Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER. | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 1011/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA REGISTRO DE PATRIMÔNIO POR SALA. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR SOLICITADO PELO SERVIDOR VIT... | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | ||
| 1014/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0001-40
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 241,66 | R$ 241,66 | R$ 241,66 | ||
| 1023/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE LÍTIO 3V- CR2032, PARA USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 46,80 | ||
| 1028/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | ||
| 936/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITIUÇÃO NA GARAGEM COBERTA DA CÂMARA. | R$ 429,50 | R$ 429,50 | R$ 429,50 | ||
| 17/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
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Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO Nº - CONSUMO DE ÁGUA E... | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | ||
| 1000/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 170,05 | R$ 170,05 | R$ 170,05 | ||
| 1016/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA | R$ 178,04 | R$ 178,04 | R$ 178,04 | ||
| 1018/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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Fornecimento de bens | GASOLINA PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM | R$ 33,52 | R$ 33,52 | R$ 33,52 | ||
| 1020/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAGEM SIMPLES DE VEÍCULO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1027/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS P/ DECORAÇÃO DE AMBIENTES DA CÂMARA, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. | R$ 195,51 | R$ 195,51 | R$ 195,51 | ||
| 1029/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | ||
| 1033/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA. | R$ 125,30 | R$ 125,30 | R$ 125,30 | ||
| 1037/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
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Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 516,00 | R$ 516,00 | R$ 516,00 | ||
| 1047/OR |
LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889
CNPJ: 21.410.798/0001-10
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Prestação de serviços | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA: * TROCA DE12 LUMINÁRIAS SALA MEMORIAL * INSTALAÇÃO 2 LUMINÁRIAS... | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 1070/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | ||
| 963/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 593,75 | R$ 593,75 | R$ 593,75 | ||
| 1006/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO. | R$ 202,58 | R$ 202,58 | R$ 202,58 | ||
| 1007/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 69,89 | R$ 69,89 | R$ 69,89 | ||
| 1008/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM AMBIENTES DO PRÉDIO. -AO TODO SÃO 160 METROS DE MANGUEIRA P/ JARD... | R$ 1.024,00 | R$ 1.024,00 | R$ 1.024,00 | ||
| 1017/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 149,33 | R$ 149,33 | R$ 149,33 | ||
| 1021/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
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Fornecimento de bens | PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1025/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 355,50 | R$ 355,50 | R$ 355,50 | ||
| 1031/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE À MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ROÇADEIRA E SOPRADOR DA STIHL | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1032/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS ROÇADEIRA E SOPRADOR DA STIHL | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | ||
| 1034/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 09/10/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 1036/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 111,39 | R$ 111,39 | R$ 111,39 | ||
| 1046/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 410,11 | R$ 410,11 | R$ 410,11 | ||
| 1053/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 16/10/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |