Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ -56,10 | R$ -56,10 | R$ -56,10 | |
| 524/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 459,85 | R$ 459,85 | R$ 459,85 | |
| 523/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO PARA ÁREA EXTERNA | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | |
| 522/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 493/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -82,50 | R$ -82,50 | R$ -82,50 | |
| 492/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -10,50 | R$ -10,50 | R$ -10,50 | |
| 521/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
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LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 15.513,76 | R$ 15.513,76 | R$ 15.513,76 | |
| 520/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | |
| 519/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | |
| 518/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALE ALIMENTACAO DE SERVIDORES | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 517/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.371,74 | R$ 9.371,74 | R$ 9.371,74 | |
| 516/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.621,56 | R$ 16.621,56 | R$ 16.621,56 | |
| 515/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 514/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 513/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 512/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 55,30 | R$ 55,30 | R$ 55,30 | |
| 511/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE VENEDO P/EXTINGUIR FORMIGA E INSETOS NO JARDIM | R$ 15,51 | R$ 15,51 | R$ 15,51 | |
| 510/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 36,14 | R$ 36,14 | R$ 36,14 | |
| 509/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 508/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 507/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO: FOCUS FJH-6336 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 506/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO. | R$ 56,32 | R$ 56,32 | R$ 56,32 | |
| 405/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -102,00 | R$ -102,00 | R$ -102,00 | |
| 505/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO: FOCUS - PLACA: FJH-6339 | R$ 71,02 | R$ 71,02 | R$ 71,02 | |
| 504/OR |
SASSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- ME
CNPJ: 08.321.387/0001-90
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LOCAÇÃO DE MAQUINA "CAMPACTADORA ELÉTRICA" P/ COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA COLOCAÇÃO DE CONCRETO. | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 503/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
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AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA MURAL DA RECEPÇÃO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 502/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO E JARDIM EXTERNO | R$ 70,04 | R$ 70,04 | R$ 70,04 | |
| 501/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
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AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | |
| 491/AN |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
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AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ -759,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 457/AN |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA | R$ -5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |