Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
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AQUISIÇÃO DE MASSA DE REBOCO PARA MANUTENÇÃO EM MURETINHA PARTE EXTERNA | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | |
| 658/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 739,00 | R$ 739,00 | R$ 739,00 | |
| 631/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
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PERICIA MEDICA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 630/OR |
WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME
CNPJ: 13.722.650/0001-92
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MANUTENÇÃO EM APARELHO CELULAR - SANSUNG, NOKIA E MOTOROLLA E115. | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 586/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE JARDIM, REINSTALAÇÃO DE PROJETORES NA LATERAL DO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA D... | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | |
| 583/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | |
| 575/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED | R$ 562,46 | R$ 562,46 | R$ 562,46 | |
| 574/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES DE LED 10W | R$ 190,17 | R$ 190,17 | R$ 190,17 | |
| 572/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED BRANCO 50W | R$ 626,88 | R$ 626,88 | R$ 626,88 | |
| 664/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
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SERVIÇOS DE CONSTRUTOR - REPAROS EM ALVENARIA EM FRENTE À CÂMARA. | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 577/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
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AQUISIÇÃO DE REFILADORA COM CARRINHO | R$ 184,90 | R$ 184,90 | R$ 184,90 | |
| 566/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 905,00 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | |
| 564/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 103,69 | R$ 103,69 | R$ 103,69 | |
| 648/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | |
| 639/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 36,14 | R$ 36,14 | R$ 36,14 | |
| 638/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 625/OR |
GILIOTI & SILVA LTDA ME
CNPJ: 02.268.675/0001-41
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DA RECEPÇÃO: RETIRADA DA PORTA PARA MANUTENÇÃO EM FERROLHO, INSTALAÇÃO DE TRANQUETA, PER... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 607/OR |
CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879
CNPJ: 18.061.759/0001-40
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SERVIÇO DE RETIRADA DO PORTÃO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 558/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 001, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONAD... | R$ 445,90 | R$ 445,90 | R$ 445,90 | |
| 556/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA | R$ 410,22 | R$ 410,22 | R$ 410,22 | |
| 538/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - CHEFE DE GABINETE | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 10/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA | R$ 5.474,50 | R$ 5.474,50 | R$ 5.474,50 | |
| 563/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | |
| 555/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA/LIMPEZA | R$ 240,35 | R$ 240,35 | R$ 240,35 | |
| 554/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS) | R$ 236,44 | R$ 235,72 | R$ 235,72 | |
| 673/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.018,67 | R$ 4.018,67 | R$ 4.018,67 | |
| 672/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 285,27 | R$ 285,27 | R$ 285,27 | |
| 671/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 613,47 | R$ 613,47 | R$ 613,47 | |
| 670/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.070,88 | R$ 3.070,88 | R$ 3.070,88 | |
| 669/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.309,51 | R$ 1.309,51 | R$ 1.309,51 |