Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA RECEPÇÃO DE EVENTO: PARLAMENTO JOVEM DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. | R$ 288,41 | R$ 288,41 | R$ 288,41 | |
| 401/OR |
M.GUERREIRO CONFEITARIA ME
CNPJ: 05.738.874/0001-64
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AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E DOCES PARA RECEPÇÃO DO EVENTO: PARLAMENTO JOVEM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. | R$ 100,32 | R$ 100,32 | R$ 100,32 | |
| 400/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 93,99 | R$ 93,99 | R$ 93,99 | |
| 399/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 130,60 | R$ 130,60 | R$ 130,60 | |
| 398/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | |
| 397/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 396/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 395/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - | R$ 417,00 | R$ 417,00 | R$ 417,00 | |
| 394/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 393/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 50,77 | R$ 50,77 | R$ 50,77 | |
| 392/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAA PINTURA -SALAS 20 PLENARINHO E VIZINHAS- DRY WALL | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 259,75 | |
| 391/OR |
JOÃO WANDERLEY FERREIRA
CNPJ: 18.867.401/0001-09
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SERVIÇOS DE PINTURA SALA 20 PLENARINHO E ADJACÊNCIAS, APÓS COLOCAÇÃO DRY WALL. | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 390/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
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AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍRIDICOS: 1) COMBO CÓDIGI CIVIL - CPC NEGRÃO 2016 2) RECURSOS NO NOVO CODIGO PROCESSO CIVIL. | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 389/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 37,12 | R$ 37,12 | R$ 37,12 | |
| 388/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
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SERVIÇOS DE CHAVEIRO: CONFECÇÃO DE 6 CHAVES TROCA DE CILINDRO DE PORTA DE ENTRADADA/RECEPÇÃO | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | |
| 387/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PREST SERVIÇOS LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. 3 CAIXAS DE 1.000 LITROS. 2 CAIXAS DE 500 LITROS. 1 CA... | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 386/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 385/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 384/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 383/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
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LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 4.392,00 | R$ 4.392,00 | R$ 4.392,00 | |
| 2/AN |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
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LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS ANULACAO PARCIAL DE ESTIMATIVA | R$ -339,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 382/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA 19 = PLENARINHO | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | |
| 381/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
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AQUIOSIÇAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 380/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 197,90 | R$ 197,90 | R$ 197,90 | |
| 379/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EPXEDIENTE | R$ 268,60 | R$ 268,60 | R$ 268,60 | |
| 378/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | R$ 23,37 | R$ 23,37 | R$ 23,37 | |
| 377/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 376/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | |
| 375/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.287,42 | R$ 12.287,42 | R$ 12.287,42 | |
| 374/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.265,33 | R$ 17.265,33 | R$ 17.265,33 |