Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | |
| 724/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 717/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | |
| 709/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 705/OR |
ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME
CNPJ: 96.567.763/0001-98
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININOS | R$ 324,95 | R$ 324,95 | R$ 324,95 | |
| 649/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 90,26 | R$ 90,26 | R$ 90,26 | |
| 746/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. PARTE DE MAIO/2015 | R$ 340,69 | R$ 340,69 | R$ 340,69 | |
| 721/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 718/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | |
| 650/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 723/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | |
| 722/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 716/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 621,67 | R$ 621,67 | R$ 621,67 | |
| 714/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS. | R$ 170,94 | R$ 170,94 | R$ 170,94 | |
| 636/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 217,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 | |
| 600/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO PARCIAL DOS VEICULOS CRUZE E MOTOCICLETA ATÉ 14/11/2015 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 | |
| 417/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | |
| 603/OR |
RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.379.482/0001-32
|
TROCA DE AMORTECEDOR DO CRUZE | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 742/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 713/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| 711/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES DE VEÍCULO OFICIAL - CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 706/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE LIVROS - SECRETARIA | R$ 31,40 | R$ 31,40 | R$ 31,40 | |
| 697/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ E AROMATIZADOR PARA ARMÁRIO | R$ 30,06 | R$ 30,06 | R$ 30,06 | |
| 696/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | |
| 695/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 683/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 682/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA | R$ 42,72 | R$ 42,72 | R$ 42,72 | |
| 681/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 113,55 | R$ 113,55 | R$ 113,55 | |
| 680/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 269,10 | R$ 269,10 | R$ 269,10 | |
| 666/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
3 INSERÇOES 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |