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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015

Empenhado R$ 4.460.605,13
Liquidado R$ 4.460.605,13
Pago R$ 4.460.120,78
Empenhos 1.579 Exercícios 1

1.579 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
248/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 695,26 R$ 695,26 R$ 695,26
247/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.245,45 R$ 7.245,45 R$ 7.245,45
246/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.819,41 R$ 3.819,41 R$ 3.819,41
245/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60.449,37 R$ 60.449,37 R$ 60.449,37
244/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.603,58 R$ 1.603,58 R$ 1.603,58
243/OR 2015
J.T. ALVITO E CIA LTDA CNPJ: 50.561.828/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE R$ 47,30 R$ 47,30 R$ 47,30
242/OR 2015
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA FOCUS 001 R$ 45,79 R$ 45,79 R$ 45,79
241/OR 2015
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME CNPJ: 19.457.278/0001-10
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
240/OR 2015
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME CNPJ: 02.929.892/0001-35
MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO PLENÁRIO R$ 518,40 R$ 518,40 R$ 518,40
239/OR 2015
CELSO PEREIRA MARTINS ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CENTRAL - 15 TR - PLENÁRIO R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
238/OR 2015
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA CNPJ: 07.087.016/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA R$ 186,96 R$ 186,96 R$ 186,96
237/OR 2015
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA CNPJ: 07.087.016/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ALA ADMINISTRATIVA R$ 353,65 R$ 353,65 R$ 353,65
236/OR 2015
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP CNPJ: 03.486.609/0001-00
AQUISIÇÃO DE GALÃO E GARRAFINHAS DE ÁGUA MINERAL R$ 537,60 R$ 537,60 R$ 537,60
235/OR 2015
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD CNPJ: 05.819.542/0001-04
AQUISIÇÃO DE CANALETAS COM DUPLA FACE R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00
234/AD 2015
FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 983,50 R$ 983,50 R$ 983,50
233/AD 2015
MAURILO PIMENTA DE MORAIS CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00
232/AD 2015
LUCAS DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
231/OR 2015
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME CNPJ: 02.929.892/0001-35
PEÇAS USADAS EM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO R$ 134,00 R$ 134,00 R$ 134,00
230/OR 2015
CELSO PEREIRA MARTINS - ME CNPJ: 06.171.130/0001-73
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS - SALA DE REUNIÃO R$ 256,00 R$ 256,00 R$ 256,00
229/OR 2015
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA CNPJ: 01.169.894/0001-00
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
228/OR 2015
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA CNPJ: 00.652.967/0001-58
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA MESA DE MADEIRA DA COPA R$ 20,65 R$ 20,65 R$ 20,65
227/OR 2015
J.T. ALVITO E CIA LTDA CNPJ: 50.561.828/0001-97
AQUISIÇÃO DE TONER 280A HP R$ 63,50 R$ 63,50 R$ 63,50
226/OR 2015
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 13.157.549/0001-36
AQUISIÇÃO DE MONITORES (SALA DO SERVIDOR E SALA DE SOM E TV) R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
225/OR 2015
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 13.157.549/0001-36
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO E KIT TECLADO/MOUSE COM FIO R$ 432,00 R$ 432,00 R$ 432,00
202/AN 2015
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME CNPJ: 02.929.892/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SALA PLENARINHO R$ -390,00 R$ 0,00 R$ 0,00
224/OR 2015
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME CNPJ: 12.537.271/0001-60
TREINAMENTO DE FORMACAO DO CONTROLADOR INTERNO PARA ORGAOS PUBLICOS R$ 685,00 R$ 685,00 R$ 685,00
223/OR 2015
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD CNPJ: 01.600.715/0001-48
CURSO DE FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO R$ 868,00 R$ 868,00 R$ 868,00
222/OR 2015
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 01.196.188/0001-58
2 PASSAGENS DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA R$ 1.572,16 R$ 1.572,16 R$ 1.572,16
221/OR 2015
LASOM ELETRONICA LTDA ME CNPJ: 43.966.878/0001-99
AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00
220/OR 2015
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE ESPATULAS DE AÇO R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00