Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 759/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 802/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - CRUZE - FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 842/AD |
LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 841/AD |
PRISCILA MATTAR DELGOBO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 815/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 84,01 | R$ 84,01 | R$ 84,01 | |
| 796/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO A4 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | |
| 772/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 3.880,00 | R$ 2.479,35 | R$ 2.479,35 | |
| 820/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 835/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 834/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.170,46 | R$ 26.170,46 | R$ 26.170,46 | |
| 833/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 832/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 831/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 268,34 | R$ 268,34 | R$ 268,34 | |
| 830/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.559,86 | R$ 11.559,86 | R$ 11.559,86 | |
| 829/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.021,14 | R$ 3.021,14 | R$ 3.021,14 | |
| 828/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 928,90 | R$ 928,90 | R$ 928,90 | |
| 827/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.470,24 | R$ 7.470,24 | R$ 7.470,24 | |
| 826/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 825/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.151,50 | R$ 4.151,50 | R$ 4.151,50 | |
| 824/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.682,58 | R$ 48.682,58 | R$ 48.682,58 | |
| 823/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.789,38 | R$ 2.789,38 | R$ 2.789,38 | |
| 822/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.997,50 | R$ 38.997,50 | R$ 38.997,50 | |
| 821/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.460,91 | R$ 13.460,91 | R$ 13.460,91 | |
| 806/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
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ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24/07/2015 A 24/07/2016 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | |
| 816/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 789/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 788/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | |
| 787/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | |
| 792/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 |