Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 1125/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | |
| 1118/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 135,14 | R$ 135,14 | R$ 135,14 | |
| 1110/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 | |
| 1037/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MAO DE OBRA REVISÃO VEICULO CRUZE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 1036/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
REFISÃO DE 60.000 KM - VEÍCULO CRUZE | R$ 318,71 | R$ 318,71 | R$ 318,71 | |
| 5/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 | |
| 1152/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | |
| 1149/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 1148/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 1147/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 1146/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 1145/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 134,16 | R$ 134,16 | R$ 134,16 | |
| 1144/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 1143/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.911,42 | R$ 11.911,42 | R$ 11.911,42 | |
| 1142/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 1141/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.323,58 | R$ 4.323,58 | R$ 4.323,58 | |
| 1140/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.820,63 | R$ 59.820,63 | R$ 59.820,63 | |
| 1139/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.031,47 | R$ 2.031,47 | R$ 2.031,47 | |
| 1109/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 1099/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | |
| 1101/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 95,29 | R$ 95,29 | R$ 95,29 | |
| 1100/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 527,50 | R$ 527,50 | R$ 527,50 | |
| 1089/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 10.180,13 | R$ 10.180,13 | R$ 10.180,13 | |
| 1088/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.738,58 | R$ 16.738,57 | R$ 16.738,57 | |
| 1124/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1122/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1034/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 47,96 | R$ 47,96 | R$ 47,96 | |
| 1033/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL | R$ 88,27 | R$ 88,27 | R$ 88,27 | |
| 1113/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 |