||
| OBRA DE INSTALA~]AO | |||||||
| DE 28 REFLETORES | |||||||
| DA ÁREA EXTERNA, | |||||||
| INCLUSIVE ESTACIO | |||||||
| 2023 | 677/OR | 13/07/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ÁREA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | EXTERNA DA CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 668/OR | 13/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 83,85 | R$ 83,85 | R$ 83,85 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336- GASOLINA | ||||||
| 2023 | 666/OR | 13/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 85,53 | R$ 85,53 | R$ 85,53 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 673/OR | 11/07/2023 | VALTER LUIZ MAGOSSE | REPAROS DOS MICROFONES | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| DO PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 672/OR | 11/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 671/OR | 11/07/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ÁREA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | EXTERNA DA CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 670/OR | 11/07/2023 | ALIBAN PNEUS LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 2023 | 667/OR | 06/07/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | NECESSIDADE DE REPAROS | R$ 2.898,41 | R$ 2.896,02 | R$ 2.896,02 |
| AO DE PRODUTOS | EM REGIME C/ | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EMERGÊNCIA E MELHORIAS | ||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| ILUMINAÇÃO EXTERNA , | |||||||
| COM O REFAZIMENTO | |||||||
| E MANUTENÇÃO | |||||||
| DA FIAÇÃO NOS DUTOS | |||||||
| DE SOLO E CAIXAS DE | |||||||
| PASSAGENS. | |||||||
| 2023 | 659/OR | 06/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 59,26 | R$ 59,26 | R$ 59,26 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 597/OR | 06/07/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | REPOSIÇÃO DE PORTA DE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| LTDA - ME | VIDRO 8 MM - 23180 X | ||||||
| 790 MM - DO ACESSO PARA | |||||||
| O ARQUIVO GERAL. | |||||||
| 2023 | 580/OR | 06/07/2023 | CASA DAS TINTAS DE | MATERIAL COMPLEMENTA | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | R PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA SALA 43 | |||||||
| (MEMORIAL). | |||||||
| 2023 | 604/OR | 05/07/2023 | DELLACY COM. | RECOLOCAÇÃO DE CORTINA | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |
| CORTINAS E COLCHOES | TIPO -ROLLO STRIPE COR | ||||||
| LTDA-EPP | /BEGE - 2,00M X | ||||||
| 1,75 M - NO GABINETE 03 | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 664/OR | 04/07/2023 | ASSOCIACAO BRASILEIRA | ANUIDADE RELATIVA A | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| DAS ESCOLAS DO | INSCRIÇÃO DA ESCOLA | ||||||
| LEGISLATIVO | DO LEGISLATIVO | ||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| NO PERÍODO DE | |||||||
| 04/07/2023 A | |||||||
| 04/07/2024. | |||||||
| 2023 | 663/OR | 04/07/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | MATERIAL DE SERVIÇOS | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS - | ||||||
| 2023 | 662/OR | 04/07/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 2.011,09 | R$ 2.011,09 | R$ 2.011,09 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 661/OR | 04/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 235,50 | R$ 235,50 | R$ 235,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | I DO CONSUMO | ||||||
| LTDA | REGULAR DA CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 660/OR | 04/07/2023 | VALTER LUIZ MAGOSSE | MANUTENÇÃO - CÂMERA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| RECEPÇÃO | |||||||
| 2023 | 581/OR | 04/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 862,50 | R$ 862,50 | R$ 862,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | I DO CONSUMO | ||||||
| LTDA | REGULAR DA CÂMARA, DO | ||||||
| MES DE JUNHO/23. | |||||||
| 2023 | 658/OR | 03/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.987,61 | R$ 4.987,61 | R$ 4.987,61 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR WILSON DA | ||||||
| SILVA BORGES | |||||||
| 2023 | 657/OR | 03/07/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 9.975,23 | R$ 9.975,23 | R$ 9.975,23 |
| MUNICIPAL | WILSON DA SILVA | ||||||
| BORGES | |||||||
| 2023 | 655/OR | 30/06/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 16.023,25 | R$ 16.023,25 | R$ 16.023,25 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 654/OR | 30/06/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.799,26 | R$ 19.799,26 | R$ 19.799,26 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 653/OR | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.011,23 | R$ 1.011,23 | R$ 1.011,23 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 652/OR | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.224,72 | R$ 20.224,72 | R$ 20.224,72 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 651/OR | 30/06/2023 | DANILO PABLO DE | VALOR COMPLEMENTA | R$ 895,37 | R$ 895,37 | R$ 895,37 |
| GODOY CARVALHO | R DO EMPENHO | ||||||
| 35696002897 | GLOBAL 05/2023 - | ||||||
| DE CONTRATO 69/2021 - | |||||||
| PROCESSO- 005/2023, | |||||||
| RELATIVO AO EXERCICIO | |||||||
| DE 2023. | |||||||
| 2023 | 650/OR | 30/06/2023 | ARABIM MATERIAIS | EXTENSOR TELESCÓPICO | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 |
| PARA CONSTRUCAO | - SERVIÇOS GERAIS | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 623/OR | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 77,61 | R$ 77,61 | R$ 77,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 622/OR | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 83,01 | R$ 83,01 | R$ 83,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 617/OR | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 79,29 | R$ 79,29 | R$ 79,29 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 612/OR | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA PARA | R$ 27,30 | R$ 27,30 | R$ 27,30 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 611/OR | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,15 | R$ 90,15 | R$ 90,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 610/OR | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 105,94 | R$ 105,94 | R$ 105,94 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO - ETANOL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 608/OR | 30/06/2023 | ALIBAN PNEUS LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 2023 | 607/OR | 30/06/2023 | ALIBAN PNEUS LTDA | ABASTECIMEN TO DO | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| AUTOMÓVEL CRUZE GDK | |||||||
| 8336 - ETANOL | |||||||
| 2023 | 594/OR | 30/06/2023 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE 2.000 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| EDITORA LTDA ME | CERTIFICADO S DE | ||||||
| PARTICIPAÇÃ O EM EVENTO | |||||||
| DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO DR ROBERTO | |||||||
| DE LIMA CAMPOS/ | |||||||
| CÂMARA DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 550/AD | 30/06/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 5/ES | 30/06/2023 | DANILO PABLO DE | VALOR ESTIMADO | R$ 10.933,50 | R$ 10.933,50 | R$ 10.933,50 |
| GODOY CARVALHO | DOS GASTOS NO | ||||||
| 35696002897 | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE FILMAGEM, | |||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. | |||||||
| 2023 | 649/OR | 29/06/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 648/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.609,90 | R$ 12.609,90 | R$ 12.609,90 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 647/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.830,00 | R$ 37.830,00 | R$ 37.830,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 646/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 76.615,99 | R$ 76.615,99 | R$ 76.615,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 645/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 644/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 643/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 642/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 641/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.635,75 | R$ 11.635,75 | R$ 11.635,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 640/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.117,04 | R$ 21.117,04 | R$ 21.117,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 639/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 288,98 | R$ 288,98 | R$ 288,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 638/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.817,07 | R$ 1.817,07 | R$ 1.817,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 637/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.183,81 | R$ 5.183,81 | R$ 5.183,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 636/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 835,34 | R$ 835,34 | R$ 835,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 635/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.567,18 | R$ 1.567,18 | R$ 1.567,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 634/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 877,94 | R$ 877,94 | R$ 877,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 633/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.668,43 | R$ 2.668,43 | R$ 2.668,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 632/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.198,10 | R$ 10.198,10 | R$ 10.198,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 631/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 630/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 629/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 905,04 | R$ 905,04 | R$ 905,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 628/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.233,48 | R$ 6.233,48 | R$ 6.233,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 627/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.369,98 | R$ 14.369,98 | R$ 14.369,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 626/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.349,97 | R$ 17.349,97 | R$ 17.349,97 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 625/OR | 29/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.107,77 | R$ 66.107,77 | R$ 66.107,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 624/OR | 29/06/2023 | NILTON SILVA | SERVIÇO DE REPARO NA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| INFORMATICA | CONEXÃO DA TV DO | ||||||
| PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 619/OR | 29/06/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 944,00 | R$ 944,00 | R$ 944,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO.. | |||||||
| 2023 | 557/OR | 29/06/2023 | MOACIR CESAR DOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| SANTOS COELHO | LIMPEZA, DESISNTALAÇ | ||||||
| 18152121878 | ÃO E REINSTALAÇÃ | ||||||
| O DE APARELHOS | |||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O 1) DE 12.000 BTUS | |||||||
| DA SALA 43 (MEMORIAL) | |||||||
| PARA A SALA 58 | |||||||
| (SISTEMADE SOM E | |||||||
| IMAGEM PLENÁRIO). | |||||||
| 2) DE 60.00 | |||||||
| 2023 | 505/OR | 29/06/2023 | BIANCA DACAL LOPES | TROCA DOS MICROFONES | R$ 16.660,00 | R$ 16.660,00 | R$ 16.660,00 |
| 46810273832 | DE USO NAS SESSÕES | ||||||
| PLENÁRIAS DA CÂMARA, | |||||||
| DEVIDO AO DESGASTE / | |||||||
| PROBLEMAS TÉCNICOS | |||||||
| QUE OCORREM INTERMITENT | |||||||
| EMENTE, RESSALTANDO | |||||||
| QUE NÃO HOUVE | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DESDE A | |||||||
| SUA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO SI | |||||||
| 2023 | 620/OR | 28/06/2023 | A R DISTRIBUIDO | PARA ATENDIMENTO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | I DO CONSUMO | ||||||
| LTDA | REGULAR DA CÂMARA, DO | ||||||
| MES DE JUNHO/23. | |||||||
| 2023 | 618/OR | 28/06/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 553,00 | R$ 553,00 | R$ 553,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2023 | 616/OR | 27/06/2023 | TAIRA & TAIRA AUTO | MÃO DE OBRA - TROCA DE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| ACESSORIOS LTDA EPP | FUSÍVEL - AUTOMÓVEL | ||||||
| FOX GHY - 5007 | |||||||
| 2023 | 615/OR | 27/06/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DA | |||||||
| SERVIDORA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL: LUCIANA | |||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2023 | 614/OR | 27/06/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 613/OR | 26/06/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 26/06/2023 | |||||||
| 2023 | 606/OR | 26/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 112,39 | R$ 112,39 | R$ 112,39 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 605/OR | 26/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 65,31 | R$ 65,31 | R$ 65,31 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 595/OR | 26/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 101,61 | R$ 101,61 | R$ 101,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 575/AD | 26/06/2023 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM DIRETOR | |||||||
| DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO O SERVIDOR | |||||||
| LUCAS DA SILVA NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS - | |||||||
| TCEMS, PLENARIO | |||||||
| "DEPUTADO JÚLIO | |||||||
| MAIA", PARTICIPAND | |||||||
| O DA 37º ENCONTRO | |||||||
| DAS ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO E DE | |||||||
| CONTAS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO NOSSO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 609/OR | 23/06/2023 | VOTUSERV COMERCIO DE | RECARGA DE EXTINTORES | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| EXTINTORES LTDA | DE INCÊNDIO QUE COMPÕEM | ||||||
| O SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA DA CÂMARA. | |||||||
| - PLACA DE SINALIZAÇÃO | |||||||
| 2023 | 602/AD | 23/06/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGERIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| DR. ELTON DE CARVALHO | |||||||
| JUNIOR E CLARICE | |||||||
| GANEM, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| DESENVOLVIM ENTO | |||||||
| ECONÔMICO - VIA RÁPIDA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 598/OR | 23/06/2023 | VOTUSERV COMERCIO DE | RECARGA DE EXTINTORES | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
| EXTINTORES LTDA | DE INCÊNDIO QUE COMPÔEM | ||||||
| O SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 601/OR | 20/06/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGERIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| DR. ELTON DE CARVALHO | |||||||
| JUNIOR E CLARICE | |||||||
| GANEM, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| DESENVOLVIM ENTO | |||||||
| ECONÔMICO - VIA RÁPIDA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 600/OR | 20/06/2023 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGERIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| DR. ELTON DE CARVALHO | |||||||
| JUNIOR E | |||||||
| 2023 | 599/OR | 20/06/2023 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGERIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| DR. ELTON DE CARVALHO | |||||||
| JUNIOR E | |||||||
| 2023 | 591/OR | 20/06/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 806,57 | R$ 806,57 | R$ 806,57 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 556/OR | 20/06/2023 | ZIZATUR AGENCIA DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.251,08 | R$ 2.251,08 | R$ 2.251,08 |
| VIAGENS E TURISMO | PASSAGENS AÉREAS - | ||||||
| LTDA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | ||||||
| BRASILÍLIA/ SÃO JOSE DO | |||||||
| RIO PRETO RESERVA1- | |||||||
| 0O9N6G - IDA: | |||||||
| 20/06/2023 - ÀS 06:00 | |||||||
| HORAS / VOLTA: | |||||||
| 22/06/2023- ÀS 20:55 | |||||||
| HORAS JURANDIR | |||||||
| BENEDITO D | |||||||
| 2023 | 596/OR | 19/06/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 19/06/2023 | |||||||
| 2023 | 593/OR | 19/06/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO.. | |||||||
| 2023 | 592/OR | 19/06/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| SANTOS | DE USO DE INFORMÁTICA | ||||||
| 2023 | 590/OR | 19/06/2023 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA E HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA: 1) | |||||||
| TROCA DOS DISPOSITIVO | |||||||
| S DE 165 PONTOS: DE | |||||||
| TOMADAS ELÉTRICAS, | |||||||
| INTERRUPTOR ES, | |||||||
| TELEFONES, PLACAS | |||||||
| CEGAS, ENTRE | |||||||
| OUTROS, DE COR | |||||||
| 2023 | 588/OR | 19/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 587/OR | 19/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 779,38 | R$ 778,26 | R$ 778,26 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 589/OR | 16/06/2023 | LORMAQ MAQUINAS E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 |
| FERRAMENTAS LTDA | DE CONSUMO PARA USO DE | ||||||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | |||||||
| 2023 | 586/OR | 16/06/2023 | JURANDIR BENEDITO DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE, RUI FALCÃO, | |||||||
| TABATA AMARAL E | |||||||
| FAUSTO PINATO, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE RELAÇÕES INSTITUCION | |||||||
| AIS DA PRESIDÊNCIA | |||||||
| DA REPUBLICA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 585/OR | 16/06/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 782,00 | R$ 782,00 | R$ 782,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, RODRIGO | |||||||
| GAMBELI, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, MAURICIO | |||||||
| NEVES E FAUSTO | |||||||
| PINATO, BEM COM NO | |||||||
| MINISTÉRIO DO MEIO | |||||||
| AMBIENTE COM A | |||||||
| MINISTRA MARINA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 583/OR | 16/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 185,46 | R$ 185,46 | R$ 185,46 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 578/OR | 16/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 584/OR | 15/06/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| LTDA - ME | E RECOLOCAÇAO | ||||||
| DE PLACAS NAS PAREDES | |||||||
| INTERNAS DA CÂMARA, NO | |||||||
| PÓS REFORNA. | |||||||
| 2023 | 562/AD | 15/06/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES WAIDEMAN, | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LEIO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FAUSTO | |||||||
| PINATO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, RENATA | |||||||
| ABREU, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BRUNO | |||||||
| GALLEM, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, DELEGADO DA | |||||||
| CUNHA, JONAS | |||||||
| DONIZETE, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, DELEGADO | |||||||
| MARIO PALUMBO, | |||||||
| FELIPE BECARI E | |||||||
| DELEGADO PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 582/OR | 14/06/2023 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 374,00 |
| ELETRICOS LTDA | DISPOSITIVO S DE | ||||||
| ILUMINAÇÃO TIPO | |||||||
| PROJETOR DE LED PARA | |||||||
| MEMORIAL (SALA 43) | |||||||
| 2023 | 579/OR | 14/06/2023 | OZEIAS DE JESUS | COLOCAÇÃO DE | R$ 2.019,00 | R$ 2.019,00 | R$ 2.019,00 |
| PONTES 33834936871 | ENVELOPAMEN TO/ | ||||||
| ADESIVOS - NOS | |||||||
| ARMÁRIOS DA SALA DE | |||||||
| INFORMÁTICA + BRASÕES | |||||||
| EM ADESIVOS COM A | |||||||
| CONFECÇÃO DE ARTE. | |||||||
| 2023 | 281/OR | 14/06/2023 | OZEIAS DE JESUS | COLOCAÇÃO DE | R$ 11.363,00 | R$ 11.363,00 | R$ 11.363,00 |
| PONTES 33834936871 | ENVELOPAMEN TO/ | ||||||
| ADESIVOS - NOS | |||||||
| ARMÁRIOS DAS SALAS | |||||||
| ADM. E GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| 2023 | 577/OR | 13/06/2023 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| COORDENADOR DE PROJETOS | |||||||
| ESPECIAIS DA ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| O SERVIDOR EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA NO TRIBUNAL | |||||||
| DE CONTAS - TCEMS, | |||||||
| PLENARIO "DEPUTADO | |||||||
| JÚLIO MAIA", | |||||||
| PARTICIPAND O DA 37º | |||||||
| ENCONTRO DAS ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E DE CONTAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO NOSSO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 576/OR | 13/06/2023 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM DIRETOR | |||||||
| DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO O SERVIDOR | |||||||
| LUCAS DA SILVA NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS - | |||||||
| TCEMS, PLENARIO | |||||||
| "DEPUTADO JÚLIO | |||||||
| MAIA", PARTICIPAND | |||||||
| O DA 37º ENCONTRO | |||||||
| DAS ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO E DE | |||||||
| CONTAS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO NOSSO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 574/OR | 13/06/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 12/06/2023 | |||||||
| 2023 | 573/OR | 13/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 36,34 | R$ 36,34 | R$ 36,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 572/OR | 13/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 563/OR | 13/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 116,11 | R$ 116,11 | R$ 116,11 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 553/OR | 13/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 571/OR | 12/06/2023 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 |
| ARTIGOS PARA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 570/OR | 12/06/2023 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE MOLHOS/ | R$ 68,20 | R$ 68,20 | R$ 68,20 |
| ARTIGOS PARA | TEMPEROS P/LANCHES. | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2023 | 569/OR | 12/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 908,06 | R$ 908,06 | R$ 908,06 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR RICARDO | ||||||
| MACHADO | |||||||
| 2023 | 568/OR | 12/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.816,13 | R$ 1.816,13 | R$ 1.816,13 |
| MUNICIPAL | RICARDO MACHADO | ||||||
| 2023 | 567/OR | 12/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.393,33 | R$ 2.393,33 | R$ 2.393,33 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2023 | 566/OR | 12/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 4.786,67 | R$ 4.786,67 | R$ 4.786,67 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2023 | 565/OR | 12/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.315,67 | R$ 1.315,67 | R$ 1.315,67 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2023 | 564/OR | 12/06/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO SERVIDOR | R$ 2.631,35 | R$ 2.631,35 | R$ 2.631,35 |
| MUNICIPAL | SILVIO NATAL | ||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2023 | 561/OR | 07/06/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES WAIDEMAN, | |||||||
| RENATO DE SOUZA | |||||||
| OLIVEIRA E VALDECIR | |||||||
| GOMES LEIO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FAUSTO | |||||||
| PINATO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, RENATA | |||||||
| ABREU, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BRUNO | |||||||
| GALLEM, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, DELEGADO DA | |||||||
| CUNHA, JONAS | |||||||
| DONIZETE, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, DELEGADO | |||||||
| MARIO PALUMBO, | |||||||
| FELIPE BECARI E | |||||||
| DELEGADO PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 560/OR | 07/06/2023 | VALDECIR GOMES LIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FAUSTO | |||||||
| PINATO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, RENATA | |||||||
| ABREU, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BRUNO | |||||||
| GALLEM, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, DELEGADO DA | |||||||
| CUNHA, JONAS | |||||||
| DONIZETE, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, DELEGADO | |||||||
| MARIO PALUMBO, | |||||||
| FELIPE BECARI E | |||||||
| DELEGADO PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 559/OR | 07/06/2023 | RENATO DE SOUZA | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OLIVEIRA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FAUSTO | |||||||
| PINATO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, RENATA | |||||||
| ABREU, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BRUNO | |||||||
| GALLEM, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, DELEGADO DA | |||||||
| CUNHA, JONAS | |||||||
| DONIZETE, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, DELEGADO | |||||||
| MARIO PALUMBO, | |||||||
| FELIPE BECARI E | |||||||
| DELEGADO PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 558/OR | 07/06/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FAUSTO | |||||||
| PINATO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, RENATA | |||||||
| ABREU, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BRUNO | |||||||
| GALLEM, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, DELEGADO DA | |||||||
| CUNHA, JONAS | |||||||
| DONIZETE, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, DELEGADO | |||||||
| MARIO PALUMBO, | |||||||
| FELIPE BECARI E | |||||||
| DELEGADO PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 552/OR | 07/06/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS | ||||||
| 2023 | 555/OR | 05/06/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 05/06/2023 | |||||||
| 2023 | 554/OR | 05/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 238,56 | R$ 238,56 | R$ 238,56 |
| OS LTDA | PRODUSTOS ALIMENTÍCIO | ||||||
| AS DE USO NAS SESSOES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 551/OR | 02/06/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 499,60 | R$ 499,60 | R$ 499,60 |
| 06568132888 | MINERAL - | ||||||
| 2023 | 545/OR | 01/06/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 416,06 | R$ 416,06 | R$ 416,06 |
| ME | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 522/OR | 01/06/2023 | IOB INFORMACOES | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 2.865,99 | R$ 2.865,99 | R$ 2.865,99 |
| OBJETIVAS PUBLICACOES | DISPONIBILI ZAZAÇÃO DE | ||||||
| JURIDICAS LT | PUBLICAÇÕES ONLINE NA | ||||||
| INTERNET E CONSULTORIA | |||||||
| NA ÁREA CONTÁBIL, | |||||||
| NO PERIDO DE | |||||||
| 01/07/2023 A | |||||||
| 30/06/2024. | |||||||
| 2023 | 520/OR | 01/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 83,57 | R$ 83,57 | R$ 83,57 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 476/OR | 01/06/2023 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO COM TROCA | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |
| MORINI ME | DE PEÇAS - IMPRESSORA | ||||||
| DE USO DA CÂMARA - | |||||||
| PATRIMÔNIO - BP-2148 - | |||||||
| IMPRESSORA EPSON | |||||||
| ECOTANQUE TROCA DE | |||||||
| PLACA E CABEÇA DE | |||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2023 | 549/OR | 31/05/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.883,99 | R$ 13.883,99 | R$ 13.883,99 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 548/OR | 31/05/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.155,87 | R$ 17.155,87 | R$ 17.155,87 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 547/OR | 31/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 997,86 | R$ 997,86 | R$ 997,86 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 546/OR | 31/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 450/AD | 31/05/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 544/OR | 30/05/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 387,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | COLOCAÇÃO DE | ||||||
| TEMPORIZADO R DE | |||||||
| ACIONAMENTO DE | |||||||
| MECANISMO PARA A | |||||||
| TROCA DE VENTILAÇÃO | |||||||
| NOS AMBIENTE | |||||||
| DAS SALAS DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT RIVA. | |||||||
| 2023 | 543/OR | 30/05/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 542/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 541/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 540/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 539/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 538/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 537/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.503,16 | R$ 18.503,16 | R$ 18.503,16 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 536/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 270,88 | R$ 270,88 | R$ 270,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 535/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 902,98 | R$ 902,98 | R$ 902,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 534/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.341,03 | R$ 3.341,03 | R$ 3.341,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 533/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.802,97 | R$ 17.802,97 | R$ 17.802,97 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 532/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 626,50 | R$ 626,50 | R$ 626,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 531/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.349,10 | R$ 2.349,10 | R$ 2.349,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 530/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.023,39 | R$ 1.023,39 | R$ 1.023,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 529/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.010,93 | R$ 2.010,93 | R$ 2.010,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 528/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.605,78 | R$ 9.605,78 | R$ 9.605,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 527/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 526/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 525/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 524/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 523/OR | 30/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.083,38 | R$ 66.083,38 | R$ 66.083,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 472/OR | 30/05/2023 | FS ETIQUETAS | CONFECÇÃO DE | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 |
| LTDA | ETIQUETAS AUTOADESIVA | ||||||
| S - PARA REGISTRO E | |||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO DE BENS | |||||||
| PATRIMONIAI S, P/ | |||||||
| CONTROLE DE PATRIMÔNIO- | |||||||
| EM POLIESTER | |||||||
| AUTOMOTIVO PRATA | |||||||
| ESCOVADO COM VERNIZ | |||||||
| DE PROTEÇÃO - TAMANHO | |||||||
| 4,5 X 1,5 CM - | |||||||
| IMPRESSÃO COLORIDA | |||||||
| COM BRASÃO DO | |||||||
| MUNICÍPIO. ETIQUETAS | |||||||
| COM AS NUMERAÇÕES | |||||||
| DE PATRIMONIO | |||||||
| EM USO, COM BASE DE | |||||||
| LEVANTAMENT O EM | |||||||
| 30/04/2023, SENDO ATÉ O | |||||||
| Nº 2422, O QUE | |||||||
| CORRESPONDE A 848 | |||||||
| ÍTENS/ PLACAS DE | |||||||
| PATRIMONIO. OS DEMAIS | |||||||
| NUMEROS SERÃO | |||||||
| CONFECCIONA DOS COMO | |||||||
| SOBRESSELEN TE | |||||||
| (RESERVA) PARA | |||||||
| UTILIZAÇÃO E REGISTRO | |||||||
| DOS PRÓXIMOS | |||||||
| BENS ADQUIRIDOS. | |||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO EM | |||||||
| CÓDIGO DE BARRAS, | |||||||
| QRCODE E NÚMERO | |||||||
| CARDINAL. | |||||||
| 2023 | 521/OR | 29/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 29/05/2023 | |||||||
| 2023 | 518/OR | 29/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 64,34 | R$ 64,34 | R$ 64,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 514/AD | 29/05/2023 | MAURILO PIMENTA DE | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| MORAIS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES LUCAS DA | |||||||
| SILVA E WILSON DA | |||||||
| SILVA BORGES NO | |||||||
| AUDITÓRIO DA SUB-SEDE | |||||||
| DO TRIBUNAL DE CONTAS | |||||||
| DE ARARAQUARA- | |||||||
| SP PARTICIPAND | |||||||
| O DO EVENTO DO TRIBUNAL | |||||||
| DE CONTAS A "NOVA LEI | |||||||
| DAS LICITAÇÕES | |||||||
| - ASPECTOS MUNICIPAIS" | |||||||
| QUE TRATARA DOS | |||||||
| SEGUINTES TEMAS: | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||||||
| PELO VALOR; REGIME DE | |||||||
| ADIANTAMENT O; AGENTES | |||||||
| PÚBLICOS NA CONTRATAÇÃO | |||||||
| ; VIGÊNCIA DA NOVA LEI | |||||||
| E PRORROGAÇÃO | |||||||
| DA LEI 8666/1993, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| 2023 | 512/OR | 29/05/2023 | GILMAR BOAVENTURA | AS PELÍCULAS | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | VELHAS QUE SERÃO | ||||||
| SUBSTITUÍDA S FORAM | |||||||
| COLOCADAS HÁ MAIS DE | |||||||
| 5 (CINCO) ANOS, E | |||||||
| ENCONTRAM- SE EM | |||||||
| CONDIÇÕES BASTANTE | |||||||
| PRECÁRIAS, COM BOLHAS | |||||||
| CRIADAS PELO TEMPO | |||||||
| DE USO, DENOTANDO | |||||||
| MÁ APARÊNCIA, | |||||||
| E S | |||||||
| 2023 | 519/OR | 26/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 257,54 | R$ 257,54 | R$ 257,54 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 516/OR | 26/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,01 | R$ 126,01 | R$ 126,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 515/OR | 26/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 509/OR | 26/05/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 507/OR | 26/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 503/OR | 26/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 139,88 | R$ 139,88 | R$ 139,88 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 517/OR | 25/05/2023 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 42,07 | R$ 42,07 | R$ 42,07 |
| PARA CONSTRUCAO | DE LIMPEZA DE PISO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 506/OR | 25/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 22/05/2023 | |||||||
| 2023 | 483/OR | 25/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 15/05/2023 | |||||||
| 2023 | 462/OR | 25/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 08/05/2023 | |||||||
| 2023 | 513/OR | 24/05/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUIISIÇÃO DE BATERIA/ | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LTDA ME | PILHA DE CONTROLE | ||||||
| REMOTO DE ACIONAMENTO | |||||||
| DE PORTÃO ELETRONICO. | |||||||
| 2023 | 511/OR | 23/05/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 51,99 |
| ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA | |||||||
| 2023 | 510/OR | 23/05/2023 | VIDRACARIA CARDI LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 |
| DE PROTEÇÃO PARA MESAS | |||||||
| DE SERVIDORES. | |||||||
| OPCIONAL POR | |||||||
| SERVIDOR. | |||||||
| 2023 | 504/OR | 23/05/2023 | GOVERNET EDITORA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 7.890,00 | R$ 7.890,00 | R$ 7.890,00 |
| LTDA - EPP | DE CONSULTORIA | ||||||
| JURÍDICA E PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE BOLETIM ELETRÔNICO | |||||||
| MENSAL, NAS ÁREAS | |||||||
| LICITAÇÕES, CONTRATOS E | |||||||
| DE GESTÃO LEGISLATIVA | |||||||
| - ASSINATURA | |||||||
| ANUAL PARA OS PERIDO | |||||||
| DE 12 MESES - 25/05 | |||||||
| 2023 | 508/OR | 22/05/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 499/AD | 19/05/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2023 | 502/OR | 18/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 | R$ 441,14 | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 501/OR | 18/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 152,05 | R$ 152,05 | R$ 152,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 487/OR | 18/05/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 797,80 | R$ 797,80 | R$ 797,80 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 482/OR | 18/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 69,22 | R$ 69,22 | R$ 69,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 481/OR | 18/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA E OLEO PARA | R$ 42,95 | R$ 42,95 | R$ 42,95 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOR PARA MÁQUINA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | ROÇADEIRA - JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 500/OR | 17/05/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
| LTDA - EPP | PERÍODICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA: | |||||||
| EXAMES BIOMÉDICOS | |||||||
| : RICARDO MACHADO | |||||||
| WILLIAN MARQUES | |||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2023 | 498/OR | 16/05/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2023 | 497/OR | 16/05/2023 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, CLARICE | |||||||
| GANEN E ITAMAR | |||||||
| BORGES, BEM COMO S | |||||||
| 2023 | 496/OR | 16/05/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, CLARICE | |||||||
| GANEN E ITAMAR | |||||||
| BORGES, BEM COMO S | |||||||
| 2023 | 495/OR | 16/05/2023 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, CLARICE | |||||||
| GANEN E ITAMAR | |||||||
| BORGES, BEM COMO S | |||||||
| 2023 | 494/OR | 16/05/2023 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, CLARICE | |||||||
| GANEN E ITAMAR | |||||||
| BORGES, BEM COMO S | |||||||
| 2023 | 493/OR | 16/05/2023 | A R T HEBELER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |
| MOVEIS - ME | EM NOS BRAÇOS E | ||||||
| ASSENTOS DE POLTRONAS | |||||||
| DO PLENÁRIO. | |||||||
| REFORMA DAS 04 | |||||||
| POLTRONAS DE OBESOS, | |||||||
| COM TROCA DE MADEIRAS | |||||||
| DOS ASSENTOS E | |||||||
| ENCOSTOS, FERRAGEM, | |||||||
| TAPEÇARIA E BRAÇOS. | |||||||
| 2023 | 492/OR | 16/05/2023 | MARIANA CASTRO DA | AQUISIÇÃO DE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| CUNHA LTDA | FECHADURAS PARA | ||||||
| REPOSIÇÃO, NAS PORTAS | |||||||
| QUE APRESENTAM | |||||||
| DEFEITO. | |||||||
| 2023 | 491/OR | 16/05/2023 | MARIANA CASTRO DA | COLOCAÇÃO DE PLACA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CUNHA LTDA | CIMENTÍCIA COM GESSO, | ||||||
| NO FECHAMENTO | |||||||
| DOS NICHOS (VÃOS) | |||||||
| EXTERNOS, PROJETADOS | |||||||
| NA CONSTRUÇÃO | |||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA, | |||||||
| APROPIADOS PARA | |||||||
| ACOMODAÇÃO DE | |||||||
| APARELHOS DE AR | |||||||
| CONDICIONAD OS DO | |||||||
| ANTIGPO | |||||||
| 2023 | 490/OR | 16/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 19,95 | R$ 19,95 | R$ 19,95 |
| OS LTDA | S E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 489/OR | 16/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 328,40 | R$ 328,40 | R$ 328,40 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LEMPEZA | ||||||
| 2023 | 488/OR | 16/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 686,57 | R$ 686,57 | R$ 686,57 |
| OS LTDA | S E DE E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 381/OR | 16/05/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ALA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | LEGISLATIVA DA CÂMRA. | ||||||
| 2023 | 363/OR | 16/05/2023 | MARIANA CASTRO DA | COLOCAÇÃO DE PLACA | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
| CUNHA LTDA | CIMENTÍCIA COM GESSO, | ||||||
| NO FECHAMENTO | |||||||
| DOS NICHOS (VÃOS) | |||||||
| EXTERNOS, PROJETADOS | |||||||
| NA CONSTRUÇÃO | |||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA, | |||||||
| APROPIADOS PARA | |||||||
| ACOMODAÇÃO DE | |||||||
| APARELHOS DE AR | |||||||
| CONDICIONAD OS DO | |||||||
| ANTIGPO | |||||||
| 2023 | 247/OR | 16/05/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| SANTOS | FERRAMENTAS PARA USO DO | ||||||
| DEPTO DE TI | |||||||
| 2023 | 486/OR | 15/05/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUIISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
| LTDA ME | - 20 METROS PARA USO NA | ||||||
| TV-PLENÁRIO . | |||||||
| 2023 | 485/OR | 15/05/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 393,00 | R$ 393,00 | R$ 393,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2023 | 484/OR | 15/05/2023 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 |
| 46810273832 | COMPONENTES DE | ||||||
| INFORMÁTICA -SSD PARA | |||||||
| AMPLIAR VELOCIDADE | |||||||
| DE NOTEBOOK | |||||||
| 2023 | 480/OR | 15/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | WILLIAN MARQUES | R$ 819,56 | R$ 819,56 | R$ 819,56 |
| MUNICIPAL | CALDORIN | ||||||
| 2023 | 479/OR | 15/05/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | WILLIAN MARQUES | R$ 1.639,13 | R$ 1.639,13 | R$ 1.639,13 |
| MUNICIPAL | CALDORIN | ||||||
| 2023 | 478/OR | 15/05/2023 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | NO SISTEMA DE | ||||||
| TELEFONIA - PABX DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 475/OR | 15/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 70,99 | R$ 70,99 | R$ 70,99 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 474/OR | 15/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 473/OR | 15/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOCICLETA - PLACA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FRN8E27 | ||||||
| 2023 | 477/OR | 12/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 362,14 | R$ 362,14 | R$ 362,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 459/OR | 12/05/2023 | KVA COMERCIO E | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.304,00 | R$ 3.304,00 | R$ 3.304,00 |
| SERVICOS DE MATERIAIS | LUMINARIA PARA | ||||||
| ELETRICOS RP | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| - RECEPÇÃO PRINCIPAL E | |||||||
| SALA DE ENTRADA DO | |||||||
| PLENÁRIO. MAIS | |||||||
| BANHEIROS. NO PREDIO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 319/OR | 12/05/2023 | BRISAS ENERGIA | PEDIDO GERADO A | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| SOLAR LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000003/03 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - ELABORAÇÃO | |||||||
| DE PROJETO DE | |||||||
| ELABORAÇÃO DE LAUDO E | |||||||
| PARECER PAR AMELH | |||||||
| 2023 | 466/AD | 11/05/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, FELIPE | |||||||
| FRANCO, SALANGE | |||||||
| FREITAS E RENATA | |||||||
| ABREU, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 471/OR | 10/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇOS DE LAGEM | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | SIMPLES DE VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 470/OR | 10/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DE ÓLEO DE | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEICULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 469/OR | 10/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 70,80 | R$ 70,80 | R$ 70,80 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 461/OR | 10/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 164,01 | R$ 164,01 | R$ 164,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 458/OR | 10/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 110,01 | R$ 110,01 | R$ 110,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 451/OR | 10/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 468/OR | 09/05/2023 | CASA DAS TINTAS DE | MATERIAL COMPLEMENTA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | R PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2023 | 401/OR | 09/05/2023 | CASA DAS TINTAS DE | MATERIAIS PARA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 467/OR | 08/05/2023 | RENATO DE SOUZA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, FELIPE | |||||||
| FRANCO, SALANGE | |||||||
| FREITAS E RENATA | |||||||
| ABREU, VISANDO | |||||||
| BENEFÍCIOS PARA O | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 465/OR | 08/05/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, FELIPE | |||||||
| FRANCO, SALANGE | |||||||
| FREITAS E RENATA | |||||||
| ABREU, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 464/OR | 08/05/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, FELIPE | |||||||
| FRANCO, SALANGE | |||||||
| FREITAS E RENATA | |||||||
| ABREU, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 463/OR | 08/05/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | MATERIAL DE SERVIÇOS | R$ 217,20 | R$ 217,20 | R$ 217,20 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS - | ||||||
| 2023 | 405/OR | 08/05/2023 | JOSE LUIZ FACINCANI | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÓS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| -ME | OBRA, CORRESPONDE | ||||||
| NDO: 1- LIMPEZA DOS | |||||||
| PISO, RODAPÉS, | |||||||
| VIDROS INTERNOS E | |||||||
| REQUÍCIOS DE PINTURA. | |||||||
| E DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES, E 2- | |||||||
| LIMPEZA GERAL DOS | |||||||
| VIDROS E DAS | |||||||
| SOLEIRAS DE GRANITO | |||||||
| 2023 | 460/OR | 05/05/2023 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.057,80 | R$ 1.057,80 | R$ 1.057,80 |
| ARTIGOS PARA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 406/OR | 05/05/2023 | J. C. BARBIERI | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| PNEUS | DE VEÍCULOS - TOCA DE | ||||||
| PASTILHAS DE FREIO | |||||||
| -CRUZE -GDK-8336 | |||||||
| 2023 | 392/OR | 05/05/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | CHOCOLATE ESPECIAL E | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | CAPPUCCINO PARA | ||||||
| MÁQUINA | |||||||
| 2023 | 457/OR | 04/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 351,87 | R$ 351,87 | R$ 351,87 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 456/OR | 03/05/2023 | CESAR TEODORO | REPARO E RECONSTRUÇÃ | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
| 25109586829 | O DE ARMÁRIO | ||||||
| HORIZONTAL COM | |||||||
| GAVETAS,E COLOCAÇÃO | |||||||
| DE BASE (TIPO | |||||||
| ESTRADO) NAS SALAS | |||||||
| 32 (RH/FINANCE | |||||||
| IRO) E 44 (SECRETARIA | |||||||
| GERAL). | |||||||
| 2023 | 414/AD | 03/05/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM OS | |||||||
| DEPUTADOS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, EDUARDO | |||||||
| NOBRE E ITAMAR | |||||||
| BORGES , BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| AGRICULTURA E | |||||||
| ABASTECIMEN TO DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| ANTONIO JÚLIO | |||||||
| JUNQUEIRA DE QUEIROZ, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 386/OR | 03/05/2023 | EDUARDO WASHINGTON | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 |
| DOS SANTOS PEREIRA | REPOSIÇÃO DE MÁQUINA | ||||||
| DE CORTAR GRAMA. | |||||||
| 2023 | 454/OR | 02/05/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES PARA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 02/05/2023 | |||||||
| 2023 | 453/OR | 02/05/2023 | D. J. COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| PARAFUSOS LTDA | PARAFUSOS PARA | ||||||
| MONTAGEM DE MESAS. | |||||||
| 2023 | 452/OR | 02/05/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CAMARA. | ||||||
| 2023 | 445/OR | 02/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 156,25 | R$ 156,25 | R$ 156,25 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 418/OR | 02/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 158,84 | R$ 158,84 | R$ 158,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 416/OR | 02/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 73,17 | R$ 73,17 | R$ 73,17 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 449/OR | 28/04/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.993,02 | R$ 13.993,02 | R$ 13.993,02 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 448/OR | 28/04/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.290,59 | R$ 17.290,59 | R$ 17.290,59 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 447/OR | 28/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 991,55 | R$ 991,55 | R$ 991,55 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 446/OR | 28/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.831,14 | R$ 19.831,14 | R$ 19.831,14 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 444/OR | 28/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 372,41 | R$ 372,41 | R$ 372,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 408/OR | 28/04/2023 | LEANDRO ERICK DIAS | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE | R$ 2.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| FLORICULTUR A | GRAMA DA VARIEDADE | ||||||
| ESMERALDA -SÃO CARLOS | |||||||
| - PARA CANTEIRO DE | |||||||
| JARDINAGEM PARTE | |||||||
| SUPERIOR LATERAL DA | |||||||
| PAREDE DO PREDIO DA | |||||||
| CÂMRA (RUA PARÁ). | |||||||
| 2023 | 399/OR | 28/04/2023 | M.ANZAI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.551,23 | R$ 1.551,23 | R$ 1.551,23 |
| ELÉTRICO COMPLEMENTA | |||||||
| R DE FORNECEDOR | |||||||
| COM PROPOSTA | |||||||
| MAIS VANTAJOSA. | |||||||
| 2023 | 395/OR | 28/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 205,82 | R$ 202,67 | R$ 202,67 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO COMPLEMENTA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | R - PARA INSTALAÇÃO | ||||||
| DE PAINEL COM QUADRO | |||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| PARA SISTEMA DE | |||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O. | |||||||
| 2023 | 383/OR | 28/04/2023 | M.ANZAI & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 2.589,06 | R$ 2.589,06 | R$ 2.589,06 |
| ELÉTRICO COMPLEMENTA | |||||||
| R DE FORNECEDOR | |||||||
| COM PROPOSTA | |||||||
| MAIS VANTAJOSA. | |||||||
| 2023 | 358/AD | 28/04/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESA MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 98/GL | 28/04/2023 | STEPHANI CARLA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVIÇOS | ||||||
| 41410325814 | DE OPERACIONAL | ||||||
| IZAÇÃO DE MIDIAS | |||||||
| INSTITUCION AIS E | |||||||
| SOCIAIS, RELATIVO AO | |||||||
| PERIODO DE 25/01/2023 | |||||||
| A 24/04/2023. | |||||||
| 2023 | 443/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.071,55 | R$ 1.071,55 | R$ 1.071,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 442/OR | 27/04/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 | R$ 45.995,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 441/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.489,53 | R$ 1.489,53 | R$ 1.489,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 440/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 | R$ 18.573,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 439/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 438/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 437/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 382,83 | R$ 382,83 | R$ 382,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 436/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.641,76 | R$ 19.641,76 | R$ 19.641,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 435/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.573,41 | R$ 1.573,41 | R$ 1.573,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 434/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.761,58 | R$ 3.761,58 | R$ 3.761,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 433/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 432/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 431/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.747,23 | R$ 15.747,23 | R$ 15.747,23 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 430/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 835,34 | R$ 835,34 | R$ 835,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 429/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.349,10 | R$ 2.349,10 | R$ 2.349,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 428/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 878,90 | R$ 878,90 | R$ 878,90 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 427/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.247,77 | R$ 2.247,77 | R$ 2.247,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 426/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.033,47 | R$ 10.033,47 | R$ 10.033,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 425/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 424/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 423/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 422/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 421/OR | 27/04/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.605,84 | R$ 68.605,84 | R$ 68.605,84 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 394/OR | 27/04/2023 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS EMERGENCIAI | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| TONIM 21420741896 | S DE INSTALAÇÃO | ||||||
| DE PAINÉL QUADRO DE | |||||||
| ENERGIA ELÉTRICA | |||||||
| PARA ALIMENTAÇÃO | |||||||
| DE MOTORES (03) E | |||||||
| CONDENSADOR AS (02) DE | |||||||
| ALTA POTÊNCIA, | |||||||
| DO NOVO SISTEMA DE | |||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA | |||||||
| 2023 | 420/OR | 26/04/2023 | JEFFERSON SEIXAS | SERVIÇOS ADICIONAIS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | DE PINTURA INTERNA, NA | ||||||
| RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 419/OR | 25/04/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 |
| ME | DE LIMPEZA - TIPO | ||||||
| "VASSOURA LAVA- | |||||||
| ONIBUS", PARA | |||||||
| LAVAGEM RÁPIDA DOS | |||||||
| VEÍCULOS DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 415/OR | 24/04/2023 | DENISE PERES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| VIEIRA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM OS | |||||||
| DEPUTADOS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, EDUARDO | |||||||
| NOBRE E ITAMAR | |||||||
| BORGES , BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| AGRICULTURA E | |||||||
| ABASTECIMEN TO DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| ANTONIO JÚLIO | |||||||
| JUNQUEIRA DE QUEIROZ, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 413/OR | 24/04/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM OS | |||||||
| DEPUTADOS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, EDUARDO | |||||||
| NOBRE E ITAMAR | |||||||
| BORGES , BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| AGRICULTURA E | |||||||
| ABASTECIMEN TO DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| ANTONIO JÚLIO | |||||||
| JUNQUEIRA DE QUEIROZ, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 412/OR | 24/04/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| EDUARDO NOBRE E | |||||||
| ITAMAR BORGES , | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE AGRICULTURA | |||||||
| E ABASTECI | |||||||
| 2023 | 411/OR | 24/04/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES PARA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 24/04/2023 | |||||||
| 2023 | 409/OR | 24/04/2023 | MEJAN & MEJAN LTDA | DISPONIBILI ZAÇÃO EM | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| ME | LOCAÇÃO, DE CAÇAMBAS | ||||||
| PARA RECOLHIMENT | |||||||
| O E O DESCARTE DE | |||||||
| ENTULHOS DE SOBRA DE | |||||||
| OBRA. | |||||||
| 2023 | 404/OR | 24/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 125,06 | R$ 125,06 | R$ 125,06 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 410/OR | 20/04/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 35,98 | R$ 35,98 | R$ 35,98 |
| OS LTDA | DE LIMPEZA DE VASO | ||||||
| SANITÁRIO | |||||||
| 2023 | 407/OR | 20/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 451,41 | R$ 451,41 | R$ 451,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 403/OR | 19/04/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE COPA E | R$ 161,84 | R$ 161,84 | R$ 161,84 |
| OS LTDA | COZINHA DE USO DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 402/OR | 19/04/2023 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 842,12 | R$ 842,12 | R$ 842,12 |
| OS LTDA | S E DE E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 400/OR | 17/04/2023 | CASA DAS TINTAS DE | MATERIAIS COMPLEMENTA | R$ 353,70 | R$ 353,70 | R$ 353,70 |
| VOTUPORANGA LTDA | RES PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL ALA DOS | |||||||
| VEREASORES. | |||||||
| 2023 | 398/OR | 17/04/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES PARA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 17/04/2023 | |||||||
| 2023 | 397/OR | 17/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 396/OR | 17/04/2023 | VIVEIROS DE MUDAS | AQUISIÇÃO DE GRAMA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| AMIGAO N.S.A. LTDA | PARA COMPOR A DECORAÇÃO | ||||||
| DE JARDINAGEM | |||||||
| E PAISAGISMO | |||||||
| NA FRENTE E LATERAL DO | |||||||
| PREDIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 393/OR | 17/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 230,09 | R$ 230,09 | R$ 230,09 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 388/OR | 17/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 95,14 | R$ 95,14 | R$ 95,14 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 384/OR | 17/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 89,14 | R$ 89,14 | R$ 89,14 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 382/AD | 14/04/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| VISITANDO A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE TUPI | |||||||
| PAULISTA, BEM COMO O | |||||||
| ABRIGO MUNICIPAL | |||||||
| DE ANIMAIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO | |||||||
| 2023 | 380/OR | 14/04/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 119,92 | R$ 119,92 | R$ 119,92 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 379/OR | 14/04/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 147,63 | R$ 147,63 | R$ 147,63 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 378/OR | 14/04/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO PARA | R$ 739,34 | R$ 739,33 | R$ 739,33 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 290/OR | 14/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.074,66 | R$ 1.052,74 | R$ 1.052,74 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS, | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA INSTALAÇÃO | ||||||
| DE QUADRO DE ENERGIA | |||||||
| PARA DISPONILIZA | |||||||
| ÇÃO DE LIGAÇÃO DE | |||||||
| MOTORES DE SISTEMA DE | |||||||
| REFRIGERAÇÃ O DE AR | |||||||
| (VRF) NO LADO DA ALA | |||||||
| DOS VEREADORES | |||||||
| E PLENÁRIO. | |||||||
| 2023 | 391/OR | 13/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 | R$ 441,14 | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 390/OR | 13/04/2023 | JOSE DE PAULA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| MAGALHAES ME | DE REPOSIÇÃO | ||||||
| DE PEÇAS DAS BOMBAS | |||||||
| DE PULVERIZADO | |||||||
| R DE INSETICIDAS | |||||||
| NA JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 385/OR | 13/04/2023 | CASA DAS TINTAS DE | MATERIAIS COMPLEMENTA | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | RES PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL ALA DOS | |||||||
| VEREASORES. | |||||||
| 2023 | 72/OR | 13/04/2023 | JEFFERSON SEIXAS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | - PINTURA INTERNA | ||||||
| SALAS, PORTAS E | |||||||
| CORREDORES | |||||||
| 2023 | 8/GL | 13/04/2023 | FIORILLI SOFTWARE | VALOR GLOBAL P/ | R$ 18.953,12 | R$ 18.953,12 | R$ 18.953,12 |
| LTDA | EMPENHO, RELATIVO AO | ||||||
| PERÍODO DE 01/01/2023 | |||||||
| ATÉ O VENCIMENTO | |||||||
| DO CONTRATO N. | |||||||
| 2023 | 389/OR | 12/04/2023 | REFRIAR COM. E | AQUISIÇÃO DE FILTROS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | DE BEBEDOURO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA TROCA | ||||||
| 2023 | 387/OR | 12/04/2023 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO MATERIAIS | R$ 83,18 | R$ 83,18 | R$ 83,18 |
| OS DE VOTUPORANGA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| LTDA. | COZINHA | ||||||
| 2023 | 377/OR | 11/04/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.444,99 | R$ 1.444,99 | R$ 1.444,99 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 376/OR | 11/04/2023 | ENDURANCE GROUP | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 691,33 | R$ 691,33 | R$ 691,33 |
| BRASIL HOSPEDAGEM | PLANO DE HOSPEDAGEM | ||||||
| DE SITES LTDA | DE PORTAL (SITE) DA | ||||||
| CÃMARA. ENDEREÇO: | |||||||
| HTTPS:// CAMARAVOTUP | |||||||
| ORANGA.SP. GOV.BR/ | |||||||
| PERÍODO: 10/04/2023 | |||||||
| A 10/04/2024. | |||||||
| 2023 | 372/OR | 11/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 375/OR | 10/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 613,39 | R$ 613,39 | R$ 613,39 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ELÉTRICA. | ||||||
| 2023 | 374/OR | 10/04/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 10/04/2023 | |||||||
| 2023 | 373/OR | 10/04/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 58,50 | R$ 58,50 | R$ 58,50 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| DE USO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 370/OR | 10/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO EM REGIME | R$ 7.740,57 | R$ 7.740,57 | R$ 7.740,57 |
| AO DE PRODUTOS | DE EMERGÊNCIA, | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA A CONSTRUÇÃO | ||||||
| DE QUADRO DE ENEGIA | |||||||
| P/ALIMENTAÇ ÃO E | |||||||
| ACIONAMENTO DE | |||||||
| MÁQUINAÁRIO DE ALTA | |||||||
| POTÊNCIA, DE SISTEMA | |||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O (VRF), QUE | |||||||
| ATENDERÁ OS GABINETRES | |||||||
| 2023 | 368/OR | 10/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 169,08 | R$ 169,08 | R$ 169,08 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO. | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 364/OR | 10/04/2023 | SILVEIRA CRUZ | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| ENGENHARIA LTDA | DA COBERTURA | ||||||
| DA CÂMARA PARA | |||||||
| REPAROS NOS PARAFUSOS E | |||||||
| COLOCAÇÃO DE CALHAS E | |||||||
| RUFOS. | |||||||
| 2023 | 371/OR | 06/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 | R$ 441,14 | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 367/OR | 06/04/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE | R$ 606,75 | R$ 606,75 | R$ 606,75 |
| LOPES LTDA | GULOSEINAS E SUCOS, | ||||||
| PARA A REALIZAÇÃO | |||||||
| DE COFFEE BREAK PARA | |||||||
| RECEPÇÃO/ VISITA DE | |||||||
| ALUNOS DO SENAC E DA | |||||||
| ENTIDADE LAR | |||||||
| BENEFICIENT E CELINA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| -APROXIMADA MENTE: 50 | |||||||
| PESSOAS | |||||||
| 2023 | 365/OR | 06/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 350/OR | 06/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 110,01 | R$ 110,01 | R$ 110,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULOS - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 369/OR | 05/04/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| LTDA | DE HIDRÁULICA | ||||||
| PARA USO EM JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 366/OR | 05/04/2023 | A CASA DOS PLASTICOS | MATERIAL DE USO PARA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | PROTEÇÃO DE MOVEIS NA | ||||||
| EPP | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 296/OR | 04/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 104,98 | R$ 104,74 | R$ 104,74 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | COMPLEMENTA R, PARA | ||||||
| INSTALAÇÃO DE QUADRO | |||||||
| DE ENERGIA PARA | |||||||
| DISPONILIZA ÇÃO DE | |||||||
| LIGAÇÃO DE MOTORES DE | |||||||
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃ | |||||||
| O DE AR (VRF) NO | |||||||
| LADO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES E PLENÁRIO. | |||||||
| 2023 | 362/OR | 03/04/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 361/OR | 03/04/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO NAS ÁREA | ||||||
| EXTERNA DA CÂMARA | |||||||
| 2023 | 360/OR | 03/04/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO SOB | ||||||
| COBERTURAS EXTERNAS DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 359/OR | 03/04/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 03/04/2023 | |||||||
| 2023 | 351/OR | 03/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 189,35 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 321/OR | 03/04/2023 | ARCOM SA | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 992,88 | R$ 992,88 | R$ 992,88 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VOS E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 301/OR | 03/04/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO NA AREA | ||||||
| EXTERNA DA SEDE DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 357/OR | 31/03/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 356/OR | 31/03/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 14.000,48 | R$ 14.000,48 | R$ 14.000,48 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 355/OR | 31/03/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.299,81 | R$ 17.299,81 | R$ 17.299,81 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 354/OR | 31/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 997,86 | R$ 997,86 | R$ 997,86 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 353/OR | 31/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 | R$ 19.957,24 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 352/OR | 31/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 | R$ 7.228,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 349/OR | 31/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | COMPLEMENTO DE VALOR - | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE PEDIDO 199/2023 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE EMPENHO A MENOR - | ||||||
| 2023 | 327/OR | 31/03/2023 | M.A. BANDEIRA | CONFECÇÃO PARA TROCA | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |
| SINALIZAÇÃO E | DE PORTA DE AÇO PARA | ||||||
| SERRALHERIA LTDA. | SALA DE DESPENSA DE | ||||||
| SERVÇOS GERAIS | |||||||
| -LOCAL 43 -E | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACA DE | |||||||
| METAL PARA CONTENÇÃO | |||||||
| DE AGUA DE CHUVA | |||||||
| P/BATENTE POR DE | |||||||
| SAÍDA COZINHA | |||||||
| -LOCAL-35 MATERI | |||||||
| 2023 | 326/OR | 31/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 177,28 | R$ 177,28 | R$ 177,28 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 324/OR | 31/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA E OLEO | R$ 54,03 | R$ 54,03 | R$ 54,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 323/OR | 31/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 318/AD | 31/03/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS JUNTAMENTE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, VISITANDO A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE BARRETOS, A | |||||||
| CLINICA MUNICIPAL | |||||||
| VETERINÁRIA E O ABRIGO | |||||||
| DE ANIMAIS, BEM COMO A | |||||||
| CASA DE APOIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA AOS | |||||||
| PACIENTES DO | |||||||
| MUNICÍPIO EM | |||||||
| TRATAMENTO NO HOSPITAL | |||||||
| DO AMOR, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO | |||||||
| 2023 | 317/OR | 31/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 54,28 | R$ 54,28 | R$ 54,28 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 315/OR | 31/03/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 313/AD | 31/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CAIO | |||||||
| FRANÇA, VALDOMIRO | |||||||
| LOPES, CARLO | |||||||
| 2023 | 253/OR | 31/03/2023 | ANNA PRISCILLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.034,81 | R$ 1.034,81 | R$ 1.034,81 |
| ROMERA SANTOS | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| 27923598894 | ÃO DE LINGUAGEM | ||||||
| DE SINAIS LIBRAS NAS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS | |||||||
| DO DIA 01/02 E | |||||||
| 17/02/2023. | |||||||
| 2023 | 13/ES | 31/03/2023 | SANTA CASA DE MISERIC. | VALOR ESTIMADO | R$ 17.440,92 | R$ 17.440,92 | R$ 17.440,92 |
| VOTUPORANGA PLANO | DOS GASTOS NO | ||||||
| SANSAUDE | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| CONVÊNIO MÉDICO DOS | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2023 | 348/OR | 30/03/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.830,70 | R$ 51.830,70 | R$ 51.830,70 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 347/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.738,19 | R$ 12.738,19 | R$ 12.738,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 346/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 345/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 344/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.099,47 | R$ 18.099,47 | R$ 18.099,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 343/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 342/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.501,55 | R$ 3.501,55 | R$ 3.501,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 341/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 340/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 | R$ 21.145,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 339/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.068,83 | R$ 4.068,83 | R$ 4.068,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 338/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 835,34 | R$ 835,34 | R$ 835,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 337/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.349,10 | R$ 2.349,10 | R$ 2.349,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 336/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.167,88 | R$ 1.167,88 | R$ 1.167,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 335/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.899,07 | R$ 2.899,07 | R$ 2.899,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 334/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.780,46 | R$ 10.780,46 | R$ 10.780,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 333/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 332/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 | R$ 2.651,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 331/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 | R$ 1.810,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 330/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 395,69 | R$ 395,69 | R$ 395,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 329/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 791,37 | R$ 791,37 | R$ 791,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 328/OR | 30/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.107,10 | R$ 68.107,10 | R$ 68.107,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 325/OR | 30/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 322/OR | 29/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | MATERIAL DE SERVIÇOS | R$ 102,80 | R$ 102,80 | R$ 102,80 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS - | ||||||
| 2023 | 320/OR | 29/03/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 271,30 | R$ 271,30 | R$ 271,30 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 316/OR | 29/03/2023 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR | R$ 3.398,00 | R$ 3.398,00 | R$ 3.398,00 |
| PARA USO NOS | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES- LOCAL 04 | |||||||
| RENATO ABDALA E | |||||||
| LOCAL- 15 LEONARDO | |||||||
| BRIGAGÃO- | |||||||
| 2023 | 314/OR | 27/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/03/2023 | |||||||
| 2023 | 312/OR | 27/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CAIO | |||||||
| FRANÇA, VALDOMIRO | |||||||
| LOPES, CARLO | |||||||
| 2023 | 311/OR | 27/03/2023 | JURANDIR BENEDITO DA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CAIO | |||||||
| FRANÇA, VALDOMIRO | |||||||
| LOPES, CARLOS | |||||||
| PIGNATARI E ANDREA | |||||||
| WERNER, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO MUN | |||||||
| 2023 | 310/OR | 24/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 11,40 | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 309/OR | 24/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 106,83 | R$ 106,83 | R$ 106,83 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULOS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 303/OR | 24/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 216,06 | R$ 216,06 | R$ 216,06 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 302/OR | 24/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 116,92 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 299/OR | 24/03/2023 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.640,00 | R$ 4.640,00 | R$ 4.640,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA E HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA: 1) | |||||||
| TROCA DOS DISPOSITIVO | |||||||
| S DE ELÉTRICOS | |||||||
| DE PONTOS DE TOMADAS, | |||||||
| TELEFONES, INTERRUPTOR | |||||||
| ES, PLACAS CEGAS, | |||||||
| ENTRE OUTROS, DE | |||||||
| COR PRE | |||||||
| 2023 | 307/OR | 23/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 451,41 | R$ 451,41 | R$ 451,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 306/OR | 23/03/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO.. | |||||||
| 2023 | 305/OR | 23/03/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | ADAPTADOR DE REDE | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| SANTOS | WIFI- WIRELESS | ||||||
| 2023 | 291/OR | 22/03/2023 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 494,25 | R$ 494,25 | R$ 494,25 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO SOB | ||||||
| COBERTURAS EXTERNAS DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 304/OR | 21/03/2023 | L R SILVA TOLDOS LTDA | REPARO E LIMPEZA DAS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| ESTRUTURAS DAS | |||||||
| COBERTURAS P/RECOLOCAÇ | |||||||
| ÃO DE POLICARBONA | |||||||
| TO, NAS ENTRADAS | |||||||
| DAS RECEPÇÕES | |||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA | |||||||
| 2023 | 300/OR | 20/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 20/03/2023. | |||||||
| 2023 | 298/OR | 20/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 95,52 | R$ 95,52 | R$ 95,52 |
| OS LTDA | ALIMENTICIO S | ||||||
| 2023 | 295/OR | 20/03/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | PERÍODICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 284/AD | 20/03/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| BORGES, CLARICE | |||||||
| GALEN E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| DER - DEPARTAMENT | |||||||
| O DE ESTRADAS E | |||||||
| RODAGEM COM O | |||||||
| SUPERINTEND E SERGIO | |||||||
| HENRIQUE CODELO | |||||||
| NASCIMENTO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 294/OR | 17/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LARISSA MARTA DA | R$ 1.728,21 | R$ 1.728,21 | R$ 1.728,21 |
| MUNICIPAL | SILVA CARDOZO | ||||||
| 2023 | 293/OR | 17/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LARISSA MARTA DA | R$ 3.456,43 | R$ 3.456,43 | R$ 3.456,43 |
| MUNICIPAL | SILVA CARDOZO | ||||||
| 2023 | 289/OR | 17/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 912,61 | R$ 912,61 | R$ 912,61 |
| OS LTDA | DE USO NA COPA E | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2023 | 288/OR | 17/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 1.327,62 | R$ 1.327,62 | R$ 1.327,62 |
| OS LTDA | ALIMENTICIO S PARA USO | ||||||
| COPA COZINHA. | |||||||
| 2023 | 292/OR | 16/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 | R$ 441,14 | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 287/OR | 15/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 105,01 | R$ 105,01 | R$ 105,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 286/OR | 15/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,04 | R$ 90,04 | R$ 90,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 276/OR | 15/03/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 |
| SANTOS | ACESSÓRIOS DE | ||||||
| COMUNICAÇÃO PARA USO | |||||||
| ASSESSORIA DE | |||||||
| IMPRENSA. | |||||||
| 2023 | 285/OR | 14/03/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUIISIÇÃO DE | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| LTDA ME | DISPOSITIVO DE | ||||||
| CONVERSOR HDMI P/VGA | |||||||
| - LIGAÇÃO DE TV | |||||||
| 2023 | 283/OR | 14/03/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| BORGES, CLARICE | |||||||
| GALEN E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| DER - DEPARTAMENT | |||||||
| O DE ESTRADAS E | |||||||
| RODAGEM COM O | |||||||
| SUPERINTEND E SERGIO | |||||||
| HENRIQUE CODELO | |||||||
| NASCIMENTO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 282/OR | 14/03/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| BORGES, CLARICE | |||||||
| GALEN E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| DER - DEPARTAMENT | |||||||
| O DE ESTRADAS E | |||||||
| RODAGEM COM O | |||||||
| SUPERINTEND E SERGIO | |||||||
| HENRIQUE CODELO | |||||||
| NASCIMENTO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 273/OR | 14/03/2023 | APRAVEL VEICULOS | REVISÃO COM TROCA DE | R$ 544,08 | R$ 544,08 | R$ 544,08 |
| LTDA | PEÇAS E ACESSÓRIOS | ||||||
| EM VEICULO EM GARANTIA | |||||||
| 2023 | 272/OR | 14/03/2023 | APRAVEL VEICULOS | SERVIÇOS DE REVISÃO | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 |
| LTDA | AUTOMOTIVA - DO | ||||||
| VEÍCULO EM GARANTIA. | |||||||
| 2023 | 280/OR | 13/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 118,03 | R$ 118,03 | R$ 118,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 279/OR | 13/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/02/2023. | |||||||
| 2023 | 275/OR | 11/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 159,80 | R$ 159,80 | R$ 159,80 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S DE USO DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 274/OR | 11/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| OS LTDA | S E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 278/OR | 10/03/2023 | FUGITA & LOPES LTDA. | REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| RELÓCIO DE MARCARÇÃO | |||||||
| DE PONTO DE VIGIA. | |||||||
| 2023 | 277/OR | 10/03/2023 | FUGITA & LOPES LTDA. | CONSERTO DE APARELHO DE | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| PONTO DE VIGIA. | |||||||
| 2023 | 265/OR | 10/03/2023 | DOUGLAS FERNANDO | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 236,00 | R$ 236,00 | R$ 236,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | P/HOMENAGEN S DIA | ||||||
| INTERNACION AL DA | |||||||
| MULHER | |||||||
| 2023 | 270/OR | 09/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | MATERIAL REPELENBTE | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE INSETOS | ||||||
| 2023 | 269/OR | 09/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL | |||||||
| 2023 | 268/OR | 09/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 530,41 | R$ 530,41 | R$ 530,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 267/OR | 09/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 90,01 | R$ 90,01 | R$ 90,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 248/OR | 09/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 46,50 | R$ 46,50 | R$ 46,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS , PARAFUSOS | ||||||
| E BUCHAS. | |||||||
| 2023 | 235/OR | 09/03/2023 | LAU PLACAS - | CONFECÇÃO DE QUADRO | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | DE HOMENGAGEM | ||||||
| LTDA | DE TITULO DE CIDADÃO | ||||||
| VOTUPORANGU ENSE AO | |||||||
| DEPUTADO EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO. | |||||||
| 2023 | 266/OR | 08/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 153,02 | R$ 153,02 | R$ 153,02 |
| AO DE PRODUTOS | DE HIDRÁULICA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 264/OR | 08/03/2023 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| AO PABX | |||||||
| 2023 | 263/OR | 08/03/2023 | JORGE BELARMINO | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| HONORIO 35791509871 | JORNAL DIARIO - | ||||||
| PARA 02 EXEMPLARES. | |||||||
| 2023 | 261/OR | 08/03/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.139,98 | R$ 1.139,98 | R$ 1.139,98 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 262/OR | 07/03/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 254,90 | R$ 254,90 | R$ 254,90 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 244/AD | 07/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL DANIEL | |||||||
| JOSE, NA SECRETARIA | |||||||
| DE CULTURA E ECONOMIA | |||||||
| CRIATIVA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM | |||||||
| SECRETARIO MARÍLIA | |||||||
| MARTON, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM CORONEL | |||||||
| HELENA REIS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 200/OR | 07/03/2023 | FIORILLI SOFTWARE | REALIZAÇÃO DE CURSO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| LTDA | SOBRE LICITAÇÕES | ||||||
| E CONTRATO ABORDANDO A | |||||||
| NLL - 14.133 | |||||||
| SERVIDORES: WILSON DA | |||||||
| SILVA BORGES; | |||||||
| MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAIS E THIAGO | |||||||
| RUVIERI DELLALIBERA | |||||||
| 2023 | 260/OR | 06/03/2023 | WALDEMAR PERES - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 298,50 | R$ 298,50 | R$ 298,50 |
| EMBALAGENS ME | DE DECORAÇÃO | ||||||
| DE PLENÁRIO EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 06/03 E | |||||||
| PALESTRAS 98/036 | |||||||
| -HOMENGAGEM AO DIA DA | |||||||
| MULHER | |||||||
| 2023 | 259/OR | 06/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 136,04 | R$ 136,04 | R$ 136,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 258/OR | 06/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 67,04 | R$ 67,04 | R$ 67,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULOS - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 257/OR | 06/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/02/2023. | |||||||
| 2023 | 256/OR | 06/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 4.115,24 | R$ 4.115,24 | R$ 4.115,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 255/OR | 06/03/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 8.230,49 | R$ 8.230,49 | R$ 8.230,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 254/OR | 06/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUIOSIÇÃO DE MATERIAL | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| AO DE PRODUTOS | ELETRICO PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | REINSTALAÇÃ O QUADRO DE | ||||||
| DISJUNTORES ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2023 | 245/OR | 06/03/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 252/OR | 02/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 249/OR | 02/03/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 256,50 | R$ 256,50 | R$ 256,50 |
| DE MANUTENÇA | |||||||
| DE PÓRTÃO ELETRONICO | |||||||
| 2023 | 251/OR | 01/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 52,91 | R$ 52,91 | R$ 52,91 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 250/OR | 01/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 146,34 | R$ 146,34 | R$ 146,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 246/OR | 01/03/2023 | A CASA DOS PLASTICOS | MATERIAL DE USO PARA | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | PROTEÇÃO DE MOVEIS E | ||||||
| EPP | RESÍDUOS DA REFORMA. | ||||||
| 2023 | 243/OR | 01/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL DANIEL | |||||||
| JOSE, NA SECRETARIA | |||||||
| DE CULTURA E ECONOMIA | |||||||
| CRIATIVA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM | |||||||
| SECRETARIO MARÍLIA | |||||||
| MARTON, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM CORONEL | |||||||
| HELENA REIS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 242/OR | 01/03/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, COM | |||||||
| O DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DANIEL JOSE, NA | |||||||
| SECRETARIA DE CULTURA | |||||||
| E ECONOMIA CRIATIVA DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM SECRETARIO | |||||||
| MARÍLIA MARTON, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE ESPORTE DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| CORONEL HELENA | |||||||
| REIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 241/OR | 01/03/2023 | EDINALVA BARNABE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| ALVES | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, COM | |||||||
| O DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DANIEL JOSE, NA | |||||||
| SECRETARIA DE CULTURA | |||||||
| E ECONOMIA CRIATIVA DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM SECRETARIO | |||||||
| MARÍLIA MARTON, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE ESPORTE DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| CORONEL HELENA | |||||||
| REIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 240/AD | 01/03/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESA MIÚDA DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 233/AD | 01/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, A SERVIDORA | |||||||
| DESTA CASA DENISE | |||||||
| PERES VIERA, BEM | |||||||
| COM O ANALISTA | |||||||
| EXECUTIVO DE | |||||||
| ESPECIARIAS AGRÔNOMO O | |||||||
| SERVIDOR ANTONIO | |||||||
| LUCAS LIMA CERVANTES, | |||||||
| VISITANDO O FUNDO | |||||||
| SOCIAL DE SOLIDARIEDA | |||||||
| DE CONHECENDO | |||||||
| A HORTA COMUNITARIA | |||||||
| , VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 239/OR | 28/02/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.171,10 | R$ 13.171,10 | R$ 13.171,10 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 238/OR | 28/02/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.274,97 | R$ 16.274,97 | R$ 16.274,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 237/OR | 28/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 982,19 | R$ 982,19 | R$ 982,19 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 236/OR | 28/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.643,98 | R$ 19.643,98 | R$ 19.643,98 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 234/OR | 28/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 140,08 | R$ 140,08 | R$ 140,08 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 195/OR | 28/02/2023 | ANNA PRISCILLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 689,88 | R$ 689,88 | R$ 689,88 |
| ROMERA SANTOS | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| 27923598894 | ÃO DE LINGUAGEM | ||||||
| DE SINAIS LIBRAS NAS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS | |||||||
| DO DIA 22/02 E | |||||||
| 01/03/2023. | |||||||
| 2023 | 146/AD | 28/02/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESA MIUDA DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 232/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 731,04 | R$ 731,04 | R$ 731,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 231/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.241,76 | R$ 78.241,76 | R$ 78.241,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 230/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.578,79 | R$ 19.578,79 | R$ 19.578,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 229/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 228/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 773,46 | R$ 773,46 | R$ 773,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 227/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.053,91 | R$ 2.053,91 | R$ 2.053,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 226/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.216,20 | R$ 3.216,20 | R$ 3.216,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 225/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.025,35 | R$ 11.025,35 | R$ 11.025,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 224/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 223/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 222/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 221/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 220/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69.620,77 | R$ 69.620,77 | R$ 69.620,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 219/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.961,43 | R$ 11.961,43 | R$ 11.961,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 218/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 217/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 216/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.647,20 | R$ 20.647,20 | R$ 20.647,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 215/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 725,95 | R$ 725,95 | R$ 725,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 214/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.398,63 | R$ 1.398,63 | R$ 1.398,63 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 213/OR | 27/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.811,34 | R$ 1.811,34 | R$ 1.811,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 212/OR | 27/02/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.972,38 | R$ 45.972,38 | R$ 45.972,38 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 211/OR | 27/02/2023 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE MOLHOS/ | R$ 148,62 | R$ 148,62 | R$ 148,62 |
| ARTIGOS PARA | TEMPEROS P/LANCHES. | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2023 | 210/OR | 27/02/2023 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 797,37 | R$ 797,37 | R$ 797,37 |
| ARTIGOS PARA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 209/OR | 27/02/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 98,27 | R$ 98,27 | R$ 98,27 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO COMPLEMENTA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | R, PARA TROCA DE | ||||||
| PLACAS/ ESPELHOS, | |||||||
| TOMADAS E INTERRUPTOR | |||||||
| ES DE LUZ NA COR | |||||||
| PRETA FOSCA. | |||||||
| 2023 | 208/OR | 27/02/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/02/2023. | |||||||
| 2023 | 203/OR | 27/02/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 350,45 | R$ 350,45 | R$ 350,45 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELETRÍCOS E | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ACESSÓRIOS COMPLEMENTA | ||||||
| RES, PARA MONTAGEM DE | |||||||
| 3 CAIXA GERAL DE | |||||||
| ENERGIA COM 3 PONTOS DE | |||||||
| LIGAÇÃO DE MÁQUINAS/ | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O (SISTEMA | |||||||
| VRF). | |||||||
| 2023 | 202/OR | 27/02/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 470,82 | R$ 470,82 | R$ 470,82 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | COMPLEMENTA R, PARA | ||||||
| TROCA DE ESPECLOS, | |||||||
| TOMADAS E INTERRUPTOR | |||||||
| ES DE LUZ NA COR | |||||||
| PRETA FOSCA. | |||||||
| 2023 | 192/OR | 27/02/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA TROCA DE | ||||||
| ESPECHOS, TOMADAS E | |||||||
| INTERRUPTOR ES DE LUZ | |||||||
| NA COR PRETA | |||||||
| FOSCA. | |||||||
| 2023 | 168/OR | 27/02/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.623,08 | R$ 3.622,98 | R$ 3.622,98 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELETRÍCOS E | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ACESSÓRIOS PARA | ||||||
| MONTAGEM DE 3 CAIXA | |||||||
| GERAL DE ENERGIA COM | |||||||
| 3 PONTOS DE LIGAÇÃO DE | |||||||
| MÁQUINAS/ EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O (SISTEMA VRF) | |||||||
| 2023 | 110/OR | 27/02/2023 | CLIMASTER AR | VISITA TÉCNICA COM | R$ 280,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | TROCA DE DISJUNTOR | ||||||
| DO AR CONDICIONAD | |||||||
| O - PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 207/OR | 24/02/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 369,88 | R$ 369,88 | R$ 369,88 |
| 06568132888 | MINERAL | ||||||
| 2023 | 206/OR | 24/02/2023 | RICARDO RODRIGUES | MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| DA SILVA 33281607870 | -BP -2020 | ||||||
| 2023 | 205/OR | 24/02/2023 | ALMEIDA & LANDIN LTDA | AQUISIÇÃO DE LAMPADA | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 |
| PARA O PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 204/OR | 24/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 154,74 | R$ 154,74 | R$ 154,74 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 201/OR | 23/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,84 | R$ 126,84 | R$ 126,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 199/OR | 22/02/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE 23/02/23 | |||||||
| 2023 | 198/OR | 22/02/2023 | NEUSA PADILHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| FEIJO EPP | ACESSÓRIO DE | ||||||
| INFORMÁTICA | |||||||
| 2023 | 197/OR | 22/02/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELETRICO | ||||||
| 2023 | 196/OR | 17/02/2023 | ORLANDO JOSE DO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| NASCIMENTO | ACESSÓRIO DE CELULAR | ||||||
| 2023 | 194/OR | 17/02/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 211,50 | R$ 211,50 | R$ 211,50 |
| OS LTDA | ALIMENTICIO S PARA USO | ||||||
| COPA COZINHA | |||||||
| 2023 | 190/OR | 17/02/2023 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA E HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA: 1ª | |||||||
| ETAPA-- SERVIÇOS DE | |||||||
| EMERGENCIA TROCA DE | |||||||
| DISJUNTOR GERAL | |||||||
| TRIFÁSICO 100A DA ALA | |||||||
| DOS VEREADORES; | |||||||
| CORTE DE PAREDE E | |||||||
| EMBUTIMENTO | |||||||
| 2023 | 185/OR | 17/02/2023 | JORNAL A CIDADE DE | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL DIÁRIO - 02 | ||||||
| EXEMPLARES EM PAPEL E | |||||||
| 01 ACESSO PELA | |||||||
| INTERNET | |||||||
| 2023 | 176/AD | 17/02/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID E O VEREADOR | |||||||
| MEHDE MEIDÃO | |||||||
| SLAIMAN KANSO, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BALEIA | |||||||
| ROSSI, LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTA, FAUSTO | |||||||
| PINATO, GENINHO | |||||||
| ZULIANO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, GENERAL | |||||||
| PETERNELLI, FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO OLIVEIRA | |||||||
| SILVA (TIRIRICA), | |||||||
| ENTRE OUTROS, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 169/OR | 17/02/2023 | EDITORA FORUM LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 264,60 | R$ 264,60 | R$ 264,60 |
| EXEMPLARES DO LIVRO: | |||||||
| LEI Nº 14.133/2021 | |||||||
| COMENTADA - UMA VISÃO | |||||||
| CRÍTICA AUTOR: IVAN | |||||||
| BARBOSA RIGOLIN | |||||||
| 2023 | 143/OR | 17/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.083,77 | R$ 1.058,54 | R$ 1.058,54 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2023 | 142/OR | 17/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.675,46 | R$ 21.170,96 | R$ 21.170,96 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2023 | 193/OR | 16/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 186,80 | R$ 186,80 | R$ 186,80 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 191/OR | 16/02/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| LTDA - EPP | PERÍODICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 189/OR | 16/02/2023 | COISAS DO LAR | AQUISIÇÃO DE | R$ 94,91 | R$ 94,91 | R$ 94,91 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | ACESSÓRIOS E MATERIAIS | ||||||
| EIRELI - EPP | PARA LIMPEZA | ||||||
| 2023 | 180/AD | 16/02/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, NA SECRETARIA | |||||||
| DE CULTURA E ECONOMIA | |||||||
| CRIATIVA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM | |||||||
| SECRETARIO MARÍLIA | |||||||
| MARTON, BEM COMO NA | |||||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE | |||||||
| FUTEBOL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 172/OR | 16/02/2023 | C. C. CALEJON DOS | CONFECÇÃO DE | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| SANTOS ME | CARTEIRINHA S DE | ||||||
| VEREADORES E SERVIDOR, | |||||||
| PARA CREDENCIAME | |||||||
| NTO NA CÂMARA E | |||||||
| SENADO FEDERAL, EM | |||||||
| BRASILIA. | |||||||
| 2023 | 188/OR | 15/02/2023 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FRIGOBAR - GABINETE 02 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 |
| LTDA ME | - VEREADOR MEIDÃO | ||||||
| 2023 | 187/OR | 15/02/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 550,95 | R$ 550,95 | R$ 550,95 |
| 06568132888 | MINERAL | ||||||
| 2023 | 186/OR | 15/02/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | ADAPTADOR DE REDE | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SANTOS | WIFI- WIRELESS | ||||||
| 2023 | 184/OR | 13/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | ODORIZADOR PARAMARCOND | ||||||
| VOTUPORANGA LT | ICIONADO DE VEÍCULO | ||||||
| 2023 | 183/OR | 13/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 191,03 | R$ 191,03 | R$ 191,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 182/OR | 13/02/2023 | EVELYN VANI CORDEIRO | AQUISIÇÃO DE SUPORTE | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| SILVA | DE CELULAR P/COLOCAÇÃO | ||||||
| NO VEÍCULO. | |||||||
| 2023 | 181/OR | 13/02/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES PARA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 13/02/2022 | |||||||
| 2023 | 179/OR | 13/02/2023 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, NA SECRETARIA | |||||||
| DE CULTURA E ECONOMIA | |||||||
| CRIATIVA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM | |||||||
| SECRETARIO MARÍLIA | |||||||
| MARTON, BEM COMO NA | |||||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE | |||||||
| FUTEBOL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 178/OR | 13/02/2023 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, COM | |||||||
| O DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, NA | |||||||
| SECRETARIA DE CULTURA | |||||||
| E ECONOMIA CRIATIVA DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM SECRETARIO | |||||||
| MARÍLIA MARTON, BEM | |||||||
| COMO NA FEDERAÇÃO | |||||||
| PAULISTA DE FUTEBOL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 177/OR | 13/02/2023 | EDINALVA BARNABE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| ALVES | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, COM | |||||||
| O DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, NA | |||||||
| SECRETARIA DE CULTURA | |||||||
| E ECONOMIA CRIATIVA DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM SECRETARIO | |||||||
| MARÍLIA MARTON, BEM | |||||||
| COMO NA FEDERAÇÃO | |||||||
| PAULISTA DE FUTEBOL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 175/OR | 13/02/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID E O VEREADOR | |||||||
| MEHDE MEIDÃO | |||||||
| SLAIMAN KANSO, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BALEIA | |||||||
| ROSSI, LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTA, FAUSTO PINA | |||||||
| 2023 | 174/OR | 13/02/2023 | MEHDE MEIDAO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| SLAIMAN KANSO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BALEIA | |||||||
| ROSSI, LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTA, FAUSTO | |||||||
| PINATO, GENINHO | |||||||
| ZULIANO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, GENERAL | |||||||
| PETERNELLI, FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO OLIVEIRA | |||||||
| SILVA (TIRIRICA), | |||||||
| ENTRE OUTROS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 173/OR | 13/02/2023 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BALEIA | |||||||
| ROSSI, LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTA, FAUSTO | |||||||
| PINATO, GENINHO | |||||||
| ZULIANO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, GENERAL | |||||||
| PETERNELLI, FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO OLIVEIRA | |||||||
| SILVA (TIRIRICA), | |||||||
| ENTRE OUTROS,, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 167/AD | 13/02/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| VISITANDO OS | |||||||
| PREFEITOS E OS | |||||||
| PRESIDENTES DAS CÂMARAS | |||||||
| MUNICIPAIS DAS CIDADES | |||||||
| DE MONTE ALEGRE DO | |||||||
| SUL E SÃO JOÃO DA BOA | |||||||
| VISTA PARA CONHECER OS | |||||||
| PROJETOS AMBIENTAIS | |||||||
| E DAS CAUSAS | |||||||
| ANIMAIS DAS RESPECTIVAS | |||||||
| CIDADES, VISANDO | |||||||
| IMPLANTAÇÃO NO NOSSO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 171/OR | 10/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 99,81 | R$ 99,81 | R$ 99,81 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 170/OR | 10/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 80,22 | R$ 80,22 | R$ 80,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 162/OR | 10/02/2023 | APRAVEL VEICULOS | REVISÃO COM TROCA DE | R$ 836,21 | R$ 836,21 | R$ 836,21 |
| LTDA | PEÇAS E ACESSÓRIOS | ||||||
| EM VEICULO EM GARANTIA | |||||||
| 2023 | 161/OR | 10/02/2023 | APRAVEL VEICULOS | SERVIÇOS DE REVISÃO | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 |
| LTDA | AUTOMOTIVA - DO | ||||||
| VEÍCULO EM GARANTIA. | |||||||
| 2023 | 137/OR | 10/02/2023 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FRIGOBAR - SALA | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 |
| LTDA ME | PRESIDENTE | ||||||
| 2023 | 80/OR | 10/02/2023 | DA HORA & DOMINGOS | ALTERAÇÃO DE PLACAS | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| LTDA | DE PORTAS, PLACAS DE | ||||||
| MESA ALTERAÇÃO | |||||||
| DE NOMES - ADESIVO | |||||||
| GABINETE ADESIVO | |||||||
| FAIXA PORTA AUTOMÁTICA | |||||||
| ADESIVO HORÁRIO DE | |||||||
| EXPEDIENTE | |||||||
| 2023 | 166/OR | 08/02/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| VISITANDO OS | |||||||
| PREFEITOS E OS | |||||||
| PRESIDENTES DAS CÂMARAS | |||||||
| MUNICIPAIS DAS CIDADES | |||||||
| DE MONTE ALEGRE DO | |||||||
| SUL E SÃO JOÃO DA BOA | |||||||
| VISTA PARA CONHECER OS | |||||||
| PROJETOS AMBIENTAIS | |||||||
| E DAS CAUSAS | |||||||
| ANIMAIS DAS RESPECTIVAS | |||||||
| CIDADES, VISANDO | |||||||
| IMPLANTAÇÃO NO NOSSO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 165/OR | 08/02/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E VISITANDO | ||||||
| OS PREFEITOS E | |||||||
| OS PRESIDENTES | |||||||
| DAS CÂMARAS MUNICIPAIS | |||||||
| DAS CIDADES DE MONTE | |||||||
| ALEGRE DO SUL E SÃO | |||||||
| JOÃO DA BOA VISTA PARA | |||||||
| CONHECER OS PROJETOS | |||||||
| AMBIENTAIS E DAS | |||||||
| CAUSAS ANIMAIS DAS | |||||||
| RESPECTIVAS CIDADES, | |||||||
| VISANDO IMPLANTAÇÃO | |||||||
| NO NOSSO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 164/OR | 08/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 81,22 | R$ 81,22 | R$ 81,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 163/OR | 08/02/2023 | ALMEIDA & LANDIN LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| FECHADURA - PARA PORTA | |||||||
| PLENARINHO/ PLENÁRIO | |||||||
| -SALA 19 | |||||||
| 2023 | 160/OR | 08/02/2023 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 461,68 | R$ 461,68 | R$ 461,68 |
| 06568132888 | MINERAL | ||||||
| 2023 | 159/OR | 08/02/2023 | HEITOR MIGUEL | REFORMA DE 5 POLTRONAS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| MAGOSSI CABRAL | - PATRIMONIO: | ||||||
| 47976805800 | 799/ 802/ 807/810/ | ||||||
| 811, DESTINADASA | |||||||
| O LOCAL 46 - GABINETE | |||||||
| DA PRESIDENCIA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 158/OR | 06/02/2023 | LA SOM ELETRONICA | AQUISÇÃO E MONTAGEM DE | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
| LTDA ME | CABO DE MICROFONE | ||||||
| PARA USO DO PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 157/OR | 06/02/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 900,60 | R$ 900,60 | R$ 900,60 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 156/OR | 06/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | CLEIDE APARECIDA | R$ 1.419,73 | R$ 1.419,73 | R$ 1.419,73 |
| MUNICIPAL | MACEDO TEODORO | ||||||
| 2023 | 155/OR | 06/02/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | CLEIDE APARECIDA | R$ 2.839,46 | R$ 2.839,46 | R$ 2.839,46 |
| MUNICIPAL | MACEDO TEODORO | ||||||
| 2023 | 154/OR | 06/02/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES PARA | R$ 306,50 | R$ 306,50 | R$ 306,50 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 06/02/2022 | |||||||
| 2023 | 153/OR | 02/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 132,03 | R$ 132,03 | R$ 132,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 - | ||||||
| 2023 | 152/OR | 02/02/2023 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE 01 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | FECHADURA PARA | ||||||
| ARMARIO DE AÇO PANDIN | |||||||
| - PATRIMIONIO | |||||||
| : 1344, COM 02 CHAVES. | |||||||
| 2023 | 151/OR | 01/02/2023 | FAR2 SOLUCOES | CERTIFICAÇÃ O DIGITAL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | ASSINATURA - E-CNPJ DO | ||||||
| TIUPO A1 - DA CÃMARA- | |||||||
| PRESIDÊNCIA DANIEL | |||||||
| DAVID - VENCIMENTO | |||||||
| 25/01/2024. | |||||||
| 2023 | 150/OR | 01/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 102,87 | R$ 102,87 | R$ 102,87 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 | ||||||
| 2023 | 149/OR | 01/02/2023 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL C/ | R$ 530,41 | R$ 530,41 | R$ 530,41 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL S/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL | |||||||
| GALÃO 20L | |||||||
| 2023 | 148/OR | 01/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 138,04 | R$ 138,04 | R$ 138,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 | ||||||
| 2023 | 147/OR | 01/02/2023 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 145/OR | 31/01/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 12.721,33 | R$ 12.721,33 | R$ 12.721,33 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2023 | 144/OR | 31/01/2023 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 15.719,24 | R$ 15.719,24 | R$ 15.719,24 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2023 | 141/OR | 31/01/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | ÓLEO LUBRIFICANT | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | E 2 TEMPOS | ||||||
| 2023 | 140/OR | 31/01/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | COLA DE CONTATO | R$ 218,90 | R$ 218,90 | R$ 218,90 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | SPRAY ESCADA | ||||||
| DOMÉSTICA FITA | |||||||
| ISOLANTE | |||||||
| 2023 | 138/OR | 31/01/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | CHOCOLATE ESPECIAL E | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | CAPPUCCINO PARA | ||||||
| MÁQUINA | |||||||
| 2023 | 136/OR | 31/01/2023 | ALBATROZ COMERCIO DE | SERVIÇO DE REVISÃO - | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| MOTOS LTDA | MOTO | ||||||
| 2023 | 135/OR | 31/01/2023 | ALBATROZ COMERCIO DE | ARRUELA - MOTO | R$ 8,18 | R$ 8,18 | R$ 8,18 |
| MOTOS LTDA | |||||||
| 2023 | 134/OR | 31/01/2023 | ALBATROZ COMERCIO DE | ÓLEO - MOTO | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 |
| MOTOS LTDA | |||||||
| 2023 | 102/ES | 31/01/2023 | STEPHANI CARLA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVIÇOS | ||||||
| 41410325814 | DE PRODUÇÃO, | ||||||
| CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, | |||||||
| DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| IMAGENS E SOM AO VIVO | |||||||
| E GRAVADO POR MEIO DE | |||||||
| INTERNET E REDES | |||||||
| SOCIAIS. COMPLEMENTO | |||||||
| DO | |||||||
| 2023 | 34/AD | 31/01/2023 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 16/ES | 31/01/2023 | STEPHANI CARLA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVIÇOS | ||||||
| 41410325814 | DE PRODUÇÃO, | ||||||
| CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, | |||||||
| DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| IMAGENS E SOM AO VIVO | |||||||
| E GRAVADO POR MEIO DE | |||||||
| INTERNET E REDES | |||||||
| SOCIAIS. | |||||||
| 2023 | 2/ES | 31/01/2023 | CENTRO SOCIAL DE | VALOR ESTIMADO | R$ 24.000,00 | R$ 716,53 | R$ 716,53 |
| VOTUPORANGA | DOS GASTOS NO | ||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 - | |||||||
| SERVIÇOS PRESTADOS | |||||||
| POR GUARDAS- | |||||||
| MIRINS | |||||||
| 2023 | 1/ES | 31/01/2023 | ANNA PRISCILLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.517,13 | R$ 1.034,81 | R$ 1.034,81 |
| ROMERA SANTOS | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| 27923598894 | ÃO DE LINGUAGEM | ||||||
| DE SINAIS LIBRAS EM | |||||||
| CONCORDÂNCI A COM A TV | |||||||
| LEGISLATIVA NAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 133/OR | 30/01/2023 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.972,38 | R$ 45.972,38 | R$ 45.972,38 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2023 | 132/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.719,99 | R$ 39.719,99 | R$ 39.719,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 131/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.961,43 | R$ 11.961,43 | R$ 11.961,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 130/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 | R$ 4.965,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 129/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 | R$ 4.628,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 128/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.176,95 | R$ 8.176,95 | R$ 8.176,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 127/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 126/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.435,29 | R$ 9.435,29 | R$ 9.435,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 125/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 215,22 | R$ 215,22 | R$ 215,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 124/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 829,22 | R$ 829,22 | R$ 829,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 123/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.403,38 | R$ 5.403,38 | R$ 5.403,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 122/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 408,32 | R$ 408,32 | R$ 408,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 121/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.232,11 | R$ 1.232,11 | R$ 1.232,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 120/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 660,43 | R$ 660,43 | R$ 660,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 119/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.116,77 | R$ 3.116,77 | R$ 3.116,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 118/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.684,97 | R$ 7.684,97 | R$ 7.684,97 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 117/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.227,75 | R$ 1.227,75 | R$ 1.227,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 116/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 982,20 | R$ 982,20 | R$ 982,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 115/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 114/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.632,05 | R$ 6.632,05 | R$ 6.632,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 113/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.990,63 | R$ 13.990,63 | R$ 13.990,63 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 112/OR | 30/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.758,50 | R$ 43.758,50 | R$ 43.758,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 111/OR | 30/01/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2023 | 109/OR | 27/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | DISJUNTOR TRIPOLAR | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| AO DE PRODUTOS | |||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 108/OR | 27/01/2023 | LA SOM ELETRONICA | CONTROLE REMOTO PARA | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| LTDA ME | PORTÃO ELETRÔNICO- | ||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| 2023 | 107/OR | 27/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL 20L | R$ 369,88 | R$ 369,88 | R$ 369,88 |
| 06568132888 | ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2023 | 106/OR | 27/01/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | MOUSE PAD COMPUTADOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2023 | 87/AD | 27/01/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| DEPUTADA FEDERAL | |||||||
| RENATA ABREU, BEM | |||||||
| COMO NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE OSASCO | |||||||
| PARA CONHECER | |||||||
| MAI | |||||||
| 2023 | 105/OR | 26/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 599,74 | R$ 599,74 | R$ 599,74 |
| OS LTDA | S COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 104/OR | 26/01/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | ATIVIDADE MÉDICA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| LTDA - EPP | AMBULATÓRIA L | ||||||
| 2023 | 103/OR | 26/01/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AGENDA EXECUTIVA | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| 2023 | 83/OR | 26/01/2023 | SGP SOLUCOES EM | ASSINATURA/ ANUIDADE - | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 |
| GESTAO PUBLICA | PUBLICAÇÃO DE BOLETIM | ||||||
| LTDA | DE LICITAÇÕES, | ||||||
| CONTRATOS E ORIENTAÇÕES | |||||||
| JURÍDICAS NO PERÍODO | |||||||
| DE 23/01/2023 | |||||||
| A 21/03/2024 | |||||||
| 2023 | 73/OR | 26/01/2023 | CASA DAS TINTAS DE | MATERIAIS PARA | R$ 4.217,90 | R$ 4.217,90 | R$ 4.217,90 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 101/OR | 25/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | PLAFON QUADRADO | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 |
| AO DE PRODUTOS | 24W | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 100/OR | 25/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 72,38 | R$ 72,38 | R$ 72,38 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 99/OR | 25/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA E ÓLEO PARA | R$ 55,84 | R$ 55,84 | R$ 55,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 70/OR | 25/01/2023 | J. M. GRANDI | BANDEIRAS: MUNICIPAL. | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 |
| ESTADUAL E NACIONAL | |||||||
| 2023 | 97/OR | 24/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL 20L | R$ 509,87 | R$ 509,87 | R$ 509,87 |
| 06568132888 | ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2023 | 96/OR | 24/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DE DENISE | R$ 2.942,88 | R$ 2.942,88 | R$ 2.942,88 |
| MUNICIPAL | CRISTINA RAUTCH DA | ||||||
| SILVA | |||||||
| 2023 | 95/OR | 24/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DE DENISE | R$ 1.345,32 | R$ 1.345,32 | R$ 1.345,32 |
| MUNICIPAL | CRISTINA RAUTCH DA | ||||||
| SILVA | |||||||
| 2023 | 94/OR | 24/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 4.555,45 | R$ 4.555,45 | R$ 4.555,45 |
| MUNICIPAL | EMERSON LUIZ | ||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA | |||||||
| 2023 | 93/OR | 24/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 2.062,24 | R$ 2.062,24 | R$ 2.062,24 |
| MUNICIPAL | EMERSON LUIZ | ||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA | |||||||
| 2023 | 92/OR | 24/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS EM EXONERACAO | R$ 1.821,78 | R$ 1.821,78 | R$ 1.821,78 |
| MUNICIPAL | DA SERVIDORA | ||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA | |||||||
| 2023 | 91/OR | 24/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS EM EXONERACAO | R$ 3.643,57 | R$ 3.643,57 | R$ 3.643,57 |
| MUNICIPAL | DA SERVIDORA | ||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA | |||||||
| 2023 | 90/OR | 24/01/2023 | NV SOLAR LTDA | MANUTENÇÃO EM PABX | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2023 | 89/OR | 24/01/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES, SUCOS PARA | R$ 2.525,00 | R$ 2.525,00 | R$ 2.525,00 |
| LOPES LTDA | SESSÃO ORDINÁRIA - | ||||||
| NOVA GESTÃO | |||||||
| 2023 | 88/OR | 23/01/2023 | MERCEDES GARCIA DA | BORACHA AE 30 DE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| ROCHA 03176707860 | CARIMBO | ||||||
| 2023 | 86/OR | 23/01/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| DEPUTADA FEDERAL | |||||||
| RENATA ABREU, BEM | |||||||
| COMO NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE OSASCO | |||||||
| PARA CONHECER | |||||||
| MAI | |||||||
| 2023 | 85/OR | 23/01/2023 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | E NO ESCRITÓRIO | ||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| DEPUTADA FEDERAL | |||||||
| RENATA ABREU, BEM | |||||||
| COMO NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE OSASCO | |||||||
| PARA CONHECER | |||||||
| MAIOR CRECHE | |||||||
| PUBLICA DA AMÉRICA | |||||||
| LATINA, VISANDO | |||||||
| INTERESS | |||||||
| 2023 | 84/OR | 23/01/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | USB WIRELESS | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SANTOS | 150M | ||||||
| 2023 | 82/OR | 23/01/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | PRODUTOS DE HIGIENE E | R$ 1.085,07 | R$ 1.085,07 | R$ 1.085,07 |
| ME | LIMPEZA | ||||||
| 2023 | 81/OR | 23/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 131,69 | R$ 131,69 | R$ 131,69 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 79/OR | 23/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | SUPORTE 4X2 PLACA 4X2 | R$ 136,21 | R$ 136,21 | R$ 136,21 |
| AO DE PRODUTOS | CONJ. TOMADA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PADRÃO 2P +T 20A 4X2 | ||||||
| 2023 | 78/OR | 20/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 115,17 | R$ 115,17 | R$ 115,17 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 77/OR | 20/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | CANALETA, CABO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 |
| AO DE PRODUTOS | FLEXÍVEL E DISJUNTOR | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 76/OR | 20/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | JOCENIR FABIO DE | R$ 1.318,58 | R$ 1.318,58 | R$ 1.318,58 |
| MUNICIPAL | SOUZA | ||||||
| 2023 | 75/OR | 20/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | JOCENIR FABIO DE | R$ 2.637,17 | R$ 2.637,17 | R$ 2.637,17 |
| MUNICIPAL | SOUZA | ||||||
| 2023 | 74/OR | 18/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | TOMADAS PARA | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| AO DE PRODUTOS | PLENÁRIO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 71/OR | 18/01/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | CAPUCCINO PARA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MÁQUINA | ||||||
| 2023 | 69/OR | 17/01/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 |
| - SECRETARIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2023 | 68/OR | 17/01/2023 | MERCEDES GARCIA DA | CARIMBO AE 15 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| ROCHA 03176707860 | |||||||
| 2023 | 67/OR | 16/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 359,61 | R$ 359,61 | R$ 359,61 |
| 06568132888 | GALÃO 20L ÁGUA | ||||||
| MINERAL C/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL S/ GÁS | |||||||
| 2023 | 66/OR | 13/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | PRODUTO HIDRÁULICO | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 |
| AO DE PRODUTOS | - JOELHO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 65/OR | 13/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 102,21 | R$ 102,21 | R$ 102,21 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 64/OR | 12/01/2023 | FERNANDO CESAR JABUR | GUARDANAPOS DE PANO P/ | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| VOTUPORANGA | COPA/ COZINHA | ||||||
| 2023 | 63/OR | 12/01/2023 | TAMIRIS DE PAULA | TALHERES PARA COPA/ | R$ 113,75 | R$ 113,75 | R$ 113,75 |
| MONTREZOR CALDANA | COZINHA | ||||||
| 2023 | 62/OR | 12/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS DOS | R$ 13.106,73 | R$ 13.106,73 | R$ 13.106,73 |
| MUNICIPAL | VEREADORES CONFORME | ||||||
| LEI MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 61/OR | 12/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DOS VEREADORES | R$ 39.320,49 | R$ 39.320,49 | R$ 39.320,49 |
| MUNICIPAL | CONFORME LEI | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 60/OR | 12/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | DENISE PERES | R$ 840,82 | R$ 840,82 | R$ 840,82 |
| MUNICIPAL | VIEIRA | ||||||
| 2023 | 59/OR | 12/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | DENISE PERES | R$ 1.681,65 | R$ 1.681,65 | R$ 1.681,65 |
| MUNICIPAL | VIEIRA | ||||||
| 2023 | 35/AD | 12/01/2023 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, VISITANDO A | |||||||
| CASA DE APOIO DE | |||||||
| BARRETOS AO TRATAMENTO | |||||||
| DE CÂNCER DOS | |||||||
| MUNÍCIPES DE | |||||||
| VOTUPORANGA , VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO MUN | |||||||
| 2023 | 58/OR | 11/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 207,01 | R$ 207,01 | R$ 207,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 57/OR | 11/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA PARA | R$ 25,09 | R$ 25,09 | R$ 25,09 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 32/OR | 11/01/2023 | HVM FORROS E | SERVIÇO DE RETIRADA DE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| ACABAMENTOS LTDA. | ESTRUTURA DO FORRO | ||||||
| PVC | |||||||
| 2023 | 31/OR | 11/01/2023 | HVM FORROS E | SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO | R$ 4.000,50 | R$ 4.000,50 | R$ 4.000,50 |
| ACABAMENTOS LTDA. | DE PAREDE DE DRYWALL | ||||||
| 2023 | 56/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LARISSA MARTA DA | R$ 1.559,26 | R$ 1.559,26 | R$ 1.559,26 |
| MUNICIPAL | SILVA CARDOZO | ||||||
| 2023 | 55/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LARISSA MARTA DA | R$ 3.118,54 | R$ 3.118,54 | R$ 3.118,54 |
| MUNICIPAL | SILVA CARDOZO | ||||||
| 2023 | 54/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | SILVIO NATAL | R$ 1.272,86 | R$ 1.272,86 | R$ 1.272,86 |
| MUNICIPAL | BOCCATO | ||||||
| 2023 | 53/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | SILVIO NATAL | R$ 2.545,73 | R$ 2.545,73 | R$ 2.545,73 |
| MUNICIPAL | BOCCATO | ||||||
| 2023 | 52/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | CESAR FERNANDO | R$ 2.905,56 | R$ 2.905,56 | R$ 2.905,56 |
| MUNICIPAL | SOARES DA COSTA | ||||||
| 2023 | 51/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | CESAR FERNANDO | R$ 5.811,13 | R$ 5.811,13 | R$ 5.811,13 |
| MUNICIPAL | SOARES DA COSTA | ||||||
| 2023 | 50/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LEONARDO LEMES | R$ 965,83 | R$ 965,83 | R$ 965,83 |
| MUNICIPAL | SANTANA | ||||||
| 2023 | 49/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LEONARDO LEMES | R$ 1.931,67 | R$ 1.931,67 | R$ 1.931,67 |
| MUNICIPAL | SANTANA | ||||||
| 2023 | 48/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | THIAGO RUVIERI | R$ 5.246,66 | R$ 5.246,66 | R$ 5.246,66 |
| MUNICIPAL | DELALIBERA | ||||||
| 2023 | 47/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | THIAGO RUVIERI | R$ 4.233,99 | R$ 4.233,99 | R$ 4.233,99 |
| MUNICIPAL | DELALIBERA | ||||||
| 2023 | 46/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | WILSON DA SILVA | R$ 1.991,05 | R$ 1.991,05 | R$ 1.991,05 |
| MUNICIPAL | BORGES | ||||||
| 2023 | 45/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | WILSON DA SILVA | R$ 3.982,11 | R$ 3.982,11 | R$ 3.982,11 |
| MUNICIPAL | BORGES | ||||||
| 2023 | 44/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LUCIANA LUIZA | R$ 1.069,26 | R$ 1.069,26 | R$ 1.069,26 |
| MUNICIPAL | BORGES DE OLIVEIRA | ||||||
| 2023 | 43/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | LUCIANA LUIZA | R$ 2.138,54 | R$ 2.138,54 | R$ 2.138,54 |
| MUNICIPAL | BORGES DE OLIVEIRA | ||||||
| 2023 | 42/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | MARCIA REGINA DOS | R$ 823,94 | R$ 823,94 | R$ 823,94 |
| MUNICIPAL | SANTOS ROSA COSTA | ||||||
| 2023 | 41/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | MARCIA REGINA DOS | R$ 1.647,89 | R$ 1.647,89 | R$ 1.647,89 |
| MUNICIPAL | SANTOS ROSA COSTA | ||||||
| 2023 | 40/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | JOANA APARECIDA | R$ 1.026,43 | R$ 1.026,43 | R$ 1.026,43 |
| MUNICIPAL | RAUTCH DE LIMA | ||||||
| 2023 | 39/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | JOANA APARECIDA | R$ 2.052,87 | R$ 2.052,87 | R$ 2.052,87 |
| MUNICIPAL | RAUTCH DE LIMA | ||||||
| 2023 | 38/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | PRISCILA MATTAR | R$ 1.660,06 | R$ 1.660,06 | R$ 1.660,06 |
| MUNICIPAL | DELGOBO | ||||||
| 2023 | 37/OR | 09/01/2023 | VOTUPORANGA CAMARA | PRISCILA MATTAR | R$ 614,61 | R$ 614,61 | R$ 614,61 |
| MUNICIPAL | DELGOBO | ||||||
| 2023 | 36/OR | 09/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL S/ | R$ 369,88 | R$ 369,88 | R$ 369,88 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL | |||||||
| GALÃO 20L | |||||||
| 2023 | 33/OR | 06/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 161,61 | R$ 161,61 | R$ 161,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 30/OR | 05/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL - | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 |
| 06568132888 | 20L ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2023 | 29/OR | 05/01/2023 | MERCEDES GARCIA DA | 6 CARIMBOS AUTOMÁTICOS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| ROCHA 03176707860 | - SECRETARIA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2023 | 28/OR | 05/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | AÇÚCAR CAFÉ | R$ 570,60 | R$ 570,60 | R$ 570,60 |
| OS LTDA | |||||||
| 2023 | 27/OR | 05/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FILTRO DE PAPEL P/ | R$ 71,46 | R$ 71,46 | R$ 71,46 |
| OS LTDA | CAFÉ -103 PAPEL | ||||||
| TOALHA | |||||||
| 2023 | 26/OR | 05/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | BOTIJÃO DE GÁS - | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| OS LTDA | COPA/ COZINHA | ||||||
| 2023 | 25/OR | 04/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 178,91 | R$ 178,91 | R$ 178,91 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 24/OR | 04/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 141,87 | R$ 141,87 | R$ 141,87 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2022 | 1057/OR | 29/12/2022 | CGMP - CENTRO DE | COMPLEMENTO DE EMPENHO | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| GESTAO DE MEIOS DE | GLOBAL ESTIMADO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | DAS DESPESAS | ||||||
| COM PASSAGEM DE | |||||||
| PEDÁGIO, SISTEMA SEM | |||||||
| PARAR, DEZ/ 2022. | |||||||
| 2022 | 935/OR | 29/12/2022 | CELSO BERTOLUCI | PEDIDO GERADO A | R$ 4.593,00 | R$ 4.593,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O FORNECIMENT | |||||||
| O E INSTALAÇÃO | |||||||
| 2022 | 4/ES | 29/12/2022 | CGMP - CENTRO DE | EMPENHO GLOBAL | R$ 4.800,00 | R$ 3.305,71 | R$ 3.305,71 |
| GESTAO DE MEIOS DE | ESTIMADO DAS | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | DESPESAS COM | ||||||
| PASSAGEM DE PEDÁGIO, | |||||||
| SISTEMA SEM PARAR, NO | |||||||
| ANO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 996/OR | 27/12/2022 | VIDRACARIA PONTUAL | COLOCAÇÃO DE PORTA DE | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| LTDA - ME | VIDRO TEMPERADO | ||||||
| 10 MM - (9M²). NA | |||||||
| RECEPÇÃO DA CÂMARA, COM | |||||||
| PREPARAÇÃO E ESTRUTURA | |||||||
| PARA AUTOMATIZAÇ | |||||||
| ÃO. | |||||||
| 2022 | 995/OR | 27/12/2022 | MATHEUS HENRIQUE DA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| SILVA 43312239818 | DE LUMINÁRIAS | ||||||
| E READEQUAÇÃO | |||||||
| DE INSTALAÇÃO | |||||||
| ELÉTRICA NA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 990/OR | 27/12/2022 | P&P COLIBRI - | VALOR ESTIMADO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| S/S - LTDA | COMPILAÇÃO E | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO NO | |||||||
| TRANSPARÊNC IA (SITE) | |||||||
| DAS LEIS, NO PERÍODO | |||||||
| DE DEZEMBRO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 930/ES | 27/12/2022 | SUPERINTEND ENCIA DE | ESTIMATIVAS DE CUSTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.298,44 | R$ 1.298,44 |
| AGUA E ESGOTOS DE | COM CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| VOTUPORANGA | USO DE ESCOAMENTO | ||||||
| DE ESGOTO NO MÊS DE | |||||||
| DEZEMBRO 2022. | |||||||
| 2022 | 11/ES | 27/12/2022 | TELEFONICA BRASIL SA | ESTIMATIVA DAS | R$ 10.200,00 | R$ 8.934,83 | R$ 8.934,83 |
| DESPESAS COM | |||||||
| TELEFONIA FIXA, NO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 1055/OR | 23/12/2022 | FIORILLI SOFTWARE | COMPLEMENTO DO VALOR | R$ 2.030,33 | R$ 2.030,33 | R$ 2.030,33 |
| LTDA | ESTIMADO DE LOCAÇÃO DE | ||||||
| SOFTWARE PARA USO DE | |||||||
| GESTÃO CONTÁBIL, | |||||||
| FINANCEIRA E DO | |||||||
| TRANSPARÊNC IA RELATIVO | |||||||
| AO PERÍODO DE | |||||||
| DEZEMBRO/ 2022 | |||||||
| 2022 | 1021/OR | 23/12/2022 | ELETRICA NOROESTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 117,90 | R$ 117,90 | R$ 117,90 |
| VOTUPORANGA COM. | ELETRICO -DISJUNTOR | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | 100AMPERE DIN (QUADRO | ||||||
| ALA VEREADORES) | |||||||
| 2022 | 797/GL | 23/12/2022 | MARIANA CASTRO DA | PEDIDO GERADO A | R$ 67.592,00 | R$ 33.368,00 | R$ 33.368,00 |
| CUNHA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - TROCA | |||||||
| DO FORRO DO PRÉDIO DA | |||||||
| CÂMARA (ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA, | |||||||
| 2022 | 795/GL | 23/12/2022 | MARIANA CASTRO DA | PEDIDO GERADO A | R$ 108.500,00 | R$ 54.250,00 | R$ 54.250,00 |
| CUNHA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| CONVITE - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - REFORMA DO PISO | |||||||
| COMPREENDEN DO O | |||||||
| FORNECIMENT O DO NOVO | |||||||
| PISO, ACESSÓRIOS | |||||||
| E COMPLEMENTO | |||||||
| S, INCLUINDO A | |||||||
| MÃO DE OBRA PARA A | |||||||
| REMOÇÃO DO PISO VELHO, | |||||||
| LIMPEZA E PREPARAÇÃO | |||||||
| DO LOCAL (CONTRA | |||||||
| PISO), E A COLOCAÇÃO | |||||||
| DO NOVO PISO | |||||||
| 2022 | 352/GL | 23/12/2022 | FIORILLI SOFTWARE | VALOR ESTIMADO DE | R$ 37.906,24 | R$ 18.955,65 | R$ 18.955,65 |
| LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||||
| PARA USO DE GESTÃO | |||||||
| CONTÁBIL, FINANCEIRA | |||||||
| E DO TRANSPARENC | |||||||
| IA, RELATIVO AO | |||||||
| PERIODO DE 02/05/2022 | |||||||
| A 31/12/2022. | |||||||
| 2022 | 208/ES | 23/12/2022 | SANTA CASA DE MISERIC. | VALOR ESTIMADO | R$ 57.928,32 | R$ 53.239,24 | R$ 53.239,24 |
| VOTUPORANGA PLANO | DAS DESPESAS | ||||||
| SANSAUDE | COM ASSISTENCIA | ||||||
| MEDICA DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES, | |||||||
| NO PERIODO DE | |||||||
| 19/03/2022 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO EM | |||||||
| 31/12/2022. | |||||||
| 2022 | 8/ES | 23/12/2022 | TERRA NETWORKS | ESTMATIVA DOS CUSTOS | R$ 1.200,00 | R$ 1.092,18 | R$ 1.092,18 |
| BRASIL S.A. | COM PROVEDOR DE | ||||||
| CORREIO ELETRONICO | |||||||
| (-E-MAIL), NO | |||||||
| EXERC´CIO DE 2022 | |||||||
| 2022 | 1053/OR | 22/12/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 12.774,62 | R$ 12.774,62 | R$ 12.774,62 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 1052/OR | 22/12/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 15.785,09 | R$ 15.785,09 | R$ 15.785,09 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 1051/OR | 22/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 973,11 | R$ 973,11 | R$ 973,11 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 1050/OR | 22/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.462,27 | R$ 19.462,27 | R$ 19.462,27 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 1049/OR | 22/12/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 1048/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1047/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1046/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1045/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1044/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.681,66 | R$ 1.681,66 | R$ 1.681,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1043/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.466,12 | R$ 14.466,12 | R$ 14.466,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1042/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.897,66 | R$ 14.897,66 | R$ 14.897,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1041/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 464,55 | R$ 464,55 | R$ 464,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1040/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.574,73 | R$ 1.574,73 | R$ 1.574,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1039/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.768,47 | R$ 2.768,47 | R$ 2.768,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1038/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 391,92 | R$ 391,92 | R$ 391,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1037/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1036/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 773,46 | R$ 773,46 | R$ 773,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1035/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.427,71 | R$ 1.427,71 | R$ 1.427,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1034/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 819,91 | R$ 819,91 | R$ 819,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1033/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.489,36 | R$ 2.489,36 | R$ 2.489,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1032/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.408,64 | R$ 9.408,64 | R$ 9.408,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1031/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1030/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1029/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1028/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.632,05 | R$ 6.632,05 | R$ 6.632,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1027/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.669,17 | R$ 1.669,17 | R$ 1.669,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1026/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.062,51 | R$ 62.062,51 | R$ 62.062,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 1025/OR | 22/12/2022 | TIM S A | VALOR COMPLEMENTA | R$ 354,40 | R$ 354,40 | R$ 354,40 |
| R DA ESTIMATIVA | |||||||
| DE VALORES DAS | |||||||
| DESPESAS COM PACOTE | |||||||
| DE DADOS DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| VIA CELULAR CORPORATIVO | |||||||
| , NO PERÍODO DE | |||||||
| DEZEMBRO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 1024/OR | 22/12/2022 | PRIMEIRO TABELIAO | SERVIÇOS CARTORIAIS | R$ 45,42 | R$ 45,42 | R$ 45,42 |
| NOTAS P.L..T. DE | DE RECONHECIME | ||||||
| VOTUPORANGA | NTO DE FIRMAS | ||||||
| (ASSINATURA S SERGIO | |||||||
| ADRIANO PEREIRA - | |||||||
| PRESIDENTE E THIAGO DA | |||||||
| SILVA GUALBERFTO | |||||||
| -1º SECRETÁRIO) | |||||||
| EM ATA DE ELEIÇÃO DA | |||||||
| MESA DIRETORA | |||||||
| BIENIO 2023/2024. | |||||||
| 2022 | 1023/OR | 22/12/2022 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | SERVIÇOS CARTORIAIS | R$ 62,48 | R$ 62,48 | R$ 62,48 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | DE REGISTRO DE | ||||||
| ANEXO | DOCUMENTOS (ATA DE | ||||||
| ELEIÇÃO DA MESA | |||||||
| DIRETORIA -2023/2022) | |||||||
| 2022 | 1013/OR | 22/12/2022 | DOUGLAS FERNANDO | AQUISIÇÃO DE ARRANJO | R$ 785,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | DE FLORES DE CENTRO | ||||||
| DE MESA E ORQUÍDEAS | |||||||
| PARA HOMENGEADOS | |||||||
| . | |||||||
| 2022 | 997/OR | 22/12/2022 | NV SOLAR LTDA | AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
| APARELHOS E DISPOSITIVO | |||||||
| S PARA E AUTOMATIZAÇ | |||||||
| ÃO DE PORTA DE ENTRADA | |||||||
| DA RECEPÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 991/OR | 22/12/2022 | TIM S A | ESTIMATIVA DE VALORES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| DAS DESPESAS | |||||||
| COM PACOTE DE DADOS DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO VIA CELULAR | |||||||
| CORPORATIVO , NO | |||||||
| PERÍODO DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2022. | |||||||
| 2022 | 966/OR | 22/12/2022 | MARCOS ANTONIO | COLOCAÇÃO DE 4 GRADES | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| BANDEIRA VOTUPORANGA | DE METAL - NAS JANELAS | ||||||
| ME | DOS BANHEIROS | ||||||
| DA AALA ADM E DOS | |||||||
| GABINETES | |||||||
| 2022 | 959/OR | 22/12/2022 | CESAR TEODORO | SERVIÇOS DE MARCENARIA | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
| 25109586829 | - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO | ||||||
| PLANEJADO EM MDF- | |||||||
| 15MM MEDIDAS 320 | |||||||
| MM 50MM X 260MM | |||||||
| -DEPTO DE RH | |||||||
| 2022 | 955/OR | 22/12/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ÓLEO PARA ROÇADEIRA - | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | JARDINAGEM | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 954/OR | 22/12/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DA MOTO | R$ 26,15 | R$ 26,15 | R$ 26,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | HONDA CG 160 FAN | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 951/OR | 22/12/2022 | PORTO SEGURO | CONTRATAÇÃO DO RAMO | R$ 876,62 | R$ 876,62 | R$ 876,62 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | "SEGURO EMPRESARIAL | ||||||
| GERAIS | " PARA O PERÍODO DE | ||||||
| 05/12/2022 - À | |||||||
| 056/12/ 2023. | |||||||
| CONCERNENTE A | |||||||
| COBERTURAS DE DANOS AO | |||||||
| PRÉDIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 941/OR | 22/12/2022 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 2.747,00 | R$ 2.747,00 | R$ 2.747,00 |
| E INFORMATICA | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2022 | 924/OR | 22/12/2022 | MEJAN & MEJAN LTDA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| ME | PARA RECVOLHIMEN | ||||||
| TO DE ENTULHO DE | |||||||
| OBRA. | |||||||
| 2022 | 774/ES | 22/12/2022 | TIM S A | ESTIMATIVA DE VALORES | R$ 2.274,00 | R$ 2.274,00 | R$ 2.274,00 |
| DAS DESPESAS | |||||||
| COM PACOTE DE DADOS DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO VIA CELULAR | |||||||
| CORPORATIVO , NO | |||||||
| PERIODO DE NOV/2022 | |||||||
| 2022 | 773/ES | 22/12/2022 | TIM S A | ESTMATIVA DAS | R$ 4.548,00 | R$ 3.914,72 | R$ 3.914,72 |
| DESPESAS COM PACOTE | |||||||
| DE VOZ DE TELEFONIA | |||||||
| CELULAR MOVEL, NO | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2022 | |||||||
| AO VENCIMENTO | |||||||
| ADITIVO DE CONTRATO EM | |||||||
| 02/10/2022. | |||||||
| 2022 | 633/ES | 22/12/2022 | CENTRO SOCIAL DE | EMPENHO GLOBAL | R$ 18.000,00 | R$ 8.293,85 | R$ 8.293,85 |
| VOTUPORANGA | ESTIMADO DE GASTOS COM | ||||||
| PESSOAL: OFFICE BOY/ | |||||||
| GUARDA MIRIM, | |||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| AGOSTO A DEZEMBRO, | |||||||
| NO EXCERCICIO | |||||||
| DE 2022. | |||||||
| 2022 | 551/ES | 22/12/2022 | GOVERNANÇAB RASIL SA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | R$ 18.205,15 | R$ 18.205,15 | R$ 18.205,15 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | COM LOCAÇÃO E LICENÇA | ||||||
| SERV | DE USO DE SOFTWARE DE | ||||||
| GESTÃO DE RH E MÓDULO | |||||||
| TRANSPARÊNC IA, NO | |||||||
| PERÍODO DE 12/07/2022 | |||||||
| À 31/12/2022. | |||||||
| 2022 | 7/ES | 22/12/2022 | VEROCHEQUE REFEICOES | ESTIMATIVA DAS | R$ 108.000,00 | R$ 104.006,84 | R$ 104.006,84 |
| LTDA | DESPESAS COM VALE | ||||||
| ALIMENTAÇÃO DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA, | |||||||
| DNO PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2022 AO | |||||||
| VENCIMENTO DO ADITIVO | |||||||
| DE CONTRATO EM | |||||||
| 06/11/2022. | |||||||
| 2022 | 3/ES | 22/12/2022 | CENTRO SOCIAL DE | EMPENHO GLOBAL | R$ 24.000,00 | R$ 18.469,53 | R$ 18.469,53 |
| VOTUPORANGA | ESTIMADO DOS GASTOS | ||||||
| COM PESSOAL: | |||||||
| ESTAGIÁRIOS , NO | |||||||
| EXCERCICIO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 1016/OR | 21/12/2022 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE 1/4 DE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PAGINA CONVITE | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE | |||||||
| JORNAL DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 1002/OR | 21/12/2022 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 507,34 | R$ 507,34 | R$ 507,34 |
| 06568132888 | MINERAL COM FORNECIMENT | ||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| CONFO ATA DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS 002 | |||||||
| 2022 | 994/OR | 21/12/2022 | LAU PLACAS - | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARA A CONFECÇÃO | ||||||
| LTDA | DE 3 (TRES) TÍTULOS EM | ||||||
| AÇO INOX, TAMANHO | |||||||
| 22X32CM, COM | |||||||
| GRAVAÇÃO PERSONALIZA | |||||||
| DA EM BAIXO RELEVO, COM | |||||||
| PINTURA AUTOMOTIVA | |||||||
| E MOLDURA EM PERFIL | |||||||
| PRATA, COM ESTOJO, | |||||||
| PARA HOMENAGENS | |||||||
| A SEREM REALIZADAS | |||||||
| NA SESSÃO SOLENE A | |||||||
| SER REALIZADA | |||||||
| NO DIA 19/12/2022. | |||||||
| 2022 | 706/GL | 21/12/2022 | WIFI PLUS PROVEDOR | VALOR GLOBAL DOS | R$ 944,00 | R$ 944,00 | R$ 944,00 |
| LTDA ME | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE | ||||||
| BANDA LARGA DE ACESSO | |||||||
| DEDICADO À INTERNET , | |||||||
| DE 05/09/2022 | |||||||
| ATÉ O ENCERRAMENT | |||||||
| O DO EXERCICIO | |||||||
| CORRENTE - 31/12/2022 | |||||||
| 2022 | 702/GL | 21/12/2022 | MARIA DE LOURDES | VALOR ESTIMADO | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 |
| SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS DE JADINAGEM | ||||||
| 32475036842 | NO PERIODO DE 02/09 A | ||||||
| 31/12/2022 | |||||||
| 2022 | 554/ES | 21/12/2022 | DANILO PABLO DE | VALOR ESTIMADO | R$ 11.420,98 | R$ 10.911,12 | R$ 10.911,12 |
| GODOY CARVALHO | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| 35696002897 | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E | |||||||
| EDIÇÃO DE IMAGENS E | |||||||
| ÁUDIO DAS SESSÕES | |||||||
| PLENÁRIAS, REFERENTE | |||||||
| AO PERÍODO DE | |||||||
| 12/07/2022 À | |||||||
| 31/12/2022, TAL | |||||||
| ESTIMATIVA REFERE-SE | |||||||
| AO ADITIVO | |||||||
| 2022 | 553/ES | 21/12/2022 | FUNDACAO RADIO | VALOR ESTIMADO | R$ 54.883,33 | R$ 36.075,00 | R$ 36.075,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO EM | |||||||
| CANAL DE TV ABERTO PARA | |||||||
| A COMUNIDADE | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| DAS SESSÕES PLENÁRIAS, | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE 03/10/2022 | |||||||
| À 31/12/2022, | |||||||
| TAL ESTIMATIVA | |||||||
| REFERE-SE AO ADITIVO | |||||||
| Nº 1 AO CONTRATO Nº | |||||||
| 5/2021, DO PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL Nº 02/2021, | |||||||
| PROCESSO INTERNO Nº | |||||||
| 60/2021, SUSPENSO DE | |||||||
| 12/07/2022 À | |||||||
| 02/10/2022, EM RAZÃO DO | |||||||
| RECESSO PARLAMENTAR | |||||||
| E PERÍODO ELEITORAL, | |||||||
| PODENDO A SUSPENSÃO | |||||||
| SER PRORROGADA | |||||||
| ATÉ 30/10/2022, | |||||||
| CASO OCORRA SEGUNDO | |||||||
| TURNO DAS ELEIÇÕES. | |||||||
| 2022 | 121/ES | 21/12/2022 | ANNA PRISCILLA | RELATIVO AO CONTRATO | R$ 14.487,37 | R$ 13.452,55 | R$ 13.452,55 |
| ROMERA SANTOS | 02/2021 - PI-030/2021 | ||||||
| 27923598894 | - VENCIMENTO: | ||||||
| 18/02/2023 -SERVIÇOS | |||||||
| TRADUÇÃO DE LINGUA DE | |||||||
| SINAIS - INTERPRETAÇ | |||||||
| ÃO EM LIBRAS NAS | |||||||
| SESSÕES PLENÁRIAS. | |||||||
| 2022 | 52/GL | 21/12/2022 | STEPHANI CARLA | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E | R$ 16.176,00 | R$ 16.176,00 | R$ 16.176,00 |
| GAROFOLO BARBARA | EDIÇÃO AUDIOVISUAL | ||||||
| 41410325814 | E MANUTENCAO | ||||||
| DE SITE | |||||||
| 2022 | 1022/OR | 20/12/2022 | ANTONIO CARLOS | COMPLEMENTO DE SERVIÇOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| TONIM 21420741896 | EMERGENCIAI S APÓS | ||||||
| REMOÇÃO DE FORRO DE | |||||||
| PVC PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O, NO PREDIO DA | |||||||
| CÂMARA, PEDIDO DE | |||||||
| COMPRAS DE 19/12/2022 | |||||||
| 2022 | 1020/OR | 20/12/2022 | MW INDUSTRIA E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
| COMERCIO DE COBERTURAS | ESPECIALIAZ ADA EM | ||||||
| E TOLDOS LIM | COLOCAÇÃO DE TOLDOS. | ||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE 05 | |||||||
| MÓDULOS DE COBERTURA | |||||||
| DE ESTACIONAME | |||||||
| NTO DA RUA VENEZUELA, | |||||||
| DANIFICADOS POR | |||||||
| VENDAVAL. | |||||||
| 2022 | 1019/OR | 20/12/2022 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE ÀGUA | R$ 272,55 | R$ 272,55 | R$ 272,55 |
| 06568132888 | MINERAL CONFORME | ||||||
| ATA DE REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS | |||||||
| 2022 | 1018/OR | 20/12/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR COMPLEMENTA | R$ 6.124,60 | R$ 6.124,60 | R$ 6.124,60 |
| E E SERVICOS | R DE ESTIMATIVA | ||||||
| S/A | DE CONSUMO DE ENERGIA | ||||||
| ELÉTRICA E DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O NO PERÍODO DE | |||||||
| 31/10/2022 A | |||||||
| 30/12/2022. | |||||||
| 2022 | 1017/OR | 20/12/2022 | JORGE BELARMINO | INSERÇAO DE 1/4 DE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| HONORIO 35791509871 | PAGINA -CONVITE PA | ||||||
| SESSÃO SOLENE EM | |||||||
| JORNAL DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 1012/OR | 20/12/2022 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS EMERGENCIAI | R$ 5.150,00 | R$ 5.150,00 | R$ 5.150,00 |
| TONIM 21420741896 | S APÓS REMOÇÃO DE | ||||||
| FORRO DE PVC PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O, NO | |||||||
| PREDIO DA CÂMARA: | |||||||
| RETIRADA DE 47 | |||||||
| LUMINÁRIAS DA | |||||||
| ESTRUTURA DO FORRO, | |||||||
| COM REORGANIZAÇ | |||||||
| ÃO DE FIOS E CABOS | |||||||
| ELÉTRICOS, DE REDE E | |||||||
| DE | |||||||
| 2022 | 1011/OR | 20/12/2022 | MW INDUSTRIA E | MANUTENÇÃO EM 06 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| COMERCIO DE COBERTURAS | TOLDOS TIPO SOMBREADOR | ||||||
| E TOLDOS LIM | (COSTURA E REPARO + | ||||||
| RETIRADA E PARA | |||||||
| PINTURA DA ESTRUTURA E | |||||||
| RECOLOCAÇÃO )- | |||||||
| COBERTURA DO | |||||||
| ESTACIONAME NTO DA RUA | |||||||
| PARÁ. | |||||||
| 2022 | 1008/OR | 20/12/2022 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES FRIOS, | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 |
| LOPES LTDA | BELISCÃO, PÃO DE | ||||||
| QUEIJO, E SUCO PARA A | |||||||
| SESSÃO SOLENE. | |||||||
| 2022 | 1005/OR | 20/12/2022 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS EMERGENCIAI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | S DE MANUTENÇÃO | ||||||
| EM PABX, COM A TROCA | |||||||
| DA FONTE. | |||||||
| 2022 | 958/OR | 20/12/2022 | C. C. CALEJON DOS | MANUTENÇÃO EM RELÓGO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| SANTOS ME | DE PONTO | ||||||
| 2022 | 957/OR | 20/12/2022 | C. C. CALEJON DOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| SANTOS ME | REPOSIÇÃO DE RELÓGIO | ||||||
| DE PONTO (DISPLAY) | |||||||
| 2022 | 956/OR | 20/12/2022 | C. C. CALEJON DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 |
| SANTOS ME | EQUIPAMENTO DE | ||||||
| ELETRICO/ ELETRONICO- | |||||||
| COMO PERIFÉRICO | |||||||
| DE RELÓGIO DIGITAL. | |||||||
| 2022 | 842/ES | 20/12/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR DO CONSUMO DE | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA E | ||||||
| S/A | DISTRIBUIÇÃ O NO | ||||||
| PERÍODO DE 31/10/2022 | |||||||
| A 30/12/2022. | |||||||
| 2022 | 24/ES | 20/12/2022 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR ESTIMADO | R$ 7.200,00 | R$ 4.978,03 | R$ 4.978,03 |
| DE CORREIOS E | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| TELEGRAFOS | REMESSAS DE CORRESPONDE | ||||||
| NCIAS, NO EXERCÍCIO | |||||||
| CORRENTE. | |||||||
| 2022 | 1015/OR | 19/12/2022 | DOIDÃO CASA E LAZER | AQUISIÇÃO DE PORTA | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 159,90 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | RETRATO PARA | ||||||
| LTDA | ELABORAÇÃO DE HONAGENS | ||||||
| - SESSÃO DE 19/12/2022 | |||||||
| 2022 | 1014/OR | 19/12/2022 | DOIDÃO CASA E LAZER | AQUISIÇÃO DE | R$ 21,99 | R$ 21,99 | R$ 21,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | FERRAMENTAS PARA USO DO | ||||||
| LTDA | DEPTO DE TI | ||||||
| 2022 | 1009/OR | 19/12/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 419,90 | R$ 419,90 | R$ 419,90 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | ILUMINAÇÃO PARA | ||||||
| ANZAI LTD | ENTRADA DO PLENÁRIO | ||||||
| (ATRÁS MESA DIRETORA) - | |||||||
| LOCAL 49 | |||||||
| 2022 | 1010/OR | 16/12/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO VEICULOS | R$ 111,02 | R$ 111,02 | R$ 111,02 |
| COMBUSTIVEI S DE | DA CÂMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 1007/OR | 16/12/2022 | LUIS FERNANDO | CONSERTO DE 01 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| MARQUES BREJAO | MICROFONE E REGULAGEM | ||||||
| 34928721829 | DE SOM, DOS VEREADORES | ||||||
| NO PLENÁRIO. | |||||||
| 2022 | 1006/OR | 16/12/2022 | O. I. MARTINS & | RECOLOCAÇÃO DE RUFOS | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| CIA. LTDA.-ME | ,CALHAS E APLICAÇÃO | ||||||
| DE PU E CONSTRUÇÃO | |||||||
| PARA IMPERMEABIL | |||||||
| IZAÇÃO DO SISTEMA DE | |||||||
| COBERTURA DACÂMARA. | |||||||
| 2022 | 1004/OR | 14/12/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 138,45 | R$ 138,45 | R$ 138,45 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 1003/OR | 14/12/2022 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | SURIMENTOS DE CAFÉ | ||||||
| SOLUVEL, PARA | |||||||
| MAQUINA. | |||||||
| 2022 | 952/OR | 14/12/2022 | OVIDIO COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE MAQUINA | R$ 10.990,00 | R$ 10.990,00 | R$ 10.990,00 |
| CAFE E CEREAIS | DE CAFÉ EXPRESSO | ||||||
| LTDA | -PARA USO NA SALA 19. | ||||||
| 2022 | 993/OR | 13/12/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 373,00 | R$ 373,00 | R$ 373,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| ANZAI LTD | PARA REPRGANIZAÇ | ||||||
| ÃO DE INSTALAÇÃO | |||||||
| DE DISJUNTORES | |||||||
| DO SISTEMA R | |||||||
| ACONDICIONA DO | |||||||
| 2022 | 992/OR | 13/12/2022 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 530,41 | R$ 530,41 | R$ 530,41 |
| 06568132888 | MINERAL - ATA DE | ||||||
| REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| 2022 | 985/OR | 13/12/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 | ||||||
| 2022 | 967/OR | 13/12/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO VEICULOS | R$ 90,40 | R$ 90,40 | R$ 90,40 |
| COMBUSTIVEI S DE | DA CÂMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 989/OR | 12/12/2022 | ACG COMERCIO DE | AÇÚCAR - COPA/ | R$ 30,90 | R$ 30,90 | R$ 30,90 |
| ARTIGOS PARA | COZINHA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2022 | 988/OR | 12/12/2022 | ACG COMERCIO DE | PRODUTOS DESCARTÁVEI | R$ 872,90 | R$ 872,90 | R$ 872,90 |
| ARTIGOS PARA | S PARA COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA | ||||||
| E | |||||||
| 2022 | 987/OR | 12/12/2022 | ZARA E BATISTA | CAIXA DE MÁSCARA | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| LTDA EPP | DESCARTÁVEL | ||||||
| 2022 | 986/OR | 12/12/2022 | AGROMECHI AGRICOLA | COMPRAS DE ADUBOS E | R$ 688,00 | R$ 688,00 | R$ 688,00 |
| LTDA | INSUMOS PARA | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2022 | 984/OR | 12/12/2022 | DONA CLEMES SALGADOS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 983/OR | 12/12/2022 | CASA DAS FERRAMENTAS | FECHADURA EXTERNA, | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FITA DUPLA FACE, | ||||||
| MAKITA DISCO P/ | |||||||
| ESMERILHADE IRA | |||||||
| 2022 | 982/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 842,95 | R$ 842,95 | R$ 842,95 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR RICARDO | ||||||
| MACHADO | |||||||
| 2022 | 981/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.685,91 | R$ 1.685,91 | R$ 1.685,91 |
| MUNICIPAL | RICARDO MACHADO | ||||||
| 2022 | 980/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 4.090,57 | R$ 4.090,57 | R$ 4.090,57 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2022 | 979/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 8.181,15 | R$ 8.181,15 | R$ 8.181,15 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2022 | 978/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 840,82 | R$ 840,82 | R$ 840,82 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2022 | 977/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 1.681,65 | R$ 1.681,65 | R$ 1.681,65 |
| MUNICIPAL | DENISE CRISTINA | ||||||
| RAUTCH DA SILVA | |||||||
| 2022 | 976/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.069,26 | R$ 1.069,26 | R$ 1.069,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA LUCIANA | ||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2022 | 975/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 2.138,54 | R$ 2.138,54 | R$ 2.138,54 |
| MUNICIPAL | LUCIANA LUIZA | ||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| 2022 | 974/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.069,66 | R$ 1.069,66 | R$ 1.069,66 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2022 | 973/OR | 12/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 2.139,32 | R$ 2.139,32 | R$ 2.139,32 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2022 | 972/OR | 12/12/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.565,12 | R$ 1.565,12 | R$ 1.565,12 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | ELÉTRICO PARA | ||||||
| ANZAI LTD | ORGANIZAÇÃO DE QUADRO | ||||||
| DE DISJUNTORES | |||||||
| 2022 | 953/OR | 12/12/2022 | ART HB MOVEIS | PEDIDO GERADO A | R$ 8.647,06 | R$ 8.647,06 | R$ 8.647,06 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000013/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO | |||||||
| DE CARPETE NOVO E PARA | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| INCLUINDO SERVIÇOS DE | |||||||
| MÃO DE OBRA PARA | |||||||
| REMOÇÃO DO CARPETE E | |||||||
| RODAPÉ EXISTENTE E | |||||||
| DE INSTALAÇÃO | |||||||
| E/OU REINSTALAÇÃ | |||||||
| O DE ACESSÓRIOS | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI (ADITAMENTO | |||||||
| DE QUANTITATIV | |||||||
| O - ADITIVO 1) | |||||||
| 2022 | 950/OR | 12/12/2022 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS EMERGENCIAI | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| TONIM 21420741896 | S DE COLOCAÇÃO | ||||||
| DE ENCANAMENTO | |||||||
| PARA DRENAGEM DE | |||||||
| SISTEMA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O, EMBUTIDO | |||||||
| (CORTE E REBOCO) NAS | |||||||
| PAREDES EXTERNAS DO | |||||||
| PRÉDIO DA CÂMARA. | |||||||
| (TODAS AS SALAS -ALA | |||||||
| ADM E GABINETE | |||||||
| 2022 | 971/OR | 08/12/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 12.791,71 | R$ 12.791,71 | R$ 12.791,71 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 970/OR | 08/12/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 15.806,22 | R$ 15.806,22 | R$ 15.806,22 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 969/OR | 08/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 964,62 | R$ 964,62 | R$ 964,62 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 968/OR | 08/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.292,42 | R$ 19.292,42 | R$ 19.292,42 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO 13.O | |||||||
| SALARIO | |||||||
| 2022 | 965/OR | 08/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 5.917,68 | R$ 5.917,68 | R$ 5.917,68 |
| MUNICIPAL | PARCELA | ||||||
| 2022 | 964/OR | 08/12/2022 | INSTITUTO DE | 13.O SALARIO 2.A | R$ 23.644,84 | R$ 23.644,84 | R$ 23.644,84 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PARCELA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 963/OR | 08/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 39.320,63 | R$ 39.320,63 | R$ 39.320,63 |
| MUNICIPAL | PARCELA | ||||||
| 2022 | 962/OR | 08/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 8.931,60 | R$ 8.931,60 | R$ 8.931,60 |
| MUNICIPAL | PARCELA | ||||||
| 2022 | 961/OR | 08/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 78.774,36 | R$ 78.774,36 | R$ 78.774,36 |
| MUNICIPAL | PARCELA | ||||||
| 2022 | 960/OR | 08/12/2022 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 406,60 | R$ 406,60 | R$ 406,60 |
| 06568132888 | MINERAL - POR | ||||||
| REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| 2022 | 886/OR | 08/12/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 491,11 | R$ 491,11 | R$ 491,11 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | DE HIDRÁULICA | ||||||
| ANZAI LTD | PARA COLOCAÇÃO | ||||||
| DE DRENAGEM DE ÁGUA DO | |||||||
| SISTEMA DE ARCONDICION | |||||||
| ADO. | |||||||
| 2022 | 929/OR | 07/12/2022 | J.MAHFUZ LTDA | VENTILADOR DE COLUNA | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
| 2022 | 891/OR | 07/12/2022 | COPPER RIO INSTALACOES | PLAFON LED EMBUTIR | R$ 12.120,05 | R$ 12.119,75 | R$ 12.119,75 |
| ELETRICA E CONSTRUCAO | 30X30 PLAFON LED | ||||||
| EIREL | SOBREPOR 30X120 | ||||||
| PLAFON LED EMBUTIR | |||||||
| 30X120 | |||||||
| 2022 | 15/ES | 07/12/2022 | CAPEMISA SEGURADORA | VALOR ESTIMADO | R$ 3.600,00 | R$ 2.714,00 | R$ 2.714,00 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | DOS CUSTOS COM SEGURO | ||||||
| S/A | DE VIDA EM GRUPO DOS | ||||||
| SERVIDORES DA CAMARA, | |||||||
| NO EXERCICIO | |||||||
| DE 2022 | |||||||
| 2022 | 949/OR | 06/12/2022 | DONA CLEMES SALGADOS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 948/OR | 05/12/2022 | BRUNO HERNANDES | CARTUCHO AMARELO E | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| MORINI ME | CIANO PARA SECRETARIA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2022 | 947/OR | 05/12/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | ESCOVA SANITÁRIA | R$ 41,16 | R$ 41,16 | R$ 41,16 |
| LTDA | |||||||
| 2022 | 946/OR | 05/12/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | PRODUTOS COPA/ | R$ 1.086,18 | R$ 1.086,18 | R$ 1.086,18 |
| LTDA | COZINHA AÇÚCAR,CAFÉ | ||||||
| , CHÁ, LEITE | |||||||
| INTEGRAL,MA NTEIGA, | |||||||
| REFRIGERANT E GUARANÁ, | |||||||
| REFRIGERANT E COCA | |||||||
| COLA, SUCO CAJÚ, SUCO | |||||||
| MARACUJÁ | |||||||
| 2022 | 925/OR | 05/12/2022 | BRUNO HERNANDES | CARTUCHO 954 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| MORINI ME | AMARELO, PRETO E | ||||||
| AZUL PARA SECRETARIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2022 | 803/GL | 05/12/2022 | P&P COLIBRI - | VALOR ESTIMADO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| S/S - LTDA | COMPILAÇÃO E | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO NO | |||||||
| TRANSPARÊNC IA (SITE) | |||||||
| DAS LEIS, NO PERÍODO | |||||||
| DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, | |||||||
| RELATIVO AO CONTRATO Nº | |||||||
| 08/2021 | |||||||
| 2022 | 14/GL | 05/12/2022 | SINO CONSULTORIA | VALOR ESTIMADO | R$ 28.380,00 | R$ 28.380,00 | R$ 28.380,00 |
| E INFORMATICA | COM AS DESPESAS DE | ||||||
| LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE | ||||||
| GESTÃO PARLAMENTAR | |||||||
| - SISCAM - NO PERIODO | |||||||
| DE 01/01/2022 | |||||||
| A 30/11/2022. | |||||||
| 2022 | 945/OR | 02/12/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PASTA C/ ABA CANETA | R$ 230,30 | R$ 230,30 | R$ 230,30 |
| AZUL GRAMPO TRILHO COLA | |||||||
| BASTÃO CORRETIVO | |||||||
| FITA PAPEL DIPLOMATA | |||||||
| ESPIRAL 14MM PRETO | |||||||
| 2022 | 944/OR | 01/12/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL 20L | R$ 451,41 | R$ 451,41 | R$ 451,41 |
| 06568132888 | ÁGUA MINERAL S/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL C/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2022 | 943/OR | 01/12/2022 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2022 | 942/OR | 01/12/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | TUBO SOLDAVEL | R$ 182,69 | R$ 182,69 | R$ 182,69 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PLASTILIT 25M LUVA | ||||||
| ANZAI LTD | SOLDAVEL PLASTILIT | ||||||
| 25M TIGRE CURVA 90 | |||||||
| SOLDAVEL 25M | |||||||
| 2022 | 940/OR | 01/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 2.221,49 | R$ 2.221,49 | R$ 2.221,49 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2022 | 939/OR | 01/12/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 146,80 | R$ 146,80 | R$ 146,80 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2022 | 938/AD | 01/12/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2022 | 890/OR | 01/12/2022 | GRIFON BRASIL | RENOVAÇÃO ASSINATURA/ | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | ANUIDADE DE PRESTAÇÃO | ||||||
| DE ASSESSORIA | |||||||
| PARA ACOMPANHAMN | |||||||
| ENTO DE INFORMAÇÕES | |||||||
| E RECORTES RECENTES DE | |||||||
| DIÁRIOS OFICIAIS DO | |||||||
| JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO | |||||||
| , EXECUTIVO (INCLUSIVE | |||||||
| TCE E TCU) - ESTADOS E | |||||||
| UNIÃO. PERÍODO: | |||||||
| 30/11/2022 A | |||||||
| 29/11/2023. | |||||||
| 2022 | 858/OR | 01/12/2022 | ART HB MOVEIS | PEDIDO GERADO A | R$ 98.000,00 | R$ 98.000,00 | R$ 98.000,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000013/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO | |||||||
| DE CARPETE NOVO E PARA | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| INCLUINDO SERVIÇOS DE | |||||||
| MÃO DE OBRA PARA | |||||||
| REMOÇÃO DO CARPETE E | |||||||
| RODAPÉ EXISTENTE E | |||||||
| DE INSTALAÇÃO | |||||||
| E/OU REINSTALAÇÃ | |||||||
| O DE ACESSÓRIOS | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI | |||||||
| 2022 | 934/OR | 30/11/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.297,10 | R$ 13.297,10 | R$ 13.297,10 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 933/OR | 30/11/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.430,65 | R$ 16.430,65 | R$ 16.430,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 932/OR | 30/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 959,91 | R$ 959,91 | R$ 959,91 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 931/OR | 30/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.198,39 | R$ 19.198,39 | R$ 19.198,39 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 928/OR | 30/11/2022 | NILTON SILVA | EFETUADO SOLDA CABO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| INFORMATICA | VGA | ||||||
| 2022 | 927/OR | 30/11/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVADA SIMPLES COM | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | CERA LIQUIDA E | ||||||
| CREMOSA | |||||||
| 2022 | 926/OR | 30/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 108,02 | R$ 108,02 | R$ 108,02 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2022 | 923/OR | 30/11/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | PLUG COMPUTADOR | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | RJ 45 | ||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2022 | 922/OR | 30/11/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | ALICATE PRENSA | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | LK-1931 | ||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2022 | 921/OR | 30/11/2022 | LA SOM ELETRONICA | EMENDA RJ 45+ RJ45 P/ | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA ME | REDE INFORMÁTICA | ||||||
| CONECTOR DB 15 MACHO | |||||||
| VGA CAPA P/ CONECTOR DB | |||||||
| 9/ HD15 RGB METAL | |||||||
| 2022 | 896/OR | 30/11/2022 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | TORREFAÇÃO PARA | ||||||
| MAQUINA DE CAFÉ | |||||||
| EXPRESSO. | |||||||
| 2022 | 840/AD | 30/11/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2022 | 12/ES | 30/11/2022 | SUPERINTEND ENCIA DE | ESTIMATIVA DE CUSTOS | R$ 10.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | COM CONSUMO DE AGUA E | ||||||
| VOTUPORANGA | USO DE ESCOAMENTO | ||||||
| DE ESGOTO NO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 920/OR | 29/11/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 919/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 918/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 917/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 916/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 915/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.981,35 | R$ 17.981,35 | R$ 17.981,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 914/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.640,65 | R$ 21.640,65 | R$ 21.640,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 913/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.018,57 | R$ 1.018,57 | R$ 1.018,57 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 912/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.257,17 | R$ 1.257,17 | R$ 1.257,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 911/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.288,85 | R$ 1.288,85 | R$ 1.288,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 910/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.770,24 | R$ 1.770,24 | R$ 1.770,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 909/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 908/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 773,46 | R$ 773,46 | R$ 773,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 907/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 906/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 861,56 | R$ 861,56 | R$ 861,56 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 905/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.256,00 | R$ 3.256,00 | R$ 3.256,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 904/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.921,52 | R$ 10.921,52 | R$ 10.921,52 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 903/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 902/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 901/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 900/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.160,50 | R$ 4.160,50 | R$ 4.160,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 899/OR | 29/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.572,43 | R$ 70.572,43 | R$ 70.572,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 898/OR | 29/11/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PAPEL DIPLOMATA | R$ 74,70 | R$ 74,70 | R$ 74,70 |
| A4 180G - SECRETARIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2022 | 897/OR | 29/11/2022 | DONA CLEMES SALGADOS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 892/OR | 29/11/2022 | REFRIAR COM. E | SACO DESCARTÁVEL | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | A10 KIT FLEX P/ | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ASPIRADOR DE PÓ | ||||||
| 2022 | 833/OR | 28/11/2022 | F.C LOPES INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE DUAS | R$ 9.910,00 | R$ 9.660,00 | R$ 9.660,00 |
| LTDA ME | IMPRESSORAS NO SETOR | ||||||
| ADMINISTRAT IVO - SALAS | |||||||
| 29 E 49 | |||||||
| 2022 | 895/OR | 25/11/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 475,33 | R$ 475,33 | R$ 475,33 |
| 06568132888 | GALÃO DE 20L ÁGUA | ||||||
| MINERAL C/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL S/ GÁS | |||||||
| 2022 | 894/OR | 25/11/2022 | JS PARAFUSOS | PARAFUSO ROSCA | R$ 112,50 | R$ 112,50 | R$ 112,50 |
| LTDA EPP | PARAFUSO SEXTAVADO | ||||||
| 2022 | 893/OR | 25/11/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PAPEL DIPLOMATA | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 |
| CORRETIVO GRAMPO26/26 | |||||||
| PILHA ALCALINA AA | |||||||
| 2022 | 739/OR | 25/11/2022 | ART HB MOVEIS | PEDIDO GERADO A | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA NA RESTAURAÇÃO | |||||||
| DO FORRO DE ASSENTO E | |||||||
| ENCOSTO DAS POLTRONAS | |||||||
| DO ESPAÇO DESTINADO | |||||||
| AO PÚBLICO NO PLENÁRIO | |||||||
| DA CÂMARA, COMPREENDEN | |||||||
| DO A MÃO DE OBRA DE | |||||||
| DESMONTAGEM E REMOÇÃO | |||||||
| DO FORRO VELHO, | |||||||
| RESTAURAÇÃO DOS DEMAIS | |||||||
| MATERIAIS, E POSTERIOR | |||||||
| RECOLOCAÇÃO NOS | |||||||
| SUPORTES FIXOS | |||||||
| 2022 | 738/OR | 25/11/2022 | ART HB MOVEIS | PEDIDO GERADO A | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA NA RESTAURAÇÃO | |||||||
| DO FORRO DE ASSENTO E | |||||||
| ENCOSTO DAS POLTRONAS | |||||||
| DO ESPAÇO DESTINADO | |||||||
| AO PÚBLICO NO PLENÁRIO | |||||||
| DA CÂMARA, COMPREENDEN | |||||||
| DO A MÃO DE OBRA DE | |||||||
| DESMONTAGEM E REMOÇÃO | |||||||
| DO FORRO VELHO, | |||||||
| RESTAURAÇÃO DOS DEMAIS | |||||||
| MATERIAIS, E POSTERIOR | |||||||
| RECOLOCAÇÃO NOS | |||||||
| SUPORTES FIXOS | |||||||
| 2022 | 889/OR | 24/11/2022 | BRUNO HERNANDES | CARTUCHO 954 XXL | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
| MORINI ME | PARA IMPRESSORA | ||||||
| - ARQUIVO | |||||||
| 2022 | 888/OR | 24/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 86,02 | R$ 86,02 | R$ 86,02 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 | ||||||
| 2022 | 885/OR | 24/11/2022 | VALTER LUIZ MAGOSSE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| EM CÂMERA DE | |||||||
| MONITORAMEN TO E | |||||||
| FIXAÇÃO DE ANTENA | |||||||
| 2022 | 887/OR | 23/11/2022 | PROLIMPO PRODUTOS DE | PRODUTOS DE HIGIENE E | R$ 1.215,48 | R$ 1.215,48 | R$ 1.215,48 |
| LIMPEZA LTDA | LIMPEZA PARA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 884/OR | 23/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 132,36 | R$ 132,36 | R$ 132,36 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 | ||||||
| 2022 | 879/OR | 23/11/2022 | LEIA ALVES DE MORAES | REPOSIÇÃO PARA | R$ 316,50 | R$ 316,50 | R$ 316,50 |
| ME | CONSUMO DE PRODUTOS DE | ||||||
| LIMPEZA | |||||||
| 2022 | 878/OR | 23/11/2022 | PROLIMPO PRODUTOS DE | REPOSIÇÃO PARA | R$ 1.230,04 | R$ 1.230,04 | R$ 1.230,04 |
| LIMPEZA LTDA | CONSUMO DE PRODUTOS DE | ||||||
| LIMPEZA | |||||||
| 2022 | 883/OR | 22/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 100,16 | R$ 100,16 | R$ 100,16 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FQZ6C28 | ||||||
| 2022 | 882/OR | 22/11/2022 | ARABIM MATERIAIS | MASSA REBOCO | R$ 11,39 | R$ 11,39 | R$ 11,39 |
| PARA CONSTRUCAO | PRONTA CIMENTO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2022 | 881/OR | 22/11/2022 | ARABIM MATERIAIS | CABO PP 3X MM CAIXA | R$ 113,06 | R$ 113,06 | R$ 113,06 |
| PARA CONSTRUCAO | EMB. PLASTICA | ||||||
| LTDA | TOMADA APOIO DUPLA | ||||||
| 2022 | 880/OR | 22/11/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | TUBO DE ESGOTO 100M | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 166,98 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | LUVA ESGOTO SIMPLES | ||||||
| ANZAI LTD | LIXA D ÁGGUA | ||||||
| 2022 | 873/AD | 22/11/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| RODRIGO GAMBALE, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| 2022 | 742/OR | 22/11/2022 | RITA MARIA DE ANDRADE | TENDO EM VISTA A | R$ 7.318,30 | R$ 7.318,30 | R$ 7.318,30 |
| ANDRETTO - ME | NECESSIDADE DE RENOVAR | ||||||
| OS UNIFORMES | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DO QUADRO, OCUPANTES | |||||||
| DOS CARGOS EFETIVOS, | |||||||
| EM COMISSÃO E | |||||||
| ESTAGIÁRIO, PARA O USO | |||||||
| NO EXPEDIENTE | |||||||
| NORMAL E TAMBÉM NAS | |||||||
| ATIVIDADES NAS SEÇÕES | |||||||
| PLENÁRIAS, VISANDO | |||||||
| ASSIM UMA MELHOR | |||||||
| APRESENTAÇÃ O. | |||||||
| 2022 | 877/OR | 21/11/2022 | DONA CLEMES SALGADOS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 876/OR | 18/11/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL 20L | R$ 530,41 | R$ 530,41 | R$ 530,41 |
| 06568132888 | ÁGUA MINERAL S/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL C/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2022 | 875/OR | 18/11/2022 | ELETRICA NOROESTE | 4 LÂMPADAS PARA O | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 |
| VOTUPORANGA COM. | PLENÁRIO DA CÂMARA | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | MUNICIPAL | ||||||
| 2022 | 724/ES | 18/11/2022 | TIM S A | VALOR COMPLEMENTA | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| R ESTIMATIVA | |||||||
| DAS DESPESAS | |||||||
| COM PACOTE DE VOZ DE | |||||||
| TELEFONIA CELULAR | |||||||
| MÓVEL | |||||||
| 2022 | 9/ES | 18/11/2022 | TIM S A | ESTIMATIVA DE VALORES | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 |
| DAS DESPESAS | |||||||
| COM PACOTE DE DADOS DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO VIA CELULAR | |||||||
| CORPORATIVO , NO | |||||||
| PERIODO DE 01/01/2022 | |||||||
| A 02/10/2022. | |||||||
| 2022 | 874/OR | 17/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 50,98 | R$ 50,98 | R$ 50,98 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2022 | 872/OR | 17/11/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| RODRIGO GAMBALE, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| 2022 | 871/OR | 17/11/2022 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIO | |||||||
| THIAGO | |||||||
| 2022 | 870/OR | 17/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 128,27 | R$ 128,27 | R$ 128,27 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FQZ6C28 | ||||||
| 2022 | 869/OR | 17/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA PARA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE GRAMA | ||||||
| 2022 | 867/OR | 17/11/2022 | GENTE SEGURADORA | SEGURO DE VEÍCULOS - | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 |
| SA | DA FROTA DA CÂMARA - | ||||||
| PERÍODO DE 14/11/2022 | |||||||
| A 13/11/2023 | |||||||
| 2022 | 844/OR | 17/11/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | FIO PARALELO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | FITA ISOLANTE | ||||||
| ANZAI LTD | TOMADAS PLAFON | ||||||
| 2022 | 868/OR | 16/11/2022 | DONA CLEMES SALGADOS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 865/OR | 10/11/2022 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇLÃO MATERIAL | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2022 | 864/OR | 10/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 113,84 | R$ 113,84 | R$ 113,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2022 | 863/OR | 10/11/2022 | LUPERCIO JOSE DOS | USB - WIRELESS | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| SANTOS | 150M PARA DEPTO | ||||||
| FINANCEIRO/ RH | |||||||
| 2022 | 861/OR | 09/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LUCAS DA | ||||||
| SILVA | |||||||
| 2022 | 860/OR | 09/11/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 4.648,77 | R$ 4.648,77 | R$ 4.648,77 |
| MUNICIPAL | LUCAS DA SILVA | ||||||
| 2022 | 859/OR | 09/11/2022 | A CASA DOS PLASTICOS | LONA PLÁSTICA | R$ 89,10 | R$ 89,10 | R$ 89,10 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | PRETA | ||||||
| EPP | |||||||
| 2022 | 852/OR | 09/11/2022 | ANTONIO CARLOS | INSTALAÇÃO DE 08 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| TONIM 21420741896 | LLUMINÁRIAS PLAFONS | ||||||
| TROCA DE 07 TOMADAS | |||||||
| SIMPLES POR DUPLAS | |||||||
| REINSTALAÇÃ O DO | |||||||
| PUXADOR DA PORTA DA | |||||||
| COZINHA VERIFICAÇÃO | |||||||
| DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DA BOMBA DE INCÊNDIO | |||||||
| 2022 | 857/OR | 08/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 88,02 | R$ 88,02 | R$ 88,02 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY5007 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 856/OR | 07/11/2022 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃ | R$ 303,92 | R$ 303,92 | R$ 303,92 |
| OS LTDA | O - SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2022 | 855/OR | 07/11/2022 | LOPES SUPERMERCAD | BOTIJÃO DE GÁS P/ | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| OS LTDA | COZINHA | ||||||
| 2022 | 854/OR | 07/11/2022 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS PARA | R$ 114,27 | R$ 114,27 | R$ 114,27 |
| OS LTDA | COPA/ COZINHA | ||||||
| 2022 | 853/OR | 07/11/2022 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.263,04 | R$ 1.263,04 | R$ 1.263,04 |
| OS LTDA | PARA COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2022 | 851/OR | 07/11/2022 | DONA CLEMES SALGADOS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2022 | 845/OR | 07/11/2022 | JOSE CARLOS FRANCISCO | FORNECIMENT O DE GRAMA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| DOS SANTOS 31499285833 | C/ MÃO DE OBRA PARA | ||||||
| COLOCAÇÃO | |||||||
| 2022 | 850/OR | 04/11/2022 | F.C LOPES INFORMÁTICA | ADAPTADOR TP - USB E | R$ 271,00 | R$ 271,00 | R$ 271,00 |
| LTDA ME | HUB 4 PORTAS USB | ||||||
| PARA SECRETARIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2022 | 849/OR | 04/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 74,03 | R$ 74,03 | R$ 74,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2022 | 848/OR | 04/11/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 |
| 06568132888 | GALÃO 20L ÁGUA | ||||||
| MINERAL C/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL S/ GÁS | |||||||
| 2022 | 847/OR | 03/11/2022 | LUPERCIO JOSE DOS | USB - WIRELESS | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| SANTOS | 150M PARA SECRETARIA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2022 | 846/OR | 03/11/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 76,05 | R$ 76,05 | R$ 76,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FQZ6C28 - ETANOL | ||||||
| 2022 | 843/OR | 01/11/2022 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE CARTUCHO- | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MORINI ME | TONER | ||||||
| 2022 | 841/OR | 01/11/2022 | AGROMECHI AGRICOLA | REPARO NA CORTADOR DE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| LTDA | GRAMA - USO JARDINAGEM | ||||||
| 2022 | 839/OR | 31/10/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.242,36 | R$ 13.242,36 | R$ 13.242,36 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 838/OR | 31/10/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.363,00 | R$ 16.363,00 | R$ 16.363,00 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 837/OR | 31/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 965,72 | R$ 965,72 | R$ 965,72 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 836/OR | 31/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.314,35 | R$ 19.314,35 | R$ 19.314,35 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 835/OR | 31/10/2022 | DONA CLEMES SALGADOS | SALGADO PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2022 | 834/OR | 31/10/2022 | ACG COMERCIO DE | PRODUTOS P/ COPA | R$ 692,32 | R$ 692,32 | R$ 692,32 |
| ARTIGOS PARA | COZINHA COPOS | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | DESCARTÁVEI S SAQUINHOS | ||||||
| E | PLÁSTICOS DE LANCHE | ||||||
| SACHES DE MAIONESE, | |||||||
| CATCHUP, MOSTARDA | |||||||
| 2022 | 772/AD | 31/10/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO. | |||||||
| 2022 | 832/OR | 28/10/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 831/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 830/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 829/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 828/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 827/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.930,71 | R$ 17.930,71 | R$ 17.930,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 826/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.327,68 | R$ 1.327,68 | R$ 1.327,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 825/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 824/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.781,44 | R$ 20.781,44 | R$ 20.781,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 823/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 764,95 | R$ 764,95 | R$ 764,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 822/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.378,09 | R$ 2.378,09 | R$ 2.378,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 821/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 580,10 | R$ 580,10 | R$ 580,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 820/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 819/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 947,93 | R$ 947,93 | R$ 947,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 818/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.506,65 | R$ 3.506,65 | R$ 3.506,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 817/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.133,49 | R$ 11.133,49 | R$ 11.133,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 816/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 815/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 814/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 | R$ 1.675,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 813/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 812/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 811/OR | 28/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.063,91 | R$ 70.063,91 | R$ 70.063,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 810/OR | 27/10/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | TRENA A LASER P/ | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | MEDIÇÃO | ||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2022 | 809/OR | 27/10/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 136,28 | R$ 136,28 | R$ 136,28 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2022 | 808/OR | 26/10/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 485,60 | R$ 485,60 | R$ 485,60 |
| 06568132888 | GALÃO 20L ÁGUA | ||||||
| MINERAL S/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL C/ GÁS | |||||||
| 2022 | 807/OR | 25/10/2022 | F.C LOPES INFORMÁTICA | HD SSD 240GB P/ | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| LTDA ME | COMPUTADOR | ||||||
| 2022 | 650/OR | 25/10/2022 | ARTE BRASIL E LUZ | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 |
| COMERCIO DE BANDEIRAS E | BANDEIRAS | ||||||
| TAPETES | |||||||
| 2022 | 806/OR | 24/10/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 187,77 | R$ 187,77 | R$ 187,77 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2022 | 805/OR | 24/10/2022 | REFRIGERACO ES ALVORADA | CONSERTO - BEBEDOURO | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| DE VOTUPORANGA | PURIFICADOR IBBL - | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2022 | 802/OR | 21/10/2022 | MAYOR & MAYOR | MUDAS DA FLOR IXORIA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| FLORES NATURAIS | VERMELHA PARA JARDIM | ||||||
| LTDA - ME | DA CÂMARA | ||||||
| 2022 | 801/OR | 20/10/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL S/ | R$ 465,06 | R$ 465,06 | R$ 465,06 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL | |||||||
| GALÃO 20L | |||||||
| 2022 | 800/OR | 19/10/2022 | LA SOM ELETRONICA | BATERIA PARA | R$ 98,40 | R$ 98,40 | R$ 98,40 |
| LTDA ME | TELEFONE S/ FIO | ||||||
| 2022 | 799/OR | 19/10/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 106,99 | R$ 106,99 | R$ 106,99 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 | ||||||
| 2022 | 794/OR | 18/10/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 151,05 | R$ 151,05 | R$ 151,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX - GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2022 | 793/OR | 18/10/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | MATERIAIS DE | R$ 145,90 | R$ 145,90 | R$ 145,90 |
| ESCRITÓRIO PARA | |||||||
| SECRETARIA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2022 | 792/OR | 17/10/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 180,09 | R$ 180,09 | R$ 180,09 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 791/OR | 17/10/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR DE CONSUMO DA | R$ 3.167,11 | R$ 3.167,11 | R$ 3.167,11 |
| E E SERVICOS | DISPONIBILI ZAÇÃO DO | ||||||
| S/A | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃ | ||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA NO PERÍODO DE | |||||||
| 30/09/2022 A | |||||||
| 31/10/2022 | |||||||
| 2022 | 790/OR | 17/10/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR DO CONSUMO DE | R$ 3.766,18 | R$ 3.766,18 | R$ 3.766,18 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA NO | ||||||
| S/A | PERÍODO DE 31/08/2022 | ||||||
| A 30/09/2022. | |||||||
| 2022 | 789/OR | 13/10/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL S/ | R$ 396,33 | R$ 396,33 | R$ 396,33 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL 20L | |||||||
| 2022 | 788/OR | 11/10/2022 | VITORIA COMERCIO DE | COMBUSTÍVEL E OLEO | R$ 70,03 | R$ 70,03 | R$ 70,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E MOTO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 787/OR | 10/10/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 178,38 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 786/OR | 10/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 732,01 | R$ 732,01 | R$ 732,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 785/OR | 10/10/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,03 | R$ 1.464,03 | R$ 1.464,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 784/OR | 07/10/2022 | CASA DAS FERRAMENTAS | BICO DE TORNEIRA | R$ 65,26 | R$ 65,26 | R$ 65,26 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | 3/4X1/2 PLÁSTICO | ||||||
| CLIPS P/ CABO DE AÇO | |||||||
| 1/4 ENGATE RÁPIDO | |||||||
| PLÁSTICO LIXA MASSA | |||||||
| GR-220 PARAFUSO | |||||||
| VASO 10MM | |||||||
| 2022 | 783/OR | 06/10/2022 | ANTONIO CARLOS | TROCAS DE LÂMPADAS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| TONIM 21420741896 | CONSERTO NO ENCANAMENTO | ||||||
| DO JARDIM DESENTUPIME | |||||||
| NTO DE MICTÓRIO | |||||||
| CONSERTO NAS TRAVAS, | |||||||
| LIMITADORES E SUPORTES | |||||||
| DA PORTA DE VIDRO DO | |||||||
| PLENÁRIO | |||||||
| 2022 | 782/OR | 06/10/2022 | PROLIMPO PRODUTOS DE | PRODUTOS DE LIMPEZA E | R$ 1.539,15 | R$ 1.539,15 | R$ 1.539,15 |
| LIMPEZA LTDA | HIGIENE PARA | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2022 | 781/OR | 06/10/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL C/ | R$ 438,61 | R$ 438,61 | R$ 438,61 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL S/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL | |||||||
| GALÃO 20L | |||||||
| 2022 | 741/OR | 06/10/2022 | SUELI CENTER | TENDO EM VISTA A | R$ 8.939,70 | R$ 8.939,70 | R$ 8.939,70 |
| VESTUÁRIO LTDA | NECESSIDADE DE RENOVAR | ||||||
| OS UNIFORMES | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DO QUADRO, OCUPANTES | |||||||
| DOS CARGOS EFETIVOS, | |||||||
| EM COMISSÃO E | |||||||
| ESTAGIÁRIO, PARA O USO | |||||||
| NO EXPEDIENTE | |||||||
| NORMAL E TAMBÉM NAS | |||||||
| ATIVIDADES NAS SEÇÕES | |||||||
| PLENÁRIAS, VISANDO | |||||||
| ASSIM UMA MELHOR | |||||||
| APRESENTAÇÃ O. | |||||||
| 2022 | 780/OR | 05/10/2022 | VITORIA COMERCIO DE | COMBUSTÍVEL PARA | R$ 25,13 | R$ 25,13 | R$ 25,13 |
| COMBUSTIVEI S DE | ROÇADEIRA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 779/OR | 05/10/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2022 | 17/GL | 05/10/2022 | P&P COLIBRI - | VALOR ESTIMADO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| S/S - LTDA | COMPILAÇÃO E | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO NO | |||||||
| TRANSPARENC IA (SITE) | |||||||
| DAS LEIS, NO PERIODO | |||||||
| DE 01/01/2022 | |||||||
| AO VENCIMENTO | |||||||
| DO CONTRATO DIA | |||||||
| 24/10/2022. | |||||||
| 2022 | 778/OR | 04/10/2022 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| MORINI ME | SECRETARIA ADMINISTRAT | ||||||
| IVA | |||||||
| 2022 | 777/OR | 04/10/2022 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | RENOVAÇÃO DA | R$ 907,00 | R$ 907,00 | R$ 907,00 |
| RIO PRETO S.A. | ASSINATURA ANUAL - | ||||||
| JORNAL DIÁRIO DA | |||||||
| REGIÃO | |||||||
| 2022 | 776/OR | 03/10/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 205,87 | R$ 205,87 | R$ 205,87 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2022 | 775/OR | 03/10/2022 | LOPES SUPERMERCAD | FLORES PARA CELEBRAÇÃO | R$ 47,92 | R$ 47,92 | R$ 47,92 |
| OS LTDA | DO MÊS OUTUBRO | ||||||
| ROSA | |||||||
| 2022 | 771/OR | 30/09/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.308,11 | R$ 13.308,11 | R$ 13.308,11 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 770/OR | 30/09/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.444,29 | R$ 16.444,29 | R$ 16.444,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 769/OR | 30/09/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 967,56 | R$ 967,56 | R$ 967,56 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 768/OR | 30/09/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.351,24 | R$ 19.351,24 | R$ 19.351,24 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 767/OR | 30/09/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 766/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 765/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 764/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 763/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 762/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.489,71 | R$ 3.489,71 | R$ 3.489,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 761/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.289,08 | R$ 14.289,08 | R$ 14.289,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 760/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.326,96 | R$ 20.326,96 | R$ 20.326,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 759/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 737,29 | R$ 737,29 | R$ 737,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 758/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 546,71 | R$ 546,71 | R$ 546,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 757/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.389,49 | R$ 1.389,49 | R$ 1.389,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 756/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 | R$ 2.208,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 755/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 773,46 | R$ 773,46 | R$ 773,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 754/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 753/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 859,22 | R$ 859,22 | R$ 859,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 752/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.506,65 | R$ 3.506,65 | R$ 3.506,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 751/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.992,96 | R$ 9.992,96 | R$ 9.992,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 750/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 749/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 748/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 747/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 746/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.808,78 | R$ 1.808,78 | R$ 1.808,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 745/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.096,24 | R$ 3.096,24 | R$ 3.096,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 744/OR | 30/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.948,26 | R$ 65.948,26 | R$ 65.948,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 743/OR | 30/09/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO VEÍCULO | R$ 72,84 | R$ 72,84 | R$ 72,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | DA CAMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 697/AD | 30/09/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2022 | 740/OR | 29/09/2022 | MERCEDES GARCIA DA | CARIMBO PARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| ROCHA 03176707860 | PRESIDENTE DA CÂMARA | ||||||
| 2022 | 703/OR | 29/09/2022 | SILVEIRA CRUZ | PEDIDO GERADO A | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| ENGENHARIA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - ELABORAÇÃO | |||||||
| DE PROJETO TÉCNICO | |||||||
| VISANDO DE REFORMA DA | |||||||
| PINTURA EXTERNA NO | |||||||
| PRÉDIO DA CÂMARA | |||||||
| 2022 | 643/OR | 29/09/2022 | CLIMASTER AR | PEDIDO GERADO A | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - ELABORAÇÃO | |||||||
| DE PROJETO TÉCNICO | |||||||
| -PARA TROCA DE SISTEMA | |||||||
| DE CLIMATIZAÇÃ | |||||||
| O/ AR CONDICIONAD | |||||||
| O NAS DEPENDENCIA | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2022 | 737/OR | 28/09/2022 | LOPES SUPERMERCAD | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.665,52 | R$ 1.665,52 | R$ 1.665,52 |
| OS LTDA | COPA/ COZINHA | ||||||
| 2022 | 736/OR | 28/09/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 438,61 | R$ 438,61 | R$ 438,61 |
| 06568132888 | GALÃO 20L ÁGUA S/ GÁS | ||||||
| ÁGUA C/ GÁS | |||||||
| 2022 | 735/OR | 27/09/2022 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | EXAMES COMPLEMENTA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA - EPP | RES DOS FUNCIONÁRIO | ||||||
| S ANTONIO LUIS MOLINA | |||||||
| E JOANA RAUTCH | |||||||
| 2022 | 734/OR | 26/09/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 189,48 | R$ 189,48 | R$ 189,48 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2022 | 733/OR | 26/09/2022 | JOSE DE PAULA | FERTILIZANT ES PARA | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
| MAGALHAES ME | JARDINAGEM | ||||||
| 2022 | 732/OR | 23/09/2022 | ANTONIO CARLOS | CONSERTO NO SUPORTE DA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| TONIM 21420741896 | PIA - BANHEIRO | ||||||
| FEMININO CONSERTO DE | |||||||
| CANO NA SALA DOS | |||||||
| MOTORISTAS COM TROCA | |||||||
| DE TORNEIRA TROCA DE | |||||||
| LÂMPADAS DO PLENÁRIO, | |||||||
| PLENARINHO, CORREDOR E | |||||||
| DUAS SALAS DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2022 | 729/OR | 23/09/2022 | BRUNO HERNANDES | CARTUCHOS EPSON 664 E | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| MORINI ME | 45/15 -SETOR | ||||||
| RH/FINANCEI RO | |||||||
| 2022 | 731/OR | 22/09/2022 | PINHEIRAL MATERIAIS | COLUNA SUSPENSA P/ | R$ 373,90 | R$ 373,90 | R$ 373,90 |
| PARA CONSTRUÇÃO | LAVATÓRIO TORNEIRA DE | ||||||
| LTDA | JARDIM TEE AZUL 25X1/2 | ||||||
| - TIGRE | |||||||
| 2022 | 730/OR | 21/09/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 369,88 | R$ 369,88 | R$ 369,88 |
| 06568132888 | GALÃO 20L ÁGUA | ||||||
| MINERAL S/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL C/ GÁS | |||||||
| 2022 | 726/OR | 20/09/2022 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA O USO NA MÁQUINA | ||||||
| DE CAFÉ | |||||||
| 2022 | 728/OR | 19/09/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 128,25 | R$ 128,25 | R$ 128,25 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 727/OR | 19/09/2022 | ACG COMERCIO DE | MEXEDOR DE CAFÉ | R$ 22,60 | R$ 22,60 | R$ 22,60 |
| ARTIGOS PARA | DESCARTÁVEL | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2022 | 725/OR | 19/09/2022 | ADAILTON DE SOUZA & CIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| LTDA - ME | PARA CAPA DE COBRIR | ||||||
| VEÍCULO | |||||||
| 2022 | 723/OR | 15/09/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL S/ | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL - | |||||||
| GALÃO 20L | |||||||
| 2022 | 10/ES | 15/09/2022 | TIM S A | ESTMATIVA DAS | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 |
| DESPESAS COM PACOTE | |||||||
| DE VOZ DE TELEFONIA | |||||||
| CELULAR MOVEL, NO | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2022 | |||||||
| AO VENCIMENTO | |||||||
| ADITIVO DE CONTRATO EM | |||||||
| 02/10/2022. | |||||||
| 2022 | 722/OR | 13/09/2022 | BRUNO HERNANDES | CARTUCHOS EPSON 504 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| MORINI ME | PARA IMPRESSORAS | ||||||
| - ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2022 | 721/OR | 12/09/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 179,69 | R$ 179,69 | R$ 179,69 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S - SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 720/OR | 12/09/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | BATERIA PARA | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| CONTROLE DE PORTÃO | |||||||
| 2022 | 719/OR | 12/09/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 51,33 | R$ 51,33 | R$ 51,33 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY5007 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 718/OR | 12/09/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 68,64 | R$ 68,64 | R$ 68,64 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2022 | 717/OR | 09/09/2022 | ROBERTO PEDRO DA | TROCA DE 02 REFLETORES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SILVA 15924237877 | DA ÁREA EXTERNA E | ||||||
| FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO | |||||||
| DE PIA BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO, COM | |||||||
| UTILIZAÇÃO DE MASSA | |||||||
| PLÁSTICA - LOCAL 38. | |||||||
| 2022 | 716/OR | 09/09/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR COMPLEMENTA | R$ 3.324,39 | R$ 3.324,39 | R$ 3.324,39 |
| E E SERVICOS | R ESTIMADO PARA COMPOR | ||||||
| S/A | O SALDO COMPLEMENTA | ||||||
| R DE CONSUMO DE | |||||||
| ENERGIA ELÉTRICA NO | |||||||
| PERIODO DE AGOSTO/ | |||||||
| SETEMBRO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 715/OR | 09/09/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR COMPLEMENTA | R$ 1.996,86 | R$ 1.996,86 | R$ 1.996,86 |
| E E SERVICOS | R AO ESTIMADO DE | ||||||
| S/A | CONSUMO DA DISPONIBILI | ||||||
| ZAÇÃO DO SISTEMA DE | |||||||
| DISTRIBUIÇÃ O ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA NO PERIODO DE | |||||||
| AGOSTO/ SETEMBRO | |||||||
| 2022. | |||||||
| 2022 | 707/OR | 09/09/2022 | ARCOM SA | PAPEL A4 PARA SETOR | R$ 945,04 | R$ 945,04 | R$ 945,04 |
| ADMINISTRAT IVO | |||||||
| 2022 | 627/ES | 09/09/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR ESTIMADO | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 |
| E E SERVICOS | PARA COMPOR O SALDO | ||||||
| S/A | COMPLEMENTA R DE | ||||||
| CONSUMO DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA NO PERIODO DE | |||||||
| 01/01/2022 A | |||||||
| 31/08/2022. | |||||||
| 2022 | 23/ES | 09/09/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR ESTIMADO DE | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
| E E SERVICOS | CONSUMO DA DISPONIBILI | ||||||
| S/A | ZAÇÃO DO SISTEMA DE | ||||||
| DISTRIBUIÇÃ O ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA NO PERIODO DE | |||||||
| 01/01/2022 A | |||||||
| 31/08/2022. | |||||||
| 2022 | 714/OR | 08/09/2022 | TAMIRIS DE PAULA | CAIXA BOX - COPA | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 |
| MONTREZOR CALDANA | COZINHA | ||||||
| 2022 | 713/OR | 08/09/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 |
| 06568132888 | GALÃO 20L ÁGUA | ||||||
| MINERAL S/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL C/ GÁS | |||||||
| 2022 | 712/OR | 08/09/2022 | ACG COMERCIO DE | GUARDANAPO E AÇÚCAR- | R$ 55,88 | R$ 55,88 | R$ 55,88 |
| ARTIGOS PARA | COPA/ COZINHA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2022 | 711/OR | 06/09/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PRODUTOS DE ESCRITÓRIO | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| PARA SECRETARIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2022 | 710/OR | 06/09/2022 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | EXAME COMPLEMENTA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| LTDA - EPP | RES DOS FUNCIONÁRIO | ||||||
| S CLEIDE, FLÁVIA E | |||||||
| LUCAS | |||||||
| 2022 | 709/OR | 05/09/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE PARA VEREADORES | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 |
| LTDA | E FUNCIONÁRIO | ||||||
| S - SESSÃO ORDINÁRIA. | |||||||
| 2022 | 708/OR | 05/09/2022 | MARCOS ANTONIO | REPAROS E AJUSTES EM | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 |
| LAMANA EPP | CADEIRA PRESIDENTE | ||||||
| E EXECUTIVA | |||||||
| 2022 | 705/OR | 05/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 2.905,56 | R$ 2.905,56 | R$ 2.905,56 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR CESAR | ||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2022 | 704/OR | 05/09/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.811,13 | R$ 5.811,13 | R$ 5.811,13 |
| MUNICIPAL | CESAR FERNANDO | ||||||
| SOARES DA COSTA | |||||||
| 2022 | 6/GL | 05/09/2022 | WIFI PLUS PROVEDOR | VALOR GLOBAL DOS | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 |
| LTDA ME | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE | ||||||
| BANDA LARGA DE ACESSO | |||||||
| DEDICADO À INTERNET , | |||||||
| DE 01/01/2022 | |||||||
| AO VENCIMENTO | |||||||
| DO ADITIVO DE CONTATO | |||||||
| EM04/09/ 2022. | |||||||
| 2022 | 701/OR | 02/09/2022 | CASA DAS FERRAMENTAS | PARAFUSO E PUXADOR | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA PORTA | ||||||
| 2022 | 700/OR | 01/09/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL C/ | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL | ||||||
| GALÃO 20LTS ÁGUA | |||||||
| MINERAL S/ GÁS | |||||||
| 2022 | 699/OR | 01/09/2022 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DAS | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS | ||||||
| 2022 | 698/OR | 01/09/2022 | RITA DE CASSIA B. | CÓPIAS ADICIONAIS | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| REGIANI ME | DE PLOTAGEM DE PROJETO | ||||||
| DE AMPLIAÇÃO | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2022 | 656/AD | 01/09/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAIS E O DIRETOR | |||||||
| JURÍDICO PARLAMENTAR | |||||||
| LUCAS DA SILVA, NO | |||||||
| PLENÁRIO DA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE | |||||||
| 2022 | 696/OR | 31/08/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.147,71 | R$ 13.147,71 | R$ 13.147,71 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 695/OR | 31/08/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.246,09 | R$ 16.246,09 | R$ 16.246,09 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 694/OR | 31/08/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 956,63 | R$ 956,63 | R$ 956,63 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 693/OR | 31/08/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.132,68 | R$ 19.132,68 | R$ 19.132,68 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 692/OR | 31/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO MOTO FAN | R$ 24,24 | R$ 24,24 | R$ 24,24 |
| COMBUSTIVEI S DE | HONDA CG 160 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 691/OR | 31/08/2022 | GOVERNANÇAB RASIL SA | COMPLEMENTO DA | R$ 108,41 | R$ 108,41 | R$ 108,41 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| SERV | COM LOCAÇÃO E LICENÇA | ||||||
| DE USO DE SOFTWARE DE | |||||||
| GESTÃO DE RH E MÓDULO | |||||||
| TRANSPARÊNC IA, NO | |||||||
| PERÍODO DE 12/07/2022 | |||||||
| À 31/12/2022. | |||||||
| 2022 | 690/OR | 31/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 131,36 | R$ 131,36 | R$ 131,36 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FQZ6C28 | ||||||
| 2022 | 689/OR | 31/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 82,01 | R$ 82,01 | R$ 82,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 | ||||||
| 2022 | 688/OR | 31/08/2022 | REBOQUES MORINI LTDA | MANUTENCAO REBOQUE | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| VEICULO | |||||||
| 2022 | 18/GL | 31/08/2022 | MARIA DE LOURDES | VALOR ESTIMADO | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 |
| SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS DE JADINAGEM | ||||||
| 32475036842 | NO PERIODO DE | ||||||
| 01/01/2022 01/09/2022. | |||||||
| 2022 | 2/ES | 31/08/2022 | CENTRO SOCIAL DE | EMPENHO GLOBAL | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
| VOTUPORANGA | ESTIMADO DE GASTOS COM | ||||||
| PESSOAL: OFFICE BOY/ | |||||||
| GUARDA MIRIM, NO | |||||||
| EXCERCICIO DE 2022. | |||||||
| 2022 | 687/OR | 30/08/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| LTDA | DA CÂMARA | ||||||
| 2022 | 686/OR | 30/08/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 685/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 684/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 683/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 682/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.339,83 | R$ 20.339,83 | R$ 20.339,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 681/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 239,60 | R$ 239,60 | R$ 239,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 680/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 679/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 732,32 | R$ 732,32 | R$ 732,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 678/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.380,12 | R$ 77.380,12 | R$ 77.380,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 677/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.778,79 | R$ 17.778,79 | R$ 17.778,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 676/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.415,10 | R$ 2.415,10 | R$ 2.415,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 675/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 773,46 | R$ 773,46 | R$ 773,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 674/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 673/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 908,50 | R$ 908,50 | R$ 908,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 672/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.093,93 | R$ 3.093,93 | R$ 3.093,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 671/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.826,51 | R$ 9.826,51 | R$ 9.826,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 670/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 669/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 668/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.187,94 | R$ 5.187,94 | R$ 5.187,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 667/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 827,78 | R$ 827,78 | R$ 827,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 666/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.388,81 | R$ 12.388,81 | R$ 12.388,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 665/OR | 30/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 64.669,64 | R$ 64.669,64 | R$ 64.669,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 664/OR | 29/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE PARA VEREADORES | R$ 213,37 | R$ 213,37 | R$ 213,37 |
| LTDA | E FUNCIONÁRIO | ||||||
| S - SESSÃO ORDINÁRIA. | |||||||
| 2022 | 663/OR | 29/08/2022 | LUPERCIO JOSE DOS | CAIXA DE SOM PARA | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| SANTOS | COMPUTADORE S | ||||||
| 2022 | 662/OR | 26/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 54,27 | R$ 54,27 | R$ 54,27 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FQZ 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 661/OR | 26/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 70,03 | R$ 70,03 | R$ 70,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 | ||||||
| 2022 | 660/OR | 26/08/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | SUPORTE DE MONITOR | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| 2022 | 659/OR | 25/08/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL - | R$ 369,88 | R$ 369,88 | R$ 369,88 |
| 06568132888 | GALÃO 20LTS ÁGUA | ||||||
| MINERAL C/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL S/ GÁS | |||||||
| 2022 | 658/OR | 24/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | MANTEIGA E REFRIGERANT | R$ 426,78 | R$ 426,78 | R$ 426,78 |
| LTDA | E - COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2022 | 657/OR | 24/08/2022 | M.ANZAI & CIA LTDA | ASSENTO SANITÁRIO | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| PARA BANHEIROS | |||||||
| DA CÂMARA | |||||||
| 2022 | 655/OR | 23/08/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAIS E O DIRETOR | |||||||
| JURÍDICO PARLAMENTAR | |||||||
| LUCAS DA SILVA, NO | |||||||
| PLENÁRIO DA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE | |||||||
| 2022 | 654/OR | 23/08/2022 | MAURILO PIMENTA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| MORAIS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| DIRETOR JURÍDICO | |||||||
| PARLAMENTAR LUCAS DA | |||||||
| SILVA, NO PLENÁRIO DA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO I | |||||||
| CONGRESSO BRASILEIRO | |||||||
| DE | |||||||
| 2022 | 653/OR | 23/08/2022 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAIS, NO PLENÁRIO DA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO I | |||||||
| CONGRESSO BRASILEIRO | |||||||
| DE DIREITO LEGISLATIVO | |||||||
| , MINISTRADO | |||||||
| PELA IBDL - INSTITUTO | |||||||
| BRASILEIRO DE DIREITO | |||||||
| LEGISLATIVO SOBRE O | |||||||
| PROCESSO LEGISLATIVO | |||||||
| : PRINCIPAIS | |||||||
| DESAFIOS, CONSULTORIA | |||||||
| S E JUDICIALIZA | |||||||
| ÇÃO DO PROCESSO | |||||||
| LEGISLATIVO NO ÂMBITO | |||||||
| ESTADUAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 647/OR | 23/08/2022 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 477,00 |
| APARELHOS DE TELEFONE | |||||||
| SEM FIO - PARA USO EM | |||||||
| RAMAIS | |||||||
| 2022 | 652/OR | 22/08/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 140,60 | R$ 140,60 | R$ 140,60 |
| PARA SECRETARIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA E | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2022 | 651/OR | 22/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE FRIO PARA | R$ 199,69 | R$ 199,69 | R$ 199,69 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 649/OR | 22/08/2022 | ACG COMERCIO DE | PRODUTOS DESCARTÁVEI | R$ 1.295,40 | R$ 1.295,40 | R$ 1.295,40 |
| ARTIGOS PARA | S DE COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA E HIGIENIZAÇÃ | ||||||
| E | O | ||||||
| 2022 | 648/OR | 19/08/2022 | LEIA ALVES DE MORAES | MATERIAL DE LIMPEZA E | R$ 1.648,20 | R$ 1.648,20 | R$ 1.648,20 |
| ME | HIGIENE PARA | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2022 | 646/OR | 19/08/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 840,82 | R$ 840,82 | R$ 840,82 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA DENISE | ||||||
| PERES VIEIRA | |||||||
| 2022 | 645/OR | 18/08/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 |
| 06568132888 | GALÃO - 20LTS ÁGUA | ||||||
| MINERAL S/ GÁS - FARDO | |||||||
| ÁGUA MINERAL C/ | |||||||
| GÁS - FARDO | |||||||
| 2022 | 644/OR | 17/08/2022 | FHM CONSTRUCOES | SERVIÇOS EMERGENCIAI | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| LTDA | S DE DESENTUPIME | ||||||
| NTO DE VASO SANITÁRIO | |||||||
| DO BANHEIRO MASCULINO - | |||||||
| ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2022 | 634/OR | 17/08/2022 | FAR2 SOLUCOES | AQUISIÇÃO DE EMISSÃO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | DE CERTIFICAÇÃ | ||||||
| O ASSINATURA | |||||||
| DIGITAL PARA | |||||||
| SERVIDOR WILSON DA | |||||||
| SILVA BORGES - | |||||||
| SERVIDOR EFETIVO | |||||||
| -CARGO: OFICIAL DE | |||||||
| COMPRAS, ARQUIVO E | |||||||
| PATRIMONIO/ GESTOR DE | |||||||
| CONTRATOS. | |||||||
| 2022 | 628/OR | 17/08/2022 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE CADEIRAS E | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | TOALHAS PARA SESSÃO | ||||||
| LTDA. | SOLENE | ||||||
| 2022 | 621/OR | 17/08/2022 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE APARADORES | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | E TOALHAS PARA SESSÃO | ||||||
| LTDA. | SOLENE | ||||||
| 2022 | 642/OR | 16/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 88,96 | R$ 88,96 | R$ 88,96 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 | ||||||
| 2022 | 641/OR | 16/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | BOTIJÃO DE GÁS - | R$ 109,50 | R$ 109,50 | R$ 109,50 |
| LTDA | COZINHA | ||||||
| 2022 | 640/OR | 16/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | PRODUTOS COPA/ | R$ 104,77 | R$ 104,77 | R$ 104,77 |
| LTDA | COZINHA | ||||||
| 2022 | 639/OR | 16/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 1.389,10 | R$ 1.389,10 | R$ 1.389,10 |
| LTDA | S | ||||||
| 2022 | 638/OR | 15/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE PARA VEREADORES | R$ 212,31 | R$ 212,31 | R$ 212,31 |
| LTDA | E FUNCIONÁRIO | ||||||
| S NA SESSÃO ORDINÁRIA. | |||||||
| 2022 | 637/OR | 15/08/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | MATERIAIS DE | R$ 109,70 | R$ 109,70 | R$ 109,70 |
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| SECRETARIA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2022 | 636/OR | 15/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 91,94 | R$ 91,94 | R$ 91,94 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 | ||||||
| 2022 | 635/OR | 12/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA COMUM PARA | R$ 110,25 | R$ 110,25 | R$ 110,25 |
| COMBUSTIVEI S DE | O AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -001 | ||||||
| 2022 | 632/OR | 11/08/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL | R$ 290,88 | R$ 290,88 | R$ 290,88 |
| 06568132888 | GALÕES DE 20LTS ÁGUA | ||||||
| MINERAL ÁGUA | |||||||
| MINERAL C/ GÁS | |||||||
| 2022 | 631/OR | 10/08/2022 | COISAS DO LAR | AQUISIÇÃO DE | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 51,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | ACESSÓRIOS DE USO | ||||||
| EIRELI - EPP | EXTERNO PARA | ||||||
| PROTEÇÃO DE CHUVA. | |||||||
| 2022 | 630/OR | 10/08/2022 | GLEISON DE OLIVEIRA | LANCHES FRIOS, | R$ 2.455,00 | R$ 2.455,00 | R$ 2.455,00 |
| LOPES LTDA | BELISCÃO, PÃO DE | ||||||
| QUEIJO, E SUCO PARA A | |||||||
| SESSÃO SOLENE | |||||||
| 2022 | 629/OR | 10/08/2022 | DOUGLAS FERNANDO | COMPLEMENTO DE ARRANJOS | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | E FLORES PARA SESSÃO | ||||||
| SOLENE. | |||||||
| 2022 | 622/OR | 10/08/2022 | ROBERTO PEDRO DA | TROCA DE FIAÇÃO E | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| SILVA 15924237877 | RECOMPOSIÇÃ O DO DUTO | ||||||
| DE ALIMENTQAÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA (EM | |||||||
| CURTO) E TROCA DE 4 | |||||||
| REFLETORES NA ÁREA DE | |||||||
| JARDINAGEM NO | |||||||
| CANTERIRO DAS | |||||||
| BANDEIRAS E DO | |||||||
| ESTACIONAME NTO -ÁREA | |||||||
| LATERAL . TROCA DE | |||||||
| LÂM | |||||||
| 2022 | 620/OR | 10/08/2022 | DOUGLAS FERNANDO | ARRANJO DE FLORES DE | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | CENTRO DE MESA | ||||||
| ORQUÍDEAS | |||||||
| 2022 | 626/OR | 09/08/2022 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| 2022 | 605/OR | 09/08/2022 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 107,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE HIDRÁULICA | ||||||
| 2022 | 22/ES | 09/08/2022 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR ESTIMADO DE | R$ 46.400,00 | R$ 46.400,00 | R$ 46.400,00 |
| E E SERVICOS | CONSUMO DE ENERGIA | ||||||
| S/A | ELÉTRICA NOPERIODO | ||||||
| DE 01/01/2022 | |||||||
| A 31/08/2022. | |||||||
| 2022 | 625/OR | 05/08/2022 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 23,90 | R$ 23,90 | R$ 23,90 |
| OS LTDA | DE COPA PARA | ||||||
| COFFE-BRACK SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE 09/08/2022. | |||||||
| 2022 | 624/OR | 05/08/2022 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PODUTOS | R$ 109,54 | R$ 109,54 | R$ 109,54 |
| OS LTDA | PAA COFFE-BRACK | ||||||
| SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| 09/08/2022 | |||||||
| 2022 | 623/OR | 05/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO GDK 8336 | ||||||
| 2022 | 619/OR | 04/08/2022 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ 520,14 | R$ 520,14 | R$ 520,14 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO PARCELADA - | |||||||
| AGUA MINERAL - | |||||||
| EM REGIME DE ATA DE | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS - | |||||||
| 2022 | 618/OR | 03/08/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 164,75 | R$ 164,75 | R$ 164,75 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX 1.6 GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 | ||||||
| 2022 | 617/OR | 03/08/2022 | LEIA ALVES DE MORAES | ESFREGÃO LAVA PEDRAS | R$ 47,98 | R$ 47,98 | R$ 47,98 |
| ME | E LUVAS DE VINIL PARA | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| 2022 | 570/OR | 03/08/2022 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| COMERCIO LTDA | PARA A CONFECÇÃO | ||||||
| DE 5 (CINCO) | |||||||
| TÍTULOS EM AÇO INOX, | |||||||
| TAMANHO 22X32CM, | |||||||
| COM GRAVAÇÃO | |||||||
| PERSONALIZA DA EM BAIXO | |||||||
| RELEVO, COM PINTURA | |||||||
| AUTOMOTIVA E MOLDURA | |||||||
| EM PERFIL PRATA, COM | |||||||
| ESTOJO, PARA | |||||||
| 2022 | 616/OR | 02/08/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 615/OR | 02/08/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 614/OR | 02/08/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 613/OR | 02/08/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | VEÍCULO DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 612/OR | 02/08/2022 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 51,99 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA. | ||||||
| 2022 | 611/OR | 01/08/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 194,14 | R$ 194,14 | R$ 194,14 |
| LTDA | PARA SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES, | |||||||
| PARA A 26ª SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 01/08/2022. | |||||||
| 2022 | 610/AD | 01/08/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2022 | 609/OR | 29/07/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 11.718,46 | R$ 11.718,46 | R$ 11.718,46 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 608/OR | 29/07/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 14.480,03 | R$ 14.480,03 | R$ 14.480,03 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 607/OR | 29/07/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 976,93 | R$ 976,93 | R$ 976,93 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 606/OR | 29/07/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.538,68 | R$ 19.538,68 | R$ 19.538,68 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 604/OR | 29/07/2022 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 136,49 | R$ 136,49 | R$ 136,49 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA PAGAMENTO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE DESPESA DE | ||||||
| ABASTECIMEN TO COM | |||||||
| COMBUSTÍVEL ETANOL DO | |||||||
| VEÍCULO CRUZE PLACA | |||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2022 | 532/AD | 29/07/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2022 | 603/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 602/OR | 28/07/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.644,82 | R$ 23.644,82 | R$ 23.644,82 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 601/OR | 28/07/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 600/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.320,49 | R$ 39.320,49 | R$ 39.320,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 599/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 598/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.917,67 | R$ 5.917,67 | R$ 5.917,67 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 597/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 | R$ 4.950,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 596/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 | R$ 4.614,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 595/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.889,39 | R$ 8.889,39 | R$ 8.889,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 594/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 840,82 | R$ 840,82 | R$ 840,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 593/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.896,58 | R$ 5.896,58 | R$ 5.896,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 592/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.022,94 | R$ 11.022,94 | R$ 11.022,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 591/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.222,91 | R$ 9.222,91 | R$ 9.222,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 590/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.725,53 | R$ 1.725,53 | R$ 1.725,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 589/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.711,47 | R$ 7.711,47 | R$ 7.711,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 588/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.847,25 | R$ 48.847,25 | R$ 48.847,25 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 587/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.290,90 | R$ 10.290,90 | R$ 10.290,90 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 586/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 773,46 | R$ 773,46 | R$ 773,46 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 585/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 584/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 834,72 | R$ 834,72 | R$ 834,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 583/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 614,71 | R$ 614,71 | R$ 614,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 582/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.753,09 | R$ 5.753,09 | R$ 5.753,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 581/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 580/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 579/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 578/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.467,92 | R$ 3.467,92 | R$ 3.467,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 577/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.452,99 | R$ 3.452,99 | R$ 3.452,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 576/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.131,09 | R$ 24.131,09 | R$ 24.131,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 575/OR | 28/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.504,26 | R$ 44.504,26 | R$ 44.504,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 574/OR | 28/07/2022 | ROSANGELA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 359,61 | R$ 359,61 | R$ 359,61 |
| 06568132888 | PARA O PAGAMENTO | ||||||
| DE AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DO | |||||||
| PÚBLICO, VEREADORES | |||||||
| E SERVIDORES, | |||||||
| TAL AQUISIÇÃO É | |||||||
| ORIUNDA DE LICITAÇÃO, | |||||||
| ESPECIFICAM ENTE O | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| Nº 2/2022. | |||||||
| 2022 | 573/OR | 28/07/2022 | MERCADO DONA NENA | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 675,60 | R$ 675,60 | R$ 675,60 |
| LTDA | PARA A AQUISIÇÃO | ||||||
| DE 40 (QUARENTA) | |||||||
| PACOTES DE CAFÉ, PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S DO PÚBLICO QUE | |||||||
| VISITA A CÂMARA, | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2022 | 572/OR | 28/07/2022 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 117,16 | R$ 117,16 | R$ 117,16 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O PAGAMENTO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE ABASTECIMEN | ||||||
| TO COM COMBUSTÍVEL | |||||||
| ETANOL DO VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE - | |||||||
| PLACA GDK-8336. | |||||||
| 2022 | 571/OR | 25/07/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 199,21 | R$ 199,21 | R$ 199,21 |
| LTDA | PARA AQUISIÇÃO | ||||||
| DE LANCHES PARA | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, EM | |||||||
| ESPECÍFICO, PARA A 25ª | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 25/07/2022. | |||||||
| 2022 | 569/OR | 22/07/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, | R$ 498,20 | R$ 498,20 | R$ 498,20 |
| A PEDIDO DA SECRETÁRIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA, PARA | |||||||
| AQUISIÇÃO DE PAPEL | |||||||
| PARA CONFECÇÃO | |||||||
| DE CONVITES PARA A | |||||||
| SESSÃO SOLENE À | |||||||
| SER REALIZADA | |||||||
| NO DIA 9 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2022, BEM COMO, | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| 2022 | 568/OR | 21/07/2022 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 114,53 | R$ 114,53 | R$ 114,53 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O PAGAMENTO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE ABASTECIMEN | ||||||
| TO COM COMBUSTÍVEL | |||||||
| ETANOL DO VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL FOX 1.6 - PLACA | |||||||
| GHY-5007. | |||||||
| 2022 | 567/OR | 21/07/2022 | ROSANGELA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 |
| 06568132888 | PARA O PAGAMENTO | ||||||
| DE AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ÁGUA MINERAL, | |||||||
| TAL AQUISIÇÃO É | |||||||
| ORIUNDA DE LICITAÇÃO, | |||||||
| ESPECIFICAM ENTE O | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| Nº 2/2022. | |||||||
| 2022 | 566/OR | 19/07/2022 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| LTDA - EPP | PARA O PAGAMENTO | ||||||
| DE EXAMES MÉDICOS | |||||||
| OCUPACIONAI S, | |||||||
| REFERENTE ESPECIFICAM | |||||||
| ENTE A ASO DEMISSIONAL | |||||||
| DA EX-SERVIDOR | |||||||
| A ÉLITA DA SILVA LIMA | |||||||
| CARDOZO EM 01/07/2022, | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| LEONARDO LEMES | |||||||
| SANTANA E JOCENIR | |||||||
| FÁBIO DE SOUZA, EM | |||||||
| 05/07/2022 E | |||||||
| 12/07/2022, RESPECTIVAM | |||||||
| ENTE. | |||||||
| 2022 | 565/OR | 19/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.001,71 | R$ 1.001,71 | R$ 1.001,71 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2022 | 564/OR | 19/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 457,72 | R$ 457,72 | R$ 457,72 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2022 | 563/OR | 19/07/2022 | ACG COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 362,88 | R$ 362,88 | R$ 362,88 |
| ARTIGOS PARA | PARA AQUISIÇÃO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | DE MATERIAL DE CONSUMO | ||||||
| E | UTILIZADA PARA COPA E | ||||||
| COZINHA, UTILIZADO | |||||||
| DIUTURNAMEN TE, BEM | |||||||
| COMO, NAS SESSÕES | |||||||
| PLENÁRIAS. | |||||||
| 2022 | 562/OR | 19/07/2022 | AGROMECHI AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| LTDA | PARA A AQUISIÇÃO | ||||||
| DE 2 (DUAS) BOTAS | |||||||
| PRETAS PVC DE CANO | |||||||
| CURTO Nº 38 A SER | |||||||
| UTILIZADA PELO | |||||||
| PESSOAL RESPONSÁVEL | |||||||
| PELA MANUTENÇÃO | |||||||
| E LIMPEZA DO PRÉDIO | |||||||
| DA CÂMARA, COM O | |||||||
| OBJETIVO DE GARANTIR A | |||||||
| SEGURANÇA NA | |||||||
| REALIZAÇÃO DOS | |||||||
| SERVIÇOS. | |||||||
| 2022 | 561/OR | 18/07/2022 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | REFERENTE A MÃO DE OBRA | ||||||
| E PEC | PARA CONSERTO / | ||||||
| MANUTENÇÃO DA | |||||||
| BICICLETA UTILIZADA | |||||||
| PELO GUARDINHA | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 560/OR | 18/07/2022 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | VALOR QUE SE EMPENHA | R$ 206,03 | R$ 206,03 | R$ 206,03 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | COM O OBJETIVO DE | ||||||
| E PEC | CONSERTAR / PROMOVER A | ||||||
| MANUTENÇÃO DA | |||||||
| BICICLETA UTILIZADA | |||||||
| PELO GUARDINHA | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 559/OR | 18/07/2022 | CESAR TEODORO | PEDIDO DE EMPENHO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 25109586829 | RELATIVO A REPARAÇÃO | ||||||
| DE ARTIGOS DO | |||||||
| MOBILIÁRIO, EM | |||||||
| ESPECÍFICO, A | |||||||
| MANUTENÇÃO DO ARMÁRIO | |||||||
| / CABIDEIRO, | |||||||
| LOCALIZADO NA SALA DO | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO | |||||||
| (CHANDELLY) . | |||||||
| 2022 | 558/OR | 18/07/2022 | SUPERMERCAD O PORECATU | LANCHE DE PÃO FRANCÊS | R$ 173,02 | R$ 173,02 | R$ 173,02 |
| LTDA | COM PRESUNTO E | ||||||
| MUSSARELA PARA | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| SERVIDORES. | |||||||
| 2022 | 557/OR | 18/07/2022 | LORRANA ROSSI DE | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃ | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| MORAIS 45530112803 | O - BÍBLIA | ||||||
| 2022 | 556/OR | 14/07/2022 | ROSANGELA ANDRE | ÁGUA MINERAL - | R$ 257,54 | R$ 257,54 | R$ 257,54 |
| 06568132888 | GALÃO 20L FARDO | ||||||
| GARRAFA DESCARTÁVEL | |||||||
| ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2022 | 555/OR | 14/07/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 507,80 | R$ 507,80 | R$ 507,80 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| DE USO DA CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 552/OR | 12/07/2022 | PROLIMPO PRODUTOS DE | PÁ DE LIXO PARA | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| LIMPEZA LTDA | SERVIÇOS GERAIS DA | ||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2022 | 550/OR | 12/07/2022 | ANTONIO CARLOS | CONSERTO NAS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| TONIM 21420741896 | LUMINÁRIAS DA COZINHA | ||||||
| DO PLENARINHO | |||||||
| CONSERTO NA PORTA DO | |||||||
| GABINETE DO VEREADOR | |||||||
| DJALMA TROCA DE | |||||||
| TRÊS LÂMPADAS DO | |||||||
| PLENÁRIO | |||||||
| 2022 | 549/OR | 12/07/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO CARRO | R$ 151,87 | R$ 151,87 | R$ 151,87 |
| COMBUSTIVEI S DE | CRUZE GDK 8386 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 548/OR | 12/07/2022 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 44,90 | R$ 44,90 | R$ 44,90 |
| OS LTDA | DE HIGIENE PARA | ||||||
| VEREADORES E | |||||||
| FUNCIONÁRIO S. | |||||||
| 2022 | 547/OR | 12/07/2022 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 677,02 | R$ 677,02 | R$ 677,02 |
| OS LTDA | DE ALIMENTAÇÃO | ||||||
| PARA VEREADORES | |||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| 2022 | 537/OR | 12/07/2022 | EMPRESA FOLHA DA | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 1.562,90 | R$ 1.562,90 | R$ 1.562,90 |
| MANHA S.A. | JORNAL FOLHA DE | ||||||
| SÃO PAULO - IMPRESSA E | |||||||
| DIGITAL DE 30/07/2022 | |||||||
| A 30/07/2023 | |||||||
| 2022 | 546/OR | 11/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DE ELITA DA | R$ 861,55 | R$ 861,55 | R$ 861,55 |
| MUNICIPAL | SILVA LIMA CARDOZO | ||||||
| 2022 | 545/OR | 11/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DE ELITA DA | R$ 1.723,12 | R$ 1.723,12 | R$ 1.723,12 |
| MUNICIPAL | SILVA LIMA CARDOZO | ||||||
| 2022 | 544/OR | 08/07/2022 | PROLIMPO PRODUTOS DE | MATERIAIS DE LIMPEZA | R$ 1.079,93 | R$ 1.079,93 | R$ 1.079,93 |
| LIMPEZA LTDA | PARA USO DOS | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2022 | 543/OR | 07/07/2022 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA COMUM PARA | R$ 30,04 | R$ 30,04 | R$ 30,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | ROÇADEIRA E SOPRADOR | ||||||
| VOTUPORANGA LT | STIHL | ||||||
| 2022 | 542/OR | 07/07/2022 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | PEÇAS E ACESSÓRIOS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| INSUMOS MAQ. | P/ SOPRADOR STIHL | ||||||
| AGRICOLAS LTD | |||||||
| 2022 | 541/OR | 07/07/2022 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | ÓLEO 2 TEMPO PARA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| INSUMOS MAQ. | ROÇADEIRA/ SOPRADOR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | |||||||
| 2022 | 540/OR | 07/07/2022 | ROSANGELA ANDRE | GALÕES 20L ÁGUA | R$ 465,06 | R$ 465,06 | R$ 465,06 |
| 06568132888 | MINERAL FARDO ÁGUA | ||||||
| MINERAL C/ GÁS FARDO | |||||||
| ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2022 | 539/OR | 07/07/2022 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SOPRADOR STIHL BG 56 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| INSUMOS MAQ. | À GASOLINA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | |||||||
| 2022 | 538/OR | 07/07/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | LÂMPADA BULBO LED | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA O PLENÁRIO | ||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2022 | 536/OR | 06/07/2022 | RITA DE CASSIA B. | PLOTAGEM DE PROJETO DE | R$ 149,88 | R$ 149,88 | R$ 149,88 |
| REGIANI ME | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2022 | 535/OR | 06/07/2022 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | DE USO NA MAQUINA DE | ||||||
| CAFÉ. | |||||||
| 2022 | 534/OR | 04/07/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 142,57 | R$ 142,57 | R$ 142,57 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL 05 - FOX | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GHY5007 | ||||||
| 2022 | 489/AD | 04/07/2022 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO LIMA, ERICA | |||||||
| MALUNGUINHO , CAMPOS | |||||||
| MACHADO E DRA DAMARIS | |||||||
| MOURA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 533/OR | 01/07/2022 | FAR2 SOLUCOES | E-CNPJ A1- PARA RH | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | UTILIZAR NO E-SOCIAL | ||||||
| 2022 | 531/OR | 01/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 4.100,76 | R$ 4.100,76 | R$ 4.100,76 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2022 | 530/OR | 01/07/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 8.201,54 | R$ 8.201,54 | R$ 8.201,54 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2022 | 529/OR | 30/06/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.905,88 | R$ 13.905,88 | R$ 13.905,88 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 528/OR | 30/06/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.182,95 | R$ 17.182,95 | R$ 17.182,95 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 527/OR | 30/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.009,01 | R$ 1.009,01 | R$ 1.009,01 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 526/OR | 30/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.180,22 | R$ 20.180,22 | R$ 20.180,22 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 525/OR | 30/06/2022 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO EM | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA M426 - | ||||||
| MARURILO | |||||||
| 2022 | 524/OR | 30/06/2022 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER PARA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2022 | 523/OR | 30/06/2022 | ANTONIO CARLOS | MANUTENÇÃO NA PARTE | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA NAS | ||||||
| DEPENDÊNCIA S INTERNA E | |||||||
| EXTERNA DA CÂMARA | |||||||
| MANUTENÇÃO NA PARTE | |||||||
| HIDRÁULICA NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S INTERNA E | |||||||
| EXTERNA DA CÂMARA | |||||||
| OUTROS SERVIÇOS | |||||||
| DIVERSOS | |||||||
| 2022 | 522/OR | 30/06/2022 | ROSANGELA ANDRE | FARDO DE ÁGUA | R$ 188,81 | R$ 188,81 | R$ 188,81 |
| 06568132888 | MINERAL S/ GÁS GALÕES | ||||||
| DE 20L ÁGUA MINERAL | |||||||
| 2022 | 521/OR | 30/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO CARRO | R$ 186,57 | R$ 186,57 | R$ 186,57 |
| COMBUSTIVEI S DE | 02- CRUZE GDQ 8336 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 520/OR | 30/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO CARRO | R$ 93,57 | R$ 93,57 | R$ 93,57 |
| COMBUSTIVEI S DE | 01 - CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 442/AD | 30/06/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2022 | 354/GL | 30/06/2022 | GOVERNANÇAB RASIL SA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | R$ 5.586,68 | R$ 5.586,68 | R$ 5.586,68 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | COM LOCAÇÃO DE SOFWARE | ||||||
| SERV | DE GESTÃO DE RH E | ||||||
| TRANSPARENC IA, NO | |||||||
| PERÍODO CONTRATADO | |||||||
| EMERGENCIAL MENTE DE | |||||||
| 03/05 A 02/07/2022. | |||||||
| 2022 | 20/ES | 30/06/2022 | FUNDACAO RADIO | VALOR ESTIMADO | R$ 120.250,00 | R$ 101.750,00 | R$ 101.750,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| TRANSMISSÃO EM SINAL | |||||||
| ABERTO PARA A | |||||||
| COMUNIDADE DO | |||||||
| MUNICIPIO, DAS SESSÕES | |||||||
| PLENÁRIAS, NO | |||||||
| PERIODODE 01/01/2022 | |||||||
| A 11/07/2022. | |||||||
| 2022 | 5/ES | 30/06/2022 | DANILO PABLO DE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO | R$ 11.844,58 | R$ 10.386,83 | R$ 10.386,83 |
| GODOY CARVALHO | GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE | ||||||
| 35696002897 | IMAGENS E ÁUDIO DAS | ||||||
| SESSÕES PLENÁRIAS, | |||||||
| DE 01/01/2022 | |||||||
| AO VENCIMENTO | |||||||
| DO CONTRATO DIA | |||||||
| 11/07/2022 | |||||||
| 2022 | 519/OR | 29/06/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 518/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 517/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 516/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.687,88 | R$ 4.687,88 | R$ 4.687,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 515/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.369,81 | R$ 4.369,81 | R$ 4.369,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 514/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.948,29 | R$ 2.948,29 | R$ 2.948,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 513/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.482,45 | R$ 13.482,45 | R$ 13.482,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 512/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.828,73 | R$ 2.828,73 | R$ 2.828,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 511/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.596,00 | R$ 18.596,00 | R$ 18.596,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 510/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 737,29 | R$ 737,29 | R$ 737,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 509/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.134,90 | R$ 1.134,90 | R$ 1.134,90 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 508/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.277,22 | R$ 2.277,22 | R$ 2.277,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 507/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.160,19 | R$ 1.160,19 | R$ 1.160,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 506/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 | R$ 2.175,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 505/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 900,79 | R$ 900,79 | R$ 900,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 504/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.382,01 | R$ 3.382,01 | R$ 3.382,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 503/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.759,12 | R$ 10.759,12 | R$ 10.759,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 502/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.928,81 | R$ 3.928,81 | R$ 3.928,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 501/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 500/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 499/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 498/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.178,61 | R$ 10.178,61 | R$ 10.178,61 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 497/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.926,21 | R$ 7.926,21 | R$ 7.926,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 496/OR | 29/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.779,43 | R$ 70.779,43 | R$ 70.779,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 495/OR | 29/06/2022 | ELETRICA NOROESTE | MANUTENÇÃO ELÉTRICA - | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| VOTUPORANGA COM. | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | LED | ||||||
| 2022 | 494/OR | 28/06/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | TORNEIRAS E PISTÃO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | ACIONADOR PARA | ||||||
| ANZAI LTD | VÁLVULA DE BANHEIRO. | ||||||
| 2022 | 493/OR | 27/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECER O AUTOMÓVEL | R$ 109,84 | R$ 109,84 | R$ 109,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | CRUZE GDK 8336 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 492/OR | 27/06/2022 | GILBERTO AQUILES | LANCHE FRIO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S. | |||||||
| 2022 | 491/OR | 27/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ETANOL PARA O AUTOMÓVEL | R$ 146,15 | R$ 146,15 | R$ 146,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | DA CÂMARA. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 490/AD | 27/06/2022 | THIAGO RUVIERI | ESTAREMOS NA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| DELALIBERA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAIS, EM SÃO JOSÉ DO | |||||||
| RIO PRETO-SP NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO, | |||||||
| PARTICIPAND O DA 26ª | |||||||
| EDIÇÃO DO CICLO DE | |||||||
| DEBATES COM AGENTES | |||||||
| POLÍTICOS E DIRIGENTES | |||||||
| MUNICIPAIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 488/OR | 24/06/2022 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO LIMA, ERICA | |||||||
| MALUNGUINHO , CAMPOS | |||||||
| MACHADO E DRA DAMARIS | |||||||
| MOURA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 487/OR | 24/06/2022 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO LIMA, ERICA | |||||||
| MALUNGUINHO , CAMPOS | |||||||
| MACHADO E DRA DAMARIS | |||||||
| MOURA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 486/OR | 24/06/2022 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ 451,41 | R$ 451,41 | R$ 451,41 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO PARCELADA - | |||||||
| AGUA MINERAL - | |||||||
| EM REGIME DE ATA DE | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS - | |||||||
| 2022 | 485/OR | 23/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECER MOTO HONDA | R$ 45,58 | R$ 45,58 | R$ 45,58 |
| COMBUSTIVEI S DE | CG 160 FAN - GASOLINA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 484/OR | 22/06/2022 | ELETRICA NOROESTE | COMPRA: LUMINÁRIAS | R$ 267,35 | R$ 267,35 | R$ 267,35 |
| VOTUPORANGA COM. | LED, SENSOR DE PRESENÇA | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | C/ FOTOCELULAR | ||||||
| BR | |||||||
| 2022 | 483/OR | 22/06/2022 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | EXAMES AVALIAÇÃO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| LTDA - EPP | CLINICA PARA OS | ||||||
| SERVIDORES: DENISE | |||||||
| PERES, DENISE | |||||||
| RAUTCH, EMERSON | |||||||
| BORTOLAIA O SERVIDOR | |||||||
| WILLIAN: AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA, COPROCULTUR | |||||||
| A, HEMOGRAMA, | |||||||
| PROTOPARASI TÓLGICO, | |||||||
| VDRL | |||||||
| 2022 | 482/OR | 22/06/2022 | REFRIGERACO ES ALVORADA | CONSERTO DA GELADEIRA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| DE VOTUPORANGA | DO PLENARINHO | ||||||
| LTDA | - TROCA DO MOTOR. | ||||||
| 2022 | 481/OR | 22/06/2022 | REFRIGERACO ES ALVORADA | CONSERTO DA GELADEIRA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DE VOTUPORANGA | DO PLENARINHO | ||||||
| LTDA | - TROCA DO MOTOR. | ||||||
| 2022 | 480/OR | 22/06/2022 | PROLIMPO PRODUTOS DE | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 1.118,21 | R$ 1.118,21 | R$ 1.118,21 |
| LIMPEZA LTDA | PARA USO DOS | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 479/OR | 21/06/2022 | MERCADO DONA NENA | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 842,07 | R$ 842,07 | R$ 842,07 |
| LTDA | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 478/OR | 21/06/2022 | MERCADO DONA NENA | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 440,71 | R$ 440,71 | R$ 440,71 |
| LTDA | PARA USO DOS | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 460/AD | 21/06/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTO CESAR | |||||||
| SANTIAGO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDNA MACEDO, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE ESPORTE DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| SECRETÁRIO THIAGO | |||||||
| MELHIN, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 477/OR | 20/06/2022 | GILBERTO AQUILES | SALGADO ASSADO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2022 | 476/OR | 20/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTEVCIME NTO DE | R$ 149,20 | R$ 149,20 | R$ 149,20 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 475/OR | 20/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTEVCIME NTO DE | R$ 98,08 | R$ 98,08 | R$ 98,08 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 474/OR | 15/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 2.101,47 | R$ 2.101,47 | R$ 2.101,47 |
| MUNICIPAL | THIAGO DOS SANTOS | ||||||
| BORGUI | |||||||
| 2022 | 473/OR | 15/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 19.253,01 | R$ 19.253,01 | R$ 19.253,01 |
| MUNICIPAL | THIAGO DOS SANTOS | ||||||
| BORGUI | |||||||
| 2022 | 472/OR | 15/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 566,29 | R$ 566,29 | R$ 566,29 |
| MUNICIPAL | THIAGO DOS SANTOS | ||||||
| BORGUI | |||||||
| 2022 | 471/OR | 15/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 313,97 | R$ 313,97 | R$ 313,97 |
| MUNICIPAL | THIAGO DOS SANTOS | ||||||
| BORGUI | |||||||
| 2022 | 470/OR | 15/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 71,76 | R$ 71,76 | R$ 71,76 |
| MUNICIPAL | THIAGO DOS SANTOS | ||||||
| BORGUI | |||||||
| 2022 | 469/OR | 15/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 956,86 | R$ 956,86 | R$ 956,86 |
| MUNICIPAL | THIAGO DOS SANTOS | ||||||
| BORGUI | |||||||
| 2022 | 468/OR | 15/06/2022 | ROSANGELA ANDRE | AQUISICAO DE AGUA | R$ 270,34 | R$ 270,34 | R$ 270,34 |
| 06568132888 | MINERAL | ||||||
| 2022 | 467/OR | 14/06/2022 | LUPERCIO JOSE DOS | REFIL DE TINTA | R$ 239,00 | R$ 239,00 | R$ 239,00 |
| SANTOS | |||||||
| 2022 | 466/OR | 14/06/2022 | ACG COMERCIO DE | COPO DE 180ML | R$ 315,39 | R$ 315,39 | R$ 315,39 |
| ARTIGOS PARA | |||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2022 | 465/OR | 14/06/2022 | ACG COMERCIO DE | CATCHUP SACHE D | R$ 69,47 | R$ 69,47 | R$ 69,47 |
| ARTIGOS PARA | AJUDA 192X07 GR | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2022 | 464/OR | 13/06/2022 | COMERCIO E REPRES. DE | REFLETOR DE LED 100W | R$ 1.893,39 | R$ 1.893,39 | R$ 1.893,39 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | |||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2022 | 463/OR | 13/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ETANOL COMUM | R$ 100,02 | R$ 100,02 | R$ 100,02 |
| COMBUSTIVEI S DE | |||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 462/OR | 13/06/2022 | GILBERTO AQUILES | SALGADO ASSADO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | VEREADORES E | ||||||
| FUNCIONÁRIO S | |||||||
| 2022 | 451/OR | 13/06/2022 | IOB INFORM. | PRESTACAO DE | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 |
| OBJETIVAS PUB. | CONSULTORIA JURIDICA | ||||||
| JURIDICAS LTDA | NAS AREAS DE GESTAO | ||||||
| CONTABIL E RH. | |||||||
| 2022 | 461/OR | 10/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | COMBUSTIVEL ETANOL | R$ 168,69 | R$ 168,69 | R$ 168,69 |
| COMBUSTIVEI S DE | |||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 459/OR | 10/06/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTO CESAR | |||||||
| SANTIAGO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDNA MACEDO, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE ESPORTE DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| SECRETÁRIO THIAGO | |||||||
| MELHIN, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 458/OR | 10/06/2022 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIO | |||||||
| THIAGO MELHIN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 457/OR | 10/06/2022 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIO | |||||||
| THIAGO MELHIN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 456/OR | 10/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 136,13 | R$ 136,13 | R$ 136,13 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 455/OR | 09/06/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | ALMOOFADA CARIMBEIRA | R$ 757,50 | R$ 757,50 | R$ 757,50 |
| 2022 | 454/OR | 09/06/2022 | SHALOM ADHONAI | BATERIA PARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| COMERCIO DE PECAS E | VEÍCULO. | ||||||
| BATERIAS LTDA. | |||||||
| 2022 | 453/OR | 08/06/2022 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ 475,35 | R$ 475,35 | R$ 475,35 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/22 - ANO MOD.: | |||||||
| 2022 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO PARCELADA - | |||||||
| AGUA MINERAL - | |||||||
| EM REGIME DE ATA DE | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS - | |||||||
| 2022 | 452/OR | 08/06/2022 | RITA DE CASSIA B. | PLOTAGEM DE PROJETO DE | R$ 69,18 | R$ 69,18 | R$ 69,18 |
| REGIANI ME | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2022 | 450/OR | 06/06/2022 | GILBERTO AQUILES | SALGADO ASSADO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2022 | 449/OR | 03/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS | R$ 2.583,90 | R$ 2.583,90 | R$ 2.583,90 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR EMERSON | ||||||
| LUIZ PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA | |||||||
| 2022 | 448/OR | 03/06/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS SERVIDOR | R$ 5.167,81 | R$ 5.167,81 | R$ 5.167,81 |
| MUNICIPAL | EMERSON LUIZ | ||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA | |||||||
| 2022 | 447/OR | 03/06/2022 | ELETRO SOM VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE APARELHO | R$ 144,90 | R$ 144,90 | R$ 144,90 |
| LTDA ME | DE COMUNICAÇÃO | ||||||
| . | |||||||
| 2022 | 446/OR | 02/06/2022 | LOPES SUPERMERCAD | PAPEL TOALHA PARA | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 47,88 |
| OS LTDA | USO DA COZINHA | ||||||
| 2022 | 445/OR | 02/06/2022 | LOPES SUPERMERCAD | REFRIGERANT E 200ML | R$ 266,10 | R$ 266,10 | R$ 266,10 |
| OS LTDA | PARA OS VEREADORES | ||||||
| 2022 | 444/OR | 02/06/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ETANOL HIDRATADO | R$ 196,44 | R$ 196,44 | R$ 196,44 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA AUTOMÓVEL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DA CÂMARA | ||||||
| 2022 | 408/AD | 02/06/2022 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DANIEL | |||||||
| 2022 | 402/AD | 02/06/2022 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO OLIN E | |||||||
| MARCIO | |||||||
| 2022 | 443/OR | 01/06/2022 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER PARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2022 | 393/OR | 01/06/2022 | GOVERNET EDITORA | ANUIDADE/ ASSINATURA | R$ 7.680,00 | R$ 7.680,00 | R$ 7.680,00 |
| LTDA - EPP | PRESTACAO DE | ||||||
| ASSESSORIA JURIDICA | |||||||
| NAS AREAS DE GESTAO | |||||||
| PUBLICA MUNICIPAL | |||||||
| COM ENFASE EM | |||||||
| LICITACOES E CONTRATOS | |||||||
| 25 DE MAIO DE 2022 A | |||||||
| 24 DE MAIO DE 2023 | |||||||
| 2022 | 441/OR | 31/05/2022 | ROSANGELA ANDRE | AGUA MINERAL | R$ 1.231,50 | R$ 1.231,50 | R$ 1.231,50 |
| 06568132888 | PARA OS SERVIDORES, | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2022 | 440/OR | 31/05/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | CAIXA DE PILHA AAA | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2022 | 439/OR | 30/05/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ETANOL COMUM PARA | R$ 102,55 | R$ 102,55 | R$ 102,55 |
| COMBUSTIVEI S DE | O AUTOMÓVEL DA CÂMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 438/OR | 30/05/2022 | GILBERTO AQUILES | SALGADO ASSADO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2022 | 437/OR | 30/05/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 13.218,35 | R$ 13.218,35 | R$ 13.218,35 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 436/OR | 30/05/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 16.333,39 | R$ 16.333,39 | R$ 16.333,39 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 435/OR | 30/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 958,40 | R$ 958,40 | R$ 958,40 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 434/OR | 30/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.168,01 | R$ 19.168,01 | R$ 19.168,01 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 433/OR | 30/05/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 | R$ 47.497,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 432/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 | R$ 11.835,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 431/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.687,88 | R$ 4.687,88 | R$ 4.687,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 430/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.369,81 | R$ 4.369,81 | R$ 4.369,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 429/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.376,12 | R$ 19.376,12 | R$ 19.376,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 428/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.964,44 | R$ 1.964,44 | R$ 1.964,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 427/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 628,63 | R$ 628,63 | R$ 628,63 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 426/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 425/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.829,43 | R$ 17.829,43 | R$ 17.829,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 424/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.715,44 | R$ 5.715,44 | R$ 5.715,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 423/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 405,12 | R$ 405,12 | R$ 405,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 422/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.031,84 | R$ 6.031,84 | R$ 6.031,84 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 421/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 966,82 | R$ 966,82 | R$ 966,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 420/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.146,84 | R$ 2.146,84 | R$ 2.146,84 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 419/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 989,50 | R$ 989,50 | R$ 989,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 418/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.221,10 | R$ 3.221,10 | R$ 3.221,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 417/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.207,34 | R$ 10.207,34 | R$ 10.207,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 416/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 415/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 | R$ 2.455,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 414/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 | R$ 1.723,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 413/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 | R$ 6.693,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 412/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.963,10 | R$ 2.963,10 | R$ 2.963,10 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 411/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.911,97 | R$ 2.911,97 | R$ 2.911,97 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 410/OR | 30/05/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.973,13 | R$ 62.973,13 | R$ 62.973,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2022 | 409/OR | 30/05/2022 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PREFEITO MUNICIPAL | |||||||
| JORGE SEBA NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O PRESIDENTE | |||||||
| CARLOS PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE AGRICULTURA | |||||||
| E ABASTECIMEN | |||||||
| TO DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO COM O | |||||||
| SECRETÁRIO FRANCISCO | |||||||
| MATTURRO E NO PALÁCIO | |||||||
| DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 398/OR | 30/05/2022 | APRAVEL VEICULOS | TROCA DE ÓLEO E | R$ 485,82 | R$ 485,82 | R$ 485,82 |
| LTDA | FILTRO PARA A 1ª | ||||||
| REVISÃO DE VEÍCULO 10 | |||||||
| MIL KM. | |||||||
| 2022 | 407/OR | 27/05/2022 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DANIEL | |||||||
| 2022 | 406/OR | 27/05/2022 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DANIEL SOARES, | |||||||
| MILTON LEITE | |||||||
| FILHO, E MARCIO DA | |||||||
| FARMÁCIA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| AGRICULTURA E | |||||||
| ABASTECIMEN TO DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| FRANCISCO MATTURRO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 405/OR | 27/05/2022 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| DANIEL SOARES, | |||||||
| MILTON LEITE | |||||||
| FILHO, E MARCIO DA | |||||||
| FARMÁCIA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| AGRICULTURA E | |||||||
| ABASTECIMEN TO DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| FRANCISCO MATTURRO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 404/OR | 26/05/2022 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | PAGAMENTO DE TAXA DE | R$ 38,17 | R$ 38,17 | R$ 38,17 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | ISSQN - PARA | ||||||
| ANEXO | APRESENTAÇÃ O | ||||||
| ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÃO | |||||||
| DE MATRICULA | |||||||
| (29.397) DO IMÓVEL DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2022 | 385/OR | 26/05/2022 | FOCCUS ASSESSORIA | CURSO SOBRE A NOVA LEI | R$ 4.680,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| E CONSULTORIA | DE LICITACOES | ||||||
| EM GESTAO PUBLICA | E CONTRATOS, | ||||||
| REGIME DE TRANSICAO | |||||||
| LEI 8666/93 E | |||||||
| CAPACITACAO DE ACORDO | |||||||
| COM A LEI 14133/21 | |||||||
| PARA OS SERVIDORES: | |||||||
| -THIAGO BORGHI | |||||||
| -THIAGO DELALIBERA | |||||||
| -LUCAS DA SILVA | |||||||
| 2022 | 403/OR | 25/05/2022 | PROLIMPO PRODUTOS DE | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 379,30 | R$ 379,30 | R$ 379,30 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2022 | 401/OR | 25/05/2022 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO OLIN E | |||||||
| MARCIO DA FARMÁCIA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE ESPORTE DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| SECRETÁRIO THIAGO | |||||||
| MELHIN, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 400/OR | 25/05/2022 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO OLIN E | |||||||
| MARCIO DA FARMÁCIA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE ESPORTE DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| SECRETÁRIO THIAGO | |||||||
| MELHIN, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 391/OR | 25/05/2022 | APRAVEL VEICULOS | MATERIAL PARA A | R$ 784,83 | R$ 784,83 | R$ 784,83 |
| LTDA | TERCEIRA REVISAO DO | ||||||
| VEICULO DA CAMARA: | |||||||
| FILTRO DE OLEO LIMPA | |||||||
| AR MOTORKOTE | |||||||
| ADITIVO PARA OLEO | |||||||
| FILTRO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O FILTRO DE | |||||||
| COMBUSTIVEL | |||||||
| 2022 | 390/OR | 25/05/2022 | APRAVEL VEICULOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| LTDA | REVISAO DO VEICULO DA | ||||||
| CAMARA | |||||||
| 2022 | 387/OR | 25/05/2022 | BIANCA DACAL LOPES | FRIGOBAR 14L MIDEA | R$ 1.534,00 | R$ 1.534,00 | R$ 1.534,00 |
| 46810273832 | 127V MODELO: | ||||||
| MRC12B1 PARA A SALA | |||||||
| DA VEREADORA | |||||||
| JEZEBEL | |||||||
| 2022 | 386/OR | 25/05/2022 | BIANCA DACAL LOPES | SMART TV LED 32" HD | R$ 1.721,00 | R$ 1.721,00 | R$ 1.721,00 |
| 46810273832 | LG MODELO : 32LM621 | ||||||
| 2022 | 380/AD | 25/05/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, THIAGO DA | |||||||
| SILVA GUALBERTO E | |||||||
| VALDECIR GOMES LIO | |||||||
| NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| RENATA ABREU | |||||||
| 2022 | 399/OR | 24/05/2022 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | EXAME DO MOTORISTA | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| LTDA - EPP | RICARDO MACHADO | ||||||
| -ACUIDADE VISUAL, | |||||||
| AUDIOMETRIA , AVALIACAO | |||||||
| CLINICA, ELETROCARDI | |||||||
| OGRAMA, ELETROCARDI | |||||||
| OGRAMA, ELETROENCEF | |||||||
| ALOGRAMA, GLICEMIA E | |||||||
| HEMOGRAMA | |||||||
| 2022 | 397/OR | 23/05/2022 | MARCOS ANTONIO | GAVETEIRO VOLANTE | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 |
| LAMANA EPP | PARA A SALA DO VEREADOR | ||||||
| RENATO ABDALA | |||||||
| 2022 | 396/OR | 23/05/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PASTA L E PAPEL A4 | R$ 109,20 | R$ 109,20 | R$ 109,20 |
| COM GRAMATURA | |||||||
| 180G PARA A ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2022 | 395/OR | 23/05/2022 | GILBERTO AQUILES | SALGADO ASSADO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2022 | 394/OR | 23/05/2022 | ZARA E BATISTA | 100 MASCARAS | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA EPP | RESPIRATORI A | ||||||
| DESCARTAVEL PARA | |||||||
| SERVIDORES E POPULACAO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2022 | 392/OR | 20/05/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ETANOL HIDRATADO | R$ 139,21 | R$ 139,21 | R$ 139,21 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 389/OR | 18/05/2022 | VALTER LUIZ MAGOSSE | TROCA DE UM PEDACO DO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| TRILHO DO PORTAO | |||||||
| ELETRONICO DA GARAGEM | |||||||
| GA CAMARA | |||||||
| 2022 | 388/OR | 18/05/2022 | ARABIM MATERIAIS | CABO FLEXIVEL | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA TROCA DAS | ||||||
| LTDA | LAMPADAS DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 384/OR | 16/05/2022 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA COMUM PARA | R$ 102,05 | R$ 102,05 | R$ 102,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | O AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 383/OR | 16/05/2022 | GILBERTO AQUILES | SALGADO ASSADO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2022 | 382/OR | 13/05/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ETANOL HIDRATADO | R$ 113,46 | R$ 113,46 | R$ 113,46 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 381/OR | 13/05/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ETANOL HIDRATADO | R$ 156,93 | R$ 156,93 | R$ 156,93 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 379/OR | 13/05/2022 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, THIAGO DA | |||||||
| SILVA GUALBERTO E | |||||||
| VALDECIR GOMES LIO | |||||||
| NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| RENATA ABREU | |||||||
| 2022 | 378/OR | 13/05/2022 | VALDECIR GOMES LIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, FAUSTO | |||||||
| PINATO, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, MARIA | |||||||
| ROSAS, ROBERTO DE | |||||||
| LUCENA E VINICIUS | |||||||
| CARVALHO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO MUNIC | |||||||
| 2022 | 377/OR | 13/05/2022 | THIAGO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| GUALBERTO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, FAUSTO | |||||||
| PINATO, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, MARIA | |||||||
| ROSAS, ROBERTO DE | |||||||
| LUCENA E VINICIUS | |||||||
| CARVALHO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO MUNIC | |||||||
| 2022 | 376/OR | 13/05/2022 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, FAUSTO | |||||||
| PINATO, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, MARIA | |||||||
| ROSAS, ROBERTO DE | |||||||
| LUCENA E VINICIUS | |||||||
| CARVALHO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO MUNIC | |||||||
| 2022 | 375/OR | 12/05/2022 | LA SOM ELETRONICA | BATERIA PARA 3 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| LTDA ME | CONTROLES DE PORTAO | ||||||
| ELETRONICO | |||||||
| 2022 | 374/OR | 12/05/2022 | J.MAHFUZ LTDA | GELADEIRA CONSUL | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 |
| CRB39 FROST FREE 342 | |||||||
| LTS BR 110V | |||||||
| 2022 | 373/OR | 11/05/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 372/OR | 11/05/2022 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2022 | 305/OR | 11/05/2022 | SERVICON AR CONDICIONAD | MÃO DE OBRA DE | R$ 2.861,61 | R$ 2.861,61 | R$ 2.861,61 |
| O LTDA - ME | REPOSIÇÃO DE | ||||||
| COMPONENTES , PEÇAS E | |||||||
| COLOCAÇÃO/ INSTALAÇÃO | |||||||
| EM PLENO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO COMPRESSOR | |||||||
| 2022 | 304/OR | 11/05/2022 | SERVICON AR CONDICIONAD | OBRIGA-SE AO | R$ 27.838,39 | R$ 27.838,39 | R$ 27.838,39 |
| O LTDA - ME | FORNECIMENT O DE | ||||||
| COMPRESSOR PARA | |||||||
| EQUIPAMENTO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O CENTRAL - | |||||||
| 15 TR 220V TRIFÁSICO E | |||||||
| DEMAIS COMPONENTES | |||||||
| E PEÇAS DE EQUIPAMENTO | |||||||
| COMPATÍVEL COM A MARCA | |||||||
| TRANE, COM A INCLUSÃO | |||||||
| DE MÃO DE OBRA E | |||||||
| ACESSÓRIOS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO CORRETIVA | |||||||
| 2022 | 368/OR | 10/05/2022 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 138,30 | R$ 138,30 | R$ 138,30 |
| OS LTDA | DE COPA E COZINHA | ||||||
| 2022 | 367/OR | 10/05/2022 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.864,61 | R$ 1.864,61 | R$ 1.864,61 |
| OS LTDA | DE ALIMENTAÇÃO | ||||||
| E DE HIGINE E LIMPEZA. | |||||||
| 2022 | 371/OR | 09/05/2022 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 52,88 | R$ 52,88 | R$ 52,88 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS | ||||||
| 2022 | 370/OR | 09/05/2022 | GILBERTO AQUILES | SALGADO ASSADO PARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2022 | 369/OR | 09/05/2022 | C. C. CALEJON DOS | BATERIA 3,6V | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| SANTOS ME | 2000MAH AA PARA OS | ||||||
| PONTOS DOS VIGIAS | |||||||
| 2022 | 366/OR | 09/05/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FONE COM MICROFONE | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| MULTILASER BASICO PARA | |||||||
| A TELEFONISTA | |||||||
| 2022 | 365/OR | 09/05/2022 | VITORIA COMERCIO DE | GASOLINA COMUM PARA | R$ 246,05 | R$ 246,05 | R$ 246,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | O AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 364/OR | 09/05/2022 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| PREFEITO JORGE SEBA | |||||||
| E OS VEREADORES | |||||||
| DANIEL DAVID, | |||||||
| CARLOS ALBERTO DE | |||||||
| ASSIS E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE | |||||||
| 2022 | 363/OR | 09/05/2022 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| PREFEITO JORGE SEBA | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO PALÁCIO DOS | |||||||
| BANDEIRANTE S E NA CDHU | |||||||
| NO SETOR DE DIRETORIA | |||||||
| DE ATENDIMENTO | |||||||
| HABITACIONA L COM SR. | |||||||
| AGUINALDO LOPES | |||||||
| QUINTANA NETO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 362/OR | 09/05/2022 | CARLOS ALBERTO DE | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| ASSIS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| PREFEITO JORGE SEBA | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO PALÁCIO DOS | |||||||
| BANDEIRANTE S E NA CDHU | |||||||
| NO SETOR DE DIRETORIA | |||||||
| DE ATENDIMENTO | |||||||
| HABITACIONA L COM SR. | |||||||
| AGUINALDO LOPES | |||||||
| QUINTANA NETO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2022 | 360/OR | 06/05/2022 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER DE | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| MORINI ME | IMPRESSÃO | ||||||
| 2022 | 359/OR | 05/05/2022 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | DE USO NA MAQUINA DE | ||||||
| CAFÉ. | |||||||
| 2022 | 358/OR | 05/05/2022 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE COPOS | R$ 382,30 | R$ 382,30 | R$ 382,30 |
| ARTIGOS PARA | DESCARTÁVEI S - DE USO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | DA CÂMARA | ||||||
| E | |||||||
| 2022 | 356/OR | 04/05/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO VEÍCULO | R$ 220,05 | R$ 220,05 | R$ 220,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | |||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 355/OR | 04/05/2022 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 29,70 |
| DE EXPEDIENTE. | |||||||
| 2022 | 353/OR | 02/05/2022 | VALTER LUIZ MAGOSSE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| EM PORTÃO ELETRONICO | |||||||
| ESTACIONAME NTO. | |||||||
| 2022 | 351/OR | 02/05/2022 | GILBERTO AQUILES | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| FRANCISCO | PARA SESSÕES | ||||||
| ORDINÁRIAS | |||||||
| 2022 | 350/OR | 02/05/2022 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| OS LTDA | REFRIGERANT ES - PARA | ||||||
| LANHE NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2022 | 349/AD | 02/05/2022 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESA | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2022 | 348/OR | 02/05/2022 | ROSANGELA ANDRE | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 1.337,00 | R$ 1.304,00 | R$ 1.304,00 |
| 06568132888 | MINERAL. | ||||||
| 2022 | 347/OR | 29/04/2022 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 531,96 | R$ 531,96 | R$ 531,96 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 2022 | 346/OR | 29/04/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 12.674,63 | R$ 12.674,63 | R$ 12.674,63 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2022 | 345/OR | 29/04/2022 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 15.661,54 | R$ 15.661,54 | R$ 15.661,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2022 | 344/OR | 29/04/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 941,68 | R$ 941,68 | R$ 941,68 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2022 | 343/OR | 29/04/2022 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 18.833,69 | R$ 18.833,69 | R$ 18.833,69 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2022 | 342/OR | 29/04/2022 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 |
| SANTOS | ACESSORIO DE | ||||||
| INFORMÁTICA | |||||||
| 2022 | 341/OR | 29/04/2022 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DE | R$ 249,96 | R$ 249,96 | R$ 249,96 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2022 | 340/OR | 29/04/2022 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.222,19 | R$ 43.222,19 | R$ 43.222,19 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2022 | 339/OR | 29/04/2022 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.380,12 | R$ 77.380,12 | R$ 77.380,12 |
| MUNICIPAL |