Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 43/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
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ASSINATURA ANUAL DE 3 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 42/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
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ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 41/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇOS DE PINTURA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 40/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA | R$ 83,50 | R$ 83,50 | R$ 83,50 | |
| 39/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 38/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
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ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 132,69 | R$ 132,69 | R$ 132,69 | |
| 37/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 468,80 | R$ 468,80 | R$ 468,80 | |
| 36/OR |
ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME
CNPJ: 72.743.669/0001-84
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AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 35/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÕES DE PASTAS E POST IT'S | R$ 134,90 | R$ 134,90 | R$ 134,90 | |
| 34/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
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AQUISIÇÃO DE CADEIRAS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 33/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
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AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA/FAXINA. | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | |
| 32/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | |
| 31/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 89,09 | R$ 89,09 | R$ 89,09 | |
| 30/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL | R$ 359,87 | R$ 359,87 | R$ 359,87 | |
| 29/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
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REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO | R$ 915,71 | R$ 915,71 | R$ 915,71 | |
| 28/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
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PERICIA MEDICA EM SERVIDORA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 627,04 | R$ 627,04 | R$ 627,04 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 982,43 | R$ 982,43 | R$ 982,43 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 491,21 | R$ 491,21 | R$ 491,21 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 982,43 | R$ 982,43 | R$ 982,43 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 952,18 | R$ 952,18 | R$ 952,18 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.096,01 | R$ 1.096,01 | R$ 1.096,01 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.192,03 | R$ 2.192,03 | R$ 2.192,03 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.929,13 | R$ 1.929,13 | R$ 1.929,13 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.858,26 | R$ 3.858,26 | R$ 3.858,26 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 |