Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 1256/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.713,00 | R$ 8.713,00 | R$ 8.713,00 | |
| 1255/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 1254/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.578,30 | R$ 3.578,30 | R$ 3.578,30 | |
| 1253/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 134,16 | R$ 134,16 | R$ 134,16 | |
| 1252/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.831,40 | R$ 12.831,40 | R$ 12.831,40 | |
| 1251/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.485,70 | R$ 13.485,70 | R$ 13.485,70 | |
| 1250/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.519,87 | R$ 11.519,87 | R$ 11.519,87 | |
| 1249/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 1248/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.771,81 | R$ 4.771,81 | R$ 4.771,81 | |
| 1247/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54.434,78 | R$ 54.434,78 | R$ 54.434,78 | |
| 1246/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 361,47 | R$ 361,47 | R$ 361,47 | |
| 1245/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 179,00 | |
| 1244/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1243/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1242/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 | |
| 1237/DA |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -400,00 | R$ -400,00 | R$ -400,00 | |
| 1224/DA |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -125,00 | R$ -125,00 | R$ -125,00 | |
| 1223/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -56,00 | R$ -56,00 | R$ -56,00 | |
| 1241/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 116,50 | R$ 116,50 | R$ 116,50 | |
| 1240/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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INSCRIÇAO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1239/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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VIAGEM AEREA DE SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO JOSE DO RIO PRETO AO VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA | R$ 367,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1238/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 1237/AD |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1236/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1235/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 1234/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
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AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM IDENTIFICAÇÃO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1233/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 | |
| 1232/OR |
CARLOS HENRIQUE SULEIMAN ME
CNPJ: 13.015.882/0001-00
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PROJETO DE REUSO DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 1231/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 71,84 | R$ 71,84 | R$ 71,84 |