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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016

Empenhado R$ 5.588.427,40
Liquidado R$ 5.588.427,40
Pago R$ 5.588.427,40
Empenhos 1.785 Exercícios 1

1.785 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
1364/OR 2016
J.T. ALVITO E CIA LTDA CNPJ: 50.561.828/0001-97
ITENS DE EXPEDIENTE R$ 93,70 R$ 93,70 R$ 93,70
1363/OR 2016
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME CNPJ: 38.758.546/0001-89
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000012/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 6 -... R$ 9.602,00 R$ 9.602,00 R$ 9.602,00
1362/OR 2016
J.T. ALVITO E CIA LTDA CNPJ: 50.561.828/0001-97
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
1361/OR 2016
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME CNPJ: 06.041.794/0001-18
IMPRESSÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM) R$ 96,25 R$ 96,25 R$ 96,25
1360/OR 2016
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP CNPJ: 04.536.840/0001-24
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO AVALIAÇÃO: LTCAT - PPRA - PCMSO R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
1359/OR 2016
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 172,13 R$ 172,13 R$ 172,13
1339/DA 2016
RICARDO MACHADO CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO R$ -400,00 R$ -400,00 R$ -400,00
1358/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO R$ 773,41 R$ 773,41 R$ 773,41
1357/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO R$ 1.546,83 R$ 1.546,83 R$ 1.546,83
1356/OR 2016
CAFÉ ALIANÇA. - ME CNPJ: 02.665.050/0001-13
ITENS ALIMENTÍCIOS R$ 551,60 R$ 551,60 R$ 551,60
1355/OR 2016
A R T HEBELER MOVEIS - ME CNPJ: 18.463.077/0001-63
BALCÃO DE RECEPÇÃO MEDINDO 2,40 X 0,70 COM DUAS GAVETAS BALCAO DE RECEPÇÃO RETO MEDINDO 2,60 X 1,60 COM DUAS GAVETAS PAR... R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00
1354/OR 2016
GARDINI E GARCIA LTDA EPP CNPJ: 54.884.408/0001-00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 278,60 R$ 278,60 R$ 278,60
1353/AD 2016
MARILDA GONÇALVES TELES CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
1352/AD 2016
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
1351/OR 2016
CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879 CNPJ: 18.061.759/0001-40
24 METROS DE GRADES EM METALÃO 20X20 NA CHAPA 20 COM 2 METROS DE ALTURA MAIS PILARES 60X60 NA CHAPA 18 MAIS INSTALAÇÃO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
1350/OR 2016
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME CNPJ: 16.984.391/0001-66
BASTAO PARA CONTROLE DE RONDAS NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA CAMARA, INCLUSO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM SISTEMA (SOFTWAR... R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
1349/OR 2016
LOPES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 53.963.443/0016-20
ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 77,68 R$ 77,68 R$ 77,68
1348/OR 2016
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 59.376.632/0001-05
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00049/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 690,50 R$ 690,50 R$ 690,50
1347/OR 2016
BRUNO HERNANDES MORINI ME CNPJ: 08.068.141/0001-58
RECARGA DE 3 TONERS ( CE 283, CE 285 E 2612A) COMPRA DE CARTUCHOS R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 570,00
1325/DA 2016
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -90,00 R$ -90,00 R$ -90,00
1324/DA 2016
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -33,00 R$ -33,00 R$ -33,00
1346/OR 2016
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA CNPJ: 01.169.894/0001-00
PEÇAS PARA ASPIRADOR DE PÓ ELETROLUX FLEX R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
1345/OR 2016
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME CNPJ: 10.738.996/0001-90
RECARGA DE CARTUCHOS 3 HP 933 XL AMARELO 1 HP 933 XL MAGENTA 1 HP 932 BLACK 2 HP 933 XL CYAN RECARGA DE TONNERS COLORIDO... R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
1344/OR 2016
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP CNPJ: 71.524.565/0001-16
ITEM PARA O VEICULO CRUZE SEDAN FTF-4200 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
1343/OR 2016
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 01.196.188/0001-58
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A NATAL E DE NATAL A S.J.RIO PRETO DA SERVIDORA MARILDA TELES R$ 1.292,64 R$ 1.292,64 R$ 1.292,64
1342/OR 2016
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME CNPJ: 05.467.608/0001-44
ITEM DE JARDINAGEM R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00
1341/OR 2016
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 173,12 R$ 173,12 R$ 173,12
1340/OR 2016
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 134,64 R$ 134,64 R$ 134,64
1339/AD 2016
RICARDO MACHADO CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1338/OR 2016
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME CNPJ: 19.279.399/0001-10
ITENS ALIMENTÍCIOS R$ 353,00 R$ 353,00 R$ 353,00