Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.707,26 | R$ 10.707,26 | R$ 10.707,26 | |
| 736/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.241,82 | R$ 12.241,82 | R$ 12.241,82 | |
| 735/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 734/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,12 | R$ 4.504,12 | R$ 4.504,12 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.944,04 | R$ 57.944,04 | R$ 57.944,04 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 411,25 | R$ 411,25 | R$ 411,25 | |
| 731/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
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SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE ILUMINAÇÃO DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA (FRENTE DO PLENÁRIO, NO CORREDOR D... | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 730/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON | R$ 79,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | |
| 729/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
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AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | |
| 728/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 704/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -349,88 | R$ -349,88 | R$ -349,88 | |
| 727/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 726/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | |
| 725/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 724/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 723/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | |
| 722/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 721/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 720/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
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PERICIA MEDICA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 719/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 718/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | |
| 717/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | |
| 716/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 621,67 | R$ 621,67 | R$ 621,67 | |
| 710/DA |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -57,00 | R$ -57,00 | R$ -57,00 | |
| 715/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
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CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | |
| 714/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS. | R$ 170,94 | R$ 170,94 | R$ 170,94 | |
| 713/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| 712/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA BANHEIROS MASCULINO/FEMININO | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 711/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
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LAVADA SIMPLES DE VEÍCULO OFICIAL - CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 710/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |