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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015

Empenhado R$ 4.460.605,13
Liquidado R$ 4.460.605,13
Pago R$ 4.460.120,78
Empenhos 1.579 Exercícios 1

1.579 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
1257/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
1256/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.713,00 R$ 8.713,00 R$ 8.713,00
1255/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
1254/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.578,30 R$ 3.578,30 R$ 3.578,30
1253/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 134,16 R$ 134,16 R$ 134,16
1252/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.831,40 R$ 12.831,40 R$ 12.831,40
1251/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.485,70 R$ 13.485,70 R$ 13.485,70
1250/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.519,87 R$ 11.519,87 R$ 11.519,87
1249/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
1248/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.771,81 R$ 4.771,81 R$ 4.771,81
1247/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 54.434,78 R$ 54.434,78 R$ 54.434,78
1246/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 361,47 R$ 361,47 R$ 361,47
1245/AD 2015
DOUGLAS LISBOA DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 179,00
1244/AD 2015
WALTER JOSE DOS SANTOS CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1243/AD 2015
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1242/OR 2015
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ: 06.942.936/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL R$ 68,22 R$ 68,22 R$ 68,22
1237/DA 2015
SILVIO CARVALHO DE SOUZA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -400,00 R$ -400,00 R$ -400,00
1224/DA 2015
OSMAIR LUIZ FERRARI CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -125,00 R$ -125,00 R$ -125,00
1223/DA 2015
PEDRO WALDECI CRESCENCIO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -56,00 R$ -56,00 R$ -56,00
1241/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 116,50 R$ 116,50 R$ 116,50
1240/OR 2015
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38
INSCRIÇAO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
1239/OR 2015
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 01.196.188/0001-58
VIAGEM AEREA DE SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO JOSE DO RIO PRETO AO VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA R$ 367,06 R$ 0,00 R$ 0,00
1238/AD 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 860,00
1237/AD 2015
SILVIO CARVALHO DE SOUZA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1236/AD 2015
DOUGLAS LISBOA DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
1235/OR 2015
J.I BENTO & CIA LTDA ME CNPJ: 06.163.616/0001-60
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
1234/OR 2015
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME CNPJ: 16.984.391/0001-66
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM IDENTIFICAÇÃO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
1233/OR 2015
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA CNPJ: 05.819.542/0004-57
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS R$ 57,10 R$ 57,10 R$ 57,10
1232/OR 2015
CARLOS HENRIQUE SULEIMAN ME CNPJ: 13.015.882/0001-00
PROJETO DE REUSO DE ÁGUA PLUVIAL R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
1231/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 71,84 R$ 71,84 R$ 71,84