Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/DA |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -937,50 | R$ -937,50 | R$ -937,50 | |
| 483/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 | |
| 482/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
COMPLEMENTO KIT MEXEDOR PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 13,20 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | |
| 481/OR |
APRAVEL MS VEICULOS LTDA
CNPJ: 17.976.571/0001-69
|
VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, MARCA CHEVROLET MODELO CRUZE SEDAN 1.8 LTZ FLEZ ANO 2014 E MODELO 2014 | R$ 78.042,00 | R$ 78.042,00 | R$ 78.042,00 | |
| 480/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 53,26 | R$ 53,26 | R$ 53,26 | |
| 479/OR |
SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT
CNPJ: 05.975.830/0001-58
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ADITIVO DE VALOR EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VECTRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 478/OR |
SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT
CNPJ: 05.975.830/0001-58
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VECTRA DURANTE A VIAGEM A BRASILIA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 477/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM RODINHAS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 455/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -48,00 | R$ -48,00 | R$ -48,00 | |
| 453/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -60,00 | R$ -60,00 | R$ -60,00 | |
| 476/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 475/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE ÓLEO DO VECTRA | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 474/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 473/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 472/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E MOUSE COM FIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 471/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 470/OR |
RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870
CNPJ: 14.123.719/0001-24
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 469/OR |
JOSE CARLOS BENTO
CPF: ***.000.188-**
|
COLOCAÇÃO DE 10 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 15 CHAVES NAAS BANCADAS DO PLENÁARIO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 468/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES | R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 467/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE HD 500GB PARA COMPUTADOR | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 466/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 465/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 464/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 463/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | |
| 462/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
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AQUISIÇÃO DE VARAL RETRÁTIL | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 461/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| 460/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE HD 500GB PARA COMPUTADOR | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 459/OR |
MADEIREIRA CONSTRULAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 96.626.692/0001-57
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AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MURAL DE MAPA | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 458/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 457/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
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MATERIAL USADO EM REPARO DE VÁLVULAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA RECEPÇÃO | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 439,00 |