Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | ||
| 340/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 341/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 342/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REFIL DE MOP | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 343/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ENVELOPE AMARELO PARA OS SERVICOS DA CAMARA | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | ||
| 344/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO E FILTRO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | ||
| 347/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA O PISO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 439,80 | R$ 439,80 | R$ 439,80 | ||
| 348/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 349/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | CANETA AZUL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | ||
| 350/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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Fornecimento de bens | CARIMBOS PARA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 351/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MOLHO PARA SALGADO | R$ 71,90 | R$ 71,90 | R$ 71,90 | ||
| 352/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 354/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA A PINTURA DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 219,90 | R$ 219,90 | R$ 219,90 | ||
| 388/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 355/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMPLETA DE 5 ARES CONDICIONADOS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | ||
| 356/OR |
LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803
CNPJ: 36.259.453/0001-84
|
Prestação de serviços | 2 ENCADERNACOES DE LIVROS CONTABEIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 359/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOES GERAIS | R$ 780,50 | R$ 780,50 | R$ 780,50 | ||
| 400/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | ALCOOL 70 PARA LIMPEZA DOS MOVEIS DA CAMARA | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | ||
| 405/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | BORRIFADOR PARA LIMPEZA DA TRIBUNA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | ||
| 11/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | ||
| 357/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | CALCA E CAMISA DE BRIM TAMANHO GG PARA O RESPONSAVEL PELA JARDINAGEM | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 360/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 126,80 | R$ 126,80 | R$ 126,80 | ||
| 418/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO - AGENTE DE SEGURANÇA. TRAJETOS: 1 - BADY / SÃ... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 353/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 2 MESAS DA RECEPCAO VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 1 MESA DO PLENARIO | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | ||
| 389/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE 5 CADEIRAS | R$ 870,60 | R$ 870,60 | R$ 870,60 | ||
| 391/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 393/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 394/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA E OLEO PARA MOTOR DA ROCADEIRA | R$ 23,72 | R$ 23,72 | R$ 23,72 | ||
| 395/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 142,28 | R$ 142,28 | R$ 142,28 | ||
| 396/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 460,80 |