Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 111,76 | R$ 111,76 | R$ 111,76 | |
| 476/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 177,61 | R$ 177,61 | R$ 177,61 | |
| 475/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 89,23 | R$ 89,23 | R$ 89,23 | |
| 474/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.756,00 | R$ 1.756,00 | R$ 1.756,00 | |
| 473/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 472/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 471/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 470/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | |
| 469/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | |
| 468/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PINCEIS PARA QUADRO BRANCO DA MARCA BIC NAS CORES AZUL VERMELHO E PRETO. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. | R$ 41,10 | R$ 41,10 | R$ 41,10 | |
| 467/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
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FECHADURA PARA GAVETA 1861/32 COM CHAVE - 3 UNIDADES | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 466/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA. | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | |
| 465/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 220,90 | R$ 220,90 | R$ 220,90 | |
| 464/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 807,14 | R$ 807,14 | R$ 807,14 | |
| 463/OR |
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ: 74.692.179/0001-21
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 384,47 | R$ 384,47 | R$ 384,47 | |
| 462/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 558,25 | R$ 558,25 | R$ 558,25 | |
| 461/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 460/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 151,28 | R$ 151,28 | R$ 151,28 | |
| 459/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 2.036,39 | R$ 2.036,39 | R$ 2.036,39 | |
| 458/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 4.072,80 | R$ 4.072,80 | R$ 4.072,80 | |
| 457/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 926,05 | R$ 926,05 | R$ 926,05 | |
| 456/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.852,11 | R$ 1.852,11 | R$ 1.852,11 | |
| 455/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 454/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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CARIMBO AUTOMÁTICO AE-40 CARIMBO DE MADEIRA MINI DATER | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 453/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PILHA AA MAXPRINT ALCALINA CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 46,80 | |
| 452/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | |
| 451/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 450/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 19.141,93 | R$ 19.141,93 | R$ 19.141,93 | |
| 449/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.732,13 | R$ 18.732,13 | R$ 18.732,13 | |
| 448/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 |