Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | |
| 187/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 186/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 185/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 184/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 183/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 182/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 181/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 180/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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VIAGEM DE CAMPINAS A SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 240,46 | R$ 240,46 | R$ 240,46 | |
| 179/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 178/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE UM ALICATE PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | |
| 177/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
IMPRESSÕES EM A3 | R$ 36,40 | R$ 36,40 | R$ 36,40 | |
| 176/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | |
| 175/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BICICLETA | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 174/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MANUTENÇÃO EM RAMAL - SALA 21 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | |
| 173/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
AQUISIÇÃO DE UM MURAL PARA MAPA - SALA 13 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 172/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 171/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 155/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -30,00 | R$ -30,00 | R$ -30,00 | |
| 154/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -10,00 | R$ -10,00 | R$ -10,00 | |
| 170/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 169/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS | R$ 222,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 | |
| 168/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 167/OR |
UNI-FORMES CONFECCOES DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 06.055.513/0001-86
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AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 166/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
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AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 165/OR |
V.L MARTINS DE OLIVEIRA MORAES - ME
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AFIAÇÃO DA MÁQUINA DE PERFURAR PAPEL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 164/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PLENÁRIO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 163/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E UM FILTRO DE LINHA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | |
| 162/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 161/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
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AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |