Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
9.855 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 06/08/2018 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | ||
| 631/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Prestação de serviços | GARÇOM PARA COFFEBREAK PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 06/08/2018 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 632/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME
CNPJ: 49.109.515/0001-13
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Prestação de serviços | DIVULGAÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO SOLENE COM A PRESENÇA DE HOMENAGEADOS NO DIA 06/08/2018 INÍCIO : 01/08/2018 TÉRMINO: 0... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 634/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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Prestação de serviços | PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO SOLENE E HOMENAGENS NA CÂMARA NO DIA 06/08/2018 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 635/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
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Fornecimento de bens | ARRANJOS DIVERSOS PARA SESSÃO SOLENE COM A PRESENÇA DE HOMENAGEADOS DIA 06/08/2018 - MEDINDO 1 METRO CONTENDO AS FLORES... | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 637/OR |
VINICIUS SALES GUERCHE
CNPJ: 27.304.554/0001-39
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Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 06/08/2018 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 638/OR |
JORNAL A REVELAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.624.678/0001-69
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Prestação de serviços | PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO SOLENE E HOMENAGENS NA CÂMARA NO DIA 06/08/2018 (1/2 PÁGINA COLORIDA) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 640/OR |
ASSOCIACAO DE MIDIA COMUNITARIA CIDADE DAS BRISAS
CNPJ: 02.670.301/0001-58
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Prestação de serviços | DIVULGAÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO SOLENE COM A PRESENÇA DE HOMENAGEADOS NO DIA 06/08/2018 INÍCIO : 01/08/2018 TÉRMINO: 0... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 655/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
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Fornecimento de bens | ARRANJOS E FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 06/08/2018 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | ||
| 660/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
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Prestação de serviços | REFERENTE À MÃO DE OBRA DE IMPRESSÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM) | R$ 23,15 | R$ 23,15 | R$ 23,15 | ||
| 666/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | ||
| 670/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | ENVELOPE AMARELO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS | R$ 27,90 | R$ 27,90 | R$ 27,90 | ||
| 672/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
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Prestação de serviços | REMENDO DA CÂMARA DE AR DO PNEU DA BICICLETA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | ||
| 567/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
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Prestação de serviços | REPARO EM PAREDE DO PLENARIO E PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA DA ALA DOS VEREADORES E PINTURA DE 2 PORTAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 673/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
Prestação de serviços | PINTURA DOS CORRIMÃOS DO PLENÁRIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLENÁRIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTAMENTO JURÍDICO... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 674/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA. | R$ 231,85 | R$ 231,85 | R$ 231,85 | ||
| 675/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DOS CORRIMÃOS DO PLENÁRIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLENÁRIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTA... | R$ 461,97 | R$ 461,97 | R$ 461,97 | ||
| 677/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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Fornecimento de bens | SABONETEIRA E RESERVATÓRIO PARA SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA RECEPÇÃO | R$ 76,30 | R$ 76,30 | R$ 76,30 | ||
| 683/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 157,97 | R$ 157,97 | R$ 157,97 | ||
| 692/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 161,55 | R$ 161,55 | R$ 161,55 | ||
| 693/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 112,30 | R$ 112,30 | R$ 112,30 | ||
| 694/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,06 | R$ 91,06 | R$ 91,06 | ||
| 668/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 669/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 681/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES MAGENTA, CIANO, AMARELO E PRETO. | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 682/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 684/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A LIMPEZA DO PRÉDIO | R$ 161,10 | R$ 161,10 | R$ 161,10 | ||
| 685/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
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Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 428,78 | R$ 428,78 | R$ 428,78 | ||
| 686/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 271,22 | R$ 271,22 | R$ 271,22 | ||
| 688/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |