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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015

Empenhado R$ 4.460.605,13
Liquidado R$ 4.460.605,13
Pago R$ 4.460.120,78
Empenhos 1.579 Exercícios 1

1.579 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
1007/DA 2015
DOUGLAS LISBOA DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -26,00 R$ -26,00 R$ -26,00
1003/DA 2015
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM R$ -85,50 R$ -85,50 R$ -85,50
1022/GL 2015
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07
LOCACAO DE SOFTWARE R$ 6.291,25 R$ 6.291,25 R$ 6.291,25
1021/OR 2015
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA CNPJ: 46.889.747/0001-43
ÓLEO PARA MOTOR R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
1020/OR 2015
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA CNPJ: 46.889.747/0001-43
SERVIÇO DE REVISÃO R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
1019/AD 2015
JURANDIR BENEDITO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.196,00 R$ 1.196,00 R$ 1.196,00
1018/AD 2015
WALTER JOSE DOS SANTOS CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
1017/AD 2015
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 598,00 R$ 598,00 R$ 598,00
1016/OR 2015
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 01.196.188/0001-58
3 PASSAGENS AEREAS DE DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA R$ 1.932,01 R$ 1.932,01 R$ 1.932,01
1015/OR 2015
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME CNPJ: 10.459.572/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 65,40 R$ 65,40 R$ 65,40
1014/OR 2015
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME CNPJ: 11.728.132/0001-50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
1013/OR 2015
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME CNPJ: 06.240.686/0001-74
RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025 R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
1012/AD 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
1011/AD 2015
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1010/OR 2015
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA CNPJ: 01.169.894/0001-00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ R$ 166,00 R$ 166,00 R$ 166,00
1004/DA 2015
WILSON DA SILVA BORGES CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM R$ -12,00 R$ -12,00 R$ -12,00
987/DA 2015
DOUGLAS LISBOA DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -78,00 R$ -78,00 R$ -78,00
1009/OR 2015
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 CNPJ: 18.425.796/0001-90
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - COM GARANTIA DE 6 MESES R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
1008/AD 2015
MARILDA GONÇALVES TELES CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
1007/AD 2015
DOUGLAS LISBOA DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 598,00 R$ 598,00 R$ 598,00
1006/GL 2015
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME CNPJ: 10.374.369/0001-18
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO 20 MB/S R$ 7.172,00 R$ 6.992,70 R$ 6.992,70
1005/OR 2015
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD CNPJ: 05.819.542/0001-04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1/2 POLEGADA -APLICAÇÃO DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO. R$ 125,50 R$ 125,50 R$ 125,50
1004/AD 2015
WILSON DA SILVA BORGES CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
1003/AD 2015
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
1002/OR 2015
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME CNPJ: 19.279.399/0001-10
AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 462,15 R$ 462,15 R$ 462,15
1001/OR 2015
BRUNO HERNANDES MORINI ME CNPJ: 08.068.141/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HP2015 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
1000/OR 2015
BRUNO HERNANDES MORINI ME CNPJ: 08.068.141/0001-58
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS R$ 344,00 R$ 344,00 R$ 344,00
971/DA 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -97,91 R$ -97,91 R$ -97,91
999/ES 2015
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00
998/OR 2015
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 01.196.188/0001-58
2 PASSAGENS AEREAS DE SJRP A BRASILIA IDA E VOLTA R$ 1.103,50 R$ 1.103,50 R$ 1.103,50