Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
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SEMINARIO A REVISAO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | |
| 675/AD |
JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO
CPF: ***.000.757-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.392,50 | R$ 1.392,50 | R$ 1.392,50 | |
| 674/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 88XL - 65,5 ML | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 673/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
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PASTA L TAMANHO A4 TRANSPARENTE - COM 10 UNIDADES ACP | R$ 38,87 | R$ 38,87 | R$ 38,87 | |
| 672/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PAPEL A3 GRAMATURA 140 - BLOCO COM 20 FOLHAS FILIPERSON | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | |
| 671/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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GRAMPO PARA PAPÉIS (GRAMPEADOR) | R$ 41,82 | R$ 41,82 | R$ 41,82 | |
| 670/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.000,17 | R$ 1.000,17 | R$ 1.000,17 | |
| 669/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.000,34 | R$ 2.000,34 | R$ 2.000,34 | |
| 668/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 667/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 627,04 | R$ 627,04 | R$ 627,04 | |
| 666/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 665/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.853,52 | R$ 2.853,52 | R$ 2.853,52 | |
| 664/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | |
| 663/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 | |
| 643/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
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REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -99,00 | R$ -99,00 | R$ -99,00 | |
| 662/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGAS DE CARTUCHOS | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 661/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 644/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -63,00 | R$ -63,00 | R$ -63,00 | |
| 642/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -24,00 | R$ -24,00 | R$ -24,00 | |
| 641/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
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REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -22,00 | R$ -22,00 | R$ -22,00 | |
| 660/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 97,20 | R$ 97,20 | R$ 97,20 | |
| 659/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 49.109.515/0001-13
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INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 658/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 49.109.515/0001-13
|
INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 657/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 656/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | |
| 655/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 72,18 | R$ 72,18 | R$ 72,18 | |
| 654/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 | |
| 653/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 652/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.844,56 | R$ 9.844,56 | R$ 9.844,56 | |
| 651/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.808,85 | R$ 15.808,85 | R$ 15.808,85 |