Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 695,26 | R$ 695,26 | R$ 695,26 | |
| 247/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.245,45 | R$ 7.245,45 | R$ 7.245,45 | |
| 246/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.819,41 | R$ 3.819,41 | R$ 3.819,41 | |
| 245/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.449,37 | R$ 60.449,37 | R$ 60.449,37 | |
| 244/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.603,58 | R$ 1.603,58 | R$ 1.603,58 | |
| 243/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R$ 47,30 | R$ 47,30 | R$ 47,30 | |
| 242/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA FOCUS 001 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | |
| 241/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
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SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 240/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO PLENÁRIO | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | |
| 239/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS ME
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CENTRAL - 15 TR - PLENÁRIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 238/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 186,96 | R$ 186,96 | R$ 186,96 | |
| 237/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 353,65 | R$ 353,65 | R$ 353,65 | |
| 236/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
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AQUISIÇÃO DE GALÃO E GARRAFINHAS DE ÁGUA MINERAL | R$ 537,60 | R$ 537,60 | R$ 537,60 | |
| 235/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE CANALETAS COM DUPLA FACE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | |
| 234/AD |
FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 983,50 | R$ 983,50 | R$ 983,50 | |
| 233/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 232/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 231/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
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PEÇAS USADAS EM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 134,00 | |
| 230/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS - SALA DE REUNIÃO | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 229/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 228/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA MESA DE MADEIRA DA COPA | R$ 20,65 | R$ 20,65 | R$ 20,65 | |
| 227/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TONER 280A HP | R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50 | |
| 226/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
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AQUISIÇÃO DE MONITORES (SALA DO SERVIDOR E SALA DE SOM E TV) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 225/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
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AQUISIÇÃO DE HD INTERNO E KIT TECLADO/MOUSE COM FIO | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | |
| 202/AN |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SALA PLENARINHO | R$ -390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 224/OR |
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.537.271/0001-60
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TREINAMENTO DE FORMACAO DO CONTROLADOR INTERNO PARA ORGAOS PUBLICOS | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | |
| 223/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
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CURSO DE FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO | R$ 868,00 | R$ 868,00 | R$ 868,00 | |
| 222/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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2 PASSAGENS DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.572,16 | R$ 1.572,16 | R$ 1.572,16 | |
| 221/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | |
| 220/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE ESPATULAS DE AÇO | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |