Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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ASSINATURA ANUAL BOLETIM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL-BAM | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 643/OR |
DIEGO ENDRIGO DE FREITAS
CNPJ: 16.602.654/0001-25
|
SERVIÇO DE REFORMA EM PISO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 642/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE LONA E FITA ADESIVA | R$ 43,81 | R$ 43,81 | R$ 43,81 | |
| 641/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | |
| 640/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | |
| 639/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | |
| 638/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 637/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 692,48 | R$ 692,48 | R$ 692,48 | |
| 636/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 635/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | |
| 634/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 | |
| 633/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.725,19 | R$ 1.725,19 | R$ 1.725,19 | |
| 632/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.450,39 | R$ 3.450,39 | R$ 3.450,39 | |
| 631/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 973,82 | R$ 973,82 | R$ 973,82 | |
| 630/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 522,53 | R$ 522,53 | R$ 522,53 | |
| 629/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.045,07 | R$ 1.045,07 | R$ 1.045,07 | |
| 628/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 627/OR |
EDITORA GRIFON LTDA
CNPJ: 11.087.402/0001-91
|
MANUAL DE JURISPRUDENCIA DO TCESP 02 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 626/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 995,24 | R$ 995,24 | R$ 995,24 | |
| 625/OR |
PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 12.245.737/0001-53
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AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 624/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 113,90 | R$ 113,90 | R$ 113,90 | |
| 623/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | |
| 622/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 621/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 446,76 | R$ 446,76 | R$ 446,76 | |
| 620/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 619/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 618/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 617/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 616/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 615/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |