Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 934,72 | R$ 934,72 | R$ 934,72 | |
| 48/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
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AQUISIÇÃO DE FECHADURA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FJH 6336 KM 494 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | |
| 46/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS | R$ 440,83 | R$ 440,83 | R$ 440,83 | |
| 45/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 182,80 | R$ 182,80 | R$ 182,80 | |
| 44/OR |
LAVANDERIA VOTUCLEAN LTDA ME
CNPJ: 18.004.818/0001-48
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LAVAGEM DAS CORTINAS DO PLENÁRIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 43/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
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AQUISIÇÃO DE GALÕES E FARDINHOS DE ÁGUA MINERAL | R$ 567,60 | R$ 567,60 | R$ 567,60 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DE SERVIDOR | R$ 10.830,23 | R$ 10.830,23 | R$ 10.830,23 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DE SERVIDOR | R$ 5.474,31 | R$ 5.474,31 | R$ 5.474,31 | |
| 40/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 769,00 | R$ 769,00 | R$ 769,00 | |
| 39/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
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CUSTAS DE REGISTRO DE ATA | R$ 47,15 | R$ 47,15 | R$ 47,15 | |
| 38/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 51,52 | R$ 51,52 | R$ 51,52 | |
| 37/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 461,68 | R$ 461,68 | R$ 461,68 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 923,37 | R$ 923,37 | R$ 923,37 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 995,74 | R$ 995,74 | R$ 995,74 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.421,19 | R$ 1.421,19 | R$ 1.421,19 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.842,39 | R$ 2.842,39 | R$ 2.842,39 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.086,90 | R$ 1.086,90 | R$ 1.086,90 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.173,81 | R$ 2.173,81 | R$ 2.173,81 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.424,67 | R$ 1.424,67 | R$ 1.424,67 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.849,35 | R$ 2.849,35 | R$ 2.849,35 | |
| 28/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 687,90 | R$ 687,90 | R$ 687,90 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.375,81 | R$ 1.375,81 | R$ 1.375,81 | |
| 26/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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ASSINATURA JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 08/01/2015 A 07/01/2016 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS | R$ 80,30 | R$ 80,30 | R$ 80,30 | |
| 24/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
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AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 23/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FBZ 2889 | R$ 128,01 | R$ 128,01 | R$ 128,01 | |
| 22/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2015 | R$ 64,10 | R$ 64,10 | R$ 64,10 | |
| 20/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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AQUISIÇÃO DE PLACAS E PRISMAS DE AÇO INOX CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 572,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 |