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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas por Pagamento de Empenho

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 81.355.759,67
Liquidado R$ 79.491.512,10
Pago R$ 79.417.764,78
Empenhos 16.839 Exercícios 14

16.839 empenho(s) pago(s)

Empenho Data pagamento Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
609/ES 2015
TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62
TELEFONIA FIXA R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
1125/AD 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00
1118/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 135,14 R$ 135,14 R$ 135,14
1110/OR 2015
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME CNPJ: 07.336.003/0001-40
AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE R$ 26,99 R$ 26,99 R$ 26,99
1037/OR 2015
APRAVEL VEICULOS LTDA CNPJ: 07.103.006/0001-33
MAO DE OBRA REVISÃO VEICULO CRUZE R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
1036/OR 2015
APRAVEL VEICULOS LTDA CNPJ: 07.103.006/0001-33
REFISÃO DE 60.000 KM - VEÍCULO CRUZE R$ 318,71 R$ 318,71 R$ 318,71
5/GL 2015
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07
LOCACAO DE SOFTWARES R$ 12.881,60 R$ 12.881,60 R$ 12.881,60
1152/OR 2015
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA CNPJ: 15.042.362/0001-12
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.207,04 R$ 29.207,04 R$ 29.207,04
1149/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
1148/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.552,23 R$ 7.552,23 R$ 7.552,23
1147/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
1146/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
1145/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 134,16 R$ 134,16 R$ 134,16
1144/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.206,53 R$ 11.206,53 R$ 11.206,53
1143/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.911,42 R$ 11.911,42 R$ 11.911,42
1142/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
1141/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.323,58 R$ 4.323,58 R$ 4.323,58
1140/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.820,63 R$ 59.820,63 R$ 59.820,63
1139/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.031,47 R$ 2.031,47 R$ 2.031,47
1109/OR 2015
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV CNPJ: 00.165.960/0001-01
SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
1099/OR 2015
J.T. ALVITO E CIA LTDA CNPJ: 50.561.828/0001-97
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00
1101/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 95,29 R$ 95,29 R$ 95,29
1100/OR 2015
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME CNPJ: 19.279.399/0001-10
AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 527,50 R$ 527,50 R$ 527,50
1089/OR 2015
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA CNPJ: 15.042.362/0001-12
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES R$ 10.180,13 R$ 10.180,13 R$ 10.180,13
1088/OR 2015
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC. CNPJ: 29.979.036/0397-80
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES R$ 16.738,58 R$ 16.738,57 R$ 16.738,57
1124/AD 2015
VILMAR FERREIRA DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
1122/AD 2015
PEDRO WALDECI CRESCENCIO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
1034/OR 2015
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA CNPJ: 05.819.542/0004-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL R$ 47,96 R$ 47,96 R$ 47,96
1033/OR 2015
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL R$ 88,27 R$ 88,27 R$ 88,27
1113/AD 2015
ELIEZER ANTONIO CASALI CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 658,00 R$ 658,00 R$ 658,00