Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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MOLHO PARA OS SALGADOS DA CAMARA | R$ 93,12 | R$ 93,12 | R$ 93,12 | |
| 990/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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MATERIAL PARA O NOVEMBRO AZUL | R$ 38,50 | R$ 38,50 | R$ 38,50 | |
| 989/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 988/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
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AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.034,80 | R$ 1.034,80 | R$ 1.034,80 | |
| 987/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
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SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 986/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
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ALFINETE E FITA DE CETIM PARA NOVEMBRO AZUL | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | |
| 985/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 846/OR |
RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME
CNPJ: 21.356.193/0001-98
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AQUISICAO DE TOLDOS E SERVIÇOS DE RECOLOCACAO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | |
| 947/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000008/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 143.500,00 | R$ 143.500,00 | R$ 143.500,00 | |
| 948/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. | R$ 708,89 | R$ 708,89 | R$ 708,89 | |
| 983/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 982/OR |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 981/OR |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CAIO FRANÇA,... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 944/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO REFRIFERANTES 210 ML - SESSEÇÃO ORDINÁRIA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | |
| 941/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABSTECIMENTO DE VEÍCULO NA BOMBA DO FORNECEDOR. | R$ 276,56 | R$ 276,56 | R$ 276,56 | |
| 940/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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SUPRIMENTO PARA ROÇADADEIRA STILL | R$ 24,19 | R$ 24,19 | R$ 24,19 | |
| 939/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO VEICULO | R$ 304,08 | R$ 304,08 | R$ 304,08 | |
| 938/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABASTEIMENTOS DE VEÍCULO. | R$ 218,85 | R$ 218,85 | R$ 218,85 | |
| 936/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 125,87 | R$ 125,87 | R$ 125,87 | |
| 935/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 193,62 | R$ 193,62 | R$ 193,62 | |
| 934/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA, EM SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 922/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE NOVO | R$ 172,88 | R$ 172,88 | R$ 172,88 | |
| 920/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE | R$ 176,09 | R$ 176,09 | R$ 176,09 | |
| 919/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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AQUISIÇÃO DE UTENSILOS E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE LAÇO P/EXPOSIÇÃO DE EVENTO "OUTUBRO ROSA". | R$ 43,10 | R$ 43,10 | R$ 43,10 | |
| 917/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORREÇÃO DE SOLO/ MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | |
| 916/OR |
ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 13.319.270/0001-01
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SERVIÇOS DE PODA, RECOLHA E DESCARTE DE GALHOS DE 11 DE ÁRVORES NAS CALÇADAS DO ENTORNO DA CÂMARA. | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 915/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 210 ML - SESSÃO ORDINARIA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | |
| 912/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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ISOPOR PARA OS SALGADOS DAS SESSOES DE SEGUNDA, CAIXA CONTENDO 400 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | |
| 905/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
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SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (202 PLACAS) DO SITEMA DE GERAÇÃO DE ENERGI... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 904/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.
CNPJ: 59.963.488/0001-03
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ASSINATURA DE JORNAL DIARIO, NO PERIODO DE 07/10/2021 A 06/10/2022. | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 |