Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
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AQUISIÇÃO DE PNEU (TROCA EM VIAGEM) | R$ 520,23 | R$ 520,23 | R$ 520,23 | |
| 101/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO | R$ 161,67 | R$ 161,67 | R$ 161,67 | |
| 100/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 99/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 98/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 97/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 96/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO | R$ 122,15 | R$ 122,15 | R$ 122,15 | |
| 95/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
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AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MESA DIRETORA (6 PEÇAS) | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | |
| 94/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA | R$ 9,88 | R$ 9,88 | R$ 9,88 | |
| 93/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ÁREA EXTERNA | R$ 41,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 92/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RECEPÇÃO | R$ 144,11 | R$ 144,11 | R$ 144,11 | |
| 91/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | |
| 90/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 89/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 88/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 87/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 86/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 85/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 84/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.513,57 | R$ 3.513,57 | R$ 3.513,57 | |
| 83/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.319,96 | R$ 8.319,96 | R$ 8.319,96 | |
| 82/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 81/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.400,20 | R$ 4.400,20 | R$ 4.400,20 | |
| 80/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.793,69 | R$ 34.793,69 | R$ 34.793,69 | |
| 79/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.928,84 | R$ 1.928,84 | R$ 1.928,84 | |
| 78/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | |
| 77/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
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3 ASSINATURAS ANUAIS REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2016 A 11/02/2017 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 76/OR |
ALICE FELTRIM DIAS
CNPJ: 08.758.139/0001-00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 | |
| 75/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 41,91 | R$ 41,91 | R$ 41,91 | |
| 50/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -138,00 | R$ -138,00 | R$ -138,00 | |
| 74/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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AQUISIÇÃO DE FELTROS PARA FORRAÇÃO DE MESA DIRETORA | R$ 142,20 | R$ 142,20 | R$ 142,20 |