Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 14.547,53 | R$ 14.547,53 | R$ 14.547,53 | |
| 1337/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ -8.713,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1337/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 8.713,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1336/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 3.650,96 | R$ 3.650,96 | R$ 3.650,96 | |
| 1335/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 44.082,54 | R$ 44.082,54 | R$ 44.082,54 | |
| 1334/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
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MANUTENÇAÕ EM MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS. | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 1333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
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AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1332/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
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AQUISIÇÃO DE 2 BOBINAS IMORESSÃO DE PONTO BIOMÉTRICO E 1 CRACHA. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1331/OR |
RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 03.113.517/0001-85
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DIVULGACAO INSTITUCIONAL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1330/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1329/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1328/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1327/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1299/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -13,00 | R$ -13,00 | R$ -13,00 | |
| 1326/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 1325/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1324/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 50,41 | R$ 50,41 | R$ 50,41 | |
| 1323/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 391,63 | R$ 391,63 | R$ 391,63 | |
| 1322/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 231,08 | R$ 231,08 | R$ 231,08 | |
| 1321/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | |
| 1320/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 60,26 | R$ 60,26 | R$ 60,26 | |
| 1319/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 1318/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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AQUISIÇÃO DE MEXEDORES | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 1317/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 788,50 | R$ 788,50 | R$ 788,50 | |
| 1316/OR |
VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 62.518.519/0001-13
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AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA PARA REFORMA NO JARDIM | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1315/OR |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
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AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PLANTAS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE CANTERIRO DE JARDIM EM TALUDE DEFRONTE ESTACIONAMENTO RUA PA... | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 1314/OR |
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
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SEGURO ANUAL DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 05/12/2015 A 05/12/2016 | R$ 845,80 | R$ 845,80 | R$ 845,80 | |
| 1313/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COM TERMO ADITIVO Nº 02 - AO PROCESSO 20/2015 - PREGÃO-01/2015 DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO... | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | |
| 1312/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,00 | |
| 1311/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,00 |