Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 969/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.465,04 | R$ 8.465,04 | R$ 8.465,04 | |
| 968/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50,93 | R$ 50,93 | R$ 50,93 | |
| 967/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.421,23 | R$ 1.421,23 | R$ 1.421,23 | |
| 966/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.572,38 | R$ 68.572,38 | R$ 68.572,38 | |
| 965/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.323,41 | R$ 4.323,41 | R$ 4.323,41 | |
| 964/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 | |
| 963/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | |
| 962/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 232,80 | R$ 232,80 | R$ 232,80 | |
| 961/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 177,20 | |
| 960/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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COLA PARA O CARPETE DO PLENÁRIO E RALO PARA A PIA DA COZINHA. | R$ 29,58 | R$ 29,58 | R$ 29,58 | |
| 959/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 43,80 | |
| 958/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 60,50 | R$ 60,50 | R$ 60,50 | |
| 957/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 60,20 | R$ 60,20 | R$ 60,20 | |
| 956/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO. | R$ 122,50 | R$ 122,50 | R$ 122,50 | |
| 955/OR |
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ: 74.692.179/0001-21
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 630,65 | R$ 630,65 | R$ 630,65 | |
| 954/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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SUCO DE MARACUJÁ PARA O USO DA CÂMARA. | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | |
| 953/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 1.027,54 | R$ 1.027,54 | R$ 1.027,54 | |
| 952/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 951/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
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VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM LINHA TELEFÔNICA DA TELEFONISTA. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 950/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 164,47 | R$ 164,47 | R$ 164,47 | |
| 949/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 948/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 947/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 661,42 | R$ 661,42 | R$ 661,42 | |
| 946/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.322,84 | R$ 1.322,84 | R$ 1.322,84 | |
| 939/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -152,00 | R$ -152,00 | R$ -152,00 | |
| 945/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS - PARA O PERIODO DE 14/11/2018 A 14/11/2019.- 05 VEÍCULOS - CORRETORA: BEM VIDA | R$ 6.592,32 | R$ 6.592,32 | R$ 6.592,32 | |
| 944/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 75,37 | R$ 75,37 | R$ 75,37 | |
| 943/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 942/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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3 PACOTES DE CAFÉ 12 PACOTES DE CHOCOLATE 8 PACOTES DE LEITE EM PÓ | R$ 665,20 | R$ 665,20 | R$ 665,20 | |
| 941/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 17,20 | R$ 17,20 | R$ 17,20 |