Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | |
| 268/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 119,90 | R$ 119,90 | R$ 119,90 | |
| 288/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICEBOY | R$ 44,60 | R$ 44,60 | R$ 44,60 | |
| 281/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE | R$ 220,50 | R$ 220,50 | R$ 220,50 | |
| 197/OR |
GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT
CNPJ: 10.813.986/0001-72
|
LIVRO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP) VLR UNIT. R$ 75,00. LIVRO CONTABILIDADE APLICADA AO... | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | |
| 196/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO | R$ 129,11 | R$ 129,11 | R$ 129,11 | |
| 311/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 310/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 279/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALAÇAO DE FECHADURA ELETRICA SALA 43 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 306/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 986,05 | R$ 986,05 | R$ 986,05 | |
| 256/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 220/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 14,41 | R$ 14,41 | R$ 14,41 | |
| 219/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA DUPLA FACE | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | |
| 335/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 272/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 271/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS ACRILICAS PARA ESTACIONAMENTO | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 270/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 267/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | |
| 266/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 2,80 | |
| 330/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 309/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 308/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 286/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 285/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 262/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 261/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 332/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | |
| 329/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 328/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 327/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 |