Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 1001/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM SACHÊ PARA LANCHES | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | |
| 1000/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
SERVIÇOS POSTAIS ESTIMATIVA DE DEZEMBRO/2014 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 999/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 998/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 997/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 996/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | |
| 995/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA | R$ 11,52 | R$ 11,52 | R$ 11,52 | |
| 994/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE 1 TV 51 POL. -LED -MARCA SANSUMG - | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | |
| 993/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 992/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE SAO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO, SAO PAULO A BRASILIA, BRASILIA A SAO PAULO E SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PR... | R$ 518,03 | R$ 518,03 | R$ 518,03 | |
| 991/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | |
| 990/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 989/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 988/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 987/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 986/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 985/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.537,26 | R$ 4.537,26 | R$ 4.537,26 | |
| 984/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.744,43 | R$ 12.744,43 | R$ 12.744,43 | |
| 983/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 913,92 | R$ 913,92 | R$ 913,92 | |
| 982/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.827,86 | R$ 1.827,86 | R$ 1.827,86 | |
| 981/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.342,82 | R$ 13.342,82 | R$ 13.342,82 | |
| 980/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.069,22 | R$ 4.069,22 | R$ 4.069,22 | |
| 979/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.449,65 | R$ 47.449,65 | R$ 47.449,65 | |
| 978/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 475,04 | R$ 475,04 | R$ 475,04 | |
| 977/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | |
| 976/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 441,39 | R$ 441,39 | R$ 441,39 | |
| 975/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | |
| 974/GL |
CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP
CNPJ: 10.693.251/0001-52
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , PINTURA E REPAROS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 69.983,56 | R$ 34.653,21 | R$ 34.653,21 | |
| 973/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
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AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |