Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | |
| 1528/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1527/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1526/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 1525/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1524/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 1523/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 1522/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | |
| 1472/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -13,00 | R$ -13,00 | R$ -13,00 | |
| 1471/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -324,30 | R$ -324,30 | R$ -324,30 | |
| 1521/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000014/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - NÚMERO MOD.:... | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 1520/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
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PLACA DE ESPERA TELEFÔNICA LEUCOTRON ACTIVE IP 200, CONTENDO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 1519/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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ITEM ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | |
| 1518/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,06 | R$ 207,06 | R$ 207,06 | |
| 1517/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
ITENS DE INFORMÁTICA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1516/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 82,70 | R$ 82,70 | R$ 82,70 | |
| 1515/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
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ITENS PARA HIGIENIZAÇÃO | R$ 65,52 | R$ 65,52 | R$ 65,52 | |
| 1492/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -101,00 | R$ -101,00 | R$ -101,00 | |
| 1480/DA |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -43,00 | R$ -43,00 | R$ -43,00 | |
| 1479/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -193,62 | R$ -193,62 | R$ -193,62 | |
| 1514/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO | R$ 11.245,86 | R$ 11.245,86 | R$ 11.245,86 | |
| 1513/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES REFERENTE AO 1... | R$ 2.205,90 | R$ 2.205,90 | R$ 2.205,90 | |
| 1512/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
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SERVIÇO NO TETO DO VEICULO OO2 (CONSERTO DE UM AMASSADO) MAIS TROCA DE ANTENA DO RÁDIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 1511/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
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SERVIÇO NO TETO DO VEICULO OO1 (CONSERTO DE UM AMASSADO) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 16.608,14 | R$ 16.608,14 | R$ 16.608,14 | |
| 1509/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 7.006,79 | R$ 7.006,79 | R$ 7.006,79 | |
| 1508/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 2.411,59 | R$ 2.411,59 | R$ 2.411,59 | |
| 1507/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 4.790,98 | R$ 4.790,98 | R$ 4.790,98 | |
| 1506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 5.464,29 | R$ 5.464,29 | R$ 5.464,29 | |
| 1505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 48.251,16 | R$ 48.251,16 | R$ 48.251,16 |