Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 743/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 787/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 35/GL |
MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842
CNPJ: 38.064.923/0001-80
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Prestação de serviços | SERVIÇOS DE JARDINAGEM - DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | ||
| 731/OR |
MOZIR MANUEL LAUREANO 01236674880
CNPJ: 38.444.752/0001-14
|
Fornecimento de bens | SCANNER KODAK S2050 - A4 , 50PPM, ADF, 80 FOLHAS E CICLO DE 5000 FOLHAS POR DIA | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | ||
| 750/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.128,09 | R$ 1.128,09 | R$ 1.128,09 | ||
| 751/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | ||
| 752/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 UNIDADES E FILTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO NA COZINHA | R$ 169,70 | R$ 169,70 | R$ 169,70 | ||
| 744/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
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Fornecimento de bens | PLANTAS PARA SEREM COLOCADAS NO JARDIM DA CAMARA | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 | ||
| 745/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VEREADORA JEZEBEL | R$ 77,90 | R$ 77,90 | R$ 77,90 | ||
| 746/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 189,10 | R$ 189,10 | R$ 189,10 | ||
| 747/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 264,60 | R$ 264,60 | R$ 264,60 | ||
| 749/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 105,12 | R$ 105,12 | R$ 105,12 | ||
| 794/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 195,04 | R$ 195,04 | R$ 195,04 | ||
| 742/OR |
LUMILIGHT COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI
CNPJ: 27.784.151/0001-34
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Fornecimento de bens | ADESIVOS PARA AS PLACAS DOS VEREADORES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 808/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM AS VEREADORAS EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E ANA PAULA NAVARRETE MUNHOZ NO... | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 811/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 43/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
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Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, DE JANEIRO A SETEMBRO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 785/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO HP 954 XL - MAGENTA, PRETO, CIANO, AMARELO | R$ 2.011,88 | R$ 2.011,88 | R$ 2.011,88 | ||
| 786/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | KIT DE CHAVES DE PRECISAO | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 788/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 940,40 | R$ 940,40 | R$ 940,40 | ||
| 792/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
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Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A RECEPCAO DA CAMARA | R$ 133,20 | R$ 133,20 | R$ 133,20 | ||
| 793/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 741/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | 2 MAQUINAS PARA RELOGIO DO PLENARINHO | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 7,98 | ||
| 796/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL CELOFANE NA COR VERDE E DUREX PARA MUDANCA DAS CORES DOS REFLETORES DEVIDO AO DIA 07 DE SETEMBRO | R$ 52,90 | R$ 52,90 | R$ 52,90 | ||
| 799/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL CONTACT PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 802/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TV 70 POLEGADAS P PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA, DE ACORDO COM ORÇAMENTO DO FORNECEDOR. COM GARANTIA DE 1... | R$ 5.877,50 | R$ 5.877,50 | R$ 5.877,50 | ||
| 817/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | ||
| 803/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS DA FROTAL DA CAMARA | R$ 205,67 | R$ 205,67 | R$ 205,67 | ||
| 804/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM (ROÇADEIRA). | R$ 249,74 | R$ 249,74 | R$ 249,74 |