Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -400,00 | R$ -400,00 | R$ -400,00 | |
| 789/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 788/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | |
| 787/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | |
| 786/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | R$ 33,54 | R$ 33,54 | R$ 33,54 | |
| 785/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 784/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 783/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 782/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
COMPLEMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 781/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO (INCLUSO FIAÇÃO, CANALETAS E CONECTORES) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 780/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE UM VIDEO PORTEIRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 779/GL |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E PILHAS | R$ 3.792,64 | R$ 2.916,63 | R$ 2.916,63 | |
| 778/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 329,90 | R$ 329,90 | R$ 329,90 | |
| 777/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 776/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | |
| 775/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 774/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 773/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
PUBLICACAO IMPRESSA BOLETIM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 772/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 3.880,00 | R$ 2.479,35 | R$ 2.479,35 | |
| 771/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.353,17 | R$ 3.353,17 | R$ 3.353,17 | |
| 770/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 6.706,36 | R$ 6.706,36 | R$ 6.706,36 | |
| 769/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.284,38 | R$ 1.284,38 | R$ 1.284,38 | |
| 768/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.568,78 | R$ 2.568,78 | R$ 2.568,78 | |
| 767/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 557,95 | R$ 557,95 | R$ 557,95 | |
| 766/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.115,91 | R$ 1.115,91 | R$ 1.115,91 | |
| 765/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 816,15 | R$ 816,15 | R$ 816,15 | |
| 764/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 501,90 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | |
| 763/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | |
| 762/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.453,97 | R$ 1.453,97 | R$ 1.453,97 | |
| 761/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 945,39 | R$ 945,39 | R$ 945,39 |