Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.619,81 | R$ 1.619,81 | R$ 1.619,81 | |
| 240/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.239,63 | R$ 3.239,63 | R$ 3.239,63 | |
| 239/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 238/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 558,78 | R$ 558,78 | R$ 558,78 | |
| 237/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 236/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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21 VALE ALIMENTAÇÃO A 150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 235/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 8.610,24 | R$ 8.610,24 | R$ 8.610,24 | |
| 234/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.082,99 | R$ 16.082,99 | R$ 16.082,99 | |
| 233/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 446,76 | R$ 446,76 | R$ 446,76 | |
| 232/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 231/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | |
| 230/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | |
| 229/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 228/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 227/GL |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
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3 MODENS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA 4 G | R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | |
| 185/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -2,62 | R$ -2,62 | R$ -2,62 | |
| 141/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -37,88 | R$ -37,88 | R$ -37,88 | |
| 226/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
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AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA BANCADA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 225/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE | R$ 16,73 | R$ 16,73 | R$ 16,73 | |
| 224/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
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CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 802,00 | |
| 223/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 71,50 | R$ 71,50 | R$ 71,50 | |
| 222/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PASTA E GRAMPEADOR | R$ 151,50 | R$ 151,50 | R$ 151,50 | |
| 221/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
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AQUISIÇÃO DE PISTÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA | R$ 80,48 | R$ 80,48 | R$ 80,48 | |
| 220/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 14,41 | R$ 14,41 | R$ 14,41 | |
| 219/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA DUPLA FACE | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | |
| 184/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -29,00 | R$ -29,00 | R$ -29,00 | |
| 182/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -44,00 | R$ -44,00 | R$ -44,00 | |
| 172/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -74,00 | R$ -74,00 | R$ -74,00 | |
| 171/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -18,50 | R$ -18,50 | R$ -18,50 | |
| 218/OR |
ANGRA-SOM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA ME
CNPJ: 62.017.942/0001-30
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AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE PARA VOYAGE | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |