Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 916/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 915/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 914/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 913/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 912/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 | |
| 911/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.013,28 | R$ 13.013,28 | R$ 13.013,28 | |
| 910/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.852,57 | R$ 3.852,57 | R$ 3.852,57 | |
| 909/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.464,38 | R$ 43.464,38 | R$ 43.464,38 | |
| 908/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 540,20 | R$ 540,20 | R$ 540,20 | |
| 907/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.093,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 907/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.093,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 906/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 905/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO EM PLENARIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 904/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 903/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 902/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 901/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
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AQUISIÇÃO DE ARRANJO ARTIFICIAL DE MESA | R$ 29,99 | R$ 29,99 | R$ 29,99 | |
| 900/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | |
| 899/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 284,25 | R$ 284,25 | R$ 284,25 | |
| 898/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
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MANUTENÇÃO EM DOIS MONITORES SAMSUNG (RECUPERAR A FONTE) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 897/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
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MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ABRIGO DO GÁS, SOLDAS DIVERSAS E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO. | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 896/AN |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS | R$ -6,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 896/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS | R$ 67,25 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | |
| 895/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 61,73 | R$ 61,73 | R$ 61,73 | |
| 894/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE | R$ 0,96 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | |
| 893/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL | R$ 15,92 | R$ 15,92 | R$ 15,92 | |
| 892/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 109,44 | R$ 109,44 | R$ 109,44 | |
| 891/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
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AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA BANHEIRO MASCULINO | R$ 57,49 | R$ 57,49 | R$ 57,49 | |
| 890/OR |
CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME
CNPJ: 72.958.135/0001-75
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AQUISIÇÃO DE AFERIDOR DE PRESSÃO DIGITAL | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | |
| 889/OR |
ARLEY IZAIAS DA SILVA
CPF: ***.000.378-**
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ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARTE DA ILUMINAÇÃO EXTERNA | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 |