Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | |
| 849/OR |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 848/GL |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 32.000,00 | R$ 28.959,99 | R$ 28.959,99 | |
| 847/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 290,51 | R$ 290,51 | R$ 290,51 | |
| 846/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | |
| 845/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALES ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 844/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | |
| 843/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | |
| 842/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 841/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 840/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 839/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 838/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 837/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 80,31 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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AJUSTE REF. EMPENHO N. 324 REFERENTE A RETIFICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA | R$ 117,47 | R$ 117,47 | R$ 117,47 | |
| 835/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 | |
| 834/OR |
FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811
CNPJ: 11.528.514/0001-30
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS ENCANADO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 833/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
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AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL | R$ 103,40 | R$ 103,40 | R$ 103,40 | |
| 809/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -60.537,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 742/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -34,00 | R$ -34,00 | R$ -34,00 | |
| 324/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -117,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 832/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 831/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 830/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 829/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 139,01 | R$ 139,01 | R$ 139,01 | |
| 828/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 827/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO | R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 826/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 18,16 | R$ 18,16 | R$ 18,16 | |
| 825/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
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AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 824/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CRUZE (REVISÃO) | R$ 422,93 | R$ 422,93 | R$ 422,93 |