Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -26,00 | R$ -26,00 | R$ -26,00 | |
| 1003/DA |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ -85,50 | R$ -85,50 | R$ -85,50 | |
| 1022/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 6.291,25 | R$ 6.291,25 | R$ 6.291,25 | |
| 1021/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
ÓLEO PARA MOTOR | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
| 1020/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
SERVIÇO DE REVISÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1019/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | |
| 1018/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1017/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 1016/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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3 PASSAGENS AEREAS DE DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.932,01 | R$ 1.932,01 | R$ 1.932,01 | |
| 1015/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 65,40 | R$ 65,40 | R$ 65,40 | |
| 1014/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1013/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
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RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1012/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1011/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1010/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | |
| 1004/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ -12,00 | R$ -12,00 | R$ -12,00 | |
| 987/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -78,00 | R$ -78,00 | R$ -78,00 | |
| 1009/OR |
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870
CNPJ: 18.425.796/0001-90
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SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - COM GARANTIA DE 6 MESES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1008/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1007/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 1006/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
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PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO 20 MB/S | R$ 7.172,00 | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | |
| 1005/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1/2 POLEGADA -APLICAÇÃO DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO. | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | |
| 1004/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1003/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1002/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 462,15 | R$ 462,15 | R$ 462,15 | |
| 1001/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HP2015 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 1000/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | |
| 971/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -97,91 | R$ -97,91 | R$ -97,91 | |
| 999/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | |
| 998/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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2 PASSAGENS AEREAS DE SJRP A BRASILIA IDA E VOLTA | R$ 1.103,50 | R$ 1.103,50 | R$ 1.103,50 |