Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 462,15 | R$ 462,15 | R$ 462,15 | |
| 1001/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HP2015 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 1000/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | |
| 993/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBOLAR | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 990/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PAPELÃO (DIPLOMA) | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | |
| 989/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 19,50 | R$ 19,50 | R$ 19,50 | |
| 988/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO JATO DE TINTA | R$ 103,80 | R$ 103,80 | R$ 103,80 | |
| 982/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1025/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 1023/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1018/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1012/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1007/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 1003/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 907/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE CHAVES TRETA PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO PLENÁRIO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 901/OR |
INTERPACTA SOLUCOES EM INTERNET LTDA ME
CNPJ: 12.442.436/0001-10
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SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE APLICATIVO PARA CELULARES E TABLETS COMPATIVEIS COM ANDROID E IOS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 977/OR |
IZAIAS MAIOR
CNPJ: 08.054.296/0002-16
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AQUISIÇÃO DE LIMITADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 991/OR |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
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RETRANSMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/08/2015 | R$ 1.820,73 | R$ 1.820,73 | R$ 1.820,73 | |
| 986/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 979/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 978/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 976/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 963/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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AQUISIÇÃO DE CABOS USB | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 921/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL | R$ 1.048,50 | R$ 1.048,50 | R$ 1.048,50 | |
| 920/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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ASSINATURA ANUAL JORNAL A CIDADE PERIODO DE 28/08/2015 A 27/08/2016 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 905/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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AQUISIÇÃOO DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | |
| 872/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
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PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 651/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA | R$ 3.284,70 | R$ 3.284,70 | R$ 3.284,70 | |
| 1011/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1008/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |