Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA O SERVICO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | ||
| 1343/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1344/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1345/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1346/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1348/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE | R$ 141,46 | R$ 141,46 | R$ 141,46 | ||
| 1349/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 98,03 | R$ 98,03 | R$ 98,03 | ||
| 1350/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 168,66 | R$ 168,66 | R$ 168,66 | ||
| 1351/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 142,03 | R$ 142,03 | R$ 142,03 | ||
| 1352/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | REMENDO EM CAMARA DE AR DO PNEU TRASEIRA DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | ||
| 1353/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 775,20 | R$ 775,20 | R$ 775,20 | ||
| 1354/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 1355/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA ORGANIZACAO DA FIACAO E CABOS DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | ||
| 1356/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA ORGANIZACAO E CABOS DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO | R$ 12,80 | R$ 12,80 | R$ 12,80 | ||
| 1360/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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Fornecimento de bens | CERA METAL BRILHO PARA A LIMPEZA DO CORREDOR DA ALA ADMINISTRATIVA DA CAMARA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | ||
| 1361/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
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Prestação de serviços | CONSERTO DO PAINEL MULTIMIDIA DO AUTOMOVEL FOX 005 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 1362/OR |
PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI
CNPJ: 72.958.002/0001-07
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Fornecimento de bens | MINI PAO DE QUEIJO PARA A A REUNIAO DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, ONDE ESTARAO PRESENTES REPRESENTANTES DE DIVERSOS MUN... | R$ 350,40 | R$ 350,40 | R$ 350,40 | ||
| 1363/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 159,67 | R$ 159,67 | R$ 159,67 | ||
| 1364/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 233,32 | R$ 233,32 | R$ 233,32 | ||
| 1366/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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Fornecimento de bens | BATERIA BOTAO CR2016 3V PARA CONTROLE DE PORTAO DO SEGURANCA SILVIO BATERIA 9V ALCALINA PARA O RELOGIO PONTO | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | ||
| 1367/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | ||
| 1376/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | 2 MONITORES LED LG MODELO MB35VQ-H IPS VGA/HDMI/DVI | R$ 1.386,00 | R$ 1.386,00 | R$ 1.386,00 | ||
| 1377/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | 1 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK220 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 1379/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 57,50 | R$ 57,50 | R$ 57,50 | ||
| 1381/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | CONSERTO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | ||
| 1258/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO MOTORCARFT 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 129,90 | R$ 129,90 | R$ 129,90 | ||
| 72/GL |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
Prestação de serviços | CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ 16.464,00 | R$ 15.840,00 | R$ 15.840,00 | ||
| 213/GL |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL,... | R$ 11.196,00 | R$ 11.196,00 | R$ 11.196,00 | ||
| 385/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO | R$ 4.500,00 | R$ 3.923,00 | R$ 3.923,00 | ||
| 940/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 10.000,00 | R$ 9.672,51 | R$ 9.672,51 |