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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013

Empenhado R$ 3.707.841,72
Liquidado R$ 3.707.841,72
Pago R$ 3.707.841,72
Empenhos 1.429 Exercícios 1

1.429 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
273/OR 2013
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 10.992.306/0001-25
GASOLINA COMUM R$ 111,78 R$ 111,78 R$ 111,78
272/OR 2013
J.MAHFUZ LTDA CNPJ: 54.289.996/0043-85
TELEFONE SEM FIO DIGITAL PANASONIC R$ 158,00 R$ 158,00 R$ 158,00
271/OR 2013
M.ANZAI & CIA LTDA CNPJ: 49.964.190/0001-56
MOLA AEREA COMPACTA SOPRANO R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
270/OR 2013
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA CNPJ: 14.372.273/0001-71
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS R$ 273,00 R$ 273,00 R$ 273,00
255/DA 2013
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO R$ -44,30 R$ -44,30 R$ -44,30
269/OR 2013
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL CNPJ: 33.645.482/0001-96
ASSOCIAÇÃO ANUAL AO IBAM R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
268/OR 2013
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME CNPJ: 10.459.572/0001-97
PASTA SANFONADA A4 COM 31 DIVISÓRIAS R$ 82,00 R$ 82,00 R$ 82,00
267/OR 2013
BRUNO HERNANDES MORINI ME CNPJ: 08.068.141/0001-58
RECARGA DE TONER R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 179,00
266/AD 2013
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO CPF: ***.000.000-**
DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
265/OR 2013
M.ANZAI & CIA LTDA CNPJ: 49.964.190/0001-56
MANGUEIRA CRIST. BRANCO 1/2X2 R$ 50,42 R$ 50,42 R$ 50,42
264/OR 2013
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME CNPJ: 38.758.546/0001-89
CONJUNTO DE UNIFORMES FEMININOS - BLAZER E CALÇA EM TECIDO TWO WAY R$ 4.332,60 R$ 4.332,60 R$ 4.332,60
263/OR 2013
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 01.196.188/0001-58
PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO E DE SAO PAULO A BRASILIA, IDA E VOLTA R$ 764,08 R$ 764,08 R$ 764,08
262/OR 2013
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS CNPJ: 00.377.342/0001-25
PLACA SERIAL PCI R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
261/OR 2013
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 10.992.306/0001-25
GASOLINA COMUM R$ 145,73 R$ 145,73 R$ 145,73
260/OR 2013
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME CNPJ: 72.947.757/0001-06
REMENDO EM CÂMARA DE AR R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00
259/OR 2013
P.S RIVA E CIA LTDA ME CNPJ: 09.311.286/0001-09
PNEU 205/55 ARO 16 R$ 668,00 R$ 668,00 R$ 668,00
224/DA 2013
EMERSON PEREIRA CPF: ***.000.000-**
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO R$ -187,50 R$ -187,50 R$ -187,50
223/DA 2013
SERGIO ADRIANO PEREIRA CPF: ***.000.000-**
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO R$ -307,61 R$ -307,61 R$ -307,61
258/OR 2013
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 10.992.306/0001-25
GASOLINA COMUM R$ 84,06 R$ 84,06 R$ 84,06
257/OR 2013
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 00.322.436/0001-05
CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 21 HP R$ 237,00 R$ 237,00 R$ 237,00
256/OR 2013
PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA LTDA EPP CNPJ: 72.958.002/0001-07
SUCO DE FRUTA NATURAL - 1 LITRO R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
255/AD 2013
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
254/OR 2013
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA REF. FERIAS DE SERVIDOR R$ 804,83 R$ 804,83 R$ 804,83
253/OR 2013
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 402,41 R$ 402,41 R$ 402,41
252/OR 2013
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 804,83 R$ 804,83 R$ 804,83
251/OR 2013
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA FERIAS DE SERVIDOR R$ 818,43 R$ 818,43 R$ 818,43
250/OR 2013
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 409,21 R$ 409,21 R$ 409,21
249/OR 2013
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 818,43 R$ 818,43 R$ 818,43
248/AD 2013
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA CPF: ***.000.000-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
167/DA 2013
JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO CPF: ***.000.000-**
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO R$ -106,50 R$ -106,50 R$ -106,50