Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
9.856 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO. | R$ 137,75 | R$ 137,75 | R$ 137,75 | ||
| 109/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME
CNPJ: 49.109.515/0001-13
|
Prestação de serviços | DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSERÇÕES. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 110/OR |
RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.957.525/0001-20
|
Prestação de serviços | DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSERÇÕES . | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 111/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOMÓVEL PAROU DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE, FOI EFETUADA TAMBEM A T... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 112/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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Fornecimento de bens | FILTRO DE LINHA DE 06 TOMADAS PARA A SALA DA IMPRENSA 59. | R$ 43,61 | R$ 43,61 | R$ 43,61 | ||
| 113/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 136,07 | R$ 136,07 | R$ 136,07 | ||
| 114/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 155,09 | R$ 155,09 | R$ 155,09 | ||
| 115/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | ADITIVO PARA RADIADOR. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 116/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 117/OR |
MIRELA TOLEDO TESSARI
CNPJ: 31.632.707/0001-44
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Fornecimento de bens | BATERIA MOURA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 118/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | ||
| 119/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 148,63 | R$ 148,63 | R$ 148,63 | ||
| 120/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | PRANCHETA EM ACRILICO PARA OS ASSESSORES PARLAMENTARES. | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | ||
| 121/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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Fornecimento de bens | CLORO PARA A LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | ||
| 122/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | ||
| 123/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | ||
| 126/OR |
GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD
CNPJ: 08.981.461/0001-02
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Prestação de serviços | ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FISICA COM VALIDADE DE 03 ANOS: SERVIDOR THIAGO RUVIERI DE... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 138/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 59/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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Prestação de serviços | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL COM O JORNAL A CIDADE ATÉ O DIA 27/08/2019 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ||
| 100/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
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Fornecimento de bens | INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA COM CONTROLADOR DE ACESSO SENHA PARA AS PORTAS DA RECEPCAO QUE DAO ACESS... | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | ||
| 124/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | MOP GIRATÓRIO PARA O USO DA LIMPEZA DO PREDIO. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | ||
| 125/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | 2 PROTETORES ELETRONICOS COM 4 TOMADAS CADA PARA INSTALACAO DAS FECHADURAS ELETRONICAS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 80/OR |
MARIA APARECIDA LUIZ ARANAO
CNPJ: 18.611.792/0001-04
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS DO PLENARIO: BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO BANDEIRA DE VOTUPORANGA BANDEIRA... | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 99/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
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Fornecimento de bens | CONFECCAO DE ADESIVO 0,60CM X 2,10M PARA COLOCACAO NA APREDE DA SALA DE IMPENSA 59 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||
| 106/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/8 DE PAGINA. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 127/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0002-80
|
Fornecimento de bens | AR CONDICIONADO E INSTALACAO DA MARCA SPRINGER MIDEA 12000BTUS PARA A SALA DO VEREADOR DANIEL DAVI (08) | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | ||
| 129/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX DA COZINHA. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 130/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ALIMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 479,50 | R$ 479,50 | R$ 479,50 | ||
| 131/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
Prestação de serviços | RETIRADA E INSTALAÇÃO E APARELHO DE AR CONDICIONADO SALA 8 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 142/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | DESINFETANTE STILL E VERAO DA MARCA CRISTALINA. | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |