Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 997/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 996/OR |
M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 65.482.879/0001-09
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KIT REPARO DA FABRIMAR PARA BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA. | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | |
| 995/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 18.809,63 | R$ 18.809,63 | R$ 18.809,63 | |
| 994/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.870,63 | R$ 18.870,63 | R$ 18.870,63 | |
| 993/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ: 91.088.328/0013-09
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PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-VÍRUS. | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | |
| 992/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | R$ 73,61 | R$ 73,61 | R$ 73,61 | |
| 918/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -130,00 | R$ -130,00 | R$ -130,00 | |
| 991/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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4 PNEUS 215/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | |
| 990/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
4 PNEUS 215/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | |
| 989/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 135,02 | R$ 135,02 | R$ 135,02 | |
| 988/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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GASTO MENSAL COM TELEFONE 0800- | R$ 94,29 | R$ 94,29 | R$ 94,29 | |
| 987/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO AVALIAÇÃO: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL (... | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 986/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ENVELOPE PARA USO DOS VEREADORES E DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 27,90 | R$ 27,90 | R$ 27,90 | |
| 985/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 209,02 | R$ 209,02 | R$ 209,02 | |
| 984/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 983/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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28 VALES-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA. | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 982/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 121,94 | R$ 121,94 | R$ 121,94 | |
| 981/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT/ SAO JOSE DO RIO PRETO/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIR... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 980/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO / VOTUPORANGA/ SÃO JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON T... | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | |
| 949/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -280,00 | R$ -280,00 | R$ -280,00 | |
| 979/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 978/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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MOLDURAS PARA ENTREGA EM SESSÃO ORDINÁRIA E SESSÃO SOLENE. | R$ 47,94 | R$ 47,94 | R$ 47,94 | |
| 977/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 976/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | |
| 975/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.874,18 | R$ 7.874,18 | R$ 7.874,18 | |
| 974/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | |
| 973/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 972/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.744,93 | R$ 12.744,93 | R$ 12.744,93 | |
| 971/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.146,80 | R$ 7.146,80 | R$ 7.146,80 | |
| 970/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.053,53 | R$ 20.053,53 | R$ 20.053,53 |