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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014

Empenhado R$ 4.226.159,63
Liquidado R$ 4.188.679,28
Pago R$ 4.187.179,81
Empenhos 1.364 Exercícios 1

1.364 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
44/OR 2014
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA CNPJ: 53.973.426/0001-98
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
43/OR 2014
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA CNPJ: 08.273.962/0001-26
ASSINATURA ANUAL DE 3 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
42/OR 2014
EDITORA NDJ LTDA CNPJ: 54.102.785/0001-32
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL R$ 7.100,00 R$ 7.100,00 R$ 7.100,00
41/OR 2014
CELSO LUIS DE SOUZA CNPJ: 12.158.880/0001-08
SERVIÇOS DE PINTURA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
40/OR 2014
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME CNPJ: 10.459.572/0001-97
AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA R$ 83,50 R$ 83,50 R$ 83,50
39/OR 2014
CAFÉ ALIANÇA. - ME CNPJ: 02.665.050/0001-13
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
38/OR 2014
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 10.992.306/0001-25
ABASTECIMENTO DO VOYAGE R$ 132,69 R$ 132,69 R$ 132,69
37/OR 2014
CAFÉ ALIANÇA. - ME CNPJ: 02.665.050/0001-13
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ R$ 468,80 R$ 468,80 R$ 468,80
36/OR 2014
ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME CNPJ: 72.743.669/0001-84
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
35/OR 2014
J.T. ALVITO E CIA LTDA CNPJ: 50.561.828/0001-97
AQUISIÇÕES DE PASTAS E POST IT'S R$ 134,90 R$ 134,90 R$ 134,90
34/OR 2014
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA CNPJ: 47.479.845/0001-75
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
33/OR 2014
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME CNPJ: 73.085.110/0001-77
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA/FAXINA. R$ 26,50 R$ 26,50 R$ 26,50
32/OR 2014
M.ANZAI & CIA LTDA CNPJ: 49.964.190/0001-56
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA R$ 46,20 R$ 46,20 R$ 46,20
31/OR 2014
M.ANZAI & CIA LTDA CNPJ: 49.964.190/0001-56
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA R$ 89,09 R$ 89,09 R$ 89,09
30/OR 2014
M.ANZAI & CIA LTDA CNPJ: 49.964.190/0001-56
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL R$ 359,87 R$ 359,87 R$ 359,87
29/OR 2014
APRAVEL VEICULOS LTDA CNPJ: 07.103.006/0001-33
REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO R$ 915,71 R$ 915,71 R$ 915,71
28/OR 2014
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT CNPJ: 13.380.145/0001-07
PERICIA MEDICA EM SERVIDORA R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
27/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.254,09 R$ 1.254,09 R$ 1.254,09
26/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 627,04 R$ 627,04 R$ 627,04
25/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.254,09 R$ 1.254,09 R$ 1.254,09
24/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR R$ 982,43 R$ 982,43 R$ 982,43
23/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 491,21 R$ 491,21 R$ 491,21
22/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 982,43 R$ 982,43 R$ 982,43
21/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR R$ 952,18 R$ 952,18 R$ 952,18
20/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.096,01 R$ 1.096,01 R$ 1.096,01
19/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.192,03 R$ 2.192,03 R$ 2.192,03
18/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.929,13 R$ 1.929,13 R$ 1.929,13
17/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.858,26 R$ 3.858,26 R$ 3.858,26
16/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.526,20 R$ 1.526,20 R$ 1.526,20
15/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.052,41 R$ 3.052,41 R$ 3.052,41