Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVIÇO DE REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 822/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 821/OR |
T.A GUELFI FURLANI ME
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AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | |
| 788/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -0,50 | R$ -0,50 | R$ -0,50 | |
| 786/DA |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -152,25 | R$ -152,25 | R$ -152,25 | |
| 784/DA |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -31,62 | R$ -31,62 | R$ -31,62 | |
| 820/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
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AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA/CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 819/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
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AQUISICAO DE MANGUEIRA/CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 19,62 | R$ 19,62 | R$ 19,62 | |
| 818/AD |
CLAUDIO ANTONIO POLVERE
CPF: ***.000.031-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 817/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 816/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | |
| 815/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 811/2014 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | |
| 814/AN |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇLÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ -142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 814/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇLÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 813/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PLACAS EMAÇO INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 812/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
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AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE E CONEXÕES, PARA SISTEMA DE GÁS ENCANADO. | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 | |
| 811/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
APOSENTADORIA DE EX SERVIDOR | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | |
| 810/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.696,39 | R$ 32.696,39 | R$ 32.696,39 | |
| 809/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.537,22 | R$ 0,00 | R$ 1,14 | |
| 808/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 807/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 806/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 805/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.267,34 | R$ 4.267,34 | R$ 4.267,34 | |
| 804/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.192,49 | R$ 12.192,49 | R$ 12.192,49 | |
| 803/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.252,54 | R$ 13.252,54 | R$ 13.252,54 | |
| 802/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.951,49 | R$ 3.951,49 | R$ 3.951,49 | |
| 801/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.182,47 | R$ 56.182,47 | R$ 56.182,47 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | |
| 799/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | |
| 798/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 28/08/2014 A 27/08/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |