Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 79,95 | R$ 79,95 | R$ 79,95 | |
| 667/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 666/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | |
| 665/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSÃO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 MARCELA CRISTINA CANDIDO BERTOLLA ELIZIO APARE... | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | |
| 663/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
15 PRISMAS DE MESA EM ACO INOX COM BRASAO DO MUNICIPIO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 660/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 104,54 | R$ 104,54 | R$ 104,54 | |
| 640/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | |
| 639/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 414,50 | R$ 414,50 | R$ 414,50 | |
| 638/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS DA ROCADEIRA | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | |
| 637/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 109,34 | R$ 109,34 | R$ 109,34 | |
| 636/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
BATENTE PARA CONSERTO DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 635/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
BANDEIRA ESTADUAL E NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSE... | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 634/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
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MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 633/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
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CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE AMORTECEDORES TRASEIROS ESGUICHO DE PARABRISA | R$ 639,24 | R$ 639,24 | R$ 639,24 | |
| 632/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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CARTUCHOS 954 XL PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA PARLAMENTAR NAS CORES: MAGENTA PRETA CIANO 2 AMARELA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | |
| 630/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 629/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 116,95 | R$ 116,95 | R$ 116,95 | |
| 626/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
RASTREADOR GPS E BLOQUEADOR VEICULAR OBD TK 306B PARA OS VEICULOS DA CAMARA | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | |
| 620/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
CARREGADOR USB PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 616/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
BANDEIRA MUNICIPAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATER... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 606/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 604/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 517/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA U... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 659/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | |
| 658/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | |
| 657/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 757,06 | R$ 757,06 | R$ 757,06 | |
| 656/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | |
| 655/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | |
| 654/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 |