Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 644/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 70,19 | R$ 70,19 | R$ 70,19 | |
| 643/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 586,77 | R$ 564,51 | R$ 564,51 | |
| 642/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 144,10 | R$ 144,10 | R$ 144,10 | |
| 641/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 134,35 | R$ 134,35 | R$ 134,35 | |
| 640/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 31,33 | R$ 31,33 | R$ 31,33 | |
| 639/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00020/16 | R$ 166,55 | R$ 166,55 | R$ 166,55 | |
| 638/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 637/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 636/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 635/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | |
| 604/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -35,00 | R$ -35,00 | R$ -35,00 | |
| 634/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 198,85 | R$ 198,85 | R$ 198,85 | |
| 633/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
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LOCAÇÃO DE UM ANDAIME PARA USO E TROCA DE LÂMPADAS NO PLENÁRIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 632/OR |
ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME
CNPJ: 20.708.763/0001-07
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FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44/2016 | R$ 1.379,00 | R$ 1.034,25 | R$ 1.034,25 | |
| 631/OR |
MOVEIS ROMERA LTDA - LOJA 188
CNPJ: 75.587.915/0270-00
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COMPRA DE 2 APARELHOS TELEFÔNICOS PHILIPS E 1 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS | R$ 380,40 | R$ 380,40 | R$ 380,40 | |
| 630/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.576,49 | R$ 35.576,49 | R$ 35.576,49 | |
| 629/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | |
| 628/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | |
| 627/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 626/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 625/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.895,40 | R$ 26.895,40 | R$ 26.895,40 | |
| 624/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | |
| 623/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.280,37 | R$ 13.280,37 | R$ 13.280,37 | |
| 622/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.939,54 | R$ 5.939,54 | R$ 5.939,54 | |
| 621/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80,37 | R$ 80,37 | R$ 80,37 | |
| 620/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.805,45 | R$ 5.805,45 | R$ 5.805,45 | |
| 619/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.838,26 | R$ 62.838,26 | R$ 62.838,26 | |
| 618/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.369,02 | R$ 1.369,02 | R$ 1.369,02 | |
| 617/OR |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
CNPJ: 05.801.353/0001-04
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ASSOCIAÇAO ANUAL | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |