Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 821/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 820/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
FITA DE CETIM SIMPLES FACE POLIESTER PARA USO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 819/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | |
| 818/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 155,92 | R$ 155,92 | R$ 155,92 | |
| 817/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
TROCA DE REFLETORES DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA E PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A SALA 45 DIRETOR JURIDICO . | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 816/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 150,50 | R$ 150,50 | R$ 150,50 | |
| 815/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 814/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 813/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 19.860,28 | R$ 19.860,28 | R$ 19.860,28 | |
| 812/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.825,55 | R$ 18.825,55 | R$ 18.825,55 | |
| 811/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | |
| 810/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 809/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | |
| 808/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 109,78 | R$ 109,78 | R$ 109,78 | |
| 805/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -103,11 | R$ -103,11 | R$ -103,11 | |
| 731/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -126,89 | R$ -126,89 | R$ -126,89 | |
| 807/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO SOBRE " CONTABILIDADE PÚBLICA -NCASP E A INTER-RELAÇÃO COM O SISTEMA PATRIMONIAL" PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 806/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM PAREDE. | R$ 6,68 | R$ 6,68 | R$ 6,68 | |
| 805/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 804/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 142,11 | R$ 142,11 | R$ 142,11 | |
| 803/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 802/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA O CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA SITUADA NO PLENARIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 801/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM LINHA TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO. | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 800/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
CERA PARA USO NO PISO DA CÂMARA | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | |
| 771/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -120,00 | R$ -120,00 | R$ -120,00 | |
| 799/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 798/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DA RECEPÇÃO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 797/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | |
| 796/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 |