Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEICAO | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
| 773/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
PRODUTO DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 | |
| 772/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS | R$ 805,75 | R$ 805,75 | R$ 805,75 | |
| 771/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 770/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 98,36 | R$ 98,36 | R$ 98,36 | |
| 23/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MÓVEL | R$ 7.800,00 | R$ 6.528,13 | R$ 6.528,13 | |
| 767/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
PLANTAS PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | |
| 766/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 761/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MATERIAL PARA PRIMEIRA REVISÃO DO CRUZE 002 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | |
| 7/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00 | |
| 764/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONICA MÓVEL - 05/09 A 06/10/2020. | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | |
| 763/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 | |
| 614/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | |
| 762/OR |
S.O.S FARIA LTDA
CNPJ: 05.496.366/0001-17
|
SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DO VEICULO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 760/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 754/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
CONTROLE PARA AR CONDICIONADO YORK CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA RETIRADA E INSTALACA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 759/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 758/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
8 CAIXAS CONTENDO CADA UMA 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE CHAMEX | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 757/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
LAMPADA LED TUBULAR 20W | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 756/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS DA CAMARA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 755/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
AQUISIÇÃO DE JARRAS DE VIDRO PARA SUCO DE USO NA COPA - | R$ 42,98 | R$ 42,98 | R$ 42,98 | |
| 753/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 752/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 558,40 | R$ 558,40 | R$ 558,40 | |
| 17/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | |
| 14/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 748/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 750/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | |
| 749/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ARQUIVO | R$ 108,60 | R$ 108,60 | R$ 108,60 | |
| 747/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.945,41 | R$ 1.945,41 | R$ 1.945,41 | |
| 746/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.890,83 | R$ 3.890,83 | R$ 3.890,83 |