FILTROS APLICADOS
864 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34/AD | 09/01/2023 | 31/01/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 35/AD | 09/01/2023 | 12/01/2023 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, VISITANDO A | |||||||
| CASA DE APOIO DE | |||||||
| BARRETOS AO TRATAMENTO | |||||||
| DE CÂNCER DOS | |||||||
| MUNÍCIPES DE | |||||||
| VOTUPORANGA , VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO MUN | |||||||
| 2023 | 24/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 141,87 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 25/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 178,91 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 29/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | MERCEDES GARCIA DA | FORNECIMENT O DE BENS | 6 CARIMBOS AUTOMÁTICOS | R$ 480,00 |
| ROCHA 03176707860 | - SECRETARIA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2023 | 30/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL - | R$ 349,34 |
| 06568132888 | 20L ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2023 | 33/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 161,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 36/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL S/ | R$ 369,88 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL | |||||||
| GALÃO 20L | |||||||
| 2023 | 57/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA PARA | R$ 25,09 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 58/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 207,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 64/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | GUARDANAPOS DE PANO P/ | R$ 110,00 |
| VOTUPORANGA | COPA/ COZINHA | ||||||
| 2023 | 65/OR | 20/01/2023 | 20/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 102,21 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 67/OR | 23/01/2023 | 23/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL | R$ 359,61 |
| 06568132888 | GALÃO 20L ÁGUA | ||||||
| MINERAL C/ GÁS ÁGUA | |||||||
| MINERAL S/ GÁS | |||||||
| 2023 | 68/OR | 23/01/2023 | 23/01/2023 | MERCEDES GARCIA DA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO AE 15 | R$ 130,00 |
| ROCHA 03176707860 | |||||||
| 2023 | 69/OR | 23/01/2023 | 23/01/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 515,00 |
| - SECRETARIA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2023 | 87/AD | 24/01/2023 | 27/01/2023 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| DEPUTADA FEDERAL | |||||||
| RENATA ABREU, BEM | |||||||
| COMO NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE OSASCO | |||||||
| PARA CONHECER | |||||||
| MAI | |||||||
| 2023 | 31/OR | 26/01/2023 | 26/01/2023 | HVM FORROS E | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO | R$ 4.000,50 |
| ACABAMENTOS LTDA. | DE PAREDE DE DRYWALL | ||||||
| 2023 | 32/OR | 26/01/2023 | 26/01/2023 | HVM FORROS E | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇO DE RETIRADA DE | R$ 500,00 |
| ACABAMENTOS LTDA. | ESTRUTURA DO FORRO | ||||||
| PVC | |||||||
| 2023 | 26/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | BOTIJÃO DE GÁS - | R$ 99,90 |
| OS LTDA | COPA/ COZINHA | ||||||
| 2023 | 27/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE PAPEL P/ | R$ 71,46 |
| OS LTDA | CAFÉ -103 PAPEL | ||||||
| TOALHA | |||||||
| 2023 | 28/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AÇÚCAR CAFÉ | R$ 570,60 |
| OS LTDA | |||||||
| 2023 | 63/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | TALHERES PARA COPA/ | R$ 113,75 |
| MONTREZOR CALDANA | COZINHA | ||||||
| 2023 | 66/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTO HIDRÁULICO | R$ 32,50 |
| AO DE PRODUTOS | - JOELHO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 71/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | CAPUCCINO PARA | R$ 450,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MÁQUINA | ||||||
| 2023 | 74/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | TOMADAS PARA | R$ 130,00 |
| AO DE PRODUTOS | PLENÁRIO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 77/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | CANALETA, CABO | R$ 161,25 |
| AO DE PRODUTOS | FLEXÍVEL E DISJUNTOR | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 78/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 115,17 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 79/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | SUPORTE 4X2 PLACA 4X2 | R$ 136,21 |
| AO DE PRODUTOS | CONJ. TOMADA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PADRÃO 2P +T 20A 4X2 | ||||||
| 2023 | 81/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 131,69 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 82/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE HIGIENE E | R$ 1.085,07 |
| ME | LIMPEZA | ||||||
| 2023 | 84/OR | 27/01/2023 | 27/01/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | USB WIRELESS | R$ 105,00 |
| SANTOS | 150M | ||||||
| 2023 | 70/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | J. M. GRANDI | FORNECIMENT O DE BENS | BANDEIRAS: MUNICIPAL. | R$ 970,00 |
| ESTADUAL E NACIONAL | |||||||
| 2023 | 88/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | MERCEDES GARCIA DA | FORNECIMENT O DE BENS | BORACHA AE 30 DE | R$ 50,00 |
| ROCHA 03176707860 | CARIMBO | ||||||
| 2023 | 89/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES, SUCOS PARA | R$ 2.525,00 |
| LOPES LTDA | SESSÃO ORDINÁRIA - | ||||||
| NOVA GESTÃO | |||||||
| 2023 | 90/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | NV SOLAR LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EM PABX | R$ 200,00 |
| 2023 | 97/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL 20L | R$ 509,87 |
| 06568132888 | ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2023 | 99/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA E ÓLEO PARA | R$ 55,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 100/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 72,38 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 101/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | PLAFON QUADRADO | R$ 171,00 |
| AO DE PRODUTOS | 24W | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 103/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AGENDA EXECUTIVA | R$ 68,00 |
| 2023 | 104/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ATIVIDADE MÉDICA | R$ 210,00 |
| LTDA - EPP | AMBULATÓRIA L | ||||||
| 2023 | 105/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 599,74 |
| OS LTDA | S COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 106/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MOUSE PAD COMPUTADOR | R$ 75,00 |
| 2023 | 107/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL 20L | R$ 369,88 |
| 06568132888 | ÁGUA MINERAL C/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL S/ | |||||||
| GÁS | |||||||
| 2023 | 108/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | CONTROLE REMOTO PARA | R$ 168,00 |
| LTDA ME | PORTÃO ELETRÔNICO- | ||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| 2023 | 109/OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | DISJUNTOR TRIPOLAR | R$ 115,00 |
| AO DE PRODUTOS | |||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 146/AD | 01/02/2023 | 28/02/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESA MIUDA DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 73/OR | 03/02/2023 | 03/02/2023 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAIS PARA | R$ 4.217,90 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 1/ES | 06/02/2023 | 06/02/2023 | ANNA PRISCILLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.034,81 |
| ROMERA SANTOS | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| 27923598894 | ÃO DE LINGUAGEM | ||||||
| DE SINAIS LIBRAS EM | |||||||
| CONCORDÂNCI A COM A TV | |||||||
| LEGISLATIVA NAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 16/ES | 06/02/2023 | 06/02/2023 | STEPHANI CARLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 576,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVIÇOS | ||||||
| 41410325814 | DE PRODUÇÃO, | ||||||
| CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, | |||||||
| DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| IMAGENS E SOM AO VIVO | |||||||
| E GRAVADO POR MEIO DE | |||||||
| INTERNET E REDES | |||||||
| SOCIAIS. | |||||||
| 2023 | 102/ES | 06/02/2023 | 06/02/2023 | STEPHANI CARLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 528,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVIÇOS | ||||||
| 41410325814 | DE PRODUÇÃO, | ||||||
| CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, | |||||||
| DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| IMAGENS E SOM AO VIVO | |||||||
| E GRAVADO POR MEIO DE | |||||||
| INTERNET E REDES | |||||||
| SOCIAIS. COMPLEMENTO | |||||||
| DO | |||||||
| 2023 | 167/AD | 08/02/2023 | 13/02/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| VISITANDO OS | |||||||
| PREFEITOS E OS | |||||||
| PRESIDENTES DAS CÂMARAS | |||||||
| MUNICIPAIS DAS CIDADES | |||||||
| DE MONTE ALEGRE DO | |||||||
| SUL E SÃO JOÃO DA BOA | |||||||
| VISTA PARA CONHECER OS | |||||||
| PROJETOS AMBIENTAIS | |||||||
| E DAS CAUSAS | |||||||
| ANIMAIS DAS RESPECTIVAS | |||||||
| CIDADES, VISANDO | |||||||
| IMPLANTAÇÃO NO NOSSO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 83/OR | 10/02/2023 | 10/02/2023 | SGP SOLUCOES EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE - | R$ 7.390,00 |
| GESTAO PUBLICA | PUBLICAÇÃO DE BOLETIM | ||||||
| LTDA | DE LICITAÇÕES, | ||||||
| CONTRATOS E ORIENTAÇÕES | |||||||
| JURÍDICAS NO PERÍODO | |||||||
| DE 23/01/2023 | |||||||
| A 21/03/2024 | |||||||
| 2023 | 151/OR | 10/02/2023 | 10/02/2023 | FAR2 SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CERTIFICAÇÃ O DIGITAL | R$ 180,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | ASSINATURA - E-CNPJ DO | ||||||
| TIUPO A1 - DA CÃMARA- | |||||||
| PRESIDÊNCIA DANIEL | |||||||
| DAVID - VENCIMENTO | |||||||
| 25/01/2024. | |||||||
| 2023 | 176/AD | 13/02/2023 | 17/02/2023 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID E O VEREADOR | |||||||
| MEHDE MEIDÃO | |||||||
| SLAIMAN KANSO, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BALEIA | |||||||
| ROSSI, LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTA, FAUSTO | |||||||
| PINATO, GENINHO | |||||||
| ZULIANO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, GENERAL | |||||||
| PETERNELLI, FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO OLIVEIRA | |||||||
| SILVA (TIRIRICA), | |||||||
| ENTRE OUTROS, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 180/AD | 13/02/2023 | 16/02/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, NA SECRETARIA | |||||||
| DE CULTURA E ECONOMIA | |||||||
| CRIATIVA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM | |||||||
| SECRETARIO MARÍLIA | |||||||
| MARTON, BEM COMO NA | |||||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE | |||||||
| FUTEBOL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 134/OR | 14/02/2023 | 14/02/2023 | ALBATROZ COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ÓLEO - MOTO | R$ 41,90 |
| MOTOS LTDA | |||||||
| 2023 | 135/OR | 14/02/2023 | 14/02/2023 | ALBATROZ COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ARRUELA - MOTO | R$ 8,18 |
| MOTOS LTDA | |||||||
| 2023 | 136/OR | 14/02/2023 | 14/02/2023 | ALBATROZ COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE REVISÃO - | R$ 100,00 |
| MOTOS LTDA | MOTO | ||||||
| 2023 | 111/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHE ASSADO PARA | R$ 200,00 |
| LTDA | VEREADORES E | ||||||
| SERVIDORES EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2023 | 147/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER | R$ 135,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 148/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 138,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 | ||||||
| 2023 | 149/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL C/ | R$ 530,41 |
| 06568132888 | GÁS ÁGUA MINERAL S/ | ||||||
| GÁS ÁGUA MINERAL | |||||||
| GALÃO 20L | |||||||
| 2023 | 150/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 102,87 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 | ||||||
| 2023 | 152/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE 01 | R$ 38,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | FECHADURA PARA | ||||||
| ARMARIO DE AÇO PANDIN | |||||||
| - PATRIMIONIO | |||||||
| : 1344, COM 02 CHAVES. | |||||||
| 2023 | 153/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 132,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 - | ||||||
| 2023 | 160/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 461,68 |
| 06568132888 | MINERAL | ||||||
| 2023 | 164/OR | 16/02/2023 | 16/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 81,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 190/OR | 22/02/2023 | 22/02/2023 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.290,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA E HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA: 1ª | |||||||
| ETAPA-- SERVIÇOS DE | |||||||
| EMERGENCIA TROCA DE | |||||||
| DISJUNTOR GERAL | |||||||
| TRIFÁSICO 100A DA ALA | |||||||
| DOS VEREADORES; | |||||||
| CORTE DE PAREDE E | |||||||
| EMBUTIMENTO | |||||||
| 2023 | 159/OR | 23/02/2023 | 23/02/2023 | HEITOR MIGUEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFORMA DE 5 POLTRONAS | R$ 2.250,00 |
| MAGOSSI CABRAL | - PATRIMONIO: | ||||||
| 47976805800 | 799/ 802/ 807/810/ | ||||||
| 811, DESTINADASA | |||||||
| O LOCAL 46 - GABINETE | |||||||
| DA PRESIDENCIA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 163/OR | 23/02/2023 | 23/02/2023 | ALMEIDA & LANDIN LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 78,00 |
| FECHADURA - PARA PORTA | |||||||
| PLENARINHO/ PLENÁRIO | |||||||
| -SALA 19 | |||||||
| 2023 | 80/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | DA HORA & DOMINGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ALTERAÇÃO DE PLACAS | R$ 590,00 |
| LTDA | DE PORTAS, PLACAS DE | ||||||
| MESA ALTERAÇÃO | |||||||
| DE NOMES - ADESIVO | |||||||
| GABINETE ADESIVO | |||||||
| FAIXA PORTA AUTOMÁTICA | |||||||
| ADESIVO HORÁRIO DE | |||||||
| EXPEDIENTE | |||||||
| 2023 | 110/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | CLIMASTER AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TÉCNICA COM | R$ 250,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | TROCA DE DISJUNTOR | ||||||
| DO AR CONDICIONAD | |||||||
| O - PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 137/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | FRIGOBAR - SALA | R$ 1.780,00 |
| LTDA ME | PRESIDENTE | ||||||
| 2023 | 138/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | CHOCOLATE ESPECIAL E | R$ 1.800,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | CAPPUCCINO PARA | ||||||
| MÁQUINA | |||||||
| 2023 | 154/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES PARA | R$ 306,50 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 06/02/2022 | |||||||
| 2023 | 157/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 900,60 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 158/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISÇÃO E MONTAGEM DE | R$ 186,00 |
| LTDA ME | CABO DE MICROFONE | ||||||
| PARA USO DO PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 161/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REVISÃO | R$ 565,00 |
| LTDA | AUTOMOTIVA - DO | ||||||
| VEÍCULO EM GARANTIA. | |||||||
| 2023 | 162/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | REVISÃO COM TROCA DE | R$ 836,21 |
| LTDA | PEÇAS E ACESSÓRIOS | ||||||
| EM VEICULO EM GARANTIA | |||||||
| 2023 | 170/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 80,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 171/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 99,81 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 172/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | C. C. CALEJON DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE | R$ 30,00 |
| SANTOS ME | CARTEIRINHA S DE | ||||||
| VEREADORES E SERVIDOR, | |||||||
| PARA CREDENCIAME | |||||||
| NTO NA CÂMARA E | |||||||
| SENADO FEDERAL, EM | |||||||
| BRASILIA. | |||||||
| 2023 | 181/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES PARA | R$ 300,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 13/02/2022 | |||||||
| 2023 | 182/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | EVELYN VANI CORDEIRO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SUPORTE | R$ 35,00 |
| SILVA | DE CELULAR P/COLOCAÇÃO | ||||||
| NO VEÍCULO. | |||||||
| 2023 | 183/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 191,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 184/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 75,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | ODORIZADOR PARAMARCOND | ||||||
| VOTUPORANGA LT | ICIONADO DE VEÍCULO | ||||||
| 2023 | 186/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | ADAPTADOR DE REDE | R$ 105,00 |
| SANTOS | WIFI- WIRELESS | ||||||
| 2023 | 187/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 550,95 |
| 06568132888 | MINERAL | ||||||
| 2023 | 189/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 94,91 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | ACESSÓRIOS E MATERIAIS | ||||||
| EIRELI - EPP | PARA LIMPEZA | ||||||
| 2023 | 191/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 225,00 |
| LTDA - EPP | PERÍODICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 193/OR | 24/02/2023 | 24/02/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 186,80 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 140/OR | 27/02/2023 | 24/02/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | COLA DE CONTATO | R$ 218,90 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | SPRAY ESCADA | ||||||
| DOMÉSTICA FITA | |||||||
| ISOLANTE | |||||||
| 2023 | 141/OR | 27/02/2023 | 24/02/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | ÓLEO LUBRIFICANT | R$ 29,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | E 2 TEMPOS | ||||||
| 2023 | 233/AD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 350,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, A SERVIDORA | |||||||
| DESTA CASA DENISE | |||||||
| PERES VIERA, BEM | |||||||
| COM O ANALISTA | |||||||
| EXECUTIVO DE | |||||||
| ESPECIARIAS AGRÔNOMO O | |||||||
| SERVIDOR ANTONIO | |||||||
| LUCAS LIMA CERVANTES, | |||||||
| VISITANDO O FUNDO | |||||||
| SOCIAL DE SOLIDARIEDA | |||||||
| DE CONHECENDO | |||||||
| A HORTA COMUNITARIA | |||||||
| , VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 240/AD | 01/03/2023 | 01/03/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESA MIÚDA DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 244/AD | 01/03/2023 | 07/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL DANIEL | |||||||
| JOSE, NA SECRETARIA | |||||||
| DE CULTURA E ECONOMIA | |||||||
| CRIATIVA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM | |||||||
| SECRETARIO MARÍLIA | |||||||
| MARTON, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM CORONEL | |||||||
| HELENA REIS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 188/OR | 02/03/2023 | 02/03/2023 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | FRIGOBAR - GABINETE 02 | R$ 1.780,00 |
| LTDA ME | - VEREADOR MEIDÃO | ||||||
| 2023 | 185/OR | 03/03/2023 | 03/03/2023 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 960,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL DIÁRIO - 02 | ||||||
| EXEMPLARES EM PAPEL E | |||||||
| 01 ACESSO PELA | |||||||
| INTERNET | |||||||
| 2023 | 196/OR | 03/03/2023 | 03/03/2023 | ORLANDO JOSE DO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,00 |
| NASCIMENTO | ACESSÓRIO DE CELULAR | ||||||
| 2023 | 195/OR | 06/03/2023 | 06/03/2023 | ANNA PRISCILLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 689,88 |
| ROMERA SANTOS | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| 27923598894 | ÃO DE LINGUAGEM | ||||||
| DE SINAIS LIBRAS NAS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS | |||||||
| DO DIA 22/02 E | |||||||
| 01/03/2023. | |||||||
| 2023 | 198/OR | 09/03/2023 | 09/03/2023 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 330,00 |
| FEIJO EPP | ACESSÓRIO DE | ||||||
| INFORMÁTICA | |||||||
| 2023 | 197/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELETRICO | ||||||
| 2023 | 199/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE 23/02/23 | |||||||
| 2023 | 201/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 204/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 154,74 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 205/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | ALMEIDA & LANDIN LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LAMPADA | R$ 174,00 |
| PARA O PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 206/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | RICARDO RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK | R$ 150,00 |
| DA SILVA 33281607870 | -BP -2020 | ||||||
| 2023 | 207/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 369,88 |
| 06568132888 | MINERAL | ||||||
| 2023 | 208/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/02/2023. | |||||||
| 2023 | 234/OR | 10/03/2023 | 10/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 140,08 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 169/OR | 15/03/2023 | 15/03/2023 | EDITORA FORUM LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 264,60 |
| EXEMPLARES DO LIVRO: | |||||||
| LEI Nº 14.133/2021 | |||||||
| COMENTADA - UMA VISÃO | |||||||
| CRÍTICA AUTOR: IVAN | |||||||
| BARBOSA RIGOLIN | |||||||
| 2023 | 284/AD | 15/03/2023 | 20/03/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| BORGES, CLARICE | |||||||
| GALEN E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| DER - DEPARTAMENT | |||||||
| O DE ESTRADAS E | |||||||
| RODAGEM COM O | |||||||
| SUPERINTEND E SERGIO | |||||||
| HENRIQUE CODELO | |||||||
| NASCIMENTO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 194/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 211,50 |
| OS LTDA | ALIMENTICIO S PARA USO | ||||||
| COPA COZINHA | |||||||
| 2023 | 246/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE USO PARA | R$ 119,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | PROTEÇÃO DE MOVEIS E | ||||||
| EPP | RESÍDUOS DA REFORMA. | ||||||
| 2023 | 249/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 256,50 |
| DE MANUTENÇA | |||||||
| DE PÓRTÃO ELETRONICO | |||||||
| 2023 | 250/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 146,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 251/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 52,91 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 252/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 349,34 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 268/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 530,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 286/OR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 245/OR | 21/03/2023 | 21/03/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 260/OR | 21/03/2023 | 21/03/2023 | WALDEMAR PERES - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 298,50 |
| EMBALAGENS ME | DE DECORAÇÃO | ||||||
| DE PLENÁRIO EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 06/03 E | |||||||
| PALESTRAS 98/036 | |||||||
| -HOMENGAGEM AO DIA DA | |||||||
| MULHER | |||||||
| 2023 | 263/OR | 23/03/2023 | 23/03/2023 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 840,00 |
| HONORIO 35791509871 | JORNAL DIARIO - | ||||||
| PARA 02 EXEMPLARES. | |||||||
| 2023 | 264/OR | 23/03/2023 | 23/03/2023 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 280,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| AO PABX | |||||||
| 2023 | 200/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE CURSO | R$ 1.200,00 |
| LTDA | SOBRE LICITAÇÕES | ||||||
| E CONTRATO ABORDANDO A | |||||||
| NLL - 14.133 | |||||||
| SERVIDORES: WILSON DA | |||||||
| SILVA BORGES; | |||||||
| MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAIS E THIAGO | |||||||
| RUVIERI DELLALIBERA | |||||||
| 2023 | 235/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | LAU PLACAS - | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE QUADRO | R$ 460,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | DE HOMENGAGEM | ||||||
| LTDA | DE TITULO DE CIDADÃO | ||||||
| VOTUPORANGU ENSE AO | |||||||
| DEPUTADO EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO. | |||||||
| 2023 | 248/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 46,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS , PARAFUSOS | ||||||
| E BUCHAS. | |||||||
| 2023 | 265/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | DOUGLAS FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 236,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | P/HOMENAGEN S DIA | ||||||
| INTERNACION AL DA | |||||||
| MULHER | |||||||
| 2023 | 269/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 8,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL | |||||||
| 2023 | 270/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL REPELENBTE | R$ 81,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE INSETOS | ||||||
| 2023 | 277/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | FUGITA & LOPES LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE APARELHO DE | R$ 160,00 |
| PONTO DE VIGIA. | |||||||
| 2023 | 278/OR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | FUGITA & LOPES LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 120,00 |
| RELÓCIO DE MARCARÇÃO | |||||||
| DE PONTO DE VIGIA. | |||||||
| 2023 | 210/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 797,37 |
| ARTIGOS PARA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 211/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MOLHOS/ | R$ 148,62 |
| ARTIGOS PARA | TEMPEROS P/LANCHES. | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2023 | 257/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/02/2023. | |||||||
| 2023 | 258/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 67,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULOS - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 259/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 136,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 261/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.139,98 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 262/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 254,90 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 267/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 90,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 274/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 39,90 |
| OS LTDA | S E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 275/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 159,80 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S DE USO DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 279/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/02/2023. | |||||||
| 2023 | 280/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 118,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 285/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUIISIÇÃO DE | R$ 63,00 |
| LTDA ME | DISPOSITIVO DE | ||||||
| CONVERSOR HDMI P/VGA | |||||||
| - LIGAÇÃO DE TV | |||||||
| 2023 | 287/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 105,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 288/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 1.327,62 |
| OS LTDA | ALIMENTICIO S PARA USO | ||||||
| COPA COZINHA. | |||||||
| 2023 | 289/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 912,61 |
| OS LTDA | DE USO NA COPA E | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2023 | 298/OR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 95,52 |
| OS LTDA | ALIMENTICIO S | ||||||
| 2023 | 313/AD | 28/03/2023 | 31/03/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CAIO | |||||||
| FRANÇA, VALDOMIRO | |||||||
| LOPES, CARLO | |||||||
| 2023 | 168/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.622,98 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELETRÍCOS E | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ACESSÓRIOS PARA | ||||||
| MONTAGEM DE 3 CAIXA | |||||||
| GERAL DE ENERGIA COM | |||||||
| 3 PONTOS DE LIGAÇÃO DE | |||||||
| MÁQUINAS/ EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O (SISTEMA VRF) | |||||||
| 2023 | 192/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.700,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA TROCA DE | ||||||
| ESPECHOS, TOMADAS E | |||||||
| INTERRUPTOR ES DE LUZ | |||||||
| NA COR PRETA | |||||||
| FOSCA. | |||||||
| 2023 | 202/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 470,82 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | COMPLEMENTA R, PARA | ||||||
| TROCA DE ESPECLOS, | |||||||
| TOMADAS E INTERRUPTOR | |||||||
| ES DE LUZ NA COR | |||||||
| PRETA FOSCA. | |||||||
| 2023 | 203/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 350,45 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELETRÍCOS E | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ACESSÓRIOS COMPLEMENTA | ||||||
| RES, PARA MONTAGEM DE | |||||||
| 3 CAIXA GERAL DE | |||||||
| ENERGIA COM 3 PONTOS DE | |||||||
| LIGAÇÃO DE MÁQUINAS/ | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O (SISTEMA | |||||||
| VRF). | |||||||
| 2023 | 209/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 98,27 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO COMPLEMENTA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | R, PARA TROCA DE | ||||||
| PLACAS/ ESPELHOS, | |||||||
| TOMADAS E INTERRUPTOR | |||||||
| ES DE LUZ NA COR | |||||||
| PRETA FOSCA. | |||||||
| 2023 | 254/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUIOSIÇÃO DE MATERIAL | R$ 320,00 |
| AO DE PRODUTOS | ELETRICO PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | REINSTALAÇÃ O QUADRO DE | ||||||
| DISJUNTORES ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2023 | 266/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 153,02 |
| AO DE PRODUTOS | DE HIDRÁULICA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 272/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REVISÃO | R$ 565,00 |
| LTDA | AUTOMOTIVA - DO | ||||||
| VEÍCULO EM GARANTIA. | |||||||
| 2023 | 273/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | REVISÃO COM TROCA DE | R$ 544,08 |
| LTDA | PEÇAS E ACESSÓRIOS | ||||||
| EM VEICULO EM GARANTIA | |||||||
| 2023 | 276/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 299,70 |
| SANTOS | ACESSÓRIOS DE | ||||||
| COMUNICAÇÃO PARA USO | |||||||
| ASSESSORIA DE | |||||||
| IMPRENSA. | |||||||
| 2023 | 291/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 494,25 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO SOB | ||||||
| COBERTURAS EXTERNAS DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 292/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 295/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | PERÍODICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 300/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 20/03/2023. | |||||||
| 2023 | 304/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | L R SILVA TOLDOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO E LIMPEZA DAS | R$ 200,00 |
| ESTRUTURAS DAS | |||||||
| COBERTURAS P/RECOLOCAÇ | |||||||
| ÃO DE POLICARBONA | |||||||
| TO, NAS ENTRADAS | |||||||
| DAS RECEPÇÕES | |||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA | |||||||
| 2023 | 305/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | ADAPTADOR DE REDE | R$ 99,90 |
| SANTOS | WIFI- WIRELESS | ||||||
| 2023 | 306/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.176,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO.. | |||||||
| 2023 | 314/OR | 29/03/2023 | 29/03/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 27/03/2023 | |||||||
| 2023 | 318/AD | 29/03/2023 | 31/03/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS JUNTAMENTE | R$ 100,00 |
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, VISITANDO A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE BARRETOS, A | |||||||
| CLINICA MUNICIPAL | |||||||
| VETERINÁRIA E O ABRIGO | |||||||
| DE ANIMAIS, BEM COMO A | |||||||
| CASA DE APOIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA AOS | |||||||
| PACIENTES DO | |||||||
| MUNICÍPIO EM | |||||||
| TRATAMENTO NO HOSPITAL | |||||||
| DO AMOR, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO | |||||||
| 2023 | 299/OR | 30/03/2023 | 30/03/2023 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.640,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA E HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA: 1) | |||||||
| TROCA DOS DISPOSITIVO | |||||||
| S DE ELÉTRICOS | |||||||
| DE PONTOS DE TOMADAS, | |||||||
| TELEFONES, INTERRUPTOR | |||||||
| ES, PLACAS CEGAS, | |||||||
| ENTRE OUTROS, DE | |||||||
| COR PRE | |||||||
| 2023 | 307/OR | 30/03/2023 | 30/03/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 451,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 358/AD | 03/04/2023 | 28/04/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESA MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 253/OR | 06/04/2023 | 06/04/2023 | ANNA PRISCILLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.034,81 |
| ROMERA SANTOS | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| 27923598894 | ÃO DE LINGUAGEM | ||||||
| DE SINAIS LIBRAS NAS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS | |||||||
| DO DIA 01/02 E | |||||||
| 17/02/2023. | |||||||
| 2023 | 302/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 116,92 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 303/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 216,06 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 309/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 106,83 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULOS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 310/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 11,40 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 315/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 317/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 54,28 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 323/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 121,33 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 324/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA E OLEO | R$ 54,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 326/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 177,28 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 327/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | M.A. BANDEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO PARA TROCA | R$ 1.680,00 |
| SINALIZAÇÃO E | DE PORTA DE AÇO PARA | ||||||
| SERRALHERIA LTDA. | SALA DE DESPENSA DE | ||||||
| SERVÇOS GERAIS | |||||||
| -LOCAL 43 -E | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACA DE | |||||||
| METAL PARA CONTENÇÃO | |||||||
| DE AGUA DE CHUVA | |||||||
| P/BATENTE POR DE | |||||||
| SAÍDA COZINHA | |||||||
| -LOCAL-35 MATERI | |||||||
| 2023 | 349/OR | 10/04/2023 | 10/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COMPLEMENTO DE VALOR - | R$ 0,13 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE PEDIDO 199/2023 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE EMPENHO A MENOR - | ||||||
| 2023 | 320/OR | 11/04/2023 | 11/04/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 271,30 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 322/OR | 11/04/2023 | 11/04/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE SERVIÇOS | R$ 102,80 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS - | ||||||
| 2023 | 325/OR | 11/04/2023 | 11/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 349,34 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 316/OR | 12/04/2023 | 12/04/2023 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR | R$ 3.398,00 |
| PARA USO NOS | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES- LOCAL 04 | |||||||
| RENATO ABDALA E | |||||||
| LOCAL- 15 LEONARDO | |||||||
| BRIGAGÃO- | |||||||
| 2023 | 382/AD | 12/04/2023 | 14/04/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| VISITANDO A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE TUPI | |||||||
| PAULISTA, BEM COMO O | |||||||
| ABRIGO MUNICIPAL | |||||||
| DE ANIMAIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO | |||||||
| 2023 | 72/OR | 14/04/2023 | 14/04/2023 | JEFFERSON SEIXAS | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | R$ 15.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | - PINTURA INTERNA | ||||||
| SALAS, PORTAS E | |||||||
| CORREDORES | |||||||
| 2023 | 367/OR | 17/04/2023 | 17/04/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 606,75 |
| LOPES LTDA | GULOSEINAS E SUCOS, | ||||||
| PARA A REALIZAÇÃO | |||||||
| DE COFFEE BREAK PARA | |||||||
| RECEPÇÃO/ VISITA DE | |||||||
| ALUNOS DO SENAC E DA | |||||||
| ENTIDADE LAR | |||||||
| BENEFICIENT E CELINA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| -APROXIMADA MENTE: 50 | |||||||
| PESSOAS | |||||||
| 2023 | 351/OR | 18/04/2023 | 18/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 189,35 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 359/OR | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 03/04/2023 | |||||||
| 2023 | 366/OR | 18/04/2023 | 18/04/2023 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE USO PARA | R$ 576,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | PROTEÇÃO DE MOVEIS NA | ||||||
| EPP | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 371/OR | 18/04/2023 | 18/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 373/OR | 18/04/2023 | 18/04/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 58,50 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| DE USO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 374/OR | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 10/04/2023 | |||||||
| 2023 | 391/OR | 18/04/2023 | 18/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 301/OR | 19/04/2023 | 19/04/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 195,00 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO NA AREA | ||||||
| EXTERNA DA SEDE DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 360/OR | 19/04/2023 | 19/04/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 115,00 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO SOB | ||||||
| COBERTURAS EXTERNAS DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 361/OR | 19/04/2023 | 19/04/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 700,00 |
| ELETRICOS DE | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO NAS ÁREA | ||||||
| EXTERNA DA CÂMARA | |||||||
| 2023 | 362/OR | 19/04/2023 | 19/04/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER | R$ 225,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 364/OR | 19/04/2023 | 19/04/2023 | SILVEIRA CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.000,00 |
| ENGENHARIA LTDA | DA COBERTURA | ||||||
| DA CÂMARA PARA | |||||||
| REPAROS NOS PARAFUSOS E | |||||||
| COLOCAÇÃO DE CALHAS E | |||||||
| RUFOS. | |||||||
| 2023 | 13/ES | 20/04/2023 | 20/04/2023 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 17.440,92 |
| VOTUPORANGA PLANO | DOS GASTOS NO | ||||||
| SANSAUDE | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| CONVÊNIO MÉDICO DOS | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2023 | 350/OR | 20/04/2023 | 20/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 110,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULOS - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 365/OR | 20/04/2023 | 20/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 109,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 369/OR | 20/04/2023 | 20/04/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 410,00 |
| LTDA | DE HIDRÁULICA | ||||||
| PARA USO EM JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 376/OR | 20/04/2023 | 20/04/2023 | ENDURANCE GROUP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 691,33 |
| BRASIL HOSPEDAGEM | PLANO DE HOSPEDAGEM | ||||||
| DE SITES LTDA | DE PORTAL (SITE) DA | ||||||
| CÃMARA. ENDEREÇO: | |||||||
| HTTPS:// CAMARAVOTUP | |||||||
| ORANGA.SP. GOV.BR/ | |||||||
| PERÍODO: 10/04/2023 | |||||||
| A 10/04/2024. | |||||||
| 2023 | 321/OR | 24/04/2023 | 24/04/2023 | ARCOM SA | FORNECIMENT O DE BENS | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 992,88 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VOS E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 414/AD | 24/04/2023 | 03/05/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM OS | |||||||
| DEPUTADOS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, EDUARDO | |||||||
| NOBRE E ITAMAR | |||||||
| BORGES , BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| AGRICULTURA E | |||||||
| ABASTECIMEN TO DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| ANTONIO JÚLIO | |||||||
| JUNQUEIRA DE QUEIROZ, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 372/OR | 26/04/2023 | 26/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,72 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 377/OR | 26/04/2023 | 26/04/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.444,99 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 385/OR | 26/04/2023 | 26/04/2023 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAIS COMPLEMENTA | R$ 1.299,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | RES PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL ALA DOS | |||||||
| VEREASORES. | |||||||
| 2023 | 387/OR | 26/04/2023 | 26/04/2023 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO MATERIAIS | R$ 83,18 |
| OS DE VOTUPORANGA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| LTDA. | COZINHA | ||||||
| 2023 | 396/OR | 26/04/2023 | 20/04/2023 | VIVEIROS DE MUDAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GRAMA | R$ 4.400,00 |
| AMIGAO N.S.A. LTDA | PARA COMPOR A DECORAÇÃO | ||||||
| DE JARDINAGEM | |||||||
| E PAISAGISMO | |||||||
| NA FRENTE E LATERAL DO | |||||||
| PREDIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 398/OR | 26/04/2023 | 26/04/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES PARA | R$ 325,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 17/04/2023 | |||||||
| 2023 | 411/OR | 26/04/2023 | 26/04/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES PARA | R$ 325,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 24/04/2023 | |||||||
| 2023 | 389/OR | 27/04/2023 | 27/04/2023 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FILTROS | R$ 180,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | DE BEBEDOURO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA TROCA | ||||||
| 2023 | 407/OR | 27/04/2023 | 27/04/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 451,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 296/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 104,74 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | COMPLEMENTA R, PARA | ||||||
| INSTALAÇÃO DE QUADRO | |||||||
| DE ENERGIA PARA | |||||||
| DISPONILIZA ÇÃO DE | |||||||
| LIGAÇÃO DE MOTORES DE | |||||||
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃ | |||||||
| O DE AR (VRF) NO | |||||||
| LADO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES E PLENÁRIO. | |||||||
| 2023 | 368/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 169,08 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO. | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 370/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO EM REGIME | R$ 7.740,57 |
| AO DE PRODUTOS | DE EMERGÊNCIA, | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA A CONSTRUÇÃO | ||||||
| DE QUADRO DE ENEGIA | |||||||
| P/ALIMENTAÇ ÃO E | |||||||
| ACIONAMENTO DE | |||||||
| MÁQUINAÁRIO DE ALTA | |||||||
| POTÊNCIA, DE SISTEMA | |||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O (VRF), QUE | |||||||
| ATENDERÁ OS GABINETRES | |||||||
| 2023 | 375/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 613,39 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ELÉTRICA. | ||||||
| 2023 | 384/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 89,14 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 388/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 95,14 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 390/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 130,00 |
| MAGALHAES ME | DE REPOSIÇÃO | ||||||
| DE PEÇAS DAS BOMBAS | |||||||
| DE PULVERIZADO | |||||||
| R DE INSETICIDAS | |||||||
| NA JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 393/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 230,09 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 394/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS EMERGENCIAI | R$ 4.500,00 |
| TONIM 21420741896 | S DE INSTALAÇÃO | ||||||
| DE PAINÉL QUADRO DE | |||||||
| ENERGIA ELÉTRICA | |||||||
| PARA ALIMENTAÇÃO | |||||||
| DE MOTORES (03) E | |||||||
| CONDENSADOR AS (02) DE | |||||||
| ALTA POTÊNCIA, | |||||||
| DO NOVO SISTEMA DE | |||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA | |||||||
| 2023 | 397/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 119,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 420/OR | 28/04/2023 | 28/04/2023 | JEFFERSON SEIXAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS ADICIONAIS | R$ 1.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | DE PINTURA INTERNA, NA | ||||||
| RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 450/AD | 02/05/2023 | 31/05/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 98/GL | 05/05/2023 | 05/05/2023 | STEPHANI CARLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 4.320,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVIÇOS | ||||||
| 41410325814 | DE OPERACIONAL | ||||||
| IZAÇÃO DE MIDIAS | |||||||
| INSTITUCION AIS E | |||||||
| SOCIAIS, RELATIVO AO | |||||||
| PERIODO DE 25/01/2023 | |||||||
| A 24/04/2023. | |||||||
| 2023 | 409/OR | 05/05/2023 | 05/05/2023 | MEJAN & MEJAN LTDA | LOCAÇÕES | DISPONIBILI ZAÇÃO EM | R$ 540,00 |
| ME | LOCAÇÃO, DE CAÇAMBAS | ||||||
| PARA RECOLHIMENT | |||||||
| O E O DESCARTE DE | |||||||
| ENTULHOS DE SOBRA DE | |||||||
| OBRA. | |||||||
| 2023 | 466/AD | 08/05/2023 | 11/05/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, GERSON | |||||||
| PESSOA, RICARDO | |||||||
| FRANCA, FELIPE | |||||||
| FRANCO, SALANGE | |||||||
| FREITAS E RENATA | |||||||
| ABREU, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 378/OR | 09/05/2023 | 09/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 739,33 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 379/OR | 09/05/2023 | 09/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 147,63 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 380/OR | 09/05/2023 | 09/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 119,92 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 392/OR | 09/05/2023 | 09/05/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | CHOCOLATE ESPECIAL E | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | CAPPUCCINO PARA | ||||||
| MÁQUINA | |||||||
| 2023 | 404/OR | 09/05/2023 | 09/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 125,06 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 410/OR | 09/05/2023 | 09/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 35,98 |
| OS LTDA | DE LIMPEZA DE VASO | ||||||
| SANITÁRIO | |||||||
| 2023 | 444/OR | 10/05/2023 | 10/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 372,41 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 400/OR | 11/05/2023 | 11/05/2023 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAIS COMPLEMENTA | R$ 353,70 |
| VOTUPORANGA LTDA | RES PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL ALA DOS | |||||||
| VEREASORES. | |||||||
| 2023 | 408/OR | 11/05/2023 | 11/05/2023 | LEANDRO ERICK DIAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE | R$ 1.800,00 |
| FLORICULTUR A | GRAMA DA VARIEDADE | ||||||
| ESMERALDA -SÃO CARLOS | |||||||
| - PARA CANTEIRO DE | |||||||
| JARDINAGEM PARTE | |||||||
| SUPERIOR LATERAL DA | |||||||
| PAREDE DO PREDIO DA | |||||||
| CÂMRA (RUA PARÁ). | |||||||
| 2023 | 419/OR | 11/05/2023 | 11/05/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 26,99 |
| ME | DE LIMPEZA - TIPO | ||||||
| "VASSOURA LAVA- | |||||||
| ONIBUS", PARA | |||||||
| LAVAGEM RÁPIDA DOS | |||||||
| VEÍCULOS DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 386/OR | 12/05/2023 | 12/05/2023 | EDUARDO WASHINGTON | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE | R$ 46,00 |
| DOS SANTOS PEREIRA | REPOSIÇÃO DE MÁQUINA | ||||||
| DE CORTAR GRAMA. | |||||||
| 2023 | 290/OR | 14/05/2023 | 15/05/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.052,74 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS, | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA INSTALAÇÃO | ||||||
| DE QUADRO DE ENERGIA | |||||||
| PARA DISPONILIZA | |||||||
| ÇÃO DE LIGAÇÃO DE | |||||||
| MOTORES DE SISTEMA DE | |||||||
| REFRIGERAÇÃ O DE AR | |||||||
| (VRF) NO LADO DA ALA | |||||||
| DOS VEREADORES | |||||||
| E PLENÁRIO. | |||||||
| 2023 | 456/OR | 15/05/2023 | 15/05/2023 | CESAR TEODORO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO E RECONSTRUÇÃ | R$ 1.850,00 |
| 25109586829 | O DE ARMÁRIO | ||||||
| HORIZONTAL COM | |||||||
| GAVETAS,E COLOCAÇÃO | |||||||
| DE BASE (TIPO | |||||||
| ESTRADO) NAS SALAS | |||||||
| 32 (RH/FINANCE | |||||||
| IRO) E 44 (SECRETARIA | |||||||
| GERAL). | |||||||
| 2023 | 319/OR | 16/05/2023 | 16/05/2023 | BRISAS ENERGIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 6.300,00 |
| SOLAR LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000003/03 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - ELABORAÇÃO | |||||||
| DE PROJETO DE | |||||||
| ELABORAÇÃO DE LAUDO E | |||||||
| PARECER PAR AMELH | |||||||
| 2023 | 402/OR | 16/05/2023 | 16/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 842,12 |
| OS LTDA | S E DE E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 403/OR | 16/05/2023 | 16/05/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE COPA E | R$ 161,84 |
| OS LTDA | COZINHA DE USO DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 416/OR | 17/05/2023 | 17/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 73,17 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 418/OR | 17/05/2023 | 17/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 158,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 445/OR | 17/05/2023 | 17/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 156,25 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 452/OR | 17/05/2023 | 17/05/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER | R$ 90,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CAMARA. | ||||||
| 2023 | 453/OR | 17/05/2023 | 17/05/2023 | D. J. COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 30,00 |
| PARAFUSOS LTDA | PARAFUSOS PARA | ||||||
| MONTAGEM DE MESAS. | |||||||
| 2023 | 454/OR | 17/05/2023 | 17/05/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES PARA | R$ 325,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 02/05/2023 | |||||||
| 2023 | 499/AD | 17/05/2023 | 19/05/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2023 | 383/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 2.589,06 |
| ELÉTRICO COMPLEMENTA | |||||||
| R DE FORNECEDOR | |||||||
| COM PROPOSTA | |||||||
| MAIS VANTAJOSA. | |||||||
| 2023 | 395/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 202,67 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO COMPLEMENTA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | R - PARA INSTALAÇÃO | ||||||
| DE PAINEL COM QUADRO | |||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| PARA SISTEMA DE | |||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O. | |||||||
| 2023 | 399/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.551,23 |
| ELÉTRICO COMPLEMENTA | |||||||
| R DE FORNECEDOR | |||||||
| COM PROPOSTA | |||||||
| MAIS VANTAJOSA. | |||||||
| 2023 | 401/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAIS PARA | R$ 440,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 406/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | J. C. BARBIERI | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 780,00 |
| PNEUS | DE VEÍCULOS - TOCA DE | ||||||
| PASTILHAS DE FREIO | |||||||
| -CRUZE -GDK-8336 | |||||||
| 2023 | 457/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 351,87 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 460/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.057,80 |
| ARTIGOS PARA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 468/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL COMPLEMENTA | R$ 135,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | R PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2023 | 477/OR | 18/05/2023 | 18/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 362,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 405/OR | 22/05/2023 | 22/05/2023 | JOSE LUIZ FACINCANI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÓS | R$ 5.500,00 |
| -ME | OBRA, CORRESPONDE | ||||||
| NDO: 1- LIMPEZA DOS | |||||||
| PISO, RODAPÉS, | |||||||
| VIDROS INTERNOS E | |||||||
| REQUÍCIOS DE PINTURA. | |||||||
| E DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES, E 2- | |||||||
| LIMPEZA GERAL DOS | |||||||
| VIDROS E DAS | |||||||
| SOLEIRAS DE GRANITO | |||||||
| 2023 | 463/OR | 22/05/2023 | 22/05/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE SERVIÇOS | R$ 217,20 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS - | ||||||
| 2023 | 471/OR | 22/05/2023 | 22/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAGEM | R$ 50,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | SIMPLES DE VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 363/OR | 24/05/2023 | 24/05/2023 | MARIANA CASTRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COLOCAÇÃO DE PLACA | R$ 4.700,00 |
| CUNHA LTDA | CIMENTÍCIA COM GESSO, | ||||||
| NO FECHAMENTO | |||||||
| DOS NICHOS (VÃOS) | |||||||
| EXTERNOS, PROJETADOS | |||||||
| NA CONSTRUÇÃO | |||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA, | |||||||
| APROPIADOS PARA | |||||||
| ACOMODAÇÃO DE | |||||||
| APARELHOS DE AR | |||||||
| CONDICIONAD OS DO | |||||||
| ANTIGPO | |||||||
| 2023 | 491/OR | 24/05/2023 | 24/05/2023 | MARIANA CASTRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COLOCAÇÃO DE PLACA | R$ 500,00 |
| CUNHA LTDA | CIMENTÍCIA COM GESSO, | ||||||
| NO FECHAMENTO | |||||||
| DOS NICHOS (VÃOS) | |||||||
| EXTERNOS, PROJETADOS | |||||||
| NA CONSTRUÇÃO | |||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA, | |||||||
| APROPIADOS PARA | |||||||
| ACOMODAÇÃO DE | |||||||
| APARELHOS DE AR | |||||||
| CONDICIONAD OS DO | |||||||
| ANTIGPO | |||||||
| 2023 | 492/OR | 24/05/2023 | 24/05/2023 | MARIANA CASTRO DA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 400,00 |
| CUNHA LTDA | FECHADURAS PARA | ||||||
| REPOSIÇÃO, NAS PORTAS | |||||||
| QUE APRESENTAM | |||||||
| DEFEITO. | |||||||
| 2023 | 493/OR | 24/05/2023 | 24/05/2023 | A R T HEBELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 1.680,00 |
| MOVEIS - ME | EM NOS BRAÇOS E | ||||||
| ASSENTOS DE POLTRONAS | |||||||
| DO PLENÁRIO. | |||||||
| REFORMA DAS 04 | |||||||
| POLTRONAS DE OBESOS, | |||||||
| COM TROCA DE MADEIRAS | |||||||
| DOS ASSENTOS E | |||||||
| ENCOSTOS, FERRAGEM, | |||||||
| TAPEÇARIA E BRAÇOS. | |||||||
| 2023 | 451/OR | 25/05/2023 | 25/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 171,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 458/OR | 25/05/2023 | 25/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 110,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 459/OR | 25/05/2023 | 25/05/2023 | KVA COMERCIO E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.304,00 |
| SERVICOS DE MATERIAIS | LUMINARIA PARA | ||||||
| ELETRICOS RP | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| - RECEPÇÃO PRINCIPAL E | |||||||
| SALA DE ENTRADA DO | |||||||
| PLENÁRIO. MAIS | |||||||
| BANHEIROS. NO PREDIO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 461/OR | 25/05/2023 | 25/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 164,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 469/OR | 25/05/2023 | 25/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 70,80 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 470/OR | 25/05/2023 | 25/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE ÓLEO DE | R$ 156,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEICULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 514/AD | 25/05/2023 | 29/05/2023 | MAURILO PIMENTA DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 |
| MORAIS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES LUCAS DA | |||||||
| SILVA E WILSON DA | |||||||
| SILVA BORGES NO | |||||||
| AUDITÓRIO DA SUB-SEDE | |||||||
| DO TRIBUNAL DE CONTAS | |||||||
| DE ARARAQUARA- | |||||||
| SP PARTICIPAND | |||||||
| O DO EVENTO DO TRIBUNAL | |||||||
| DE CONTAS A "NOVA LEI | |||||||
| DAS LICITAÇÕES | |||||||
| - ASPECTOS MUNICIPAIS" | |||||||
| QUE TRATARA DOS | |||||||
| SEGUINTES TEMAS: | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||||||
| PELO VALOR; REGIME DE | |||||||
| ADIANTAMENT O; AGENTES | |||||||
| PÚBLICOS NA CONTRATAÇÃO | |||||||
| ; VIGÊNCIA DA NOVA LEI | |||||||
| E PRORROGAÇÃO | |||||||
| DA LEI 8666/1993, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| 2023 | 247/OR | 26/05/2023 | 26/05/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 165,00 |
| SANTOS | FERRAMENTAS PARA USO DO | ||||||
| DEPTO DE TI | |||||||
| 2023 | 484/OR | 26/05/2023 | 26/05/2023 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.245,00 |
| 46810273832 | COMPONENTES DE | ||||||
| INFORMÁTICA -SSD PARA | |||||||
| AMPLIAR VELOCIDADE | |||||||
| DE NOTEBOOK | |||||||
| 2023 | 485/OR | 26/05/2023 | 26/05/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 393,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2023 | 486/OR | 26/05/2023 | 26/05/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUIISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 178,00 |
| LTDA ME | - 20 METROS PARA USO NA | ||||||
| TV-PLENÁRIO . | |||||||
| 2023 | 473/OR | 30/05/2023 | 30/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 54,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOCICLETA - PLACA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FRN8E27 | ||||||
| 2023 | 474/OR | 30/05/2023 | 30/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 150,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA | ||||||
| 2023 | 475/OR | 30/05/2023 | 30/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 70,99 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 462/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 08/05/2023 | |||||||
| 2023 | 481/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA E OLEO PARA | R$ 42,95 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOR PARA MÁQUINA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | ROÇADEIRA - JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 482/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 69,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 483/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 15/05/2023 | |||||||
| 2023 | 500/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 305,00 |
| LTDA - EPP | PERÍODICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA: | |||||||
| EXAMES BIOMÉDICOS | |||||||
| : RICARDO MACHADO | |||||||
| WILLIAN MARQUES | |||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2023 | 501/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 152,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 502/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 441,14 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 506/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 22/05/2023 | |||||||
| 2023 | 508/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 509/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.200,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 513/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUIISIÇÃO DE BATERIA/ | R$ 30,00 |
| LTDA ME | PILHA DE CONTROLE | ||||||
| REMOTO DE ACIONAMENTO | |||||||
| DE PORTÃO ELETRONICO. | |||||||
| 2023 | 519/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 257,54 |
| 06568132888 | MINERAL ARP | ||||||
| 2023 | 521/OR | 31/05/2023 | 31/05/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 29/05/2023 | |||||||
| 2023 | 550/AD | 01/06/2023 | 30/06/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 381/OR | 05/06/2023 | 05/06/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.650,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ALA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | LEGISLATIVA DA CÂMRA. | ||||||
| 2023 | 504/OR | 05/06/2023 | 05/06/2023 | GOVERNET EDITORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 7.890,00 |
| LTDA - EPP | DE CONSULTORIA | ||||||
| JURÍDICA E PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE BOLETIM ELETRÔNICO | |||||||
| MENSAL, NAS ÁREAS | |||||||
| LICITAÇÕES, CONTRATOS E | |||||||
| DE GESTÃO LEGISLATIVA | |||||||
| - ASSINATURA | |||||||
| ANUAL PARA OS PERIDO | |||||||
| DE 12 MESES - 25/05 | |||||||
| 2023 | 510/OR | 05/06/2023 | 05/06/2023 | VIDRACARIA CARDI LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE VIDROS | R$ 760,00 |
| DE PROTEÇÃO PARA MESAS | |||||||
| DE SERVIDORES. | |||||||
| OPCIONAL POR | |||||||
| SERVIDOR. | |||||||
| 2023 | 503/OR | 12/06/2023 | 12/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 139,88 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 507/OR | 12/06/2023 | 12/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 208,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK8336 | ||||||
| 2023 | 512/OR | 12/06/2023 | 12/06/2023 | GILMAR BOAVENTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AS PELÍCULAS | R$ 12.800,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | VELHAS QUE SERÃO | ||||||
| SUBSTITUÍDA S FORAM | |||||||
| COLOCADAS HÁ MAIS DE | |||||||
| 5 (CINCO) ANOS, E | |||||||
| ENCONTRAM- SE EM | |||||||
| CONDIÇÕES BASTANTE | |||||||
| PRECÁRIAS, COM BOLHAS | |||||||
| CRIADAS PELO TEMPO | |||||||
| DE USO, DENOTANDO | |||||||
| MÁ APARÊNCIA, | |||||||
| E S | |||||||
| 2023 | 515/OR | 12/06/2023 | 12/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 124,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 516/OR | 12/06/2023 | 12/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 518/OR | 12/06/2023 | 12/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 64,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 562/AD | 12/06/2023 | 15/06/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES WAIDEMAN, | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LEIO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS FAUSTO | |||||||
| PINATO, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARA, CARLAS | |||||||
| ZAMBELLI, RENATA | |||||||
| ABREU, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BRUNO | |||||||
| GALLEM, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, DELEGADO DA | |||||||
| CUNHA, JONAS | |||||||
| DONIZETE, MIGUEL | |||||||
| LOMBARDI, DELEGADO | |||||||
| MARIO PALUMBO, | |||||||
| FELIPE BECARI E | |||||||
| DELEGADO PAULO | |||||||
| BILYNSKYJ, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 488/OR | 13/06/2023 | 13/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 686,57 |
| OS LTDA | S E DE E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 489/OR | 13/06/2023 | 13/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 328,40 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LEMPEZA | ||||||
| 2023 | 490/OR | 13/06/2023 | 13/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTÍCIO | R$ 19,95 |
| OS LTDA | S E COPA/ | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2023 | 511/OR | 13/06/2023 | 13/06/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 51,99 |
| ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA | |||||||
| 2023 | 575/AD | 13/06/2023 | 26/06/2023 | EMERSON LUIZ | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM DIRETOR | |||||||
| DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO O SERVIDOR | |||||||
| LUCAS DA SILVA NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS - | |||||||
| TCEMS, PLENARIO | |||||||
| "DEPUTADO JÚLIO | |||||||
| MAIA", PARTICIPAND | |||||||
| O DA 37º ENCONTRO | |||||||
| DAS ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO E DE | |||||||
| CONTAS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO NOSSO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 476/OR | 14/06/2023 | 14/06/2023 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO COM TROCA | R$ 1.430,00 |
| MORINI ME | DE PEÇAS - IMPRESSORA | ||||||
| DE USO DA CÂMARA - | |||||||
| PATRIMÔNIO - BP-2148 - | |||||||
| IMPRESSORA EPSON | |||||||
| ECOTANQUE TROCA DE | |||||||
| PLACA E CABEÇA DE | |||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2023 | 487/OR | 14/06/2023 | 14/06/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 797,80 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 551/OR | 14/06/2023 | 14/06/2023 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 499,60 |
| 06568132888 | MINERAL - | ||||||
| 2023 | 478/OR | 15/06/2023 | 15/06/2023 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | NO SISTEMA DE | ||||||
| TELEFONIA - PABX DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 555/OR | 15/06/2023 | 15/06/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 05/06/2023 | |||||||
| 2023 | 574/OR | 15/06/2023 | 15/06/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 325,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 12/06/2023 | |||||||
| 2023 | 281/OR | 16/06/2023 | 16/06/2023 | OZEIAS DE JESUS | FORNECIMENT O DE BENS | COLOCAÇÃO DE | R$ 11.363,00 |
| PONTES 33834936871 | ENVELOPAMEN TO/ | ||||||
| ADESIVOS - NOS | |||||||
| ARMÁRIOS DAS SALAS | |||||||
| ADM. E GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| 2023 | 520/OR | 16/06/2023 | 16/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 83,57 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 579/OR | 16/06/2023 | 16/06/2023 | OZEIAS DE JESUS | FORNECIMENT O DE BENS | COLOCAÇÃO DE | R$ 2.019,00 |
| PONTES 33834936871 | ENVELOPAMEN TO/ | ||||||
| ADESIVOS - NOS | |||||||
| ARMÁRIOS DA SALA DE | |||||||
| INFORMÁTICA + BRASÕES | |||||||
| EM ADESIVOS COM A | |||||||
| CONFECÇÃO DE ARTE. | |||||||
| 2023 | 552/OR | 19/06/2023 | 19/06/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER | R$ 520,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS | ||||||
| 2023 | 570/OR | 19/06/2023 | 19/06/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MOLHOS/ | R$ 68,20 |
| ARTIGOS PARA | TEMPEROS P/LANCHES. | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2023 | 571/OR | 19/06/2023 | 19/06/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 213,00 |
| ARTIGOS PARA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 602/AD | 21/06/2023 | 23/06/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGERIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| DR. ELTON DE CARVALHO | |||||||
| JUNIOR E CLARICE | |||||||
| GANEM, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| DESENVOLVIM ENTO | |||||||
| ECONÔMICO - VIA RÁPIDA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 472/OR | 22/06/2023 | 22/06/2023 | FS ETIQUETAS | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE | R$ 1.180,00 |
| LTDA | ETIQUETAS AUTOADESIVA | ||||||
| S - PARA REGISTRO E | |||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO DE BENS | |||||||
| PATRIMONIAI S, P/ | |||||||
| CONTROLE DE PATRIMÔNIO- | |||||||
| EM POLIESTER | |||||||
| AUTOMOTIVO PRATA | |||||||
| ESCOVADO COM VERNIZ | |||||||
| DE PROTEÇÃO - TAMANHO | |||||||
| 4,5 X 1,5 CM - | |||||||
| IMPRESSÃO COLORIDA | |||||||
| COM BRASÃO DO | |||||||
| MUNICÍPIO. ETIQUETAS | |||||||
| COM AS NUMERAÇÕES | |||||||
| DE PATRIMONIO | |||||||
| EM USO, COM BASE DE | |||||||
| LEVANTAMENT O EM | |||||||
| 30/04/2023, SENDO ATÉ O | |||||||
| Nº 2422, O QUE | |||||||
| CORRESPONDE A 848 | |||||||
| ÍTENS/ PLACAS DE | |||||||
| PATRIMONIO. OS DEMAIS | |||||||
| NUMEROS SERÃO | |||||||
| CONFECCIONA DOS COMO | |||||||
| SOBRESSELEN TE | |||||||
| (RESERVA) PARA | |||||||
| UTILIZAÇÃO E REGISTRO | |||||||
| DOS PRÓXIMOS | |||||||
| BENS ADQUIRIDOS. | |||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO EM | |||||||
| CÓDIGO DE BARRAS, | |||||||
| QRCODE E NÚMERO | |||||||
| CARDINAL. | |||||||
| 2023 | 544/OR | 22/06/2023 | 22/06/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 387,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | COLOCAÇÃO DE | ||||||
| TEMPORIZADO R DE | |||||||
| ACIONAMENTO DE | |||||||
| MECANISMO PARA A | |||||||
| TROCA DE VENTILAÇÃO | |||||||
| NOS AMBIENTE | |||||||
| DAS SALAS DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT RIVA. | |||||||
| 2023 | 545/OR | 23/06/2023 | 23/06/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 416,06 |
| ME | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 554/OR | 23/06/2023 | 23/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 238,56 |
| OS LTDA | PRODUSTOS ALIMENTÍCIO | ||||||
| AS DE USO NAS SESSOES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 556/OR | 23/06/2023 | 23/06/2023 | ZIZATUR AGENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.251,08 |
| VIAGENS E TURISMO | PASSAGENS AÉREAS - | ||||||
| LTDA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | ||||||
| BRASILÍLIA/ SÃO JOSE DO | |||||||
| RIO PRETO RESERVA1- | |||||||
| 0O9N6G - IDA: | |||||||
| 20/06/2023 - ÀS 06:00 | |||||||
| HORAS / VOLTA: | |||||||
| 22/06/2023- ÀS 20:55 | |||||||
| HORAS JURANDIR | |||||||
| BENEDITO D | |||||||
| 2023 | 517/OR | 24/06/2023 | 23/06/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 42,07 |
| PARA CONSTRUCAO | DE LIMPEZA DE PISO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 522/OR | 27/06/2023 | 27/06/2023 | IOB INFORMACOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 2.865,99 |
| OBJETIVAS PUBLICACOES | DISPONIBILI ZAZAÇÃO DE | ||||||
| JURIDICAS LT | PUBLICAÇÕES ONLINE NA | ||||||
| INTERNET E CONSULTORIA | |||||||
| NA ÁREA CONTÁBIL, | |||||||
| NO PERIDO DE | |||||||
| 01/07/2023 A | |||||||
| 30/06/2024. | |||||||
| 2023 | 584/OR | 27/06/2023 | 27/06/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 340,00 |
| LTDA - ME | E RECOLOCAÇAO | ||||||
| DE PLACAS NAS PAREDES | |||||||
| INTERNAS DA CÂMARA, NO | |||||||
| PÓS REFORNA. | |||||||
| 2023 | 589/OR | 27/06/2023 | 27/06/2023 | LORMAQ MAQUINAS E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 88,50 |
| FERRAMENTAS LTDA | DE CONSUMO PARA USO DE | ||||||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | |||||||
| 2023 | 553/OR | 28/06/2023 | 28/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 50,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 563/OR | 28/06/2023 | 28/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 116,11 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO DA FROTA DA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 572/OR | 28/06/2023 | 28/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 573/OR | 28/06/2023 | 28/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 36,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 582/OR | 28/06/2023 | 28/06/2023 | NOROLUZ MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 374,00 |
| ELETRICOS LTDA | DISPOSITIVO S DE | ||||||
| ILUMINAÇÃO TIPO | |||||||
| PROJETOR DE LED PARA | |||||||
| MEMORIAL (SALA 43) | |||||||
| 2023 | 587/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 778,26 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 588/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 82,83 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 590/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 4.080,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA E HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA: 1) | |||||||
| TROCA DOS DISPOSITIVO | |||||||
| S DE 165 PONTOS: DE | |||||||
| TOMADAS ELÉTRICAS, | |||||||
| INTERRUPTOR ES, | |||||||
| TELEFONES, PLACAS | |||||||
| CEGAS, ENTRE | |||||||
| OUTROS, DE COR | |||||||
| 2023 | 591/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 806,57 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 592/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 60,00 |
| SANTOS | DE USO DE INFORMÁTICA | ||||||
| 2023 | 593/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 660,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO.. | |||||||
| 2023 | 596/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 258,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 19/06/2023 | |||||||
| 2023 | 613/OR | 29/06/2023 | 29/06/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 258,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 26/06/2023 | |||||||
| 2023 | 578/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 62,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 583/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 185,46 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 595/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 101,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 598/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | VOTUSERV COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECARGA DE EXTINTORES | R$ 870,00 |
| EXTINTORES LTDA | DE INCÊNDIO QUE COMPÔEM | ||||||
| O SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 605/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 65,31 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 606/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 112,39 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 609/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | VOTUSERV COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE EXTINTORES | R$ 24,00 |
| EXTINTORES LTDA | DE INCÊNDIO QUE COMPÕEM | ||||||
| O SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA DA CÂMARA. | |||||||
| - PLACA DE SINALIZAÇÃO | |||||||
| 2023 | 614/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM SIMPLES DE | R$ 180,00 |
| LTDA | 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: | ||||||
| 001 -CRUZE -PLACA | |||||||
| -FQZ6C28 -002- CRUZE | |||||||
| -GDK8336 - GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 615/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 30,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DA | |||||||
| SERVIDORA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL: LUCIANA | |||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2023 | 616/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | TAIRA & TAIRA AUTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA - TROCA DE | R$ 50,00 |
| ACESSORIOS LTDA EPP | FUSÍVEL - AUTOMÓVEL | ||||||
| FOX GHY - 5007 | |||||||
| 2023 | 618/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 553,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2023 | 620/OR | 30/06/2023 | 30/06/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 150,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | I DO CONSUMO | ||||||
| LTDA | REGULAR DA CÂMARA, DO | ||||||
| MES DE JUNHO/23. | |||||||
| 2023 | 656/AD | 03/07/2023 | 31/07/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 5/ES | 06/07/2023 | 06/07/2023 | DANILO PABLO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 10.933,50 |
| GODOY CARVALHO | DOS GASTOS NO | ||||||
| 35696002897 | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE FILMAGEM, | |||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. | |||||||
| 2023 | 651/OR | 06/07/2023 | 06/07/2023 | DANILO PABLO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR COMPLEMENTA | R$ 895,37 |
| GODOY CARVALHO | R DO EMPENHO | ||||||
| 35696002897 | GLOBAL 05/2023 - | ||||||
| DE CONTRATO 69/2021 - | |||||||
| PROCESSO- 005/2023, | |||||||
| RELATIVO AO EXERCICIO | |||||||
| DE 2023. | |||||||
| 2023 | 505/OR | 10/07/2023 | 10/07/2023 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DOS MICROFONES | R$ 16.660,00 |
| 46810273832 | DE USO NAS SESSÕES | ||||||
| PLENÁRIAS DA CÂMARA, | |||||||
| DEVIDO AO DESGASTE / | |||||||
| PROBLEMAS TÉCNICOS | |||||||
| QUE OCORREM INTERMITENT | |||||||
| EMENTE, RESSALTANDO | |||||||
| QUE NÃO HOUVE | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DESDE A | |||||||
| SUA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO SI | |||||||
| 2023 | 594/OR | 10/07/2023 | 10/07/2023 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 2.000 | R$ 990,00 |
| EDITORA LTDA ME | CERTIFICADO S DE | ||||||
| PARTICIPAÇÃ O EM EVENTO | |||||||
| DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO DR ROBERTO | |||||||
| DE LIMA CAMPOS/ | |||||||
| CÂMARA DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 604/OR | 10/07/2023 | 10/07/2023 | DELLACY COM. | FORNECIMENT O DE BENS | RECOLOCAÇÃO DE CORTINA | R$ 1.240,00 |
| CORTINAS E COLCHOES | TIPO -ROLLO STRIPE COR | ||||||
| LTDA-EPP | /BEGE - 2,00M X | ||||||
| 1,75 M - NO GABINETE 03 | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 607/OR | 11/07/2023 | 11/07/2023 | ALIBAN PNEUS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 15,00 |
| AUTOMÓVEL CRUZE GDK | |||||||
| 8336 - ETANOL | |||||||
| 2023 | 608/OR | 11/07/2023 | 11/07/2023 | ALIBAN PNEUS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | R$ 62,00 |
| 2023 | 619/OR | 13/07/2023 | 13/07/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 944,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO.. | |||||||
| 2023 | 557/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | R$ 1.400,00 |
| SANTOS COELHO | LIMPEZA, DESISNTALAÇ | ||||||
| 18152121878 | ÃO E REINSTALAÇÃ | ||||||
| O DE APARELHOS | |||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O 1) DE 12.000 BTUS | |||||||
| DA SALA 43 (MEMORIAL) | |||||||
| PARA A SALA 58 | |||||||
| (SISTEMADE SOM E | |||||||
| IMAGEM PLENÁRIO). | |||||||
| 2) DE 60.00 | |||||||
| 2023 | 610/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 105,94 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO - ETANOL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 611/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 612/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA PARA | R$ 27,30 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 617/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 79,29 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 622/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 83,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 623/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 77,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 624/OR | 14/07/2023 | 14/07/2023 | NILTON SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE REPARO NA | R$ 150,00 |
| INFORMATICA | CONEXÃO DA TV DO | ||||||
| PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 581/OR | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 862,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | I DO CONSUMO | ||||||
| LTDA | REGULAR DA CÂMARA, DO | ||||||
| MES DE JUNHO/23. | |||||||
| 2023 | 661/OR | 19/07/2023 | 19/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 235,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | I DO CONSUMO | ||||||
| LTDA | REGULAR DA CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 663/OR | 19/07/2023 | 19/07/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE SERVIÇOS | R$ 165,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS - | ||||||
| 2023 | 580/OR | 20/07/2023 | 20/07/2023 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL COMPLEMENTA | R$ 132,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | R PARA PINTURA | ||||||
| INTERNA DA SALA 43 | |||||||
| (MEMORIAL). | |||||||
| 2023 | 659/OR | 20/07/2023 | 20/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 59,26 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 660/OR | 20/07/2023 | 20/07/2023 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO - CÂMERA | R$ 120,00 |
| RECEPÇÃO | |||||||
| 2023 | 665/OR | 21/07/2023 | 21/07/2023 | LUCAS BARBOSA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 6.000,00 |
| SILVA 36808664889 | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| ELÉTRICA E DE | |||||||
| ILUMINAÇÃO, N A ÁREA | |||||||
| EXTERNA DA CÂMARA, | |||||||
| ESTACIONAME NTO, | |||||||
| COMPREEDEND O: -MÃO DE | |||||||
| OBRA DE INSTALA~]AO | |||||||
| DE 28 REFLETORES | |||||||
| DA ÁREA EXTERNA, | |||||||
| INCLUSIVE ESTACIO | |||||||
| 2023 | 683/OR | 21/07/2023 | 21/07/2023 | ANTONIO CARRARA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALAÇÃO DE | R$ 100,00 |
| 23640596820 | FECHADURA TETRA - | ||||||
| SALA DE ASSESSORIA | |||||||
| 2023 | 670/OR | 26/07/2023 | 26/07/2023 | ALIBAN PNEUS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | R$ 50,00 |
| 2023 | 672/OR | 26/07/2023 | 26/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 351,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 673/OR | 26/07/2023 | 26/07/2023 | VALTER LUIZ MAGOSSE | FORNECIMENT O DE BENS | REPAROS DOS MICROFONES | R$ 180,00 |
| DO PLENÁRIO | |||||||
| 2023 | 597/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE PORTA DE | R$ 550,00 |
| LTDA - ME | VIDRO 8 MM - 23180 X | ||||||
| 790 MM - DO ACESSO PARA | |||||||
| O ARQUIVO GERAL. | |||||||
| 2023 | 650/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | EXTENSOR TELESCÓPICO | R$ 182,22 |
| PARA CONSTRUCAO | - SERVIÇOS GERAIS | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 662/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 2.011,09 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 664/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | ASSOCIACAO BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ANUIDADE RELATIVA A | R$ 1.500,00 |
| DAS ESCOLAS DO | INSCRIÇÃO DA ESCOLA | ||||||
| LEGISLATIVO | DO LEGISLATIVO | ||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| NO PERÍODO DE | |||||||
| 04/07/2023 A | |||||||
| 04/07/2024. | |||||||
| 2023 | 666/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 85,53 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 667/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | NECESSIDADE DE REPAROS | R$ 2.896,02 |
| AO DE PRODUTOS | EM REGIME C/ | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EMERGÊNCIA E MELHORIAS | ||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| ILUMINAÇÃO EXTERNA , | |||||||
| COM O REFAZIMENTO | |||||||
| E MANUTENÇÃO | |||||||
| DA FIAÇÃO NOS DUTOS | |||||||
| DE SOLO E CAIXAS DE | |||||||
| PASSAGENS. | |||||||
| 2023 | 668/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 83,85 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336- GASOLINA | ||||||
| 2023 | 669/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | 3 HD SSD 500GB - | R$ 618,00 |
| 46810273832 | SOLICITAÇÃO TI | ||||||
| 2023 | 671/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 540,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ÁREA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | EXTERNA DA CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 677/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 400,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ÁREA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | EXTERNA DA CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 678/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 1.057,31 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 679/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 191,37 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 680/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | FECHADURA DE TRAVA | R$ 235,83 |
| PARA CONSTRUÇÃO | TETRA - SALA DE | ||||||
| LTDA | ASSESSORIA | ||||||
| 2023 | 681/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 130,42 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 682/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 17/07/2023 | |||||||
| 2023 | 684/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 685/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | SUPORTE ARTICULADO | R$ 385,00 |
| 46810273832 | COM PISTÃO A GÁS PARA | ||||||
| 2 MONITORES | |||||||
| 2023 | 686/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 381,50 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2023 | 687/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 76,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO GDK 8336 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | ETANOL | ||||||
| 2023 | 688/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 110,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2023 | 689/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | M.A. BANDEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO | R$ 1.864,00 |
| SINALIZAÇÃO E | DE ABRAÇADEIRA | ||||||
| SERRALHERIA LTDA. | S EM CANO E REESTRUTURA | ||||||
| ÇÃO E ALINHAMENTO | |||||||
| DE CANOS TUBULAR | |||||||
| 2023 | 690/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | NC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPOS REFORÇADOS | R$ 372,00 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | DESCARTÁVEI S | ||||||
| S E TREINAMEN | |||||||
| 2023 | 691/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | NC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AÇÚCAR EM SACHE | R$ 26,90 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | |||||||
| S E TREINAMEN | |||||||
| 2023 | 692/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 24/07/2023 | |||||||
| 2023 | 694/OR | 28/07/2023 | 28/07/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 110,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| SERVIDORES LEONARDO | |||||||
| LEMES SANTANA E | |||||||
| JOCENIR FÁBIO DE | |||||||
| SOUZA | |||||||
| 2023 | 745/AD | 01/08/2023 | 01/08/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 696/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 114,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 697/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL | R$ 480,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA CONSUMO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 698/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 196,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA USO DOS DEPTOS | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 728/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 61,69 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 731/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 100,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 736/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 97,82 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 740/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | LUCAS BARBOSA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 2.800,00 |
| SILVA 36808664889 | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| ELÉTRICA INTERNA E | |||||||
| EXTERNA | |||||||
| 2023 | 753/OR | 11/08/2023 | 11/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL | R$ 511,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA CONSUMO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 734/OR | 15/08/2023 | 15/08/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TINTAS: | R$ 465,00 |
| MORINI ME | PRETO, AMARELO, | ||||||
| AZUL E MAGENTA | |||||||
| 2023 | 737/OR | 15/08/2023 | 15/08/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 690,00 |
| SANTOS | DE USO DO EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2023 | 738/OR | 15/08/2023 | 15/08/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 105,00 |
| SANTOS | ELÉTRICO | ||||||
| 2023 | 746/OR | 15/08/2023 | 15/08/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER | R$ 90,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 747/OR | 15/08/2023 | 15/08/2023 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EM HP 1212- | R$ 185,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA DE USO DA | ||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2023 | 752/OR | 15/08/2023 | 15/08/2023 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 2.336,00 |
| FEIJO EPP | DE INFORMÁTICA | ||||||
| 2023 | 775/AD | 15/08/2023 | 22/08/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E A ASSESSORA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, COM O DEPUTADO | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE AGRICULTURA | |||||||
| E ABASTECIMEN | |||||||
| TO DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO COM O | |||||||
| SECRETÁRIO ANTONIO | |||||||
| JÚLIO JUNQUEIRA | |||||||
| DE QUEIROZ, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 739/OR | 16/08/2023 | 16/08/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | P/SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 31/07/2023 | |||||||
| 2023 | 695/OR | 17/08/2023 | 17/08/2023 | J. M. GRANDI | FORNECIMENT O DE BENS | BANDEIRAS: MUNICÍPIO | R$ 1.940,00 |
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| BRASIL | |||||||
| 2023 | 756/OR | 18/08/2023 | 18/08/2023 | WALDEMAR PERES - | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 190,00 |
| EMBALAGENS ME | PARA SESSÃO SOLENE DO | ||||||
| DIA 09 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2023. | |||||||
| 2023 | 793/AD | 21/08/2023 | 25/08/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LIO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| FREIRE, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, MARIA | |||||||
| ROSAS, VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, CESINHA DE | |||||||
| MADUREIRA, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO, MARCOS | |||||||
| FELICIANO E FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 797/AD | 22/08/2023 | 29/08/2023 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ROGÉRIO | |||||||
| SANTOS, CARLOS | |||||||
| EDUARDO PIGNATARI E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ECONÔMICO - | |||||||
| VIA RÁPIDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 693/OR | 24/08/2023 | 24/08/2023 | NOROLUZ MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAS ELÉTRICOS | R$ 2.761,84 |
| ELETRICOS LTDA | P/ MANUTENÇÃO | ||||||
| 2023 | 733/OR | 24/08/2023 | 24/08/2023 | DOUGLAS FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 955,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | DE FLORES SESSÃO | ||||||
| SOLENE | |||||||
| 2023 | 760/OR | 24/08/2023 | 24/08/2023 | MOTORBAT DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 170,00 |
| RA DE BATERIAS | REPOSIÇÃO - BATERIA | ||||||
| LTDA. | MOTO HONDA | ||||||
| 2023 | 761/OR | 24/08/2023 | 24/08/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.514,08 |
| ELETRICOS DE | ELETRICO PARA USO NA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | REESTRUTURA ÇÃO DE | ||||||
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | |||||||
| EXTERNA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 732/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES E SUCO PARA | R$ 2.615,00 |
| LOPES LTDA | SESSÃO SOLENE - | ||||||
| 2023 | 735/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE TOALHAS. | R$ 212,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | APARADORES E TOALHAS | ||||||
| LTDA. | |||||||
| 2023 | 748/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 1000 | R$ 4.070,00 |
| EDITORA LTDA ME | EXEMPLARES DE LIVRETOS | ||||||
| DE CARTA DE SERVIÇOS AO | |||||||
| USUÁRIO - CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2023 | 749/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 43,83 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 750/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 73,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 -ETANOL | ||||||
| 2023 | 751/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS | R$ 120,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | |||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 759/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 54,84 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 -ETANOL | ||||||
| 2023 | 762/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULO. | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | |||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 763/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | HVM FORROS E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REPARO DE | R$ 350,00 |
| ACABAMENTOS LTDA. | FORRO DE GESSO NO | ||||||
| LOCAL SALA 19 - | |||||||
| PLENARINHO. | |||||||
| 2023 | 764/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 351,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 765/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 126,73 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 766/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 124,94 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 768/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | NOROLUZ MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇO REFERENTE À | R$ 213,69 |
| ELETRICOS LTDA | REORGANIZAÇ ÃO DA | ||||||
| ILUMINAÇÃO EXTERNA E | |||||||
| RECEPÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 783/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 382,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 819/OR | 25/08/2023 | 25/08/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL | R$ 511,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA CONSUMO. | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2023 | 771/OR | 28/08/2023 | 28/08/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS DE | R$ 410,00 |
| LTDA - EPP | EXAMES PERIÓDICOS | ||||||
| DE SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| DOS SERVIDORES: | |||||||
| CLEIDE APARECIDA | |||||||
| MACEDO TEODORO, | |||||||
| FLÁVIA ANDRESSA | |||||||
| LEAL DA SILVA E | |||||||
| LUCAS DA SILVA. | |||||||
| SERVIÇOS MÉDICOS DE | |||||||
| EXAMES ADMISSIONAI | |||||||
| S DE | |||||||
| 2023 | 837/AD | 28/08/2023 | 04/09/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR THIAGO DA | |||||||
| SILVA GUALBERTO, | |||||||
| O SERVIDOR LUCAS DA | |||||||
| SILVA E O DIRETOR | |||||||
| GERAL DO IFSP - | |||||||
| CAMPUS VOTUPORANGA | |||||||
| RICARDO TEIXEIRA | |||||||
| DOMIGUES, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADA | |||||||
| FEDERAL TABATA DO | |||||||
| AMARAL, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| O SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NA INTERLEGIS | |||||||
| E AINDA NA UNIVERSIDAD | |||||||
| E FEDERAL DE GOIÁS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 849/AD | 29/08/2023 | 06/09/2023 | EMERSON LUIZ | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, GIL DINIZ, | |||||||
| DANIEL SOARES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 621/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | FARIA VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 480,00 |
| LTDA | E REVISÃO NO | ||||||
| AUTOMÓVEL FOX GHY5007 | |||||||
| 2023 | 754/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 260,99 |
| ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA | |||||||
| 2023 | 755/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 664,60 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 769/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 14/08/2023. | |||||||
| 2023 | 776/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 1.958,00 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VOS E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 778/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | REFRIGERACO ES ALVORADA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 40,00 |
| DE VOTUPORANGA | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | ||||||
| DO BEBEDOURO | |||||||
| DE ÁGUA DA COZINHA. | |||||||
| 2023 | 784/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 664,00 |
| LOPES LTDA | FRIOS, GULOSEIMAS | ||||||
| E SUCOS, PARA A | |||||||
| REALIZAÇÃO DE COFFEE | |||||||
| BREAK PARA RECEPÇÃO/ | |||||||
| VISITA DE MEMBROS DA | |||||||
| DIRETORIA DE ENSINO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . -APROXIMADA | |||||||
| MENTE: 50 PESSOAS. | |||||||
| 2023 | 789/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 39,90 |
| HDMI PARA O COMPUTADOR | |||||||
| DO SERVIDOR JORGE | |||||||
| MARTINS NETO | |||||||
| 2023 | 806/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 120,00 |
| LTDA | COM LIMPEZA INTERNA E | ||||||
| EXERTENA, HIGIENIZAÇÃ | |||||||
| O E ENCERAMENTO | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 809/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | CESAR TEODORO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DE ARMÁRIO | R$ 900,00 |
| 25109586829 | DE 3 PORTAS- | ||||||
| SALA DO SERVIDOR | |||||||
| LUCAS. CONSTRUÇÃO | |||||||
| DE PRATELEIRA- | |||||||
| SALA DE RECURSOS | |||||||
| HUMANOS. RESTAURAÇÃO | |||||||
| ARMÁRIO- SALA | |||||||
| VEREADOR OSMAIR | |||||||
| FERRARI. | |||||||
| 2023 | 820/OR | 30/08/2023 | 30/08/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | UTILIZAÇÃO HABITUAL | R$ 439,00 |
| DOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRTI | |||||||
| VOS E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 699/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | FUZZARI & DISTASI | FORNECIMENT O DE BENS | PROTETOR DE ESPUMA PARA | R$ 170,00 |
| LTDA ME | MICROFONE | ||||||
| 2023 | 729/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | LAU PLACAS - | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE QUADRO | R$ 1.560,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | DE HOMENGAGEM | ||||||
| LTDA | DE TITULO DE CIDADÃO | ||||||
| VOTUPORANGU ENSE AOS | |||||||
| SENHORES: ANTONIO | |||||||
| ROCHA BONFIM DR. | |||||||
| EDSON ZERATI | |||||||
| SENSEI ADEBAUR | |||||||
| DOMINGUES BORGES | |||||||
| 2023 | 767/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 51,93 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 770/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | BR CERTIFICADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 560,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (TOKEN) PARA OS | |||||||
| NOVOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA, VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA (CONTROLADO | |||||||
| R INTERNO) E ROSELAINE | |||||||
| CORREIA (PROCURADOR | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| ). | |||||||
| 2023 | 779/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 34,99 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 780/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | VIDRACARIA CARDI LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE VIDROS | R$ 380,00 |
| DE PROTEÇÃO PARA MESAS | |||||||
| DE SERVIDORES. | |||||||
| OPCIONAL POR | |||||||
| SERVIDOR. | |||||||
| 2023 | 781/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | LORMAQ MAQUINAS E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 101,00 |
| FERRAMENTAS LTDA | DE CONSUMO PARA USO DE | ||||||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | |||||||
| 2023 | 782/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | LORMAQ MAQUINAS E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 72,00 |
| FERRAMENTAS LTDA | DE CONSUMO PARA USO DE | ||||||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | |||||||
| 2023 | 786/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | WILSON OLIVEIRA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 1.800,00 |
| SILVA JUNIOR | PARA LIMPEZA E | ||||||
| 48287082862 | DESINFECCÇÃ O DAS 7 | ||||||
| CAIXAS D'ÁGUA DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 798/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO DEMANDADO | R$ 169,04 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PELOS SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2023 | 799/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO DEMANDADO | R$ 1.106,87 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PELOS SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2023 | 800/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 1.182,59 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 801/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 303,25 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 802/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SAPATO | R$ 43,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE BORRACHA PARA | ||||||
| REALIZAR SERVIÇOS DE | |||||||
| LIMPEZA, SOLICITADO | |||||||
| PELO SERVIDOR | |||||||
| EDILSON. | |||||||
| 2023 | 803/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,00 |
| SANTOS | DE USO DE INFORMÁTICA | ||||||
| 2023 | 804/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 345,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 805/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 145,06 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 807/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 258,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 21/08/2023 | |||||||
| 2023 | 817/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 171,86 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS, | |||||||
| SOLICITADAS PELO | |||||||
| SERVIDOR EDILSON. | |||||||
| 2023 | 818/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UMA | R$ 378,12 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FURADEIRA DE IMPACTO | ||||||
| PARA REALIZAR | |||||||
| FURAÇÕES NECESSÁRIAS | |||||||
| EM INSTALAÇÕES | |||||||
| E REPAROS DIVERSOS, | |||||||
| SOLICITADA PELO | |||||||
| SERVIDOR EDILSON. | |||||||
| 2023 | 830/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPAROS DO SOM NA SALA | R$ 179,00 |
| 02 (VEREADOR | |||||||
| MEIDÃO). | |||||||
| 2023 | 841/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 28/08/2023. | |||||||
| 2023 | 842/OR | 31/08/2023 | 31/08/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 161,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS, | |||||||
| SOLICITADAS PELO | |||||||
| SERVIDOR EDILSON. | |||||||
| 2023 | 881/AD | 01/09/2023 | 29/09/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 785/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 69,48 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 787/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 192,86 |
| COMBUSTIVEI S DE | GASOLINA COMUM NO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| -FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 788/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DA | R$ 30,98 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOCICLETA HONDA CG | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 160 COM GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 812/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,48 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 813/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEÍCULO | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | CRUZE 1.4 TURBO LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA:GDK 8336. | ||||||
| 2023 | 815/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA E OLEO | R$ 46,95 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 816/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 29,64 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 821/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.300,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 829/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28 | ||||||
| 2023 | 832/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 110,15 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ETANOL | ||||||
| 2023 | 833/OR | 05/09/2023 | 05/09/2023 | D. J. COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 41,70 |
| PARAFUSOS LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| REPAROS E INSTALAÇÕES | |||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 11/GL | 06/09/2023 | 06/09/2023 | MARIA DE LOURDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 11.520,00 |
| SANTOS PEREIRA | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| 32475036842 | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - SERVIÇOS | |||||||
| POR MEIO DE PROFISSIONA | |||||||
| L QUALIFICADO | |||||||
| EM JARDINAGEM | |||||||
| PARA EXECUÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS DE JARDINAG | |||||||
| 2023 | 904/AD | 11/09/2023 | 18/09/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, FAUSTO | |||||||
| PINATO E VINICIUS DE | |||||||
| CARVALHO, BEM COMO NO | |||||||
| SENADO FEDERAL COM | |||||||
| SENADORA DAMARES | |||||||
| ALVES, BEM COM AS | |||||||
| ASSESSORAS LEGISLATIVA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA E DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, EM BRASILIA-DF | |||||||
| NO PLANALTO BITTAR | |||||||
| HOTEL PARTICIPAND | |||||||
| O DO CURSO DE | |||||||
| CAPACITAÇÃO E | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO EM | |||||||
| TÉCNICAS DE REDAÇÃO | |||||||
| OFICIAL E ORATÓRIA | |||||||
| PARLAMENTAR PARA O | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 909/AD | 11/09/2023 | 15/09/2023 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.050,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| CARLOS ALBERTO DA | |||||||
| SILVA, DANIEL | |||||||
| DAVID E MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| BALEIA ROSSI, | |||||||
| FABIO | |||||||
| 2023 | 826/OR | 13/09/2023 | 13/09/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 467,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | ELÉTRICA. | ||||||
| 2023 | 827/OR | 13/09/2023 | 13/09/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS HIDRÁULICOS | R$ 16,00 |
| AO DE PRODUTOS | . | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | |||||||
| 2023 | 828/OR | 13/09/2023 | 13/09/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 780,00 |
| LOPES LTDA | ALIMENTÍCIO S (SUCO E | ||||||
| MINI PÃO DE QUEIJO) | |||||||
| PARA RECEPÇÃO DE | |||||||
| INTEGRANTES DA | |||||||
| SECRETARIA DE DIREITOS | |||||||
| HUMANOS DE VOTUPORANGA | |||||||
| . -APROXIMADA | |||||||
| MENTE: 300 PESSOAS. | |||||||
| 2023 | 851/OR | 13/09/2023 | 13/09/2023 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE CÓPIA DE | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | CHAVES DAS SALAS DA | ||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO E | |||||||
| GABINETES DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2023 | 852/OR | 13/09/2023 | 13/09/2023 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE BATERIA | R$ 20,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | PARA CHAVE DE | ||||||
| AUTOMÓVEL. | |||||||
| 2023 | 854/OR | 14/09/2023 | 14/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 336,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 23/GL | 15/09/2023 | 15/09/2023 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 1.888,00 |
| LTDA ME | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2023 AT´E O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - PROVEDOR DE | |||||||
| BANDA LARGA DE ACESSO Á | |||||||
| INTERNET POR FIBRA | |||||||
| ÓPTICA | |||||||
| 2023 | 843/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE | R$ 95,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA (VEREADOR | ||||||
| CHANDELLY - SALA 06) | |||||||
| 2023 | 844/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | EDNEI CAMARGO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO NA MÁQUINA: | R$ 780,00 |
| OLIVEIRA 31677343885 | "LAVADORA A JATO JACTO | ||||||
| 6800 STOP TOTAL | |||||||
| CARRINHO 120/220" | |||||||
| (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO | |||||||
| 1889). | |||||||
| 2023 | 846/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 34,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ETANOL | ||||||
| 2023 | 850/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 205,89 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 853/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 35,00 |
| PRANCHETAS PARA FOLHA | |||||||
| A4, PARA AUXILIAR | |||||||
| NOS REGISTROS | |||||||
| DE CONTROLE DE ENTRADA | |||||||
| E SAÍDA DE VEÍCULOS. | |||||||
| 2023 | 883/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 296,49 |
| ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA. | |||||||
| 2023 | 884/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER. | R$ 140,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 898/OR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 447,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 845/OR | 18/09/2023 | 18/09/2023 | MARIANA CASTRO DA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 2.350,00 |
| CUNHA LTDA | FORRO DE FORRO | ||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O. | |||||||
| 2023 | 825/OR | 20/09/2023 | 20/09/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | FORNECIMENT O DE BENS | SUBSTITUIÇÃ O DE 9 | R$ 2.430,00 |
| LTDA - ME | VIDROS INCOLOR | ||||||
| 4MM. | |||||||
| 2023 | 839/OR | 20/09/2023 | 20/09/2023 | EDITORA FORUM LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 416,50 |
| EXEMPLARES DO LIVRO: | |||||||
| COMENTÁRIOS E MODELOS | |||||||
| DE ATOS E PROCEDIMENT | |||||||
| OS PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| DA LEI FEDERAL Nº | |||||||
| 14.133/2021 AUTORES: | |||||||
| JAIR EDUARDO | |||||||
| SANTANA , VIVIANE | |||||||
| FERNANDES DE ARAUJO , | |||||||
| MARIA D | |||||||
| 2023 | 893/OR | 20/09/2023 | 20/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 426,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 896/OR | 20/09/2023 | 20/09/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | FORNECIMENT O DE BENS | SUBSTITUIÇÃ O DE 1 | R$ 250,00 |
| LTDA - ME | VIDRO INCOLOR 4MM | ||||||
| NO PLENÁRIO. | |||||||
| TAMANHO: 107X77 CM. | |||||||
| 2023 | 899/OR | 20/09/2023 | 20/09/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS | R$ 180,00 |
| LTDA ME | PARA TELEFONES | ||||||
| FIXO SEM FIO. | |||||||
| 2023 | 926/OR | 20/09/2023 | 20/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 426,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 891/OR | 21/09/2023 | 21/09/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 04/09/2023. | |||||||
| 2023 | 946/AD | 21/09/2023 | 27/09/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, RICARDO | |||||||
| FRANÇA, EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E TENENTE | |||||||
| COIMBRA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA | |||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 840/OR | 22/09/2023 | 22/09/2023 | OLIPREMAC SUPRIMENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DA MÁQUINA | R$ 320,00 |
| E SERVIÇOS LTDA. | FRAGMENTADO RA DE 13 A | ||||||
| 15 FOLHAS PROCALC | |||||||
| 110V MODELO ES15CD (BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 2261). | |||||||
| 2023 | 886/OR | 22/09/2023 | 22/09/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM SIMPLES E | R$ 50,00 |
| LTDA | HIGIENIZAÇÃ O INTERNA | ||||||
| DO VEÍCULO CRUZE LTZ- | |||||||
| PLACA FQZ-6C28. | |||||||
| 2023 | 890/OR | 22/09/2023 | 22/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 111,20 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 895/OR | 22/09/2023 | 22/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 143,77 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 822/OR | 25/09/2023 | 25/09/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 155,90 |
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DO SISTEMA TELEFÔNICO. | |||||||
| 2023 | 823/OR | 25/09/2023 | 25/09/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 59,00 |
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DO SISTEMA TELEFÔNICO. | |||||||
| 2023 | 932/OR | 25/09/2023 | 25/09/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 18/09/2023. | |||||||
| 2023 | 913/OR | 26/09/2023 | 26/09/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 11/09/2023. | |||||||
| 2023 | 918/OR | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PILHAS | R$ 91,60 |
| RECARREGÁVE IS PARA USO | |||||||
| NOS TELEFONES | |||||||
| FIXOS SEM FIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 919/OR | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS | R$ 96,00 |
| DE ESCRITÓRIO | |||||||
| PARA FINS DE LIMPEZA | |||||||
| E HIGIENE NO AMBIENTE | |||||||
| INTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 920/OR | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 99,00 |
| ENVELOPES PARA ENVIOS | |||||||
| POSTAIS. | |||||||
| 2023 | 956/OR | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 8,00 |
| CARTOLINAS BRANCAS | |||||||
| SOLICITADAS PELO | |||||||
| VEREADOR CABO | |||||||
| ABDALA. | |||||||
| 2023 | 921/OR | 28/09/2023 | 28/09/2023 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 145,00 |
| ELETRICOS DE | ELÉTRICO PARA ÁREA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ADMINISTRAT IVA DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 882/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.950,05 |
| LIMPEZA LTDA | PARA HIGIENE E | ||||||
| LIMPEZA DE USO REGULAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 894/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | INSTITUTO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DO CURSO: | R$ 2.380,00 |
| DESENVOLVIM ENTO | "TÉCNICAS DE REDAÇÃO | ||||||
| PUBLICO PLENUM | OFICIAL E ORATÓRIA | ||||||
| BRASIL | PARLAMENTAR PARA O | ||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL" | |||||||
| PARA AS SERVIDORAS | |||||||
| DENISE RAUTCH E | |||||||
| DENISE PERES. O | |||||||
| CURSO SERÁ REALIZADO | |||||||
| EM: BRASÍLIA/ | |||||||
| DF- PLANALTO | |||||||
| 2023 | 910/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CHAVES | R$ 144,00 |
| LTDA ME | PARA O PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO DA GARAGEM | |||||||
| DA CÂMARA, PARA USO | |||||||
| DOS SERVIDORES. | |||||||
| 2023 | 911/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 255,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA. | ||||||
| 2023 | 912/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 48,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 914/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO- CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GDK 8336 | ||||||
| 2023 | 915/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 49,16 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 916/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 129,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 917/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO- FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE LTZ -FQZ6C28. | ||||||
| 2023 | 923/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 156,20 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 924/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 485,00 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 925/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 50,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 927/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | NC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE COPOS | R$ 851,00 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | DESCARTÁVEI S PARA USO | ||||||
| S E TREINAMEN | REGULAR NA CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 928/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 570,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 929/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE | R$ 808,73 |
| LTDA | AS PEÇAS SUBSTITUÍDA | ||||||
| S NA REVISÃO DO | |||||||
| VEÍCULO CRUZE LTZ | |||||||
| PLACA- FQZ6C28, | |||||||
| FEITA NO DIA | |||||||
| 18/09/2023. | |||||||
| 2023 | 930/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 129,23 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 931/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 63,07 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 933/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 178,80 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 934/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 318,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 935/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 270,00 |
| AO DE PRODUTOS | FERRAMENTAS PARA USO EM | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÕES E REPAROS | ||||||
| DIVERSOS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 937/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 117,36 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ETANOL | ||||||
| 2023 | 938/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 426,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 943/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 79,67 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA. | ||||||
| 2023 | 947/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 117,15 |
| OS LTDA | INSETICIDAS PARA USO | ||||||
| INTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 948/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GRAXA | R$ 35,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | AZUL MULTIUSO, | ||||||
| PARA REALIZAR A | |||||||
| LUBRIFICAÇÃ O DE | |||||||
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | |||||||
| S DIVERSOS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 949/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 70,46 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 953/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 25/09/2023. | |||||||
| 2023 | 954/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 16,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 955/OR | 29/09/2023 | 29/09/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 23,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| , REPAROS E SERVIÇOS | |||||||
| DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 997/AD | 02/10/2023 | 02/10/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 960/OR | 06/10/2023 | 06/10/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 98,00 |
| DE MATERIAL PARA | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÃO. | |||||||
| 2023 | 965/OR | 06/10/2023 | 06/10/2023 | LUIZ CARLOS FREI FILHO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 130,00 |
| 03490137132 | CARREGADORE S USB TIPO | ||||||
| C DE CARREGAMENT | |||||||
| O RÁPIDO, PARA OS | |||||||
| TABLETS UTILIZADOS | |||||||
| PELOS VEREADORES | |||||||
| NAS SESSÕES ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 12/GL | 10/10/2023 | 10/10/2023 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| S/S - LTDA | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 01/01/2023 ATÉ O | |||||||
| VENCIMENTO DO CONTRATO | |||||||
| N. - LOCAÇÃO DO | |||||||
| SISTEMA DE COPILAÇÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO E | |||||||
| DIVULGAÇÃO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2023 | 838/OR | 10/10/2023 | 10/10/2023 | GILMAR BOAVENTURA | FORNECIMENT O DE BENS | APLICAÇÃO DE PELÍCULA | R$ 2.250,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | SOLAR INSULFILM | ||||||
| G5 NOS VIDROS DA | |||||||
| RECEPÇÃO. | |||||||
| 2023 | 950/OR | 10/10/2023 | 10/10/2023 | NEUZA NATALICIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE RETIRADA | R$ 700,00 |
| DURANTI DOS SANTOS | LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO | ||||||
| DE CORTINAS DO PLENÁRIO | |||||||
| - | |||||||
| 2023 | 988/OR | 10/10/2023 | 10/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 687,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 995/OR | 10/10/2023 | 10/10/2023 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | REALIZADO NO VEÍCULO | ||||||
| 22350310809 | FOX 1.6 PLACA: | ||||||
| GHY5007 | |||||||
| 2023 | 1019/OR | 10/10/2023 | 10/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 961/OR | 11/10/2023 | 11/10/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS | R$ 60,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL: ANTONIO | |||||||
| LUIS MOLINA JOANA | |||||||
| APARECIDA RAUTCH DE | |||||||
| LIMA | |||||||
| 2023 | 808/OR | 13/10/2023 | 13/10/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAUDO TÉCNICO | R$ 3.500,00 |
| LTDA - EPP | PGR- PROGRAMA DE | ||||||
| GERENCIAMEN TO DE | |||||||
| RISCOS DE TRABALHO- | |||||||
| 1500,00 REAIS. | |||||||
| LAUDO TÉCNICO | |||||||
| PCMSO- PROGRAMA DE | |||||||
| CONTROLE MÉDICO E | |||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| - 500,00 REAIS. | |||||||
| LAUDO TÉCNICO | |||||||
| LTCAT- LAUDO TÉCN | |||||||
| 2023 | 958/OR | 13/10/2023 | 13/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 962/OR | 13/10/2023 | 13/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 121,79 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 964/OR | 13/10/2023 | 13/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 146,78 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 990/OR | 13/10/2023 | 13/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 142,18 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 1005/OR | 13/10/2023 | 13/10/2023 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 51,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1012/OR | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 304,70 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1013/OR | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 230,04 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| LTDA | PARA SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1051/AD | 16/10/2023 | 19/10/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| GILMACI SANTOS, | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 308/GL | 17/10/2023 | 17/10/2023 | CASSEB, CAPARROZ E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 16.990,00 |
| SARAIVA SOCIEDADE | ESPECIALIZA DA | ||||||
| DE ADVOGADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ||||||
| DE IMPLANTAÇÃO | |||||||
| E ADEQUAÇÃO À LEI GERAL | |||||||
| DE PROTEÇÃO DE DADOS | |||||||
| (LGPD) -LEI13.709/ | |||||||
| 18,M NA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1001/OR | 17/10/2023 | 17/10/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 02/10/2023. | |||||||
| 2023 | 1057/AD | 17/10/2023 | 20/10/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANIEL | |||||||
| SOARES, DELEGADA | |||||||
| GRACIELA, DELEGADO | |||||||
| OLIM E DR. EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO DA | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA "A | |||||||
| CRISE FINANCEIRA | |||||||
| DOS MUNICÍPIOS" | |||||||
| NO AUDITÓRIO | |||||||
| FRANCO MONTORO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 989/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TRILHOS | R$ 68,70 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | E PUXADORES DE GAVETA | ||||||
| PARA O ARMÁRIO DO | |||||||
| SETOR DE COMPRAS- | |||||||
| SALA 30. | |||||||
| 2023 | 996/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| INSTALAÇÕES , REPAROS E | |||||||
| SERVIÇOS DIVERSOS. | |||||||
| 2023 | 1009/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 5,25 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1010/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER. | R$ 185,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 1011/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PASTAS | R$ 534,00 |
| PARA REGISTRO DE | |||||||
| PATRIMÔNIO POR SALA. | |||||||
| AQUISIÇÃO DE SUPORTE | |||||||
| PARA MONITOR | |||||||
| SOLICITADO PELO | |||||||
| SERVIDOR VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA (CONTROLADO | |||||||
| R INTERNO). | |||||||
| 2023 | 1014/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 241,66 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2023 | 1023/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS | R$ 46,80 |
| DE LÍTIO 3V- CR2032, | |||||||
| PARA USO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1028/OR | 18/10/2023 | 18/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 32,90 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 936/OR | 19/10/2023 | 19/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | R$ 429,50 |
| AO DE PRODUTOS | PARA SUBSTITIUÇÃ | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | O NA GARAGEM | ||||||
| COBERTA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 17/ES | 20/10/2023 | 20/10/2023 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 7.200,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | PARA EMPENHO | ||||||
| VOTUPORANGA | GLOBAL RELATIVO AO | ||||||
| PERÍODO DE 01/01/2023 | |||||||
| ATÉ O VENCIMENTO | |||||||
| DO CONTRATO Nº - | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | |||||||
| 2023 | 1000/OR | 20/10/2023 | 20/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 170,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 1016/OR | 20/10/2023 | 20/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 178,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 1018/OR | 20/10/2023 | 20/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA PARA | R$ 33,52 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM | ||||||
| 2023 | 1020/OR | 20/10/2023 | 20/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAGEM | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | SIMPLES DE VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 1027/OR | 20/10/2023 | 20/10/2023 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS | R$ 195,51 |
| LTDA | P/ DECORAÇÃO | ||||||
| DE AMBIENTES | |||||||
| DA CÂMARA, EM ALUSÃO | |||||||
| AO OUTUBRO ROSA. | |||||||
| 2023 | 1029/OR | 20/10/2023 | 20/10/2023 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 46,00 |
| VOTUPORANGA | DECORATIVOS EM | ||||||
| HOMENAGEM AO OUTUBRO | |||||||
| ROSA E NOVEMBRO | |||||||
| AZUL. | |||||||
| 2023 | 1033/OR | 24/10/2023 | 24/10/2023 | WALDEMAR PERES - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 125,30 |
| EMBALAGENS ME | DECORATIVOS EM | ||||||
| HOMENAGEM AO OUTUBRO | |||||||
| ROSA. | |||||||
| 2023 | 1037/OR | 25/10/2023 | 25/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 516,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1047/OR | 25/10/2023 | 25/10/2023 | LUCAS BARBOSA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | R$ 1.150,00 |
| SILVA 36808664889 | SERVIÇOS PRESTADOS | ||||||
| DE MÃO DE OBRA: * | |||||||
| TROCA DE12 LUMINÁRIAS | |||||||
| SALA MEMORIAL * | |||||||
| INSTALAÇÃO 2 | |||||||
| LUMINÁRIAS RECEPÇÃO | |||||||
| *INSTALAÇÃO 4 TOMADAS | |||||||
| CORREDOR * INSTALAÇÃO | |||||||
| PONTOS DE *TOMADAS E | |||||||
| R | |||||||
| 2023 | 1070/OR | 25/10/2023 | 25/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 261,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO. | ||||||
| 2023 | 963/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 593,75 |
| LIMPEZA LTDA | DE USO REGULAR DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1006/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 202,58 |
| PARA CONSTRUCAO | ELÉTRICO PARA | ||||||
| LTDA | SUBSTITUIÇÃ O. | ||||||
| 2023 | 1007/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 69,89 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1008/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.024,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. -AO TODO | |||||||
| SÃO 160 METROS DE | |||||||
| MANGUEIRA P/ JARDIM- | |||||||
| SILICONADA, 1/2", | |||||||
| TRANÇADA E AZUL. OS | |||||||
| 160 METROS DE | |||||||
| MANGUEIRA DEVEM VIR | |||||||
| FRA | |||||||
| 2023 | 1017/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 149,33 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS E SUBSTITUIÇÕ | ||||||
| ES EM AMBIENTES | |||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1021/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.000,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1025/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 355,50 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1031/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE À | R$ 100,00 |
| LTDA | MÃO DE OBRA DA | ||||||
| MANUTENÇÃO DAS | |||||||
| MÁQUINAS ROÇADEIRA E | |||||||
| SOPRADOR DA STIHL | |||||||
| 2023 | 1032/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 55,00 |
| LTDA | REPOSIÇÃO DE PEÇAS | ||||||
| DAS MÁQUINAS | |||||||
| ROÇADEIRA E SOPRADOR DA | |||||||
| STIHL | |||||||
| 2023 | 1034/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 09/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1036/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 111,39 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1046/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 410,11 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1053/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 16/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1059/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 596,80 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1060/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 61,60 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1061/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 459,92 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1063/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE COPOS | R$ 724,50 |
| ARTIGOS PARA | DESCARTÁVEI S PARA USO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | REGULAR NA CÂMARA. | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 1081/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 49,00 |
| LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| PARA JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 1082/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 84,00 |
| LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DA LIMPEZA DO AMBIENTE | |||||||
| EXTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1083/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 44,40 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2023 | 1084/OR | 27/10/2023 | 27/10/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 75,30 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1024/OR | 30/10/2023 | 30/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2023 | 1030/OR | 30/10/2023 | 30/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 173,70 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 1035/OR | 30/10/2023 | 30/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 103,06 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 1045/OR | 30/10/2023 | 30/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 100,05 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 730/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | LAU PLACAS - | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE PLACAS | R$ 2.720,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | DE IDENTIFICAÇ | ||||||
| LTDA | ÃO DE SALAS | ||||||
| 2023 | 831/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Y. NAKABASHI | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECER UM CONJUNTO | R$ 6.087,00 |
| LTDA | PADRONIZADO DE XÍCARAS | ||||||
| E CANECAS COM DESIGN | |||||||
| PROFISSIONA L COMO | |||||||
| PORCELANA BRANCA, POR | |||||||
| MEIO DA PERSONALIZA | |||||||
| ÇÃO, PODE CONTRIBUIR | |||||||
| PARA UM AMBIENTE | |||||||
| MAIS ACOLHEDOR, | |||||||
| ENTRE SERVIDORES, | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| VISITANTES. | |||||||
| 2023 | 1004/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 1.175,62 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO DE PRAXE NA | ||||||
| COPA COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1015/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 49,98 |
| OS LTDA | DE COPA E COZINHA | ||||||
| 2023 | 1026/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Y. NAKABASHI | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECER UM CONJUNTO | R$ 1.217,40 |
| LTDA | PADRONIZADO DE XÍCARAS | ||||||
| E CANECAS COM DESIGN | |||||||
| PROFISSIONA L COMO | |||||||
| PORCELANA BRANCA, POR | |||||||
| MEIO DA PERSONALIZA | |||||||
| ÇÃO, PODE CONTRIBUIR | |||||||
| PARA UM AMBIENTE | |||||||
| MAIS ACOLHEDOR, | |||||||
| ENTRE SERVIDORES, | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| VISITANTES. (PEDIDO | |||||||
| COMPLEMENTA R) | |||||||
| 2023 | 1052/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 35,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1062/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 59,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1065/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO E TROCA | R$ 328,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE ÓLEO DO VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE PLACA GDK-8336 | ||||||
| 2023 | 1066/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DO FILTRO DE | R$ 40,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | ÓLEO DO MOTOR DO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336 | |||||||
| 2023 | 1067/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEÍCULO | R$ 50,00 |
| LTDA | CRUZE 1.4 TURBO LTZ | ||||||
| PLACA:GDK 8336. | |||||||
| 2023 | 1071/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | A PRINCIPAL JUSTIFICATI | R$ 555,00 |
| SANTOS | VA PARA USAR UM SSD | ||||||
| (SOLID STATE | |||||||
| DRIVE) É O AUMENTO | |||||||
| SIGNIFICATI VO DE | |||||||
| DESEMPENHO, INCLUINDO | |||||||
| INICIALIZAÇ ÃO MAIS | |||||||
| RÁPIDA, CARREGAMENT | |||||||
| O ÁGIL DE APLICATIVOS | |||||||
| E MAIOR RESPONSIVID | |||||||
| ADE DO | |||||||
| 2023 | 1072/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 282,24 |
| LTDA | DE CONSUMO NAS SESSÕES | ||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 1073/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28 | ||||||
| 2023 | 1074/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 173,70 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1075/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 126,34 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| 2023 | 1076/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 156,68 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1077/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 193,68 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1079/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA E OLEO | R$ 36,95 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 1080/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 47,76 |
| OS LTDA | REFRIGERANT ES PARA | ||||||
| CONSUMO NAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2023 | 1087/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FONE DE | R$ 38,00 |
| OUVIDO COM CONECTIVIDA | |||||||
| DE P2. | |||||||
| 2023 | 1090/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1092/OR | 31/10/2023 | 31/10/2023 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 330,00 |
| - EPP | FECHADURAS CROMADAS | ||||||
| PARA PORTA DIVISÓRIA, | |||||||
| PARA SER REALIZADA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE | |||||||
| FECHADURAS DANIFICADAS | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 1100/OR | 01/11/2023 | 01/11/2023 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO | R$ 40,91 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | DE MATRÍCULA | ||||||
| ANEXO | DE IMÓVEL ATUALIZADA | ||||||
| DA CÂMARA. MATRÍCULA | |||||||
| Nº 29397 | |||||||
| 2023 | 1133/AD | 01/11/2023 | 30/11/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 1136/AD | 03/11/2023 | 09/11/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E AGENTE | |||||||
| HONORÍFICO SR. WILSON | |||||||
| OLIVEIRA ROCHA DO | |||||||
| LIONS CLUBS DO DISTRITO | |||||||
| LC-6, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS DE | |||||||
| 2023 | 1022/OR | 06/11/2023 | 06/11/2023 | LIDIMAR APARECIDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DO | R$ 10.000,00 |
| GONCALVES 22309417807 | TREINAMENTO : | ||||||
| "PLANEJAMEN TO E | |||||||
| ELABORAÇÃO DE TODOS OS | |||||||
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | |||||||
| P/ A IMPLANTAÇÃO | |||||||
| CORRETA DA NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES NA PRÁTICA | |||||||
| INCLUINDO FORMAÇÃO DE | |||||||
| PREGOEIRO E AGENTE DE | |||||||
| CONTRATAÇÃO , COMISSÃO | |||||||
| DE CONTRATAÇÃO | |||||||
| E PROCEDIMENT | |||||||
| OS AUXILIARES" | |||||||
| , PARA OS SERVIDORES: | |||||||
| JORGE MARTINS | |||||||
| NETO, MAURILO | |||||||
| PIMENTA DE MORAIS, | |||||||
| ROSELAINE CORREA , | |||||||
| WILSON DA SILVA | |||||||
| BORGES E VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA O CURSO SERÁ | |||||||
| REALIZADO EM: SÃO | |||||||
| JOSÉ DO RIO PRETO/SP- | |||||||
| HOTEL NACIONAL DE | |||||||
| RIO PRETO DISTRIBUTED | |||||||
| BY INTERCITY, | |||||||
| PELA EMPRESA | |||||||
| "SEGMENTA CURSOS" NAS | |||||||
| DATAS DE: -19/10/ | |||||||
| 2023- DAS 8:00H ÀS | |||||||
| 17:00H; -20/10/ | |||||||
| 2023- DAS 8:00H ÀS | |||||||
| 17:00H. | |||||||
| 2023 | 1078/OR | 09/11/2023 | 09/11/2023 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 1.128,00 |
| RIO PRETO S.A. | ASSINATURA ANUAL DE | ||||||
| JORNAL DE EDIÇÃO | |||||||
| DIÁRIA, COM VALIDADE DE | |||||||
| 26/10/2023 ATÉ | |||||||
| 25/10/2024. | |||||||
| 2023 | 1085/OR | 10/11/2023 | 10/11/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 23/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1093/OR | 10/11/2023 | 10/11/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA | R$ 1.850,00 |
| SANTOS | MULTIFUNCIO NAL | ||||||
| IMPRESSORA/ FAX/SCANNER | |||||||
| /COPIADORA LASER | |||||||
| MONOCROMATI CA PARA O | |||||||
| GABINETE DO VEREADOR | |||||||
| DJALMA, DEVIDO À | |||||||
| SUA ANTIGA IMPRESSORA | |||||||
| APRESENTAR DEFEITOS | |||||||
| IRREVERSÍVE IS. | |||||||
| ECONOMIA | |||||||
| 2023 | 1099/OR | 10/11/2023 | 10/11/2023 | ATENOR FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE PODA DAS | R$ 700,00 |
| DIAS 28748223883 | ÁRVORES EM TORNO DA | ||||||
| CÂMARA (7 ÁRVORES). | |||||||
| 2023 | 1131/OR | 10/11/2023 | 10/11/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA USO NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DE | |||||||
| 30/10/2023 | |||||||
| 2023 | 1098/OR | 13/11/2023 | 13/11/2023 | ARCOM SA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 | R$ 710,88 |
| PARA CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1173/AD | 14/11/2023 | 17/11/2023 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, E OS SERVIDORES | |||||||
| PÚBLICOS JOCIANO | |||||||
| ROBERTO GAROFOLO | |||||||
| BARBARA E JONATAS | |||||||
| TREVISAN, VISITANDO A | |||||||
| CASA DE APOIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA AOS | |||||||
| PACIENTES DO | |||||||
| MUNICÍPIO EM | |||||||
| TRATAMENTO NO HOSPITAL | |||||||
| DO AMOR, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1095/OR | 15/11/2023 | 14/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 106,88 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 1096/OR | 15/11/2023 | 14/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO | R$ 72,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | LUBRIFICANT E 2 TEMPOS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| NOS EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE JARDINAGEM | |||||||
| 2023 | 1101/OR | 15/11/2023 | 14/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 164,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1129/OR | 15/11/2023 | 14/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 56,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM | |||||||
| 2023 | 1132/OR | 15/11/2023 | 14/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1141/OR | 16/11/2023 | 16/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 62,31 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1155/OR | 16/11/2023 | 16/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 108,11 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - ETANOL | ||||||
| 2023 | 1176/AD | 16/11/2023 | 21/11/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 400,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE RIO CLARO EM | |||||||
| REUNIÃO COM O VEREADOR | |||||||
| ALEXANDRE ALMEIDA, | |||||||
| PARA TOMAR CONHECIMENT | |||||||
| O DOS PROJETOS DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL DE | |||||||
| RIO CLARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1137/OR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 03 CABOS | R$ 150,00 |
| 46810273832 | USB PARA IMPRESSORA | ||||||
| COM FILTRO E 1 CABO | |||||||
| CONVERSOR LPT P/ USB, | |||||||
| SOLICITADOS PELO | |||||||
| DEPARTAMENT O DE | |||||||
| INFORMÁTICA . | |||||||
| 2023 | 1140/OR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 2 | R$ 10,00 |
| PINCÉIS ATÔMICOS P/ | |||||||
| USO DOS VEREADORES. | |||||||
| 2023 | 1143/OR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇO DE RECARGA DE | R$ 135,00 |
| MORINI ME | TONERS. | ||||||
| 2023 | 1147/OR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PAPEL | R$ 89,70 |
| DIPLOMATA P/ USO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 6/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1154/OR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1161/OR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 343,40 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1064/OR | 20/11/2023 | 17/11/2023 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL | R$ 1.400,00 |
| LTDA | REFERENTE A ASSINATURA/ | ||||||
| ANUIDADE PARA | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| INFORMAÇÕES NA ÁREA | |||||||
| CONTÁBIL, POR MEIO DO | |||||||
| BAM- BOLETIM DA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA | |||||||
| MUNICIPAL DE MANEIRA | |||||||
| FÍSICA (EM PAPEL) E | |||||||
| MEDIANTE PESQUISA | |||||||
| ONLINE POR MEIO DA | |||||||
| INTERNET. VALIDADE NO | |||||||
| PERÍODO DE 18/10/2023 | |||||||
| A 17/10/2024. | |||||||
| 2023 | 1097/OR | 21/11/2023 | 21/11/2023 | SILVANA SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERÃO LAVADAS AS | R$ 4.153,00 |
| MAFRA 21615353828 | 13 JANELAS(VID | ||||||
| ROS E JANELA) | |||||||
| GRANDES DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA POR FORA. SERÁ | |||||||
| LAVADA POR DENTRO E | |||||||
| POR FORA A PORTA DE | |||||||
| ENTRADA, COMO TAMBÉM | |||||||
| OS VIDROS SUPERIORES | |||||||
| E LATERAIS DA PORTA. | |||||||
| SERÃO | |||||||
| 2023 | 1150/OR | 22/11/2023 | 22/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 115,90 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1156/OR | 22/11/2023 | 22/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELÉTRICO PARA USO | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1164/OR | 22/11/2023 | 22/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 210,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1167/OR | 22/11/2023 | 22/11/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 97,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1086/OR | 23/11/2023 | 23/11/2023 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 815,00 |
| REFLETORES RGB PARA | |||||||
| HOMENAGEAR DATAS DE | |||||||
| CONSCIENTIZ AÇÃO (EX: | |||||||
| OUTUBRO ROSA E | |||||||
| NOVEMBRO AZUL). | |||||||
| 2023 | 1088/OR | 23/11/2023 | 23/11/2023 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 168,00 |
| LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DA LIMPEZA DO AMBIENTE | |||||||
| EXTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1089/OR | 23/11/2023 | 23/11/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 226,65 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1130/OR | 23/11/2023 | 23/11/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 698,00 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1139/OR | 23/11/2023 | 23/11/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 165,00 |
| AO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| PRESERVAÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1091/OR | 24/11/2023 | 24/11/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 570,00 |
| LTDA ME | MICROFONE DE MÃO | ||||||
| DUPLO, SEM FIO E COM | |||||||
| BASE. | |||||||
| 2023 | 1094/OR | 24/11/2023 | 24/11/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 734,35 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO REGULAR NA | |||||||
| CÂMARA. . | |||||||
| 2023 | 1102/OR | 24/11/2023 | 24/11/2023 | VIA SAFRA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 318,00 |
| PRODUTOS AGROPECUARI | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | ||||||
| OS LTDA | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| DA LIMPEZA DO AMBIENTE | |||||||
| EXTERNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1142/OR | 24/11/2023 | 24/11/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 526,85 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO REGULAR NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1149/OR | 24/11/2023 | 24/11/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 06/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1172/OR | 24/11/2023 | 24/11/2023 | APARECIDA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 390,00 |
| PENASSO SOARES BAZI | PARA SESSÃO ORDINÁRIA | ||||||
| DO DIA - 13/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1138/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | SERRANO & PEDROZO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UM | R$ 547,00 |
| EDITORA E DISTRIBUIDO | EXEMPLAR DO LIVRO VADE | ||||||
| RA DE LIVRO | MECUM 2º SEMESTRE | ||||||
| 2023 ATUALIZADO | |||||||
| E UM EXEMPLAR DO | |||||||
| LIVRO NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES PASSO A | |||||||
| PASSO, SOLICITADOS | |||||||
| PELA PROCURADORI | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 1144/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA | R$ 496,99 |
| ME | COLETORA 240 LITROS | ||||||
| PARA USO NA LIMPEZA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1145/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 189,95 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1148/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CABIDE | R$ 29,90 |
| ME | P/ SER UTILIZADO | ||||||
| EM GABINETE DE | |||||||
| VEREADOR. | |||||||
| 2023 | 1157/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 1.300,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1162/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 164,73 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1163/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 570,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO, PARA SUPRIR | |||||||
| AS NECESSIDADE | |||||||
| S HABITUAIS DAS ÁREAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| LEGISLATIVA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1165/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 96,50 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1166/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | VIDRACARIA PONTUAL | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE A | R$ 200,00 |
| LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE VIDRO | ||||||
| INCOLOR DE MEDIDAS | |||||||
| 1,10 X 0,80M, PARA | |||||||
| SER COLOCADO NA | |||||||
| SALA 42 (DIRETORIA | |||||||
| LEGISLATIVA ). | |||||||
| 2023 | 1170/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | THP VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 230,00 |
| REFRIGERACA O E | EQUIPAMENTO S PARA | ||||||
| SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO EM AR | ||||||
| CONDICIONAD O. | |||||||
| 2023 | 1171/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 105,49 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1181/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 124,10 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1183/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 601,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1184/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 64,64 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1185/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 58,49 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1187/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 165,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1188/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | MARIANA CASTRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REQUISIÇÃO REFERENTE À | R$ 425,00 |
| CUNHA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ||||||
| DE CORTE DE PAREDE | |||||||
| DRYWALL, PARA | |||||||
| POSTERIOR INSTALAÇÃO | |||||||
| DE VIDRO INCOLOR | |||||||
| TRANSPARENT E NA SALA | |||||||
| 42 (DIRETORIA | |||||||
| LEGISLATIVA ). | |||||||
| DIMENSÕES DO CORTE: | |||||||
| 0,6 X 1,10 M. | |||||||
| 2023 | 1189/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA USO DE | R$ 107,76 |
| OS LTDA | PRAXE NO SETOR DE | ||||||
| COPA/ COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1190/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA USO DE | R$ 99,90 |
| OS LTDA | PRAXE NO SETOR DE | ||||||
| COPA/ COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1194/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 131,50 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1195/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 21,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1198/OR | 28/11/2023 | 28/11/2023 | D. J. COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 24,00 |
| PARAFUSOS LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| REPAROS E INSTALAÇÕES | |||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 417/GL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | STEPHANI CARLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 9.907,34 |
| GAROFOLO BARBARA | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| 41410325814 | OPERACIONAL IZAÇÃO DE | ||||||
| MIDIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS E SOCIAIS, | |||||||
| RELATIVO AO PERIODO DE | |||||||
| 25/04/2023 A | |||||||
| 31/12/2023. | |||||||
| 2023 | 941/ES | 30/11/2023 | 30/11/2023 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO COMPLEMENTA | R$ 4.200,00 |
| R REFERENTE AO PEDIDO | |||||||
| 19- VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA 2 MESES- | |||||||
| SERVIÇOS DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL | |||||||
| 2023 | 942/ES | 30/11/2023 | 30/11/2023 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO COMPLEMENTA | R$ 4.600,00 |
| R REFERENTE AO PEDIDO | |||||||
| 20 -VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 2 MESES- PACOTE DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | |||||||
| TELEFONIA MÓVEL. | |||||||
| 2023 | 1186/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | REQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 350,00 |
| LOPES LTDA | ALIMENTÍCIO S (MINI PÃO | ||||||
| DE QUEIJO), PARA | |||||||
| RECEPÇÃO DE INTEGRANTES | |||||||
| DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO NO EVENTO | |||||||
| SEMINÁRIO DA | |||||||
| DIVERSIDADE 2023. O | |||||||
| EVENTO ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 24/11/2023 | |||||||
| ÀS 8:00H, O | |||||||
| 2023 | 1191/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 222,99 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1192/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA CONSUMO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 21/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1197/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE ADESIVOS | R$ 110,00 |
| EDITORA LTDA ME | COM BRASÃO DO | ||||||
| MUNICÍPIO - | |||||||
| 2023 | 1200/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | M.A DOS SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 135,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA USO EM IMPRESSÃO | |||||||
| DE PROTOCOLO | |||||||
| NA RECEPÇÃO. | |||||||
| 2023 | 1201/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 258,60 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| DE USO DOS SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2023 | 1202/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 118,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2023 | 1203/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 501,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1204/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 184,70 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2023 | 1205/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | GARCIA & GARCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃ | R$ 225,00 |
| COMERCIO E MANUTENCAO | O E TROCA DE FILTRO | ||||||
| DE AR LTDA | DE AR CONDICIONAD | ||||||
| O DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| VEÍCULO 01- CRUZE PLACA | |||||||
| FQZ6C28 VEÍCULO 02- | |||||||
| CRUZE PLACA GDK8336 | |||||||
| VEÍCULO 05- FOX | |||||||
| GHY5007. | |||||||
| 2023 | 1206/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 128,10 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1207/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 135,82 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1208/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 135,08 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1209/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 216,79 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1210/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 293,00 |
| SANTOS | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO, AFIM DE | |||||||
| SUPRIR AS NECESSIDADE | |||||||
| S HABITUAIS DAS ÁREAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| LEGISLATIVA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1211/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA CONSUMO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 27/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1215/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PAPEL | R$ 135,00 |
| DIPLOMATA PARA USO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 27/11/2023. | |||||||
| 2023 | 1216/OR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 80,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO EM AR | |||||||
| CONDICIONAD O. | |||||||
| 2023 | 1250/AD | 01/12/2023 | 01/12/2023 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2023 | 1265/AD | 04/12/2023 | 08/12/2023 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| SR. DANIEL DAVID NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS ITAMAR | |||||||
| FRANCO E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARIA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2023 | 1268/AD | 04/12/2023 | 07/12/2023 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNI | |||||||
| 2023 | 1179/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | SILVANA SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 2.800,00 |
| MAFRA 21615353828 | A: LIMPEZA INTERNA DE | ||||||
| 13 JANELAS GRANDES DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| LIMPEZA DE VIDRO | |||||||
| INTERNO DE 3 JANELAS | |||||||
| DAS LATERAIS DO | |||||||
| ROOL, SENDO 2 DO LADO | |||||||
| DIREITO E 1 DO LADO | |||||||
| ESQUERDO. | |||||||
| 2023 | 1217/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 576,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1218/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 93,10 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1219/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | SILVANA SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 255,00 |
| MAFRA 21615353828 | A: LIMPEZA INTERNA E | ||||||
| EXTERNA DOS VIDROS DAS | |||||||
| SALAS DE IMPRENSA NO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1220/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GASOLINA | R$ 59,92 |
| COMBUSTIVEI S DE | COMUM PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | NOS EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 1221/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 68,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1253/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 68,22 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1254/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,02 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1255/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEÍCULO | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | CRUZE 1.4 TURBO LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GDK 8336. | ||||||
| 2023 | 1258/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 108,51 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1272/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 46,20 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1273/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DA PALHETA DO | R$ 65,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | LIMPADOR DE PARABRISA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DO VEÍCULO FOX PLACA | ||||||
| GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 1274/OR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 23,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| UTILIZADO HABITUALMEN | |||||||
| TE NOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E PARLAMENTAR | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1312/AD | 12/12/2023 | 14/12/2023 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNI | |||||||
| 2023 | 1054/GL | 15/12/2023 | 15/12/2023 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 1.000,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| S/S - LTDA | ADITIVO, RELATIVO AO | ||||||
| PERÍODO DE NOVEMBRO E | |||||||
| DEZEMBRO DE2023 | |||||||
| CONTRATO N 10/2021. - | |||||||
| LOCAÇÃO DO SISTEMA DE | |||||||
| COPILAÇÃO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGAÇÃO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS | |||||||
| 2023 | 1196/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | MARIA DE FATIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 7.500,00 |
| PEREIRA 27436257838 | ESPECIALIZA DA NA | ||||||
| ELABORAÇÃO DE VÍDEO | |||||||
| INSTITUCION AL COM O | |||||||
| INTUTITO DE APRESENTAR | |||||||
| DE MANEIRA EFICAZ E | |||||||
| DINÂMICA, POR MEIO DE | |||||||
| IMAGENS PARA | |||||||
| APRESENTAÇÃ O E | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO NO | |||||||
| PORTAL | |||||||
| 2023 | 1251/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 140,70 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1252/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER. | R$ 140,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 1257/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA | R$ 139,90 |
| OS LTDA | UTILIZAÇÃO/ CONSUMO | ||||||
| REGULAR NA COPA | |||||||
| COZINHA DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1259/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 1 CABO | R$ 127,00 |
| LTDA ME | DE 10 METROS - P2 | ||||||
| PARA XLR MACHO , | |||||||
| PARA USO NO PLENÁRIO. | |||||||
| 2023 | 1260/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 |
| LTDA | SALGADOS/ LANCHES | ||||||
| PARA CONSUMO NA | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 04/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1262/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REQUISIÇÃO REFERENTE | R$ 795,24 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | A: SEGURO EMPRESARIAL | ||||||
| GERAIS | DO PRÉDIO SEDE DA | ||||||
| CÂMARA. VIGÊNCIA DO | |||||||
| SEGURO: 05/12/2023 | |||||||
| ATÉ 05/12/2024. | |||||||
| 2023 | 1275/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 781,55 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1276/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.002,51 |
| OS DE VOTUPORANGA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| LTDA. | PARA SUPRIR AS | ||||||
| NECESSIDADE S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1277/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1278/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DA PALHETA DO | R$ 226,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | LIMPADOR DE PARABRISA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DO VEÍCULO FOX PLACA | ||||||
| GHY-5007 | |||||||
| 2023 | 1279/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 597,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1280/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 81,79 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 1291/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 2.520,47 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1292/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 464,97 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2023 | 1296/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 2.324,12 |
| AO DE PRODUTOS | PARA FAZER REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DIVERSOS NAS | ||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1297/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 1.290,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA FAZER REPAROS | ||||||
| DIVERSOS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1300/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES PARA | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 11/12/2023 | |||||||
| 2023 | 1302/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 448,35 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA MANTER A | |||||||
| PRESERVAÇÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1303/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONSERTO DE | R$ 140,00 |
| LAMANA EPP | CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | ||||||
| 2023 | 1304/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 45,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE TAREFAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | |||||||
| 2023 | 1307/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 108,52 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM AMBIENTES | ||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1308/OR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO PARA USO DE | R$ 4,59 |
| OS LTDA | PRAXE NO SETOR DE | ||||||
| COPA/ COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1182/OR | 18/12/2023 | 18/12/2023 | GENTE SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ 4.280,00 |
| SA | DA FROTA DE VEÍCULOS | ||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O PÉRIODO DOS | |||||||
| PRÓXIMOS 12 MESES - | |||||||
| (14/11/2023 AS 24 H ATÉ | |||||||
| 14/11/2024 AS 24 H), | |||||||
| CONFORME PROPOSTA DE | |||||||
| SEGURO APRESENTADA | |||||||
| Nº 01.31.2 | |||||||
| 2023 | 1180/OR | 20/12/2023 | 20/12/2023 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UM | R$ 3.350,00 |
| INSUMOS MAQ. | CORTADOR DE GRAMA A | ||||||
| AGRICOLAS LTD | GASOLINA, CONTENDO AS | ||||||
| SEGUINTES CARACTERÍST | |||||||
| ICAS: -COLETOR DE | |||||||
| NO MÍNIMO 65 LITROS; | |||||||
| -TANQUE DE GASOLINA DE | |||||||
| NO MÍNIMO 1 LITRO; -COM | |||||||
| TRAÇÃO; -MOTOR DE | |||||||
| NO MÍNIMO 170 | |||||||
| 2023 | 1199/OR | 20/12/2023 | 20/12/2023 | NP TECNOLOGIA | LOCAÇÕES | PEDIDO GERADO A | R$ 4.260,00 |
| E GESTAO DE DADOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000020/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 4 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 4 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | |||||||
| LICENÇA DE USO E | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| (50) CI | |||||||
| 2023 | 1245/OR | 20/12/2023 | 20/12/2023 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 70,00 |
| MAGALHAES ME | PARA REPARO E | ||||||
| MANUTENÇÃO DE | |||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2023 | 6/ES | 21/12/2023 | 21/12/2023 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 5.035,52 |
| DE CORREIOS E | DOS GASTOS NO | ||||||
| TELEGRAFOS | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| DESPESAS POSTAIS | |||||||
| 2023 | 675/ES | 21/12/2023 | 21/12/2023 | DANILO PABLO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 11.340,98 |
| GODOY CARVALHO | DOS GASTOS NO | ||||||
| 35696002897 | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE FILMAGEM, | |||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. | |||||||
| 2023 | 887/GL | 21/12/2023 | 21/12/2023 | MARIA DE LOURDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 5.280,00 |
| SANTOS PEREIRA | EMPENHO GLOBAL, | ||||||
| 32475036842 | RELATIVO AO PERÍODO DE | ||||||
| 02/09/2023 ATÉ A DATA | |||||||
| DE 20/12/2023. | |||||||
| - SERVIÇOS POR MEIO DE | |||||||
| PROFISSIONA L | |||||||
| QUALIFICADO EM | |||||||
| JARDINAGEM PARA | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| JARDINAGEM, | |||||||
| 2023 | 1212/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | VALOR DO EMPENHO | R$ 2.879,40 |
| E INFORMATICA | RELAIVO AO ADITIVO 02 | ||||||
| LTDA | DO CONTRATO 10/2021 - | ||||||
| PARA O MES DE | |||||||
| DEZEMBRO/ 2023. | |||||||
| 2023 | 1256/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | M.A. BANDEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REQUISIÇÃO REFERENTE A | R$ 1.240,00 |
| SINALIZAÇÃO E | : -01 SERVIÇO DE | ||||||
| SERRALHERIA LTDA. | FABRICAÇÃO DE PORTA DE | ||||||
| LÂMINA EM CHAPA COM | |||||||
| REQUADRO (ALÇAPÃO). | |||||||
| -01 SERVIÇO DE | |||||||
| ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO | |||||||
| DE MEDIDA EM PÉ | |||||||
| DIREITO DE BANCO E | |||||||
| POLTRONA. | |||||||
| 2023 | 1261/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | SILVEIRA CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REQUISIÇÃO REFERENTE | R$ 2.900,00 |
| ENGENHARIA LTDA | A: MANUTENÇÃO, | ||||||
| INSTALAÇÃO DE CALHAS E | |||||||
| RUFO SOBRE O DEPÓSITO, | |||||||
| RUFOS SOBRE OS BEIRAIS | |||||||
| DAS JANELAS DO | |||||||
| PLENÁRIO, TUBO DE | |||||||
| QUEDA DO PRÉDIO, | |||||||
| MANUTENÇÃO DE | |||||||
| VAZAMENTO SOBRE A | |||||||
| COBERTURA D | |||||||
| 2023 | 1293/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 189,25 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1301/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 75,83 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX PLACA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | GHY-5007- ETANOL. | ||||||
| 2023 | 1305/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM SISTEMA PABX. | ||||||
| 2023 | 1306/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 327,50 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO REGULAR NOS | |||||||
| SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1313/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE COPOS | R$ 515,50 |
| ARTIGOS PARA | DESCARTÁVEI S PARA USO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | REGULAR NA CÂMARA. | ||||||
| E | |||||||
| 2023 | 1314/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 80,72 |
| ARTIGOS PARA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA USO REGULAR NA | ||||||
| E | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1315/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE CONSUMO - | R$ 600,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | MAQUINA DE CAFÉ | ||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2023 | 1316/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ESCADA | R$ 699,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DE REPAROS E | ||||||
| MANUTENÇÕES DIVERSAS | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1317/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAIS PARA | R$ 156,02 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA INTERNA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| (SALA DE TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2023 | 1319/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.670,00 |
| 46810273832 | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1320/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PACOTE | R$ 5.536,00 |
| 46810273832 | OFFICE PARA ATENDER AS | ||||||
| NECESSIDADE S DOS | |||||||
| SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1321/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 312,20 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 1322/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 76,00 |
| SANTOS | PARA ORGANIZAÇÃO | ||||||
| DO SISTEMA DE | |||||||
| INFORMAÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1323/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 476,00 |
| FEIJO EPP | MATERIAIS E ACESSÓRIOS | ||||||
| PARA ORGANIZAÇÃO | |||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| MONITORAMEN TO. | |||||||
| 2023 | 1324/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | NILSON FANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REQUISIÇÃO FERENTE AOS | R$ 90,00 |
| HONORÁRIOS/ TAXA DE | |||||||
| CADASTRO DO VEÍCULO | |||||||
| PEUGEOT 208 ALLURE | |||||||
| PLACA STX-2B29 | |||||||
| 2023 | 1325/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 200,00 |
| SANTOS | PARA ORGANIZAÇÃO | ||||||
| DO SISTEMA DE | |||||||
| MONITORAMEN TO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1326/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 128,16 |
| AO DE PRODUTOS | EQUIPAMENTO PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | ||||||
| 2023 | 1327/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 735,20 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2023 | 1328/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 283,54 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE FQZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 6C28 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1329/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 751,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA, | ||||||
| 2023 | 1330/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | IMPERIO SAO BENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MOLDURAS | R$ 150,43 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA QUADROS | ||||||
| EIRELI | TAMANHO A3. | ||||||
| 2023 | 1331/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | GENTE SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INCLUSÃO DOS 2 | R$ 2.714,10 |
| SA | VEÍCULOS NOVOS | ||||||
| ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO | |||||||
| PROCESSO DE PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL Nº3, NO | |||||||
| SEGURO DA FROTA DE | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| CÂMARA, PARA O | |||||||
| PÉRIODO DOS PRÓXIMOS 12 | |||||||
| MESES - (14/11/2023 | |||||||
| AS 24 H A | |||||||
| 2023 | 1332/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | NILTON SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 250,00 |
| INFORMATICA | EM CABO VGA UTILIZADO | ||||||
| NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1333/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | GRIFON DIGITAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 1.086,48 |
| SERVICOS LTDA | EM ACESSORIA | ||||||
| PÚBLICA E ACOMPANHAME | |||||||
| NTO DE PUBLICAÇÕES | |||||||
| DOS DIÁRIOS OFICIAIS | |||||||
| PRESTADOS NO PERÍODO | |||||||
| DE : 01/12/2023 | |||||||
| ATÉ 30/11/2024. | |||||||
| 2023 | 1337/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | M D F ZAVAN | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 220,00 |
| PARA OS NOVOS | |||||||
| AUTOMÓVEIS ADQUIRIDOS | |||||||
| PELA CÂMARA ATRAVÉS DO | |||||||
| PROCESSO DE PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL Nº3 DE | |||||||
| 2023. | |||||||
| 2023 | 1338/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 220,43 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA STX2B29 - | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2023 | 1339/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 286,61 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL JEEP, PLACA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | STM6C55 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1340/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO PELO | R$ 80,00 |
| ME | PERÍODO DE 15 DIAS, DE | ||||||
| 8 PEÇAS DE ANDAIME, 4 | |||||||
| PEÇAS DE PLATAFORMA | |||||||
| E 3 PEÇAS DE | |||||||
| TRAVAMENTO. | |||||||
| 2023 | 1341/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FONE DE | R$ 18,90 |
| OUVIDO COM CONECTIVIDA | |||||||
| DE P2. | |||||||
| 2023 | 1342/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | LANCHES PARA | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES- SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA 18/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1343/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER. | R$ 180,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2023 | 1344/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO PELO | R$ 20,00 |
| ME | PERÍODO DE 15 DIAS, DE | ||||||
| 4 PEÇAS DE ANDAIME. | |||||||
| 2023 | 1345/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| S/S - LTDA | ADITIVO, RELATIVO AO | ||||||
| PERÍODO DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2023, CONTRATO N | |||||||
| 10/2021. -SERVIÇO DE | |||||||
| LOCAÇÃO DO SISTEMA DE | |||||||
| COPILAÇÃO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGAÇÃO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS. | |||||||
| 2023 | 1347/OR | 21/12/2023 | 21/12/2023 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CHAVES | R$ 113,00 |
| LTDA ME | PARA O PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO DA GARAGEM | |||||||
| DA CÂMARA, PARA USO | |||||||
| DOS SERVIDORES. | |||||||
| 2023 | 271/GL | 22/12/2023 | 22/12/2023 | TATIANE DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARA | R$ 9.864,00 |
| LEAO NEVES | O EXERC´PCIO | ||||||
| DE 2023 DOS SERVIÇOS | |||||||
| CONTRATADOS DE | |||||||
| INTERPRETE DE LIBRAS | |||||||
| -CONTR-01/ 2023 | |||||||
| -DISPENSA | |||||||
| 2023 | 889/GL | 22/12/2023 | 22/12/2023 | SERVICON AR CONDICIONAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 3.200,00 |
| O LTDA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE UMA EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| MANUTENÇÃO, LIMPEZA E | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O DO | |||||||
| SISTEMA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O (VRF), | |||||||
| QUE INCLUI OS | |||||||
| MOTORES/ EQUIPAMENTO | |||||||
| S PRINCIPAIS, | |||||||
| DISPOSITIVO S DE | |||||||
| REFRIGERAÇÃ O, UNIDADES | |||||||
| CONDENSADOR AS, | |||||||
| TUBULAÇÕES E | |||||||
| ACESSÓRIOS INSTALADOS | |||||||
| PARA CLIMATIZAÇÃ | |||||||
| O DOS AMBIENTES | |||||||
| NAS SALAS ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES | |||||||
| E RECINTO DO | |||||||
| PLENÁRIO, ALÉM DE | |||||||
| OUTROS APARELHOS | |||||||
| INDIVIDUAIS DO TIPO | |||||||
| SPLIT + CONDENSADOR | |||||||
| A, CONFORME AS | |||||||
| DESCRIÇÕES FORNECIDAS. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL COM | |||||||
| VIGÊNCIA DE 04/09/2023 | |||||||
| ATÉ 31/12/2023. | |||||||
| 2023 | 892/GL | 22/12/2023 | 22/12/2023 | FLASH NET BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL | R$ 602,00 |
| TELECOM LTDA ME | REFERENTE AO PROCESSO | ||||||
| DE LICITAÇÃO | |||||||
| POR DESPENSA | |||||||
| Nº17/2023- COM | |||||||
| VIGÊNCIA DE 06/09/2023 | |||||||
| ATÉ 31/12/2023. | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE PROVEDOR DE ACESS | |||||||
| 2023 | 1146/ES | 22/12/2023 | 22/12/2023 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 16.057,24 |
| LTDA | AO ADITIVO Nº 04 DO | ||||||
| CONTRATO Nº 9/2019 | |||||||
| VALOR ESTIMADO P/ | |||||||
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AOS MESES | |||||||
| 11/12 DE 2023- VALE | |||||||
| REFEIÇÃO | |||||||
| 2023 | 1168/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 120,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 1169/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE | R$ 330,00 |
| LTDA | AS PEÇAS QUE SERÃO | ||||||
| SUBSTITUÍDA S NA | |||||||
| MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28. | |||||||
| 2023 | 1214/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 9.600,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/23 - ANO MOD.: | |||||||
| 2023 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO | |||||||
| DE SISTEMA DE CÂMERAS | |||||||
| DE SEGURANÇA | |||||||
| PARA MONITORAMEN | |||||||
| TO INTERNO E EXTERNO | |||||||
| DO PRÉDIO DA SEDE DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL, | |||||||
| INCLUINDO GRAVADORES | |||||||
| DE VÍDEO DE REDE, | |||||||
| CÂMERAS IP, DISCO | |||||||
| RÍGIDO, SWITCH DE | |||||||
| REDE, CABOS DE REDE, | |||||||
| COM TREINAMENTO | |||||||
| TÉCNICO- OPERACIONAL | |||||||
| , NOBREAK E AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MONITOR / TV 4K | |||||||
| 75”, NOVOS E PARA | |||||||
| PRIMEIRO USO, NAS | |||||||
| QUANTIDADES , | |||||||
| ESPECIFICAÇ ÕES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO | |||||||
| TERMO DE REFERÊNCIA | |||||||
| 2023 | 1299/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | MADEIRANIT COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 932,56 |
| MADEIRAS E FERRAGENS | PARA REALIZAR | ||||||
| LTDA. | REPAROS DIVERSOS | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1348/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 146,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL CRUZE GDK | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 8336 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1349/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DO | R$ 152,55 |
| COMBUSTIVEI S DE | AUTOMÓVEL FOX GHY | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 5007 - GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2023 | 1351/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 14,23 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE SERVIÇOS GERAIS - | ||||||
| MANUTENÇÃO PREDIAL. | |||||||
| 2023 | 1352/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | PEÇAS DE REPARO NAS | R$ 146,00 |
| INSUMOS MAQ. | MÁQUINAS: SOPRADOR E | ||||||
| AGRICOLAS LTD | ROÇADEIRA DE GRAMA | ||||||
| LATERAL. | |||||||
| 2023 | 1353/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | R$ 164,00 |
| INSUMOS MAQ. | NO REPARO DAS | ||||||
| AGRICOLAS LTD | MÁQUINAS: SOPRADOR E | ||||||
| ROÇADEIRA DE GRAMA | |||||||
| LATERAL. | |||||||
| 2023 | 1354/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | TATIANE DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADITIVO DOS SERVIÇOS | R$ 109,60 |
| LEAO NEVES | CONTRATADOS DE | ||||||
| INTERPRETE DE LIBRAS | |||||||
| -CONTR-01/ 2023 | |||||||
| -DISPENSA | |||||||
| 2023 | 1355/OR | 22/12/2023 | 22/12/2023 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 522,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DO CONSUMO REGULAR DA | ||||||
| LTDA | CÂMARA. | ||||||
| 2023 | 1002/ES | 26/12/2023 | 26/12/2023 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 3.694,53 |
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2023 A | |||||||
| 31/12/2023 - SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PACOTE DE | |||||||
| VOZ | |||||||
| 2023 | 1003/ES | 26/12/2023 | 26/12/2023 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO P/ | R$ 4.484,90 |
| EMPENHO GLOBAL, | |||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/23 A 31/12/2023 | |||||||
| - TELEFONIA MÓVEL | |||||||
| PACOTE DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| DE DADOS | |||||||
| 2023 | 1350/OR | 26/12/2023 | 26/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA PARA | R$ 28,45 |
| COMBUSTIVEI S DE | MÁQUINA ROÇADEIRA - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JARDINAGEM. | ||||||
| 2023 | 18/ES | 27/12/2023 | 27/12/2023 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 8.857,18 |
| DOS GASTOS NO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 - | |||||||
| SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | |||||||
| AÇÕES FIXA | |||||||
| 2023 | 21/ES | 27/12/2023 | 27/12/2023 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 1.017,15 |
| BRASIL S.A. | DOS GASTOS NO | ||||||
| EXERCÍCIO DE 2023 - | |||||||
| E-MAILS E ANTIVÍRUS | |||||||
| 2023 | 139/ES | 27/12/2023 | 27/12/2023 | BRASILSEG COMPANHIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 2.169,48 |
| DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| 2023 | 777/ES | 27/12/2023 | 27/12/2023 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DO VALOR | R$ 3.814,02 |
| AGUA E ESGOTOS DE | ESTIMADO PARA | ||||||
| VOTUPORANGA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| RELATIVO AO PERÍODO DE | |||||||
| AGOSTO A DEZEMBRO/ | |||||||
| 2023 - CONSUMO DE | |||||||
| ÁGUA E UTILIZAÇÃO | |||||||
| DE ESGOTO. | |||||||
| 2023 | 1298/OR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | R$ 734,17 |
| AO DE PRODUTOS | PARA FAZER REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DIVERSOS NAS | ||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1318/OR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 5.408,00 |
| FEIJO EPP | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA USO NA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2023 | 1335/OR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE | R$ 878,83 |
| LTDA | AS PEÇAS SUBSTITUÍDA | ||||||
| S NA REVISÃO DO | |||||||
| VEÍCULO CRUZE LTZ | |||||||
| PLACA- FQZ6C28, | |||||||
| FEITA NO DIA | |||||||
| 15/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1336/OR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 505,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 NA DATA DE | |||||||
| 15/12/2023. | |||||||
| 2023 | 1356/OR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS MÉDICOS | R$ 60,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS DE SAÚDE | ||||||
| OCUPACIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL: DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA | |||||||
| JOCIANO ROBERTO | |||||||
| GAROFOLO BARBARÁ. | |||||||
| 2023 | 1160/OR | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 50.666.257 EDUARDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.140,00 |
| GOMES | BANDEIRAS NACIONAL, | ||||||
| ESTADUAL E MUNICIPAL. | |||||||
| 2023 | 1334/OR | 28/12/2023 | 28/12/2023 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DE EMPENHO | R$ 852,57 |
| E E SERVICOS | GLOBAL - PARA | ||||||
| S/A | CONSUMO DO MES DE | ||||||
| DEZEMBRO- 2023. | |||||||
| 2023 | 1385/OR | 28/12/2023 | 28/12/2023 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 404,50 |
| VOTUPORANGA PLANO | DOS GASTOS NO | ||||||
| SANSAUDE | EXERCÍCIO DE 2023 - | ||||||
| PERÍODO DE 29/03/2023 | |||||||
| A 31/12/2023 | |||||||
| - CONVÊNIO MÉDICO DOS | |||||||
| SERVIDORES, CONFORME | |||||||
| CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO | |||||||
| 09/2019 ADITIVO -04 | |||||||
| DESTA DATA, COMO | |||||||
| ABAIXO: |