Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
9.856 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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Fornecimento de bens | CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO SETOR DE ARQUIVO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 299/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
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Prestação de serviços | TROCA DE 4 REFLETORES DOS POSTES DA AREA EXTERNA DO PREDIO RECOLOCACAO DE FEIOS DO BALCAO DA RECEPCAO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 300/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 18/03/2019 | R$ 895,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | ||
| 302/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Prestação de serviços | GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 18/03/2019 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 303/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 01 ORQUIDEA PARA ENTREGA EM HOMENAGEM - SESSÃO SOLENE - NESTA DATA. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 309/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DO SPRAY DE VENENO | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | ||
| 310/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 312/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
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Fornecimento de bens | PALHETA SLIM PARA O FOCUS 002 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 314/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
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Fornecimento de bens | PUXADOR PARA A PORTA DE METAL QUE DA ACESSO A ALA DOS VEREADORES | R$ 78,67 | R$ 78,67 | R$ 78,67 | ||
| 315/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
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Fornecimento de bens | FLORES PARA O JARDIM LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA CAMARA | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | ||
| 316/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA ENTRADA PRINCIPAL, PINTURA DOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA, PINTURA DA... | R$ 380,99 | R$ 380,99 | R$ 380,99 | ||
| 317/OR |
GUSTAVO ARADO ANZAI
CNPJ: 17.875.494/0001-50
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Fornecimento de bens | FAROLETE RECARREGAVEL | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | ||
| 319/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACA EM LATAO PARA TITULO DE CIDADAO VOTUPORANGUENSE EDSON GILMAR CAPEL E INSIGNIA DE HONRA AO MERITO DANILO CESAR CAMP... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 321/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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Prestação de serviços | CONSERTO DOS PUXADORES DE ALUMINIO DAS DUAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPCAO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 322/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 94,20 | ||
| 326/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | ||
| 378/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 159/OR |
LUIZ EDUARDO MONARO
CNPJ: 08.687.711/0001-98
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Prestação de serviços | DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL (SITE ELETRONICO), NO SENTIDO DE REMODELAR E OTIMIZAR DE MODO PROFISSIONAL A APR... | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | ||
| 332/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 66,31 | R$ 66,31 | R$ 66,31 | ||
| 335/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 15,16 | R$ 15,16 | R$ 15,16 | ||
| 337/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 97,87 | R$ 97,87 | R$ 97,87 | ||
| 341/OR |
INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO
CNPJ: 62.009.642/0001-09
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Prestação de serviços | CURSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - FROTA PARA OS SERVIDORES WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS S... | R$ 893,34 | R$ 893,34 | R$ 893,34 | ||
| 342/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 82,43 | R$ 82,43 | R$ 82,43 | ||
| 380/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 167,58 | R$ 167,58 | R$ 167,58 | ||
| 382/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | ||
| 392/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 137,06 | R$ 137,06 | R$ 137,06 | ||
| 397/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 64,37 | R$ 64,37 | R$ 64,37 | ||
| 398/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 136,30 | R$ 136,30 | R$ 136,30 | ||
| 323/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 25/03/2019 | R$ 1.108,00 | R$ 1.108,00 | R$ 1.108,00 | ||
| 324/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Prestação de serviços | GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 25/03/2019 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |