Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | |
| 759/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 724/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -61,00 | R$ -61,00 | R$ -61,00 | |
| 717/DA |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -16,22 | R$ -16,22 | R$ -16,22 | |
| 758/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 757/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 756/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.749,47 | R$ 9.749,47 | R$ 9.749,47 | |
| 755/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.698,85 | R$ 17.698,85 | R$ 17.698,85 | |
| 754/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 753/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 752/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 751/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 750/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 749/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
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AQUISIÇÃO DE LATEX PARA MANUTENÇÃO | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | |
| 748/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE BALDES 20 LITROS | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | |
| 718/DA |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -176,00 | R$ -176,00 | R$ -176,00 | |
| 650/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -15,00 | R$ -15,00 | R$ -15,00 | |
| 747/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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VIAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.163,18 | R$ 1.163,18 | R$ 1.163,18 | |
| 730/AN |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON | R$ -10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 723/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -22,91 | R$ -22,91 | R$ -22,91 | |
| 722/DA |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -180,00 | R$ -180,00 | R$ -180,00 | |
| 746/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. PARTE DE MAIO/2015 | R$ 340,69 | R$ 340,69 | R$ 340,69 | |
| 745/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
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CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DE CRISTO NO PLENÁRIO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 744/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
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CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO - COM TIMBRE EM P/B | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 743/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | |
| 742/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 741/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 740/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 739/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 738/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 |