FILTROS APLICADOS
689 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23/OR | 12/01/2021 | 12/01/2021 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TAXA DE REGISTRO DA | R$ 75,29 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | ATA DE POSSE DO | ||||||
| ANEXO | PREFEITO, VICE E | ||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2021 | 57/AD | 12/01/2021 | 29/01/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 50/OR | 21/01/2021 | 21/01/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 213,54 |
| VEÍCULO | |||||||
| 2021 | 51/OR | 21/01/2021 | 21/01/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 105,95 |
| VEÍCULO | |||||||
| 2021 | 52/OR | 21/01/2021 | 21/01/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 280,30 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2021 | 55/OR | 21/01/2021 | 21/01/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 5,00 |
| DE EXPEDIENTE. | |||||||
| 2021 | 61/OR | 21/01/2021 | 21/01/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 78,66 |
| VEÍCULO | |||||||
| 2021 | 62/OR | 21/01/2021 | 21/01/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 16,36 |
| ROÇADEIRA DE GRAMA; | |||||||
| 2021 | 69/OR | 21/01/2021 | 21/01/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 118,60 |
| VEÍCIULO | |||||||
| 2021 | 47/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 278,00 |
| PARA CONSTRUCAO | DE CONSTRUÇÃO | ||||||
| LTDA | - CIMENTO PARA | ||||||
| REGULARIZAÇ ÃO DE PISOS | |||||||
| INTERTRAVAD OS NA ÁREA | |||||||
| EXTERNA DE ENTRADA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2021 | 48/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO - | R$ 47,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | BICICLETA DE USO DE | ||||||
| E PEC | OFICCE BOY | ||||||
| 2021 | 49/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA -MANUTENÇÃO | R$ 6,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | BICICLETA | ||||||
| E PEC | |||||||
| 2021 | 53/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO E RECARGA DE | R$ 135,00 |
| MORINI ME | CARTUCHOS DE TONER | ||||||
| PARA IMPRESSORA | |||||||
| 2021 | 54/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | SGP SOLUCOES EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 7.035,00 |
| GESTAO PUBLICA | PUBLICAÇÃO MENSAL DE | ||||||
| LTDA | LICITAÇÕES E | ||||||
| CONTRATOS;/ ORIENTAÇÕES | |||||||
| JURÍDICAS NA GESTÃO | |||||||
| ADM E LEGISLATIVA | |||||||
| 2021 | 56/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 180,00 |
| - EPP | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| PREDIAL. | |||||||
| 2021 | 58/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO FIAÇÃO | R$ 120,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | TELEFONE FIXO | ||||||
| 2021 | 59/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | FERRAMENTA DE | R$ 40,00 |
| LTDA | JARDINAGEM - | ||||||
| 2021 | 63/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 22,40 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| 2021 | 64/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 500,00 |
| SANTOS COELHO | DE AR CONDICIONAD | ||||||
| 18152121878 | O COM RESTAURAÇÃO | ||||||
| E BLINDAGEM , | |||||||
| LUBRIFICAÇÃ O E LIMPEZA | |||||||
| DE APARELHO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O DO SALA | |||||||
| 26 - CPD | |||||||
| 2021 | 65/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 789,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | DE ILUMINAÇÃO | ||||||
| LTDA. | DA AREA EXTERNA DA | ||||||
| CAMARA, | |||||||
| 2021 | 66/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 366,00 |
| APARELHOS DE | |||||||
| TELEFONES SEM FIO - | |||||||
| FIXO | |||||||
| 2021 | 67/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | MARCOS ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÓVEL | R$ 286,00 |
| LAMANA EPP | PARA GABINETE DE | ||||||
| VEREADOR | |||||||
| 2021 | 68/OR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02 (DUAS) ASSINATURAS | R$ 960,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DO JORNAL DO | ||||||
| MUNICÍPIO - MAIS 1 | |||||||
| ASSIATURA PARA ACESSO | |||||||
| DIGITAL. | |||||||
| 2021 | 72/OR | 26/01/2021 | 26/01/2021 | MAGAZINE LUIZA SA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE APARELHO | R$ 2.230,00 |
| DE TV | |||||||
| 2021 | 70/OR | 27/01/2021 | 27/01/2021 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EM | R$ 22,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | BICICLETA DE SERVIÇOS | ||||||
| E PEC | DE OFICCE BOY | ||||||
| 2021 | 71/OR | 27/01/2021 | 27/01/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 110,89 |
| VEÍCULO | |||||||
| 2021 | 147/AD | 01/02/2021 | 26/02/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 60/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | DA HORA & DOMINGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO | R$ 360,00 |
| LTDA | E CONFECÇÃO DE RECORTES | ||||||
| ELETRÔNICOS EM ADESIVOS | |||||||
| PARA INSCRIÇÃO | |||||||
| DE PLACA INDICATIVA | |||||||
| DE NOMES E NºS DOS | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES, COM A | |||||||
| DEMANDA DE POSSE E | |||||||
| INÍCIO DE NOVA | |||||||
| LEGISLATURA , NO HALL | |||||||
| DA CÂMARA; COLOCAÇÃO | |||||||
| NAS PORTAS DOS | |||||||
| GABINETES, E NOS | |||||||
| PRISMAS DE MESA COM | |||||||
| NOME PARLAMENTAR | |||||||
| . INCLUI REMOÇÃO E | |||||||
| LIMPEZA DE ADESIVOS | |||||||
| COM DA LEGISLATURA | |||||||
| ANTERIOR. | |||||||
| 2021 | 75/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 159,40 |
| DE EXPEDIENTES | |||||||
| PARA DEPTO DE | |||||||
| SECRETARIAG ERAL | |||||||
| 2021 | 76/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | JINYAN TAN | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS | R$ 940,00 |
| DE LED PARA ILUMINAÇÃO | |||||||
| EXTERNA | |||||||
| 2021 | 77/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | M.A.F.DA SILVA & CIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE GRÁFICA. | R$ 850,00 |
| LTDA ME | PARA A CONFECÇÃO | ||||||
| DE FORMULÁRIOS | |||||||
| INSTITUCION AIS - 500 | |||||||
| PASTAS DE PROCESSO. | |||||||
| 2021 | 81/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARACAO EM CADEIRA | R$ 100,00 |
| LAMANA EPP | GIRATORIA | ||||||
| 2021 | 82/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 112,76 |
| PARA CONSTRUCAO | MANUTENCAO DO PLENARIO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 84/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 170,99 |
| C | |||||||
| 2021 | 85/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 65,67 |
| PARA CONSTRUCAO | PINTURA DO PLENARIO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 86/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | TOALHA DE PAPEL PARA | R$ 54,00 |
| LIMPEZA LTDA | COZINHA | ||||||
| 2021 | 87/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 88/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20 CONTROLES | R$ 610,00 |
| DE PORTAO ELETRONICO | |||||||
| TROCA DE FONTE JA | |||||||
| INCLUSO MAO DE OBRA | |||||||
| 2021 | 89/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | CLAUDIO ROBERTO | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO E | R$ 310,00 |
| PERALTI & CIA LTDA | FILTROS DO AUTOMOVEL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 90/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | JUCIMARA GERMINARI | FORNECIMENT O DE BENS | ORQUIDEAS PARA A | R$ 280,00 |
| LOPES LEU | MULHER DO PREFEITO E | ||||||
| DO VICE PREFEITO | |||||||
| 2021 | 91/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | FAR2 SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CREDENCIAME NTO DE | R$ 4.860,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICAÇÃ O DIGITAL | ||||||
| -(E-CPF) - DOS | |||||||
| VEREADORES (15) E | |||||||
| SERVIDORES (03). | |||||||
| 2021 | 92/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | FAR2 SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CREDENCIAME NTO DE | R$ 341,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICAÇÃ O DIGITAL | ||||||
| -(E-CNPJ) - DA CÂMARA. | |||||||
| 2021 | 94/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | DA HORA & DOMINGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RETIRADA E REINSTALACA | R$ 2.300,00 |
| LTDA | O DA MOLDURA DO | ||||||
| PAINEL DE LED DO | |||||||
| PLENARIO DR OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI | |||||||
| 2021 | 97/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SUPORTE METALICO | R$ 385,00 |
| BANDEIRA VOTUPORANGA | PARA A FIXACACAO | ||||||
| ME | DO PAINEL DE LED | ||||||
| 2021 | 99/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | ZARA E BATISTA | FORNECIMENT O DE BENS | MASCARA COM ELASTICO | R$ 90,00 |
| LTDA EPP | PARA OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| 2021 | 100/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | GESSO DE SECAGEM | R$ 8,90 |
| PARA CONSTRUCAO | RAPIDA PARA MANUTENCAO | ||||||
| LTDA | DO PLENARIO | ||||||
| 2021 | 101/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | MATA MATO PARA SER | R$ 165,00 |
| LTDA | UTILIZADO PELA | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2021 | 102/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | MOLA PRA FECHAMENTO | R$ 443,50 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | AUTOMATICO DAS PORTAS | ||||||
| DO BANHEIRO | |||||||
| 2021 | 103/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 298,80 |
| PARA OS VEREADORES | |||||||
| 2021 | 106/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CADEIRA | R$ 650,00 |
| MOVEIS - ME | FIXA PARA USO | ||||||
| VEREADOR PROF DJALMA | |||||||
| 2021 | 107/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | A R T HEBELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE CADEIRAS | R$ 1.350,00 |
| MOVEIS - ME | DE COURO, DE USO DOS | ||||||
| VEREADORES EM | |||||||
| PLENÁRIO. PATRIMÔNIO: | |||||||
| 1 / 001968; 1 / 001969; | |||||||
| 1 / 001970; 1 / 001971; | |||||||
| 1 / 001973; 1 / 001974; | |||||||
| 1 / 001975; 1 / 001976 | |||||||
| 2021 | 109/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 162,20 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2021 | 110/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 111,08 |
| VEÍCULO | |||||||
| 2021 | 111/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | R$ 6,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | DE CÂMARA DE AR PNEU | ||||||
| E PEC | BICICLETA | ||||||
| 2021 | 141/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | O. I. MARTINS & | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REPARO DE | R$ 500,00 |
| CIA. LTDA.-ME | VAZAMENTO NA PAREDE | ||||||
| DE ALVENARIA E | |||||||
| NA COBERTURA | |||||||
| GABINETE-13 , COLOCAÇÃO | |||||||
| DE NO PARAPEITO | |||||||
| DA JANELA ATRÁS DOS | |||||||
| INVERSORES DE ENERGIA, | |||||||
| E COLOCAÇÃO DE SILICONE | |||||||
| NOS PARAFUSOS | |||||||
| DE FIX | |||||||
| 2021 | 148/OR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 104/OR | 10/02/2021 | 10/02/2021 | TOPPING FORROS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COLOCAÇÃO DE | R$ 790,00 |
| - EPP | DIVISÓRIA DE EUCATEX | ||||||
| MEDIDAS: 3,23 X 2,10 | |||||||
| CM, NA COPA. | |||||||
| 2021 | 137/OR | 10/02/2021 | 10/02/2021 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE PLUG PARA | R$ 45,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | ASPIRADOR DE PO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | UTILIZADO NO PLENARIO | ||||||
| 2021 | 140/OR | 10/02/2021 | 10/02/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | SWITCH 8 PORTAS DA | R$ 130,00 |
| SANTOS | TP LINK | ||||||
| 2021 | 161/OR | 10/02/2021 | 10/02/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 95,00 |
| SANTOS | INSTALACAO DE | ||||||
| COMPUTADORE S | |||||||
| 2021 | 95/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RETIRADA E COLOCACAO | R$ 850,00 |
| SILVA 15924237877 | DE 2 TELEVISORES | ||||||
| TROCA DE 7 REFLETORES | |||||||
| NA PARTE EXTERNA DA | |||||||
| CAMARA MANUTENCAO | |||||||
| DE TOMADAS DA RECEPCAO | |||||||
| 2021 | 96/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RETIRADA E RECOLOCACAO | R$ 1.150,00 |
| SILVA 15924237877 | DE SUPORTE DE METAL | ||||||
| PARA FIXACAO DE | |||||||
| PAINEL DE LED DO | |||||||
| PLENARIO DR OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI REGULARIZAC | |||||||
| AO E PINTURA DAS | |||||||
| PAREDES ONDE FOI | |||||||
| RETIRADO O PAINEL DE | |||||||
| LED | |||||||
| 2021 | 149/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 753,60 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS SERVIDORES, | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO E | |||||||
| GERAL | |||||||
| 2021 | 150/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE OLEO TROCA | R$ 968,40 |
| IGLESIAS PEREIRA | DE FILTRO DE OLEO, | ||||||
| 22350310809 | COMBUSTIVEL BOBINA JA | ||||||
| INCLUSO MAO DE OBRA | |||||||
| 2021 | 152/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE BENS | AR CONDICIONAD | R$ 1.580,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | O SPLIT 12000 BTUS | ||||||
| SPRINGER MIDEA 220 | |||||||
| PARA A SALA DA | |||||||
| DIRETORIA JURIDICA | |||||||
| 2021 | 153/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 15 CONTROLES | R$ 420,00 |
| DE PORTAO ELETRONICO | |||||||
| PARA A GARAGEM | |||||||
| EXTERNA DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 156/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | SHALOM ADHONAI | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA BOSCH | R$ 300,00 |
| COMERCIO DE PECAS E | |||||||
| BATERIAS LTDA. | |||||||
| 2021 | 157/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE CARTUCHOS | R$ 290,00 |
| MORINI ME | DE TONER PARA | ||||||
| IMPRESSORA | |||||||
| 2021 | 162/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | ALIMENTOS PARA OS | R$ 586,14 |
| LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 163/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 77,00 |
| LTDA | |||||||
| 2021 | 164/OR | 15/02/2021 | 15/02/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA COPA/ | R$ 58,80 |
| LTDA | COZINHA | ||||||
| 2021 | 108/OR | 17/02/2021 | 17/02/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 396,00 |
| ME | EM MAQUINA DE CAFÉ - | ||||||
| TROCA DE PEÇAS PARA | |||||||
| REPROGRAMAÇ ÃO DE | |||||||
| FUNCIONAMEN TO DE BICOS | |||||||
| 2021 | 154/OR | 17/02/2021 | 17/02/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | CAPPUCCINO ESPECIAL | R$ 652,50 |
| ME | PARA MAQUINA DE | ||||||
| CAFE CAFE TORRADO | |||||||
| EXPRESSO PARA | |||||||
| MAQUINA DE CAFE | |||||||
| 2021 | 155/OR | 17/02/2021 | 17/02/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | COPOS DESCARTAVEI | R$ 28,00 |
| ME | S REFORCADOS | ||||||
| 2021 | 151/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | EDUARDO LOPES NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 665,00 |
| FILHO 34979139876 | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| ÃO DE LINGUAGEM | |||||||
| DE SINAIS - LIBRAS, EM | |||||||
| CONCOMITÂNC IA COM A TV | |||||||
| LEGISLATIVA , NA | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIA. | |||||||
| 2021 | 160/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 118,89 |
| C | |||||||
| 2021 | 165/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO PLASTICO DE | R$ 149,80 |
| ARTIGOS PARA | 180 ML | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2021 | 166/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 173,31 |
| C | |||||||
| 2021 | 167/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 253,10 |
| ME | PARA O SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 169/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 222,21 |
| C | |||||||
| 2021 | 170/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | ZARA E BATISTA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 210,00 |
| LTDA EPP | UMIDIFICADO R 3 LITROS- | ||||||
| PARA USO NO GABINETE | |||||||
| 02. | |||||||
| 2021 | 171/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | PNEU E CAMARA DE | R$ 75,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | AR UTILIZADA | ||||||
| E PEC | PELO GUARDA MIRIM | ||||||
| 2021 | 177/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | CALEJON RELOGIOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15 CRACHAS DE | R$ 150,00 |
| PONTO LTDA | IDENTIFICAC AO DOS | ||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2021 | 178/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | EDUARDO LOPES NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 332,50 |
| FILHO 34979139876 | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| ÃO DE LINGUAGEM | |||||||
| DE SINAIS - LIBRAS, EM | |||||||
| CONCOMITÂNC IA COM A TV | |||||||
| LEGISLATIVA , NA | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIA. | |||||||
| 2021 | 179/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 181/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPOS PARA SEREM | R$ 144,50 |
| ARTIGOS PARA | USADOS NA MAQUINA DE | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | CAFE | ||||||
| E | |||||||
| 2021 | 182/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ACUCAR EM SACHE 400 | R$ 17,39 |
| ARTIGOS PARA | UNIDADE PARA A | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | MAQUINA DE CAFE | ||||||
| E | |||||||
| 2021 | 193/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.539,00 |
| GELADEIRA PARA USO NA | |||||||
| SALA DA COPA. | |||||||
| 2021 | 196/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 137,52 |
| C | |||||||
| 2021 | 202/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 210/OR | 19/02/2021 | 19/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 163,88 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 232/AD | 22/02/2021 | 03/03/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 825,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO, | |||||||
| RENATO DE SOUZA | |||||||
| OLIVEIRA E VALDECIR | |||||||
| GOMES LIO, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTA, RENATA | |||||||
| ABREU, CORONEL | |||||||
| TADEU, TENENTE | |||||||
| GUILHERME DERRITE, | |||||||
| MIGUEL LOMBARDI, | |||||||
| FAUSTO PINATO E | |||||||
| BALEIA ROSSI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 233/AD | 22/02/2021 | 03/03/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 825,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| DJALMA NOGUEIRA DE | |||||||
| CARVALHO NETO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTA, MARCOS | |||||||
| PEREIRA, RENATA | |||||||
| ABREU, EDUARDO | |||||||
| BOLSONARO, KIM | |||||||
| KATAGUIRI, JOICE | |||||||
| HASSELMANN, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, RICARDO | |||||||
| ALVES DE LUCENA, | |||||||
| RICARDO IZAR, | |||||||
| FAUSTO PINATO, DR. | |||||||
| VINICIUS DE CARVALHO, | |||||||
| BENEDITO ROBERTO | |||||||
| ALVES, MILTON | |||||||
| VIEIRA E MARIA ROSA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 78/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TREINAMENTO DE ROTINAS | R$ 200,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ANUAIS (RAIS/ | ||||||
| SERV | DIRF/ COMPR DE | ||||||
| RENDIMENTOS ) AO | |||||||
| SERVIDOR DO RH, CESAR | |||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2021 | 83/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÕES | LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE | R$ 70,00 |
| ME | PEÇAS PARA MONTAGEM DE | ||||||
| ANDAIME - UTILIZADO | |||||||
| NA RECOLOCAÇÃO | |||||||
| DE PAINEL DE LED DO | |||||||
| PLENÁRIO | |||||||
| 2021 | 93/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA O | R$ 4.400,00 |
| LTDA ME | SERVICO DE RETIRADA E | ||||||
| REINSTALACA O, TROCANDO | |||||||
| A POSICAO DO PAINEL | |||||||
| DE DE LED NO PLENARIO | |||||||
| DR OCTAVIO VISCARDI | |||||||
| 2021 | 105/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | SULBANDEIRA S COMERCIO | FORNECIMENT O DE BENS | 2 CONJUNTOS DE BANDEIRA | R$ 2.100,00 |
| LTDA - ME | EM NYLON PARAQUEDAS, | ||||||
| DUPLA FACE, COM | |||||||
| IMPRESSAO DIGITAL1,82 | |||||||
| X 2,56 (BRASIL, | |||||||
| ESTADO DE SP, | |||||||
| VOTUPORANGA ) | |||||||
| 2021 | 138/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL COM | R$ 60,42 |
| OS LTDA | GAS PARA OS VEREADORES | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 139/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PUFF PARA O VEREADOR | R$ 34,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | DEFICIENTE DJALMA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2021 | 158/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | EDUARDO WASHINGTON | FORNECIMENT O DE BENS | TAMPA PARA TANQUE DE | R$ 228,98 |
| DOS SANTOS PEREIRA | COMBUSTIVEL DA | ||||||
| ROCADEIRA TOYAMA | |||||||
| LAMINA PARA CORTADOR DE | |||||||
| GRAMA TOYAMA | |||||||
| 2021 | 168/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA COPA | R$ 50,82 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | COZINHA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2021 | 172/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 174,60 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 176/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CORRIMAO PARA O | R$ 700,00 |
| BANDEIRA VOTUPORANGA | PLENARIO CORRIMAO | ||||||
| ME | PARA A ESCADA QUE | ||||||
| DA ACESSO A AREA | |||||||
| EXTERNA DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 180/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL PARA | R$ 780,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | O PERIODO DOS | ||||||
| PROXIMOS 12 MESES - DE | |||||||
| 02 EXEMPLARES | |||||||
| DE JORNAL - EDICAO | |||||||
| DIARIA. 10/02/2021 | |||||||
| - 10/02/2022 | |||||||
| 2021 | 183/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | CHAVE TETRA PARA A SALA | R$ 145,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | DO PRESIDENTE | ||||||
| 2021 | 184/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | TOMADA EM BARRA | R$ 27,19 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | QUADRUPLA | ||||||
| 2021 | 185/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 84,70 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 186/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | EDUARDO WASHINGTON | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM | R$ 86,00 |
| DOS SANTOS PEREIRA | ROCADEIRA STILL | ||||||
| 2021 | 187/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | JINYAN TAN | FORNECIMENT O DE BENS | 3 REFLETORES | R$ 390,00 |
| DE LED BRANCO DE | |||||||
| 100W | |||||||
| 2021 | 188/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | CONVERSOR VGA PARA | R$ 76,00 |
| SANTOS | HDMI | ||||||
| 2021 | 189/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 695,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | INICIO DAS SESSOES DA | ||||||
| ME | CAMARA | ||||||
| 2021 | 192/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | BOM AR FRESH COM | R$ 89,94 |
| LTDA | ACIONAMENTO AUTOMATICO | ||||||
| PARA OS BANHEIROS | |||||||
| DA RECEPCAO | |||||||
| 2021 | 194/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 22,20 |
| PARA CONSTRUCAO | MANUTENCAO DOS | ||||||
| LTDA | BANHEIROS DA RECEPCAO | ||||||
| E DO PRESIDENTE | |||||||
| 2021 | 195/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | ISABELA SILVESTRINI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA, | R$ 1.950,00 |
| DOS SANTOS EIRELI | DESINFECÇÃO E | ||||||
| HIGIENIZAÇÃ O DE CAIXAS | |||||||
| D'AGUA E DEDETIZAÇÃO | |||||||
| DOS GABINETES, | |||||||
| SALAS ADM, DEMAIS | |||||||
| CÔMODOS E ÁREAS | |||||||
| EXTERNAS | |||||||
| 2021 | 198/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA | R$ 20,00 |
| LTDA ME | CONTROLE DE PORTAO | ||||||
| ELETRONICO | |||||||
| 2021 | 199/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 39,30 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 200/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM | R$ 730,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 22350310809 | INCLUSO TROCA DE | ||||||
| COXIM INFERIOR | |||||||
| DIANTEIRO E MAO DE OBRA | |||||||
| 2021 | 203/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 238,75 |
| PARA CONSTRUCAO | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 204/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL A3 PARA A | R$ 43,00 |
| SECRETARIA PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 205/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | 01 KG DE GESSO DE | R$ 24,25 |
| PARA CONSTRUCAO | SECAGEM RAPIDA PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENCAO PREDIO | ||||||
| 2021 | 206/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | 03 REFLETORES | R$ 330,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | DE LED 100W PARA O | ||||||
| LTDA. | ESTACIONAME NTO DA | ||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 207/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE BENS | AR CONDICIONAD | R$ 1.580,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | O SPLIT 12000 BTUS | ||||||
| SPRINGER MIDEA 220 | |||||||
| PARA A SALA DA | |||||||
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | |||||||
| 2021 | 209/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM CORRIMAO | R$ 80,00 |
| BANDEIRA VOTUPORANGA | DO PLENARIO | ||||||
| ME | |||||||
| 2021 | 211/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA CATALOGO | R$ 13,00 |
| COM 50 FOLHAS PARA | |||||||
| O VEREADOR CABO ABDALA | |||||||
| 2021 | 212/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | CAPPUCCINO ESPECIAL | R$ 335,00 |
| ME | PARA MAQUINA DE | ||||||
| CAFE | |||||||
| 2021 | 213/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | CONSERTO DE ASPIRADOR | R$ 225,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | DE PO DO PLENARIO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2021 | 214/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 99,27 |
| C | |||||||
| 2021 | 216/OR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | TOMADAS E INTERRUPTOR | R$ 146,68 |
| PARA CONSTRUÇÃO | ES PARA SUBSTITUIR | ||||||
| LTDA | AS DA RECEPCAO | ||||||
| 2021 | 289/AD | 01/03/2021 | 31/03/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIUDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 292/AD | 02/03/2021 | 10/03/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | NA OPORTUNIDAD | R$ 550,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL BRUNO LIMA, | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| GIL DINIZ, ITAMAR | |||||||
| BORGES, BRUNO GANEM | |||||||
| E MARCIO DA FARMÁCIA, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICIPIO. | |||||||
| 2021 | 142/OR | 05/03/2021 | 05/03/2021 | FIX SMART COMERCIO E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM ENTRADA | R$ 75,00 |
| SERVICO DE CELULAR | DE ENERGIA DE CELULAR | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 208/OR | 05/03/2021 | 05/03/2021 | EDUARDO LOPES NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 332,50 |
| FILHO 34979139876 | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| ÃO DE LINGUAGEM | |||||||
| DE SINAIS - LIBRAS, EM | |||||||
| CONCOMITÂNC IA COM A TV | |||||||
| LEGISLATIVA , NA | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIA. | |||||||
| 2021 | 218/OR | 05/03/2021 | 05/03/2021 | ROZANEZ & ROZANEZ | FORNECIMENT O DE BENS | INSULFILM PARA O | R$ 160,00 |
| LTDA ME | VEICULO DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 219/OR | 05/03/2021 | 05/03/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 596,00 |
| SANTOS | CHEFE DO TI | ||||||
| 2021 | 221/OR | 05/03/2021 | 05/03/2021 | CALEJON RELOGIOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSISTENCIA EM RELOGIO | R$ 80,00 |
| PONTO LTDA | DE PONTO | ||||||
| 2021 | 175/OR | 08/03/2021 | 08/03/2021 | VALTER LUIZ MAGOSSE | FORNECIMENT O DE BENS | HD INTELBRAS | R$ 1.162,00 |
| SATA 4 TB JA INCLUSO | |||||||
| A INSTALACAO | |||||||
| 2021 | 239/OR | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 857,10 |
| LIMPEZA LTDA | |||||||
| 2021 | 222/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 8 CAIXAS DE PAPEL | R$ 1.504,00 |
| SULFITE CHAMEX PARA | |||||||
| SER UTILIZADO | |||||||
| POR DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 234/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADOS FRITOS PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 235/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO EM: 2 | R$ 431,50 |
| LAMANA EPP | CADEIRAS DA SALA DO | ||||||
| VEREADOR RENATO | |||||||
| ABDALA 1 CADEIRA DA | |||||||
| SALA DO SETOR DE RH | |||||||
| 2021 | 236/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | VALTER LUIZ MAGOSSE | FORNECIMENT O DE BENS | MICROFONE SEM FIO | R$ 950,00 |
| LYCO UH2MM PARA O SOM | |||||||
| DO PLENARIO | |||||||
| 2021 | 237/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE SOM SPEAKER | R$ 110,00 |
| FEIJO EPP | C3TECH PARA O SETOR DE | ||||||
| RH E PARA O CHEFE DO TI | |||||||
| 2021 | 240/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 57,38 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 241/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 210,98 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 242/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | TOALHA FLANELADA | R$ 79,60 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | TERMICA PARA AS | ||||||
| EPP | DUAS MESAS DA | ||||||
| COPA/ COZINHA | |||||||
| 2021 | 246/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | MULTIFUNCIO NAL EPSON | R$ 2.838,00 |
| FEIJO EPP | ECOTANK L6171 WIFI | ||||||
| COLORIDA PARA A SALA | |||||||
| DA ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 247/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA DE CAPTURA | R$ 1.899,00 |
| FEIJO EPP | EXTERNA PORTATIL | ||||||
| ELGATO HD60 S+ | |||||||
| 2021 | 248/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | M.A DOS SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | 4 ETIQUETAS 80 X 30 | R$ 120,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | PARA O PROTOCOLO | ||||||
| 2021 | 249/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 183,91 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 250/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | ORGANIZADOR DE CABOS | R$ 140,00 |
| SANTOS | ESPIRAL PRETO DE | ||||||
| 20MM | |||||||
| 2021 | 275/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | LORRANA ROSSI DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENCADERNACA O DE 18 | R$ 1.080,00 |
| MORAIS 45530112803 | LIVROS CONTABEIS | ||||||
| 2021 | 276/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | GABRIEL VINICIUS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 |
| FORESTO 44085025880 | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 281/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 936,00 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS VEREADORES, | ||||||
| SERVIDORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 282/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 161,64 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 286/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | PRIMEIRO TABELIAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECONHECIME NTO DE | R$ 46,54 |
| NOTAS P.L..T. DE | FIRMA PARA A ATA DA | ||||||
| VOTUPORANGA | CAMARA DE VOTUPORANGA | ||||||
| 2021 | 295/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 131,49 |
| PONTES | C PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 296/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 267,04 |
| PONTES | C PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 301/OR | 10/03/2021 | 10/03/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL GASOLINA | R$ 197,45 |
| COMUM TIPO C PARA | |||||||
| AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 312/AD | 12/03/2021 | 19/03/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| SR. SERGIO ADRIANO | |||||||
| PEREIRA NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO | |||||||
| COM O PREFEITO | |||||||
| JORGE SEBA EM DIVERSOS | |||||||
| GABINETES, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 285/OR | 15/03/2021 | 15/03/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO E TROCA DOS | R$ 850,00 |
| SILVA 15924237877 | REFLETORES DO | ||||||
| ESTACIONAME NTO E PARTE | |||||||
| DA FRENTE DO PLENARIO | |||||||
| MANUTENCAO E PINTURA | |||||||
| NA SALA DO VEREADOR | |||||||
| JURA MANUTENCAO | |||||||
| E PINTURA NA PAREDE | |||||||
| DO BANHEIRO DA COZINHA | |||||||
| MANUTENCAO NA P | |||||||
| 2021 | 287/OR | 15/03/2021 | 15/03/2021 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | 06 BORRACHA PARA | R$ 460,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | CARIMBRO AE40 02 | ||||||
| CARIMBO AE20 02 | |||||||
| REFIL PARA CARIMBO | |||||||
| AE20 09 CARIMBO DE | |||||||
| MADEIRA | |||||||
| 2021 | 288/OR | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 59,00 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 298/OR | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 58,50 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 293/OR | 17/03/2021 | 17/03/2021 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DO COXIM DA | R$ 1.250,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | EMBREAGEM, INCLUSO MAO | ||||||
| 22350310809 | DE OBRA E MATERIAL | ||||||
| 2021 | 297/OR | 17/03/2021 | 17/03/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS PARA | R$ 200,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 243/OR | 19/03/2021 | 19/03/2021 | O A VIANA AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HIGIENIZACA O EM 16 | R$ 2.240,00 |
| CONDICIONAD O | APARELHOS DE AR | ||||||
| CONDICIONAD O DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 299/OR | 19/03/2021 | 19/03/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 146,75 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 300/OR | 19/03/2021 | 19/03/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO DO ARMARIO | R$ 150,00 |
| SILVA 15924237877 | DA SECRETARIA | ||||||
| PARLAMENTAR QUE SE | |||||||
| ENCONTRAVA MOFADO | |||||||
| 2021 | 306/OR | 19/03/2021 | 19/03/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 995,60 |
| LTDA | S PARA A COPA | ||||||
| COZINHA | |||||||
| 2021 | 307/OR | 19/03/2021 | 19/03/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE HIGIENE | R$ 83,88 |
| LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 308/OR | 19/03/2021 | 19/03/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA COPA | R$ 112,47 |
| LTDA | COZINHA | ||||||
| 2021 | 315/OR | 19/03/2021 | 19/03/2021 | O A VIANA AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE CAPACITOR | R$ 250,00 |
| CONDICIONAD O | JA INCLUSO MATERIAL, | ||||||
| DO AR CONDICIONAD | |||||||
| O DO ARQUIVO | |||||||
| 2021 | 79/OR | 22/03/2021 | 22/03/2021 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS: EXAMES - | R$ 1.000,00 |
| LTDA - EPP | PPRA - PROGRAMA DE | ||||||
| PREVENÇÃO E RISCOS | |||||||
| AMBIENTAIS - R$ 500,00 | |||||||
| PCMSO- PROGRAMA DE | |||||||
| CONTROLE MÉDICO DE | |||||||
| SAÚDE ODUPACIONAL | |||||||
| . - - R$ 500,00 | |||||||
| 2021 | 80/OR | 22/03/2021 | 22/03/2021 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE EXAMES | R$ 1.115,00 |
| LTDA - EPP | MÉDICOS PERÍODICOS | ||||||
| - DOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2021 | 284/OR | 22/03/2021 | 22/03/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 304/OR | 22/03/2021 | 22/03/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 215/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | OLIPREMAC SUPRIMENTOS | FORNECIMENT O DE BENS | FRAGMENTADO RA DE 13 A | R$ 1.780,00 |
| E SERVIÇOS LTDA. | 15 FOLHAS PROCALC 110 | ||||||
| VOLTS MODELO | |||||||
| ES15CD | |||||||
| 2021 | 244/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | ALAVANCA PARA CAMBIO | R$ 97,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | DE BICICLETA | ||||||
| E PEC | CAMARA DE AR PNEU | ||||||
| LEVORIN | |||||||
| 2021 | 245/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 18,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | REMENDO EM CAMARA DE | ||||||
| E PEC | AR TRACA DE CAMARA DE | ||||||
| AR COLOCACAO | |||||||
| DE PNEU COLOCACAO | |||||||
| DE CAMBIO DE | |||||||
| BICICLETA | |||||||
| 2021 | 305/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | MARCOS AUGUSTO | FORNECIMENT O DE BENS | TAPETE HIGIENICO | R$ 52,00 |
| TRIDICO 30549988866 | PARA A ENTRADA DA | ||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 309/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | TRIPE PARA CAMERA | R$ 1.140,00 |
| SANTOS | FOTOGRAFICA 1.02M | ||||||
| REFORCADO MODELO KP | |||||||
| 3120 - KNUP -EM CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL PARA | |||||||
| IMPLANTACAO DAS SESSOES | |||||||
| HIBRIDAS | |||||||
| 2021 | 313/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE AMPLIFICADO | R$ 685,00 |
| R E REVISAO GERAL NAS | |||||||
| CAIXAS DE SOM DA | |||||||
| CAMARA MUCNIPAL | |||||||
| 2021 | 314/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | ISABELA SILVESTRINI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HIGIENIZACA O E | R$ 1.200,00 |
| DOS SANTOS EIRELI | DESINFECCAO DE | ||||||
| AMBIENTES CONTRA O | |||||||
| CORONAVIRUS , | |||||||
| UTILIZANDO QUATERNARIO | |||||||
| DE AMONIO, NA AREA | |||||||
| INTERNA E EXTERNA DAS | |||||||
| DEPENDENCIA S DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL PARA SER | |||||||
| REALIZADO NO DIA 13 | |||||||
| DE MARCO DE | |||||||
| 2021 | 316/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 119,13 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 317/OR | 25/03/2021 | 25/03/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 96,28 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 283/OR | 29/03/2021 | 29/03/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 23,73 |
| PARA CONSTRUCAO | MANUTENCAO DOS | ||||||
| LTDA | ARMARIOS DA SALA DA | ||||||
| SECRETARIA PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 318/OR | 30/03/2021 | 30/03/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 319/OR | 30/03/2021 | 30/03/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 490,00 |
| SANTOS | IMPLEMENTAC AO DA | ||||||
| SESSAO ONLINE | |||||||
| 2021 | 320/OR | 30/03/2021 | 30/03/2021 | LORRANA ROSSI DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENCADERNACA O DE 3 | R$ 180,00 |
| MORAIS 45530112803 | LIVROS DO SERTOR DE | ||||||
| COMPRAS | |||||||
| 2021 | 294/OR | 01/04/2021 | 01/04/2021 | REBOQUES MORINI LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 01 REBOQUE PARA | R$ 3.800,00 |
| TRANSPORTE DE CARGA, | |||||||
| MEDINDO 2,00M DE | |||||||
| COMPRIMENTO POR 1,10M | |||||||
| DE LARGURA, CAPACIDADE | |||||||
| DE CARGA DE 500 KG | |||||||
| FABRICADA TODA EM | |||||||
| CHAPA DE ACO. | |||||||
| RODAGEM ARO 13 | |||||||
| SUSPENSAO EM MOLAS | |||||||
| HELICOIDAS, A | |||||||
| 2021 | 324/OR | 01/04/2021 | 01/04/2021 | SILVA & GAMES | FORNECIMENT O DE BENS | RABICHO COMPLETO | R$ 480,00 |
| COMERCIO VAREJISTA | PARA O FOX INSTALADO | ||||||
| DE PECAS E ACESSO | |||||||
| 2021 | 359/AD | 01/04/2021 | 30/04/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIUDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 159/OR | 05/04/2021 | 05/04/2021 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 02 MESAS | R$ 700,00 |
| MOVEIS - ME | PARA USO DE ASSESSORIA/ | ||||||
| DIRETORIA, EM | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2021 | 303/OR | 05/04/2021 | 05/04/2021 | CESAR TEODORO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 04 PRATELEIRAS | R$ 160,00 |
| 25109586829 | 74X48CM JA INCLUSO | ||||||
| INSTALACAO PARA O | |||||||
| ARMARIO DA SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 326/OR | 05/04/2021 | 05/04/2021 | AUTO ELETRICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 30,00 |
| MARDEGAN LTDA - ME | INSTALACAO DA | ||||||
| CARRETINHA DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 327/OR | 05/04/2021 | 05/04/2021 | AUTO ELETRICA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA A | R$ 44,00 |
| MARDEGAN LTDA - ME | INSTALACAO DA | ||||||
| CARRETINHA DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 328/OR | 05/04/2021 | 05/04/2021 | A R T HEBELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM CADEIRA | R$ 90,00 |
| MOVEIS - ME | DA RECEPCIONIS | ||||||
| TA | |||||||
| 2021 | 34/ES | 09/04/2021 | 09/04/2021 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE | R$ 253,20 |
| INTERNET PARA | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| ACESSO DE WEBMAIL. | |||||||
| 2021 | 321/OR | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 77,25 |
| ARTIGOS PARA | S PARA OS SERVIDORES | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | E VEREADORES | ||||||
| E | |||||||
| 2021 | 322/OR | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO REFORCADO | R$ 289,00 |
| ARTIGOS PARA | PARA MAQUINA DE | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | CAFE | ||||||
| E | |||||||
| 2021 | 27/ES | 15/04/2021 | 15/04/2021 | COP-FAC MAQUINAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 805,50 |
| LTDA | PARA SERVIÇOS | ||||||
| CONTRATADOS DE LOCAÇÃO | |||||||
| DE MAQUINAS COPIADORAS- | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA DESPESAS DE | |||||||
| LOCAÇÃO DE MAQUINA | |||||||
| COPIADORA | |||||||
| 2021 | 201/OR | 15/04/2021 | 15/04/2021 | ELIANA APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | UNIFORME FEMININO | R$ 4.204,20 |
| CABRAL 24568522811 | FEITOS SOB MEDIDA | ||||||
| CALCA RETA, FLARE OU | |||||||
| SKINNY BLUSA MANDA | |||||||
| CURTA BLUSA MANGA LONGA | |||||||
| DEMAIS CONDIÇÕES: | |||||||
| TODAS AS PEÇAS SERÃO | |||||||
| CONFECCIONA DAS SOB | |||||||
| MEDIDA E PASSARÃO | |||||||
| POR UMA OU M | |||||||
| 2021 | 360/OR | 15/04/2021 | 15/04/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 440,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 361/OR | 15/04/2021 | 15/04/2021 | ALINE LOPES AIDAR DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM AR | R$ 120,00 |
| DEUS LTDA | CONDICIONAD O DA SALA | ||||||
| DO ARQUIVO | |||||||
| 2021 | 323/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | REFIL PARA BOM AR | R$ 87,92 |
| LTDA | AUTOMATICO | ||||||
| 2021 | 325/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MOP E REFIL DE MOP | R$ 199,60 |
| ME | GIRATORIO PARA USO | ||||||
| DOS SERVICOS | |||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 330/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 270,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 331/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COPIA DE CHAVE PARA | R$ 398,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | A ALA DOS VEREADORES | ||||||
| E ABERTURA DE CADEADO | |||||||
| DE 40MM | |||||||
| 2021 | 332/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 220,54 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 363/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 300,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2021 | 369/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 20,92 |
| C PARA A ROCADEIRA | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 370/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 230,12 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 371/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 126,67 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 374/OR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PLACASIL INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DE PLACA | R$ 100,00 |
| COMERCIO LTDA | MERCOSUL NA CARRETINHA | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 385/OR | 19/04/2021 | 19/04/2021 | ENDURANCE GROUP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE | R$ 395,48 |
| BRASIL HOSPEDAGEM | INTERNET PARA | ||||||
| DE SITES LTDA | DISPONIBILI ZAÇÃO DE | ||||||
| ACESSO DE WEBMAIL | |||||||
| PELO PERIODO DE | |||||||
| 12 MESES. | |||||||
| 2021 | 37/ES | 20/04/2021 | 20/04/2021 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 16.877,52 |
| VOTUPORANGA PLANO | RELATIVO A ASSISTÊNCIA | ||||||
| SANSAUDE | MEDICA DOS SERVIDORES | ||||||
| DA CÂMARA, DE JANEIRO | |||||||
| A MARÇO/2021 | |||||||
| 2021 | 238/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | TAPETE TIPO CARPACHO EM | R$ 3.588,00 |
| COMERCIO LTDA | FIBRAS INJETADA E | ||||||
| VULCANIZADA , COM | |||||||
| LOGOMARCAS OU BRASÃO | |||||||
| MUNICIPAL E DIZERES NAS | |||||||
| CORES. MEDINDO | |||||||
| 2,64 X 1,30. | |||||||
| (RECEPCAO) TAPETE TIPO | |||||||
| CARPACHO EM FIBRAS | |||||||
| INJETADA E VULCANIZADA | |||||||
| CO | |||||||
| 2021 | 362/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 590,60 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 364/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | LAVACAR LAVAGEM E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 |
| POLIMENTO DE VEICULOS | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 365/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | LAVACAR LAVAGEM E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 |
| POLIMENTO DE VEICULOS | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 366/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | LAVACAR LAVAGEM E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 |
| POLIMENTO DE VEICULOS | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 368/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL EM GEL E | R$ 378,80 |
| LIMPEZA LTDA | ALCOOL 70 PARA OS | ||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2021 | 373/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | CARTUCHOS PARA AS | R$ 1.940,00 |
| SANTOS | IMPRESSORAS DA | ||||||
| SECRETARIA PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 381/OR | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTO DE LIMPEZA | R$ 868,90 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 197/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | ALBATROZ COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO: | R$ 13.500,00 |
| MOTOS LTDA | MOTOCICLETA -MARCA | ||||||
| HONDA - CG160 FAN - | |||||||
| 162,7 CC, INJEÇÃO | |||||||
| ELETRÔNICA, PARTIDA | |||||||
| ELÉTRICA, E OUTROS. - | |||||||
| COR VERMELHA. | |||||||
| 2021 | 302/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | E. R. MAGAROTI | FORNECIMENT O DE BENS | UNIFORMES MASCULINOS | R$ 6.410,00 |
| CONFECCOES | DA MARCA RASTRUS | ||||||
| CAMISAS MANGA CURTA | |||||||
| 38 UNID CAMISAS | |||||||
| MANGA LONGA 50UNID | |||||||
| MODELO: CONFORME | |||||||
| AMOSTRA DE CAMISA | |||||||
| PILOTO (COR E TECIDO) | |||||||
| APRESENTADO S | |||||||
| PREVIAMENTE . DEMAIS | |||||||
| CONDIÇÕES: | |||||||
| 2021 | 372/OR | 28/04/2021 | 20/04/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 19,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 375/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 225,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2021 | 378/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | VALTER LUIZ MAGOSSE | FORNECIMENT O DE BENS | AMPLIFICADO R COM | R$ 885,00 |
| POTENCIA SA20 PARA O | |||||||
| SOM AMBIENTE DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 379/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | ALBATROZ COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | BAU PARA BAGAGEIRO | R$ 295,00 |
| MOTOS LTDA | DA MOTO ADQUIRIDA | ||||||
| PELA CAMARA | |||||||
| 2021 | 380/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | ALBATROZ COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DO BAULETO | R$ 40,00 |
| MOTOS LTDA | DA NOVA MOTO | ||||||
| ADQUIRIDA PELA CAMARA | |||||||
| 2021 | 382/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 69,03 |
| MOTOCICLETA | |||||||
| 2021 | 383/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | ZARA E BATISTA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 128,00 |
| LTDA EPP | DISPOSITIVO DE MEDIDOR | ||||||
| DE TEMPREATURA | |||||||
| DIGITAL | |||||||
| 2021 | 384/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE SOM PARA | R$ 110,00 |
| SANTOS | COMPUTADOR DA | ||||||
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | |||||||
| E PARA O SETOR DE | |||||||
| COMPRAS | |||||||
| 2021 | 386/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | ZARA E BATISTA | FORNECIMENT O DE BENS | MASCARAS N95 PARA OS | R$ 550,00 |
| LTDA EPP | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 387/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 388/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 746,20 |
| ME | PARA O SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 389/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA PORTAO | R$ 30,00 |
| LTDA ME | ELETRONICO | ||||||
| 2021 | 390/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | ELIANA APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | UNIFORME FEMININO | R$ 382,20 |
| CABRAL 24568522811 | FEITOS SOB MEDIDA | ||||||
| CALCA RETA, FLARE OU | |||||||
| SKINNY BLUSA MANDA | |||||||
| CURTA BLUSA MANGA LONGA | |||||||
| DEMAIS CONDIÇÕES: | |||||||
| TODAS AS PEÇAS SERÃO | |||||||
| CONFECCIONA DAS SOB | |||||||
| MEDIDA E PASSARÃO | |||||||
| POR UMA OU M | |||||||
| 2021 | 391/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | FITA ZEBRADA | R$ 23,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA MANTER O | ||||||
| ANZAI LTD | DISTANCIAME NTO DAS | ||||||
| PESSOAS NO PLENARIO | |||||||
| 2021 | 392/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO PARA A | R$ 70,12 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | MOTOCICLETA DA CAMARA | ||||||
| GERAIS | HONDA CG 160 FAN - | ||||||
| PERIODO DE 22-04-2021 | |||||||
| A 14-11-2021 | |||||||
| 2021 | 394/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | CAPPUCINO ESPECIAL | R$ 770,00 |
| ME | SEM ACUCAR PARA A | ||||||
| MAQUINA DE CAFE | |||||||
| 2021 | 395/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 197,01 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 396/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 397/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | LOCAÇÕES | LICENCA. INSTALACAO, | R$ 1.110,00 |
| SANTOS | TREINAMENTO E SUPORTE | ||||||
| TECNICO AO APLICATIVO | |||||||
| ZOOM UTILIZADO | |||||||
| PARA AS SESSOES | |||||||
| ONLINE DA CAMARA - | |||||||
| VALIDADE 1 ANO | |||||||
| 19-04-2021 ATE | |||||||
| 19-04-2022 | |||||||
| 2021 | 398/OR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PULVERIZADO R PARA | R$ 144,50 |
| LIMPEZA LTDA | ALCOOL, PARA OS | ||||||
| VEREADORES E RECEPCAO | |||||||
| 2021 | 399/OR | 30/04/2021 | 30/04/2021 | PLACASIL INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPLACAMENT O DO | R$ 90,00 |
| COMERCIO LTDA | VEICULO DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 439/AD | 03/05/2021 | 31/05/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIUDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 393/OR | 07/05/2021 | 07/05/2021 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | REFLETOR DE LED 100W E | R$ 441,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | PLAFON DE LED DE 6W | ||||||
| LTDA. | PARA A AREA EXTERNA DA | ||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 450/AD | 10/05/2021 | 18/05/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | JUNTAMENTE COM OS | R$ 825,00 |
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, CAPITÃO | |||||||
| AUGUSTO, ROBERTO DE | |||||||
| LUCENA, FAUSTO | |||||||
| PINATO, BALEIA | |||||||
| ROSSI, HERCULANO | |||||||
| PASSOS, MARCOS | |||||||
| FELICIANO E MARCOS | |||||||
| PEREIRA | |||||||
| 2021 | 401/OR | 12/05/2021 | 12/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 110,66 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 432/OR | 12/05/2021 | 12/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 146,02 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 32/GL | 14/05/2021 | 14/05/2021 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | VALOR ESTIMADO | R$ 11.173,36 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | PARA LOCAÇÃO DE | ||||||
| SERV | SOFTWARE DE RH, DE | ||||||
| JANEIRO A ABRIL/2021 | |||||||
| 2021 | 402/OR | 14/05/2021 | 14/05/2021 | VIDROPLAN VIDRACARIA | FORNECIMENT O DE BENS | VIDRO INCOLOR DE | R$ 120,00 |
| LTDA | 4MM PARA A MESA DA | ||||||
| SECRETARIA PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 405/OR | 14/05/2021 | 14/05/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL 70 PARA O | R$ 178,00 |
| LIMPEZA LTDA | SETOR DE SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 406/OR | 14/05/2021 | 14/05/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | HEADSET INTELBRAS | R$ 330,00 |
| SANTOS | CHS 40 RJ9 PARA OS | ||||||
| TELEFONISTA S DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 441/OR | 14/05/2021 | 14/05/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 442/OR | 14/05/2021 | 14/05/2021 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 856,40 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS SERVIDORES, | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 440/OR | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PILHAS PARA DIVERSOS | R$ 108,89 |
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 443/OR | 18/05/2021 | 18/05/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 230,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 453/OR | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | QUADRO DE AVISO A4 | R$ 125,00 |
| PARA AS PORTAS DA | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| 2021 | 403/GL | 21/05/2021 | 21/05/2021 | O. I. MARTINS & | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTACAO SERVIÇOS DE | R$ 13.650,00 |
| CIA. LTDA.-ME | INSTALAÇÃO DE RUFOS, | ||||||
| JÁ INCLUSO O MATERIAL | |||||||
| E MÃO-DE-OBRA | |||||||
| NECESSÁRIOS (TAREFA), | |||||||
| CONFORME PREVISTO EM | |||||||
| SUA PROPOSTA | |||||||
| QUE CONSTA NO PROCESSO | |||||||
| INTERNO EM EPÍGRAFE, | |||||||
| EM TODAS AS PLATIBANDAS | |||||||
| DO PRÉDIO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, INCLUINDO | |||||||
| PLENÁRIO, ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA, ALA | |||||||
| DOS VEREADORES | |||||||
| E RECEPÇÃO, COM O | |||||||
| OBJETIVO DE SOLUCIONAR | |||||||
| PROBLEMAS RELACIONADO | |||||||
| S ÀS GOTEIRAS | |||||||
| DENTRO PRÉDIO EM | |||||||
| ÉPOCA DE CHUVA. | |||||||
| 2021 | 444/OR | 24/05/2021 | 24/05/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | LIXO PARA O BANHEIRO DA | R$ 52,30 |
| ME | ALA DOS VEREADORES | ||||||
| 2021 | 479/AD | 24/05/2021 | 31/05/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | COM A VEREADOR | R$ 400,00 |
| EDINALVA BARNABE | |||||||
| ALVES DE AZEVEDO NO | |||||||
| GABINETE ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL BENEDITO | |||||||
| ROBERTO ALVES | |||||||
| FERREIRA | |||||||
| 2021 | 451/OR | 25/05/2021 | 25/05/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 452/OR | 25/05/2021 | 25/05/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 272,08 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 454/OR | 25/05/2021 | 25/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 189,69 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 455/OR | 25/05/2021 | 25/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 185,03 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 458/OR | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 157,00 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 476/AD | 25/05/2021 | 31/05/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ALESP - ASSEMBLÉIA | R$ 500,00 |
| OLIVEIRA FILHO | LEGISLATIVA DO ESTADO | ||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NAS AUDIÊNCIAS | |||||||
| COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL BRUNO LIMA, | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| JANAINA PASCHOAL, | |||||||
| ITAMAR BORGES, B | |||||||
| 2021 | 400/OR | 27/05/2021 | 27/05/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 316,60 |
| PARA CONSTRUCAO | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| LTDA | DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 404/OR | 27/05/2021 | 27/05/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | DISJUNTOR SOPRANO | R$ 138,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | TRIPOLAR DE 80A PARA A | ||||||
| ANZAI LTD | CAIXA DE ENERGIA DA | ||||||
| ENERGIA FOTOVOLTAIC | |||||||
| A | |||||||
| 2021 | 433/OR | 27/05/2021 | 27/05/2021 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | 2 CONJUNTOS DE BANDEIRA | R$ 700,00 |
| COMERCIO LTDA | 0,90M X 1,28M | ||||||
| (BRASIL, SP, | |||||||
| VOTUPORANGA ) | |||||||
| 2021 | 460/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | ALIMENTOS PARA OS | R$ 897,58 |
| LTDA | SERVIDORES E | ||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2021 | 461/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 83,00 |
| LTDA | |||||||
| 2021 | 462/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA COPA | R$ 136,41 |
| LTDA | COZINHA | ||||||
| 2021 | 463/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 122,43 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 464/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CERA E DISCO PARA | R$ 536,00 |
| LIMPEZA LTDA | ENCERADEIRA PARA | ||||||
| LIMPEZA DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 467/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | PR DOMINGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 120,00 |
| TELEFONIA E MONITORAMEN | PARA PASSAR FIOS DA | ||||||
| TO LTDA | SALA DO VEREADOR | ||||||
| CHANDELLY | |||||||
| 2021 | 468/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 146,65 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 469/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ORGANIZADOR DE MESA EM | R$ 62,00 |
| ACRILICO PARA O | |||||||
| VEREADOR RENATO | |||||||
| ABDALA | |||||||
| 2021 | 470/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO E | R$ 348,19 |
| LTDA | FILTRO | ||||||
| 2021 | 471/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 472/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DE 2 ARES | R$ 750,00 |
| SANTOS COELHO | CONDICIONAD OS E | ||||||
| 18152121878 | LIMPEZA DE UM AR | ||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| MEMORIAL | |||||||
| 2021 | 473/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | RILL QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | 15 GALOES DE MULTIUSO | R$ 210,00 |
| LTDA | PARA A LIMPEZA DO | ||||||
| PREDIO | |||||||
| 2021 | 481/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | CAPPUCINO ESPECIAL | R$ 385,00 |
| ME | SEM ACUCAR PARA A | ||||||
| MAQUINA DE CAFE | |||||||
| 2021 | 482/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 794,30 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 484/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA SER | R$ 200,50 |
| MAGALHAES ME | UTILIZADO NO JARDIM | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 485/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 486/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 219,66 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 487/OR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 263,69 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 528/AD | 01/06/2021 | 30/06/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIUDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 483/OR | 07/06/2021 | 07/06/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 817,40 |
| ME | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 459/OR | 09/06/2021 | 09/06/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DESCARTAVEL | R$ 292,00 |
| ARTIGOS PARA | DE 180ML PARA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | SERVIDORES VEREADORES | ||||||
| E | E PUBLICO EM GERAL | ||||||
| 2021 | 488/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | ALIBAN PNEUS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PNEU PIRELLI | R$ 744,00 |
| 215/50R17 P7 E | |||||||
| NITROGENIO, TENDO EM | |||||||
| VISTA QUE O PNEU RASGOU | |||||||
| NO CAMINHO DE NOVA | |||||||
| GRANADA PARA | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2021 | 489/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | ALIBAN PNEUS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BALANCEAMEN TO DAS | R$ 150,00 |
| RODAS E ALINHAMENTO | |||||||
| 2021 | 490/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | 5 REFLETORES | R$ 450,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | DE LED DE 100W BIVOLT | ||||||
| LTDA. | BRANCO | ||||||
| 2021 | 491/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | F.H.R. PROJETOS E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ELABORACAO DE | R$ 2.200,00 |
| INSTALÇÕES ELÉTRICAS | RELATORIO TECNICO DE | ||||||
| LTDA. | AVALIACAO, APRESENTAND | ||||||
| O A SITUACAO | |||||||
| ATUAL NA QUAL SE | |||||||
| ENCONTRA AS INSTALACOES | |||||||
| GERADOR DE ENERGIA | |||||||
| SOLAR, COM FOCO NO | |||||||
| EQUIPAMENTO INVERSOR 02 | |||||||
| QUE APRESENTA | |||||||
| MAU FUNCIONAMEN | |||||||
| TO, ATRAVES DA | |||||||
| REALIZACAO DE MEDICOES | |||||||
| DAS GRANDEZAS | |||||||
| ELETRICAS E INSPECOES | |||||||
| VISUAIS, APONTANDO | |||||||
| AS POSSIVEIS | |||||||
| FALHAS E SOLUCOES | |||||||
| ENCONTRADAS | |||||||
| 2021 | 492/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 201,72 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 493/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 216,66 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 494/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 215,08 |
| C PAR AO AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 495/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | DUAS JARRAS DE VIDRO | R$ 57,98 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA A COZINHA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2021 | 496/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | SUPORTE PARA CPU | R$ 220,00 |
| MOVEIS - ME | |||||||
| 2021 | 497/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | 2 REFLETORES | R$ 160,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | DE LED 30W VERDE PARA | ||||||
| LTDA. | O JARDIM DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 525/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO REFORCADO | R$ 344,98 |
| ARTIGOS PARA | DE 160ML PARA A | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | MAQUINA DE CAFE | ||||||
| E | MEXEDOR PARA A | ||||||
| MAQUINA DE CAFE | |||||||
| 2021 | 526/OR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | CATCHUP, MOLHO DE | R$ 60,90 |
| ARTIGOS PARA | PIMENTA E ACUCAR PARA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | OS SERVIDORES | ||||||
| E | E VEREADORES | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 537/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COLOCACAO DE 3 PLACAS | R$ 300,00 |
| LTDA - ME | NO HALL DO PLENARIO | ||||||
| FABRICACAO DE QUADRO | |||||||
| COM MOLDURA DE ALUMINIO | |||||||
| E 2 VIDROS PARA SAIDA | |||||||
| DO FUNCIONARIO | |||||||
| LEONARDO CINELLI | |||||||
| 2021 | 538/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | FUGITA & LOPES LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | FONTE PARA O RELOGIO | R$ 298,00 |
| DE PONTO | |||||||
| 2021 | 539/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 905,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA OS VEREADORES | ||||||
| LTDA | E SERVIDORES | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 541/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 240,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 542/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 52,90 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 544/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL A3 PARA A | R$ 129,00 |
| SECRETARIA PARLAMENTAR | |||||||
| 3 RESMAS | |||||||
| 2021 | 545/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | QUADROS PARA | R$ 105,94 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | ENTREGA DE VOTO DE | ||||||
| EIRELI - EPP | CONGRATULAC AO | ||||||
| 2021 | 546/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBOS E NUMERADOR | R$ 105,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | PARA A SECRETARIA | ||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 547/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO, REFORMA E | R$ 680,50 |
| LAMANA EPP | TROCA DA COR DO | ||||||
| TECIDO DE 5 CADEIRAS | |||||||
| 2021 | 548/OR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DE 6 | R$ 300,00 |
| SILVA 15924237877 | REFLETORES INSTALACAO | ||||||
| DE UMA GRELHA. | |||||||
| 2021 | 527/OR | 18/06/2021 | 18/06/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 543/OR | 18/06/2021 | 18/06/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 457/OR | 21/06/2021 | 21/06/2021 | IOB INFORM. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE CONSULTORIA | R$ 2.751,00 |
| OBJETIVAS PUB. | ONLINE NA AREA DA | ||||||
| JURIDICAS LTDA | CONTABILIDA DE E | ||||||
| RECURSOS HUMANOS | |||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| BOLETINS ONLINE, | |||||||
| PARECERES E MANUAIS DE | |||||||
| PROCEDIMENT OS DOS | |||||||
| PRINCIPAIS ASSUNTOS | |||||||
| JURIDICOS NAS | |||||||
| RESPECTIVAS AREAS, | |||||||
| 2021 | 568/AD | 21/06/2021 | 29/06/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS JUNTAMENTE | R$ 825,00 |
| OLIVEIRA FILHO | COM OS VEREADORES | ||||||
| DJALMA NOGUEIRA DE | |||||||
| CARVALHO NETO, | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN E | |||||||
| NILTON SANTIAGO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, ROBERTO DE | |||||||
| 2021 | 570/AD | 21/06/2021 | 29/06/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS JUNTAMENTE | R$ 825,00 |
| COM OS VEREADORES | |||||||
| THIAGO DA SILVA | |||||||
| GUALBERTO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LIO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS RENATA | |||||||
| ABREU, ROBERTO DE | |||||||
| LUCENA, FAUSTO | |||||||
| PINATO, HERCULANO | |||||||
| PASSOS, | |||||||
| 2021 | 549/OR | 25/06/2021 | 25/06/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 224,62 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| 2021 | 550/OR | 25/06/2021 | 25/06/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | BOTINA PARA OS SERVICOS | R$ 53,23 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS | ||||||
| 2021 | 551/OR | 25/06/2021 | 25/06/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 217,11 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 560/OR | 25/06/2021 | 25/06/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 122,31 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 575/OR | 25/06/2021 | 25/06/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 244,62 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 576/OR | 25/06/2021 | 25/06/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 257,64 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 540/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | REFIL PARA BOM AR | R$ 131,88 |
| LTDA | |||||||
| 2021 | 557/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | CONJUNTO DE REFIL DE | R$ 291,00 |
| SANTOS | TINTA EPSON L 504 E | ||||||
| ADAPTADOR WIRELESS | |||||||
| KNUP PARA A SALA DOS | |||||||
| MOTORISTAS | |||||||
| 2021 | 558/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 559/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA DE INOX | R$ 890,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | CORROIDA EM BAIXO | ||||||
| ME | RELEVO 60 X 80 PARA | ||||||
| VISITA DO PRESIDENTE | |||||||
| DA ALESP E DO VICE | |||||||
| GOVERNADOR | |||||||
| 2021 | 561/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LIMPEZA DE AR | R$ 350,00 |
| SANTOS COELHO | CONDICIONAD O DA | ||||||
| 18152121878 | RECEPCAO | ||||||
| 2021 | 571/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | ARCOM S/A | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL EM GEL PARA OS | R$ 242,96 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 572/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | ARCOM S/A | FORNECIMENT O DE BENS | MASCARA N95 PARA OS | R$ 124,91 |
| SERVIDORES DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 573/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | RIO PRETO DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL 70 PARA | R$ 171,45 |
| RA DE PRODUTOS DE | HIGIENIZACA O DAS | ||||||
| PANIFICACAO | DEPENDENCIA S DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 574/OR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 480/OR | 30/06/2021 | 30/06/2021 | GOVERNET EDITORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA DO BOLETIM | R$ 7.680,00 |
| LTDA - EPP | DE ADMINISTRAC | ||||||
| AO PUBLICA E GESTAO | |||||||
| MUNICIPAL E SERVICO DE | |||||||
| ORIENTACAO EM QUESTOES | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS COMO | |||||||
| ATIVIDADES PARLAMENTAR | |||||||
| ES DESENVOLVID | |||||||
| AS PELAS COMISSOES | |||||||
| PERMANENTES 21-05-2021 | |||||||
| A 20-05-2022 | |||||||
| 2021 | 579/OR | 30/06/2021 | 30/06/2021 | C & P COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27 EXAMES DE COVID | R$ 2.565,00 |
| PRODUTOS MEDICOS, | REALIZADOS NA | ||||||
| FARMACEUTIC OS | MODALIDADE SWAB PARA | ||||||
| OS SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 619/AD | 01/07/2021 | 30/07/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESA | ||||||
| MIUDAS DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 578/OR | 06/07/2021 | 06/07/2021 | ISABELA SILVESTRINI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HIGIENIZACA O E | R$ 1.200,00 |
| DOS SANTOS EIRELI | DESINFECCAO DE | ||||||
| AMBIENTES CONTRA O | |||||||
| CORONAVIRUS , | |||||||
| UTILIZANDO QUATERNARIO | |||||||
| DE AMONIO, NA AREA | |||||||
| INTERNA E EXTERNA DAS | |||||||
| DEPENDENCIA S DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL PARA SER | |||||||
| REALIZADO NO DIA 22 | |||||||
| DE MARCO DE | |||||||
| 2021 | 580/OR | 06/07/2021 | 06/07/2021 | ORLANDO JOSE DO | FORNECIMENT O DE BENS | CARREGADORE S PARA OS | R$ 114,00 |
| NASCIMENTO | AUTOMOVEIS DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 581/OR | 08/07/2021 | 08/07/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 198,72 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 583/OR | 08/07/2021 | 08/07/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 185,25 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 585/OR | 08/07/2021 | 08/07/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 270,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 577/OR | 14/07/2021 | 14/07/2021 | FAR2 SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E CNPJ A1 SOFTWARE DE | R$ 180,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | 1 ANO PARA O SETOR DE | ||||||
| RH | |||||||
| 2021 | 582/OR | 16/07/2021 | 16/07/2021 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA PARA HOMENAGEM | R$ 270,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | DO DEPUTADO DELEGADO | ||||||
| ME | BRUNO LIMA PARA SER | ||||||
| ENTREGUE NO DIA 26 DE | |||||||
| JUNHO DE 2021 | |||||||
| 2021 | 620/OR | 16/07/2021 | 16/07/2021 | NASSIF MIGUEL NETO | FORNECIMENT O DE BENS | CARPETE E COLA PARA | R$ 127,50 |
| EPP | CARPETE PARA O | ||||||
| PLENARIO DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 621/OR | 16/07/2021 | 16/07/2021 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 1.167,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| LTDA | VEREADORES E PUBLICO | ||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 622/OR | 16/07/2021 | 16/07/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 165,00 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 623/OR | 16/07/2021 | 16/07/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 160,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 613/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA TROCA | R$ 139,89 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DAS MESAS DO PLENARIO | ||||||
| 2021 | 624/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | CAPPUCCINO ESPECIAL | R$ 330,00 |
| ME | PARA MAQUINA DE | ||||||
| CAFE | |||||||
| 2021 | 626/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 169,80 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 627/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | VIPER ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO E AJUSTE NO | R$ 546,00 |
| LTDA | SISTEMA DE SOM DO | ||||||
| PLENARIO DEVIDO A | |||||||
| MUDANCA DAS POSICOES | |||||||
| DAS MESAS | |||||||
| 2021 | 628/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 700,00 |
| SILVA 15924237877 | CHUMBAR CONDUITES E | ||||||
| E CAIXAS DE ALUMINIO | |||||||
| PARA SOLO, CORTA DE | |||||||
| CARPETE E COLAGEM DO | |||||||
| MESMO PARA A TROCA DOS | |||||||
| LUGARES DAS MESAS DO | |||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2021 | 629/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 229,34 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 630/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 952,04 |
| LTDA | PARA OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 631/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | FOSFORO PARA A | R$ 3,59 |
| LTDA | COZINHA | ||||||
| 2021 | 632/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 90,78 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 633/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PLAFON DE LED 18 W | R$ 90,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | PARA A SALA DO | ||||||
| LTDA. | MOTORISTA | ||||||
| 2021 | 634/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | OLIPREMAC SUPRIMENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DO SENSOR DA | R$ 100,00 |
| E SERVIÇOS LTDA. | MAQUINA FRAGMENTADO | ||||||
| RA DA ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 639/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | CAPPUCCINO ESPECIAL | R$ 770,00 |
| ME | PARA A MAQUINA DE | ||||||
| CAFE | |||||||
| 2021 | 641/OR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 33,96 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 646/AD | 20/07/2021 | 22/07/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NO | R$ 500,00 |
| DEPARTAMENT O DE | |||||||
| PROTEÇÃO E O BEM ESTAR | |||||||
| ANIMAL DE LIMEIRA, | |||||||
| BEM COMO O CENTRO DE | |||||||
| CONTROLE DE ZOONOSE, | |||||||
| CANIL MUNICIPAL E | |||||||
| A SECRETARIA | |||||||
| DE MEIO AMBIENTE DE | |||||||
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA, | |||||||
| VISANDO INT | |||||||
| 2021 | 584/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TREINAMENTO / WEBNAR | R$ 200,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ESOCIAL -PARAMETRIZ | ||||||
| SERV | AÇÃO E ENVO DOSEVENTOS | ||||||
| DA 1ª FASE QUE | |||||||
| SEINICIA EM08/07/ | |||||||
| 2021, DURAÇÃO | |||||||
| 3H30MIN - AO SERVIDOR | |||||||
| CESAR FERNANDO | |||||||
| SOARES DA COSTA, | |||||||
| CHEFE DO RH, | |||||||
| 2021 | 614/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA TROCA | R$ 225,00 |
| VOTUPORANGA COM. | DE LUGAR DAS MESAS | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | DO PLENARIO | ||||||
| 2021 | 625/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | 300 PASTAS 21 X 31 COR | R$ 840,00 |
| EDITORA LTDA ME | AMARELA 180G COM | ||||||
| CTP E UMA DOBRA DE | |||||||
| ACABAMENTO | |||||||
| 2021 | 637/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 440,10 |
| ME | PARA O SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 638/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 794,50 |
| LIMPEZA LTDA | PARA O SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 640/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | ARCOM SA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL A4 CHAMEX PARA | R$ 1.402,96 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 642/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 360,00 |
| BRITO BATISTA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 643/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA COPA | R$ 124,00 |
| ME | COZINHA | ||||||
| 2021 | 647/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | SWHITCH DE 5 PORTAS | R$ 80,00 |
| SANTOS | PARA A SALA DA | ||||||
| VEREADORA SUELI | |||||||
| FRIOSI | |||||||
| 2021 | 648/OR | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CANETRA RETRO | R$ 120,00 |
| PROJETOR PILOTO 1.0 | |||||||
| PARA OS VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 695/AD | 02/08/2021 | 31/08/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESA | ||||||
| MIÚDAS DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 712/AD | 09/08/2021 | 13/08/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 825,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E SUELI | |||||||
| FRIOSI LOPES NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL, | |||||||
| ONDE AS MESMAS | |||||||
| ESTARÃO EM REUNIÃO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS ROBERTO DE | |||||||
| LUCENA, LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, ROBERTO | |||||||
| ALVES, MARCOS | |||||||
| FELICIANO, FRANCISCO | |||||||
| EVERALDO OLIVEIRA | |||||||
| SILVA (TIRIRICA), | |||||||
| PAULO FREIRE E | |||||||
| GENERAL PETERNELLI, | |||||||
| BEM COM A MINISTRA DE | |||||||
| ESTADO DA MULHER, DA | |||||||
| FAMÍLIA E DOS | |||||||
| DIREITOS HUMANOS | |||||||
| DAMARES ALVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 717/AD | 09/08/2021 | 13/08/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 825,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LIO, ONDE OS | |||||||
| MESMOS ESTARÃO EM | |||||||
| REUNIÃO NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS | |||||||
| 2021 | 650/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 200,01 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 651/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 154,90 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 652/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPOS DESCARTAVEI | R$ 447,50 |
| ARTIGOS PARA | S PARA USO DOS | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | VEREADORES SERVIDORES | ||||||
| E | E PUBLICO EM GERAL | ||||||
| 2021 | 653/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 654/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE SOM PARA O | R$ 55,00 |
| SANTOS | COMPUTADOR DO VEREADOR | ||||||
| CHANDELLY | |||||||
| 2021 | 655/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL A4 180G PARA | R$ 63,00 |
| FAZER OS CONVITES DA | |||||||
| SESSAO SOLENE | |||||||
| 2021 | 656/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | ONIVALDO FORMENTON | FORNECIMENT O DE BENS | LIVRO "COMENTARIO | R$ 469,00 |
| JUNIOR 21799720837 | S A LEI DE LICITACOES | ||||||
| E CONTRATACOE | |||||||
| S ADMINISTRAT | |||||||
| IVA" PARA O DEPARTAMENT | |||||||
| O JURIDICO | |||||||
| 2021 | 694/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 255,05 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 698/OR | 10/08/2021 | 10/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 192,05 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 687/OR | 13/08/2021 | 13/08/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 210,00 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 692/OR | 17/08/2021 | 17/08/2021 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 689,20 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| LTDA | VEREADORES E PUBLICO | ||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 736/AD | 17/08/2021 | 18/08/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 120,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO | |||||||
| VISITANDO O CENTRO DE | |||||||
| CONTROLE DE ZOONOSE E | |||||||
| NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE MATÃO, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 693/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 696/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 380,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 697/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MOP GIRATORIO | R$ 199,90 |
| ME | PARA O SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 699/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | LAVACAR LAVAGEM E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 35,00 |
| POLIMENTO DE VEICULOS | CARRO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 700/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | LAVACAR LAVAGEM E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 35,00 |
| POLIMENTO DE VEICULOS | CARRO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 701/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | LAVACAR LAVAGEM E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 35,00 |
| POLIMENTO DE VEICULOS | CARRO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 702/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | LAVACAR LAVAGEM E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DA | R$ 35,00 |
| POLIMENTO DE VEICULOS | MOTO DA CAMARA | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 720/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REVISAO DO SISTEMA DE | R$ 160,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | SUSPENSAO DO | ||||||
| 22350310809 | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 721/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 726/OR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | JUCIMARA GERMINARI | FORNECIMENT O DE BENS | ORQUIDEAS PARA SEREM | R$ 400,00 |
| LOPES LEU | ENTREGUES AS ESPOSAS | ||||||
| DOS HOMENAGEADO | |||||||
| S E PARA AS ESPOSAS DO | |||||||
| PREFEITO E DO VICE | |||||||
| 2021 | 649/OR | 23/08/2021 | 23/08/2021 | EMPRESA FOLHA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 1.401,90 |
| MANHA S.A. | JORNAL FOLHA DE | ||||||
| SAO PAULO, IMPRESSA E | |||||||
| DIGITAL, DE 22-07-2021 | |||||||
| A 22-07-2022 | |||||||
| 2021 | 723/OR | 23/08/2021 | 23/08/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃPO DE | R$ 105,00 |
| MATERAIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE | |||||||
| 2021 | 703/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | RADIO LIDER DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 400,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DE CONVITE DE SESSÃO | ||||||
| SOLENE DE ANIVERSÁRIO | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| DIA 09/08/2021 | |||||||
| 40 INSERÇÕES | |||||||
| DE 7 A 9/8. | |||||||
| 2021 | 704/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | RADIO CLUBE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 400,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DE CONVITE DE SESSÃO | ||||||
| SOLENE DE ANIVERSÁRIO | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| DIA 09/08/2021 | |||||||
| 40 INSERÇÕES | |||||||
| DE 7 A 9/8. | |||||||
| 2021 | 706/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | JOAO RAMOS BAIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 370,00 |
| DE CONVITE DE SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE ANIVERSÁRIO | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| DIA 09/08/2021. | |||||||
| 1/4 DE PÁGINA | |||||||
| COLORIDA EM JORNAL | |||||||
| SEMANÁRIO - EDIÇÃO | |||||||
| 7/8/2021. | |||||||
| 2021 | 707/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | EDITORA J G RIO PRETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 400,00 |
| EIRELI | DE CONVITE DE SESSÃO | ||||||
| SOLENE DE ANIVERSÁRIO | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| DIA 09/08/2021 | |||||||
| INSERÇÃO DE 1/4 DE | |||||||
| PÁGINA COLORIDA - | |||||||
| EM JORNAL SEMANÁRIO | |||||||
| -EDIÇÃO DE 8/8. | |||||||
| 2021 | 728/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | DA HORA & DOMINGOS | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA DE PVC DE 2MM | R$ 65,00 |
| LTDA | DE ABERTO E FECHADO | ||||||
| PARA A RECEPCAO | |||||||
| 2021 | 729/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 162,05 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 730/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 182,01 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 732/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 240,62 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 733/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 126,23 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 734/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 277,60 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 738/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 44,48 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 739/OR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 218,81 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 686/OR | 27/08/2021 | 27/08/2021 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | SEMENTES E VENENO PARA | R$ 33,00 |
| MAGALHAES ME | CONTROLE DE PRAGAS NO | ||||||
| JARDIM | |||||||
| 2021 | 722/OR | 27/08/2021 | 27/08/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | VENTOSA PARA PLACA | R$ 5,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | DE ABERTO FECHADO DA | ||||||
| EIRELI - EPP | RECEPCAO | ||||||
| 2021 | 724/OR | 27/08/2021 | 27/08/2021 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 464,68 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAL/ UTENSILOS | ||||||
| DE COPA E COZINHA. | |||||||
| 2021 | 727/OR | 27/08/2021 | 27/08/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 237,25 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO DE SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2021 | 725/OR | 30/08/2021 | 30/08/2021 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA PARA HOMENAGEM | R$ 540,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | DO ROGERIO ASSIS E | ||||||
| ME | OSVALDO DE CARVALHO | ||||||
| PARA SER ENTREGUE NO | |||||||
| DIA 09 DE AGOSTODE | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2021 | 737/OR | 30/08/2021 | 30/08/2021 | DELLACY COM. | FORNECIMENT O DE BENS | TRILHO MONTADO | R$ 380,00 |
| CORTINAS E COLCHOES | PARA CORTINA | ||||||
| LTDA-EPP | ESTILO PERSIANA DA | ||||||
| SALA DO SETOR DE | |||||||
| COMPRAS E DA SALA DA | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| 2021 | 740/OR | 30/08/2021 | 30/08/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 87,56 |
| PARA CONSTRUCAO | INSTALACAO DE NOVAS | ||||||
| LTDA | TOMADAS NA SALA DA | ||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| 2021 | 735/OR | 31/08/2021 | 31/08/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 743/OR | 31/08/2021 | 31/08/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 787/AD | 01/09/2021 | 01/09/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 35/GL | 03/09/2021 | 03/09/2021 | MARIA DE LOURDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | R$ 11.520,00 |
| SANTOS PEREIRA | - DE JANEIRO A | ||||||
| 32475036842 | AGOSTO DE 2021 | ||||||
| 2021 | 731/OR | 03/09/2021 | 03/09/2021 | MOZIR MANUEL | FORNECIMENT O DE BENS | SCANNER KODAK S2050 | R$ 3.700,00 |
| LAUREANO 01236674880 | - A4 , 50PPM, ADF, | ||||||
| 80 FOLHAS E CICLO DE | |||||||
| 5000 FOLHAS POR DIA | |||||||
| 2021 | 750/OR | 03/09/2021 | 03/09/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 1.128,09 |
| LTDA | S PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 751/OR | 03/09/2021 | 03/09/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 91,00 |
| LTDA | |||||||
| 2021 | 752/OR | 03/09/2021 | 03/09/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL TOALHA, | R$ 169,70 |
| LTDA | PACOTE COM 2 UNIDADES | ||||||
| E FILTRO DE PAPEL PARA | |||||||
| SER UTILIZADO | |||||||
| NA COZINHA | |||||||
| 2021 | 744/OR | 08/09/2021 | 08/09/2021 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | PLANTAS PARA SEREM | R$ 71,00 |
| FLORES NATURAIS | COLOCADAS NO JARDIM | ||||||
| LTDA - ME | DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 745/OR | 08/09/2021 | 08/09/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 77,90 |
| PARA A VEREADORA | |||||||
| JEZEBEL | |||||||
| 2021 | 746/OR | 08/09/2021 | 08/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 189,10 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 747/OR | 08/09/2021 | 08/09/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 264,60 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 749/OR | 08/09/2021 | 08/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 105,12 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 794/OR | 08/09/2021 | 08/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 195,04 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 742/OR | 10/09/2021 | 10/09/2021 | LUMILIGHT COMERCIO E | FORNECIMENT O DE BENS | ADESIVOS PARA AS | R$ 30,00 |
| SERVICOS PUBLICITARI | PLACAS DOS VEREADORES | ||||||
| OS EIRELI | |||||||
| 2021 | 808/AD | 13/09/2021 | 20/09/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 900,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E ANA PAULA | |||||||
| NAVARRETE MUNHOZ NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS ROBERTO | |||||||
| ALVES, FAUSTO | |||||||
| PINATO E GENERAL | |||||||
| PETERNELLI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA | |||||||
| AGRICULTURA , PECUÁRIA | |||||||
| E ABASTECIMEN | |||||||
| TO, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 811/AD | 13/09/2021 | 20/09/2021 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 |
| BORGES | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO LIMA, CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, ITAMAR | |||||||
| BORGES E BRUNO | |||||||
| GANEM, BEM COMO NO | |||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S NA COORDENAÇÃO | |||||||
| DA DEFESA DOS | |||||||
| ANIMAIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 43/GL | 15/09/2021 | 15/09/2021 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 1.800,00 |
| LTDA ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| PROVEDOR DE BANDA LARGA | |||||||
| DE ACESSO À INTERNET | |||||||
| POR FIBRA ÓPTICA, DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO | |||||||
| 2021 | 785/OR | 15/09/2021 | 15/09/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO | R$ 2.011,88 |
| SANTOS | HP 954 XL - MAGENTA, | ||||||
| PRETO, CIANO, | |||||||
| AMARELO | |||||||
| 2021 | 786/OR | 15/09/2021 | 15/09/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | KIT DE CHAVES DE | R$ 32,00 |
| SANTOS | PRECISAO | ||||||
| 2021 | 788/OR | 15/09/2021 | 15/09/2021 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 940,40 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA OS SERVIDORES, | ||||||
| LTDA | VEREADORES E PUBLICO | ||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 792/OR | 15/09/2021 | 15/09/2021 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL ELETRICO | R$ 133,20 |
| ELETRICOS DE | PARA A RECEPCAO DA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | CAMARA | ||||||
| 2021 | 793/OR | 15/09/2021 | 15/09/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 550,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 741/OR | 17/09/2021 | 17/09/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | 2 MAQUINAS PARA | R$ 7,98 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | RELOGIO DO PLENARINHO | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2021 | 796/OR | 20/09/2021 | 20/09/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL CELOFANE NA | R$ 52,90 |
| COR VERDE E DUREX PARA | |||||||
| MUDANCA DAS CORES DOS | |||||||
| REFLETORES DEVIDO AO | |||||||
| DIA 07 DE SETEMBRO | |||||||
| 2021 | 799/OR | 20/09/2021 | 20/09/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL CONTACT | R$ 40,00 |
| PARA A SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 802/OR | 24/09/2021 | 24/09/2021 | MAGAZINE LUIZA SA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TV 70 | R$ 5.877,50 |
| POLEGADAS P PARA USO NO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA, DE | |||||||
| ACORDO COM ORÇAMENTO | |||||||
| DO FORNECEDOR. | |||||||
| COM GARANTIA DE | |||||||
| 1 ANO DO FABRICANTE. | |||||||
| 2021 | 817/OR | 24/09/2021 | 24/09/2021 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | CAPPUCCINO ESPECIAL | R$ 630,00 |
| ME | PARA MAQUINA DE | ||||||
| CAFE | |||||||
| 2021 | 803/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 205,67 |
| O VEICULOS DA FROTAL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 804/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 249,74 |
| O VEICULOS E SERVIÇOS | |||||||
| DE JARDINAGEM | |||||||
| (ROÇADEIRA) . | |||||||
| 2021 | 813/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 29,90 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | DE EXPEDIENTE | ||||||
| EPP | PARA USO NA ASSESSORIA | ||||||
| PARLAMENTAR . | |||||||
| 2021 | 814/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | VIPER ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CABOS. ESPUMAS E | R$ 423,50 |
| LTDA | MANUTENCAO EM | ||||||
| MICROFONES DO PLENARIO | |||||||
| 2021 | 818/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 120,85 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 819/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 70,85 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 820/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 821/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 822/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 823/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA DO | R$ 50,00 |
| LTDA | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 824/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO NO | R$ 500,00 |
| SILVA 15924237877 | BEBEDOURO DA RECEPCAO | ||||||
| MANUTENCAO NA PORTA DO | |||||||
| BANHEIRO MANUTENCAO | |||||||
| NOS REFLETORES | |||||||
| 2021 | 825/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | MARCOS ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 186,00 |
| LAMANA EPP | MANUTENCAO DA CADEIRA | ||||||
| GIRATORIA DO VEREADOR | |||||||
| CABO RENATO ABDALA | |||||||
| 2021 | 826/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | REFRIGERACO ES ALVORADA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DA GELADEIRA | R$ 200,00 |
| DE VOTUPORANGA | DO PLENARINHO, | ||||||
| LTDA | INCLUINDO TROCA DE | ||||||
| BORRACHA | |||||||
| 2021 | 827/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA SER | R$ 217,94 |
| MONTREZOR CALDANA | UTILIZADO NA COZINHA | ||||||
| 2021 | 828/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | LIXO PARA BANHEIRO | R$ 49,99 |
| MONTREZOR CALDANA | MASCULINO DA ALA DOS | ||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2021 | 829/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 266,16 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 830/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 326,04 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 833/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA E OLEO 2 | R$ 39,23 |
| TEMPOS PARA ROCADEIRA | |||||||
| 2021 | 834/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 291,80 |
| PARA CONSTRUCAO | INSTALACAO DE CAIXA DE | ||||||
| LTDA | PADRAO DE AGUA PARA 2 | ||||||
| HIDROMETROS | |||||||
| 2021 | 835/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE PADRAO | R$ 333,42 |
| PARA CONSTRUCAO | DAGUA PARA 2 | ||||||
| LTDA | HIDROMETROS | ||||||
| 2021 | 836/OR | 27/09/2021 | 27/09/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 362,30 |
| PARA CONSTRUCAO | INSTALACAO DA CAIXA | ||||||
| LTDA | DUPLA DE PADRAO | ||||||
| DAGUA | |||||||
| 2021 | 783/OR | 29/09/2021 | 29/09/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 784/OR | 29/09/2021 | 29/09/2021 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DO MICROONDAS | R$ 190,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | ELECTROLUX MODELO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ME29S DA COZINHA | ||||||
| 2021 | 797/OR | 29/09/2021 | 29/09/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DESCARTAVEL | R$ 369,50 |
| ARTIGOS PARA | E MEXEDORES PARA USO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | DOS SERVIDORES | ||||||
| E | VEREADORES E PUBLICO | ||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 798/OR | 29/09/2021 | 29/09/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS PARA USO DOS | R$ 91,68 |
| ARTIGOS PARA | SERVIDORES VEREADORES | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | E PUBLICO EM GERAL | ||||||
| E | |||||||
| 2021 | 800/OR | 29/09/2021 | 29/09/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 17,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA SERVIÇOIS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 801/OR | 29/09/2021 | 29/09/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 816/OR | 29/09/2021 | 29/09/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 718/OR | 01/10/2021 | 01/10/2021 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR COMPLEMENTA | R$ 924,94 |
| E E SERVICOS | R AO VALOR GLOBAL DE | ||||||
| S/A | SERVIÇOS DE CONEXÃO DO | ||||||
| SISTEMA DE ENERGIA | |||||||
| ELETRICA DE JANEIRO A | |||||||
| AGOSTO DE 2021. | |||||||
| 2021 | 719/OR | 01/10/2021 | 01/10/2021 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR COMPLEMENTA | R$ 1.705,32 |
| E E SERVICOS | R AO VALOR GLOBAL DE | ||||||
| S/A | CONSUMO DE ENERGIA | ||||||
| ELÉTRICA - DE JANEIRO | |||||||
| A AGOSTO DE 2021. | |||||||
| 2021 | 881/AD | 01/10/2021 | 01/10/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 25/ES | 06/10/2021 | 06/10/2021 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ESTIMATIVA DE VALORES | R$ 15.000,00 |
| VOTUPORANGA | DE SERVIÇOS PRESTADOS | ||||||
| POR ESTAGIÁRIOS | |||||||
| -DE JANEIRO A MAIO/2021 | |||||||
| 2021 | 831/OR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2021 | 832/OR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 174,20 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 838/OR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | ARCOM S/A | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 472,38 |
| PARA USO DOS | |||||||
| SERVICOS GERAIS | |||||||
| 2021 | 840/OR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | M F DE SOUZA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 180,00 |
| VOTUPORANGA | CONSERTO DE VALVULA DE | ||||||
| DESCARGA DA MARCA | |||||||
| FABRIMAR DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2021 | 841/OR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | M F DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 60,00 |
| VOTUPORANGA | CONSERTO DE VALVULA DE | ||||||
| DESCARGA DA MARCA | |||||||
| FABRIMAR DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2021 | 886/OR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 122,30 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 897/OR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | VALOR ESTIMADO | R$ 1.780,00 |
| E INFORMATICA | RELATIVO SERVIÇOS DE | ||||||
| LTDA | SOFTWARE DE GESTÃO | ||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2021 | 845/OR | 14/10/2021 | 14/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 36,48 |
| C PARA A MOTO DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 872/OR | 14/10/2021 | 14/10/2021 | REFRIGERACO ES ALVORADA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE GELADEIRA | R$ 250,00 |
| DE VOTUPORANGA | VERTICAL DO PLENARINHO | ||||||
| LTDA | MARCA METALFRIO, | ||||||
| INCLUINDO TROCA DO | |||||||
| VENTILADOR DA MESMA | |||||||
| 2021 | 878/OR | 14/10/2021 | 14/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 193,57 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 884/OR | 14/10/2021 | 14/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 235,12 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 885/OR | 14/10/2021 | 14/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 188,00 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 901/OR | 14/10/2021 | 14/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 82,27 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 923/AD | 14/10/2021 | 15/10/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 150,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADOR NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| VALDECIR GOMES LIO, | |||||||
| NO RECINTO DE | |||||||
| EXPOSIÇÕES "ALBERTO | |||||||
| BERTELLI LUCATTO" NO | |||||||
| LANÇAMENTO DO PROGRAMA | |||||||
| MELHOR CAMINHO - | |||||||
| RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | |||||||
| PAULISTA, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 842/OR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 882/OR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 1.272,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA OS VEREADORES | ||||||
| LTDA | SERVIDORES E PUBLICO | ||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 887/OR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 400,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 889/OR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | ALIBAN PNEUS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO - | R$ 162,00 |
| VEÍCULOS DA CÂMARA | |||||||
| 2021 | 890/OR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | ALIBAN PNEUS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO - | R$ 44,00 |
| VEÍCULOS DA CÂMARA | |||||||
| 2021 | 891/OR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | ALIBAN PNEUS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO | R$ 100,00 |
| DE VEICULO | |||||||
| 2021 | 892/OR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBOS PARA O | R$ 120,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | SETOR DE COMPRAS | ||||||
| 2021 | 928/AD | 18/10/2021 | 26/10/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS JUNTAMENTE | R$ 500,00 |
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL BRUNO LIMA, | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| ITAMAR BORGES, | |||||||
| MARCIO DA FARMÁCIA E | |||||||
| DRA DAMARIS MOURA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 931/AD | 19/10/2021 | 26/10/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS JUNTAMENTE | R$ 500,00 |
| OLIVEIRA FILHO | COM OS VEREADORES | ||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO E VALDECIR | |||||||
| GOMES LIO NA | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| AGRICULTURA E | |||||||
| ABASTECIMEN TO DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| ITAMAR BORGES, BEM | |||||||
| COMO NA ALESP | |||||||
| 2021 | 36/GL | 20/10/2021 | 20/10/2021 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | DE LEIS - DE JANEIRO | ||||||
| S/S - LTDA | A SETEMBRO | ||||||
| 2021 | 893/OR | 20/10/2021 | 20/10/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 895/OR | 20/10/2021 | 20/10/2021 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | FITA DE CETIM | R$ 48,00 |
| VOTUPORANGA | SIMPLES NA COR ROSA E | ||||||
| ALFINETE PARA O | |||||||
| OUTUBRO ROSA | |||||||
| 2021 | 900/OR | 20/10/2021 | 20/10/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CERA METAL BRILHO PARA | R$ 540,00 |
| LIMPEZA LTDA | USO DOS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 902/OR | 20/10/2021 | 20/10/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | REFIL MOP GIRATORIO | R$ 117,00 |
| ME | PARA USO DOS | ||||||
| SERVICOS GERAIS | |||||||
| 2021 | 903/OR | 20/10/2021 | 20/10/2021 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 39,48 |
| LTDA | PARA ENVENTO | ||||||
| OUTUBRO ROSA | |||||||
| 2021 | 918/OR | 20/10/2021 | 20/10/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 924/OR | 20/10/2021 | 20/10/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 544,00 |
| ME | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 28/ES | 21/10/2021 | 21/10/2021 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO DE | R$ 5.000,00 |
| DE CORREIOS E | POSTAGENS DE | ||||||
| TELEGRAFOS | CORRESPONDÊ NCIAS DE | ||||||
| USO DA CÂMARA. | |||||||
| 2021 | 837/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL BASICO DE | R$ 22,40 |
| PARA CONSTRUCAO | ALVENARAIA PARA | ||||||
| LTDA | REINSTALAÇA O DE | ||||||
| CAVALETE DE PONTO DE | |||||||
| AGUA. | |||||||
| 2021 | 839/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | RIO PRETO DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 525,84 |
| RA DE PRODUTOS DE | PARA SER UTILIZADO | ||||||
| PANIFICACAO | PELOS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 843/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE FIACAO DO | R$ 250,00 |
| TONIM 21420741896 | INTERFONE, JA INCLUSO | ||||||
| MATERIAL | |||||||
| 2021 | 844/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 23,35 |
| PARA CONSTRUCAO | INSTALACAO DA CAIXA | ||||||
| LTDA | DUPLA DE AGUA PADRAO | ||||||
| SAEV | |||||||
| 2021 | 896/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AREIA GROSSA E | R$ 54,00 |
| PARA CONSTRUCAO | CIMENTO PARA | ||||||
| LTDA | CONSERTO DE CALCADA | ||||||
| 2021 | 898/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TROCA DE | R$ 50,00 |
| TONIM 21420741896 | DISJUNTOR NO QUADRO | ||||||
| DE ENERGIA DE | |||||||
| ILUMINAÇÃO DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2021 | 909/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 608,43 |
| LTDA | S PARA OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 910/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA COPA E | R$ 104,80 |
| LTDA | COZINHA DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 911/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | INSETICIDA PARA USO | R$ 64,50 |
| LTDA | DOS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 913/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - INSTALAÇÃO | R$ 1.200,00 |
| SILVA 15924237877 | DE PADRÃO DE NOVO | ||||||
| PADRÃO DE ÁGUA DUPLO | |||||||
| - INSTALAÇÃO | |||||||
| DE ENCANAMENTO | |||||||
| E TORNEIRAS PELO JARDIM | |||||||
| DA CÂMARA - CONSERTO DE | |||||||
| CALÇADA DEVIDO A | |||||||
| INSTALAÇÃO DO | |||||||
| ENCANAMENTO | |||||||
| 2021 | 914/OR | 22/10/2021 | 22/10/2021 | CESAR TEODORO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE ADAPATAÇÃO | R$ 250,00 |
| 25109586829 | EM MADEIRA PARA | ||||||
| FIXAÇÃO DE CAIXA DE | |||||||
| CHAVES ARMAÁRIO | |||||||
| SALA 17/18 | |||||||
| 2021 | 907/OR | 26/10/2021 | 26/10/2021 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA A | R$ 505,00 |
| LTDA | REVISAO OBRIGATORIA | ||||||
| DO AUTOMOVEL | |||||||
| 2021 | 908/OR | 26/10/2021 | 26/10/2021 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | PECAS PARA A REVISAO | R$ 854,57 |
| LTDA | OBRIGATORIA DO | ||||||
| AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 943/OR | 28/10/2021 | 28/10/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA, PARA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA. | |||||||
| 2021 | 945/OR | 28/10/2021 | 28/10/2021 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 18,50 |
| VOTUPORANGA | APETRECHOS PARA | ||||||
| CONFECÇÃO DE MATERIAL | |||||||
| DE HOMENAGEM | |||||||
| SESSÃO ORDINARIA. | |||||||
| 2021 | 873/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | DISJUNTOR BIPOLAR | R$ 180,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA A CAIXA DE | ||||||
| ANZAI LTD | DISTRIBUICA O DO | ||||||
| PLENARIO DA MARCA PIAL | |||||||
| 2021 | 899/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | WALDEMAR PERES - | FORNECIMENT O DE BENS | COMPRA DE MATERIAL | R$ 15,80 |
| EMBALAGENS ME | ACESSÓRIO PARA DE | ||||||
| VASOS DE FLOR | |||||||
| EVENTO"OUTU BRO ROSA" | |||||||
| 2021 | 904/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA DE JORNAL | R$ 756,00 |
| RIO PRETO S.A. | DIARIO, NO PERIODO DE | ||||||
| 07/10/2021 A | |||||||
| 06/10/2022. | |||||||
| 2021 | 905/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | F.H.R. PROJETOS E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM E | R$ 600,00 |
| INSTALÇÕES ELÉTRICAS | LIMPEZA DAS PLACAS DE | ||||||
| LTDA. | CAPTAÇÃO DE ENERGIA | ||||||
| FOTOVOLTAIC A (202 | |||||||
| PLACAS) DO SITEMA DE | |||||||
| GERAÇÃO DE ENERGIA. | |||||||
| 2021 | 912/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ISOPOR PARA OS SALGADOS | R$ 97,80 |
| ARTIGOS PARA | DAS SESSOES DE SEGUNDA, | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | CAIXA CONTENDO | ||||||
| E | 400 | ||||||
| 2021 | 915/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 61,92 |
| OS LTDA | REFRIGERANT ES 210 ML - | ||||||
| SESSÃO ORDINARIA | |||||||
| 2021 | 916/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | ISABELA SILVESTRINI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PODA, | R$ 1.150,00 |
| DOS SANTOS EIRELI | RECOLHA E DESCARTE DE | ||||||
| GALHOS DE 11 DE | |||||||
| ÁRVORES NAS CALÇADAS DO | |||||||
| ENTORNO DA CÂMARA. | |||||||
| 2021 | 917/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 158,00 |
| MAGALHAES ME | PARA CORREÇÃO DE | ||||||
| SOLO/ MANUTENÇÃO | |||||||
| DE JARDINAGEM | |||||||
| 2021 | 919/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 43,10 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | UTENSILOS E APETRECHOS | ||||||
| EPP | PARA CONFECÇÃO | ||||||
| DE LAÇO P/EXPOSIÇÃO | |||||||
| DE EVENTO "OUTUBRO | |||||||
| ROSA". | |||||||
| 2021 | 920/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 176,09 |
| VEÍCULO CRUZE | |||||||
| 2021 | 922/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 172,88 |
| VEÍCULO CRUZE NOVO | |||||||
| 2021 | 934/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA, EM SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA. | |||||||
| 2021 | 935/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 193,62 |
| VEÍCULO. | |||||||
| 2021 | 936/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO DE | R$ 125,87 |
| VEÍCULO. | |||||||
| 2021 | 938/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTEIMENT OS DE | R$ 218,85 |
| VEÍCULO. | |||||||
| 2021 | 939/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABASTECIMEN TO VEICULO | R$ 304,08 |
| 2021 | 940/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | SUPRIMENTO PARA | R$ 24,19 |
| ROÇADADEIRA STILL | |||||||
| 2021 | 941/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | ABSTECIMENT O DE | R$ 276,56 |
| VEÍCULO NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR. | |||||||
| 2021 | 944/OR | 29/10/2021 | 29/10/2021 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO REFRIFERANT | R$ 61,92 |
| OS LTDA | ES 210 ML - SESSEÇÃO | ||||||
| ORDINÁRIA | |||||||
| 2021 | 980/AD | 03/11/2021 | 30/11/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 983/AD | 03/11/2021 | 05/11/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CAIO FRANÇA, | |||||||
| RAFAEL SILVA, | |||||||
| CARLOS CEZAR E | |||||||
| BARROS MUNOZ, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICIPIO. | |||||||
| 2021 | 948/OR | 10/11/2021 | 10/11/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 708,89 |
| ME | DE HIGIENIZAÇÃ | ||||||
| O E LIMPEZA. | |||||||
| 2021 | 846/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | RODRIGUES E SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISICAO DE TOLDOS E | R$ 5.160,00 |
| TOLDOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECOLOCACAO | ||||||
| NO ESTACIONAME | |||||||
| NTO EXTERNO DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 985/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 330,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 986/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | ALFINETE E FITA DE | R$ 29,50 |
| VOTUPORANGA | CETIM PARA NOVEMBRO | ||||||
| AZUL | |||||||
| 2021 | 987/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 988/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 1.034,80 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| LTDA | E VEREADORES | ||||||
| DA CAMARA E PUBLICO EM | |||||||
| GERAL | |||||||
| 2021 | 989/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 240,00 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 990/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 38,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | NOVEMBRO AZUL | ||||||
| EPP | |||||||
| 2021 | 991/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHO PARA OS SALGADOS | R$ 93,12 |
| ARTIGOS PARA | DA CAMARA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | |||||||
| E | |||||||
| 2021 | 992/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DESCARTAVEL | R$ 185,00 |
| ARTIGOS PARA | 180ML PARA USO DOS | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | SERVIDORES, VEREADORES | ||||||
| E | E PUBLICO EM GERAL | ||||||
| 2021 | 993/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 122,97 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 994/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 133,38 |
| S DE SEGURANCA | ACESSORIO DE | ||||||
| LTDA | INSTALAÇÃO DE VIDEO | ||||||
| PORTEIRO. | |||||||
| 2021 | 996/OR | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 92,00 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 998/OR | 19/11/2021 | 19/11/2021 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIAS PARA | R$ 31,20 |
| LTDA ME | CONTROLE DO PORTAO | ||||||
| ELETRONICO DA GARAGEM | |||||||
| EXTERNA DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1010/OR | 19/11/2021 | 19/11/2021 | NILSON FANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HONORARIOS DE CADASTRO | R$ 90,00 |
| DE VEICULO 0KM PLACA: | |||||||
| FQZ6C28 | |||||||
| 2021 | 1002/OR | 24/11/2021 | 24/11/2021 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 324,50 |
| PONTES | C PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1003/OR | 24/11/2021 | 24/11/2021 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 253,63 |
| PONTES | C PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1004/OR | 24/11/2021 | 24/11/2021 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 225,53 |
| PONTES | C PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1005/OR | 25/11/2021 | 25/11/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 1.161,02 |
| LTDA | S PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1007/OR | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 489,00 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 975/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 250,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | DE INSTALAÇÃO | ||||||
| ANZAI LTD | ELETRICA | ||||||
| 2021 | 984/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | OVIDIO COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM MAQUINA | R$ 560,00 |
| CAFE E CEREAIS | DE CAFE, INCLUINDO | ||||||
| LTDA | TROCA DE DISPLAY, | ||||||
| LIMPEZA E MANUTENCAO | |||||||
| DO COOLER, E REVISAO | |||||||
| DE BATEDORES | |||||||
| 2021 | 995/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 315,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 997/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | COCA COLA 200ML PARA | R$ 123,84 |
| OS LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1006/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL ELETRICO | R$ 130,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA SER UTILIZADO | ||||||
| ANZAI LTD | POR DIVERSOS | ||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2021 | 1008/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | ARCOM S/A | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 743,17 |
| PARA A UTILIZACAO | |||||||
| DOS SERVICOS | |||||||
| GERAIS | |||||||
| 2021 | 1009/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | ARCOM S/A | FORNECIMENT O DE BENS | LUMINARIA DE | R$ 551,76 |
| EMERGENCIA OUROLUX 30 | |||||||
| LEDS 2W 6500K | |||||||
| 2021 | 1012/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | M.A DOS SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | ETIQUETAS 80 X 30 | R$ 150,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | PARA O PROTOCOLO | ||||||
| GERAL. | |||||||
| 2021 | 1014/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | RIO PRETO DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 417,22 |
| RA DE PRODUTOS DE | PARA O SETOR DE | ||||||
| PANIFICACAO | SERVICOS GERAIS DA | ||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 1015/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PLACASIL INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPLACAMENT O DO | R$ 180,00 |
| COMERCIO LTDA | VEÍCULO - | ||||||
| 2021 | 1016/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | A R DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 548,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA OS VEREADORES | ||||||
| LTDA | E SERVIDORES | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1017/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 308,05 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1018/OR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 350,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 33/GL | 30/11/2021 | 30/11/2021 | GRIFON BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE ENVIO DE | R$ 2.590,17 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | RECORTES DO DOU E DOE, | ||||||
| DE JANEIRO A NOVEMBRO | |||||||
| 2021 | 45/ES | 30/11/2021 | 30/11/2021 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO DE | R$ 17.040,00 |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA | |||||||
| MOVEL - PACOTE DE | |||||||
| VOZ -JANEIRO A | |||||||
| OUTUBRO DE 2021 | |||||||
| 2021 | 1069/AD | 01/12/2021 | 29/12/2021 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIUDAS DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO | |||||||
| 2021 | 1072/AD | 01/12/2021 | 08/12/2021 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO LIMA, CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, CASTELO | |||||||
| BRANCO, ITAMAR | |||||||
| BORGES E ALTAIR | |||||||
| MORAES, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 1091/AD | 06/12/2021 | 13/12/2021 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 825,00 |
| E ESTAREMOS JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| RENATA ABREU, | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| VINICIUS DE CARVALHO E | |||||||
| GENERAL PETERNELLI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2021 | 1022/OR | 07/12/2021 | 07/12/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 420,00 |
| BRITO BATISTA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1011/OR | 08/12/2021 | 08/12/2021 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | NOBREAK INTELBRAS | R$ 489,00 |
| FEIJO EPP | 600 VA 120V PARA O | ||||||
| COMPUTADOR DO CONTADOR | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1019/OR | 08/12/2021 | 08/12/2021 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | NOBREAK INTELBRAS | R$ 978,00 |
| FEIJO EPP | 600 VA 120V PARA O | ||||||
| COMPUTADOR DO SETOR DE | |||||||
| RH E SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1023/OR | 08/12/2021 | 08/12/2021 | C. C. CALEJON DOS | FORNECIMENT O DE BENS | BOBINA PARA RELOGIO | R$ 240,00 |
| SANTOS ME | PONTO PARA O SETOR DE | ||||||
| RH | |||||||
| 2021 | 1025/OR | 08/12/2021 | 08/12/2021 | JOSE EDUARDO | FORNECIMENT O DE BENS | 02 EXTINTORES | R$ 930,00 |
| MODESTO & CIA LTDA ME | AP DE 10 LITROS 04 | ||||||
| EXTINTORES PQS 04 KG | |||||||
| BC PARA A REGULARIZAC | |||||||
| AO SOLICITADA | |||||||
| PELO BOMBEIRO | |||||||
| 2021 | 1026/OR | 08/12/2021 | 08/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 231,10 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1073/OR | 08/12/2021 | 08/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 227,00 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1074/OR | 08/12/2021 | 08/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 296,07 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1013/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VEÍCULOS - | R$ 6.144,84 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | FROTA DA CÂMARA- | ||||||
| GERAIS | PERIODO DE 14-11-2021 | ||||||
| A 14/11/2022 | |||||||
| (5 VEÍCULOS) | |||||||
| 2021 | 1027/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | MANGUEIRA DE INCENDIO | R$ 620,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | 30 METRO DE 1 POLEGADA | ||||||
| ANZAI LTD | E 1/2 TIPO II, PARA A | ||||||
| REGULARIZAC AO DO | |||||||
| ALVARA DO BOMBEIRO | |||||||
| 2021 | 1028/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL ELETRICO | R$ 1.242,63 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA INSTALACAO | ||||||
| ANZAI LTD | DAS LUZES DE | ||||||
| EMERGENCIA SOLICITADAS | |||||||
| PARA REGULARIZAC | |||||||
| AO DO CORPO DE | |||||||
| BOMBEIROS | |||||||
| 2021 | 1030/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A COPA | R$ 127,39 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | E COZINHA DA CAMARA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2021 | 1031/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 189,88 |
| LTDA | PARA OS BANHEIROS | ||||||
| DA ALA DOS VEREADORES | |||||||
| 2021 | 1032/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | DISJUNTORES PARA A | R$ 347,87 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DA | ||||||
| ANZAI LTD | INSTALACAO ELETRICA DA | ||||||
| CAMARA | |||||||
| 2021 | 1033/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | GILBERTO AQUILES | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADOS ASSADOS | R$ 343,00 |
| FRANCISCO | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1062/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | ROSANGELA ANDRE | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 412,00 |
| 06568132888 | PARA OS SERVIDORES, | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2021 | 1063/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | TORREFACAO E MOAGEM DE | FORNECIMENT O DE BENS | CAFE ESPECIAL | R$ 235,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA A MAQUINA DE | ||||||
| CAFE | |||||||
| 2021 | 1100/OR | 10/12/2021 | 10/12/2021 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | FONTE DE 12 V PARA O | R$ 52,23 |
| S DE SEGURANCA | RELOGIO PONTO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2021 | 38/ES | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 2.926,75 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | RELATIVO AO SEGURO DE | ||||||
| S/A | VIDA DOS SERVIDORES | ||||||
| DA CÂMARA, DE | |||||||
| 2021 | 1020/OR | 15/12/2021 | 15/12/2021 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE ADAPTACAO | R$ 3.840,00 |
| BANDEIRA VOTUPORANGA | DAS MEDIDAS DA ESCADA | ||||||
| ME | EM CARACOL E DO GUARDA | ||||||
| CORPO QUE DA ACESSO A | |||||||
| ALA DE SERVICOS DO | |||||||
| PLENARIO DA CAMARA, JA | |||||||
| INCLUINDO A PINTURA E | |||||||
| INSTALACAO PARA A | |||||||
| REGULARIZAC AO DO | |||||||
| ALVARA DO BOMBEIRO | |||||||
| 2021 | 1060/OR | 15/12/2021 | 15/12/2021 | JOSILAINE DAYSE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 1.637,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | CONSERTO DO AUTOMOVEL | ||||||
| 22350310809 | DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 1061/OR | 15/12/2021 | 15/12/2021 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 610,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | CONSERTO DO AUTOMOVEL | ||||||
| 22350310809 | DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 1075/OR | 15/12/2021 | 15/12/2021 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER PARA | R$ 250,00 |
| MORINI ME | DIVERSOS DEPARTAMENT | ||||||
| OS | |||||||
| 2021 | 1085/OR | 15/12/2021 | 15/12/2021 | D. J. COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 30,40 |
| PARAFUSOS LTDA | MANUTENCAO DA BOMBA DE | ||||||
| BOMBEIRO | |||||||
| 2021 | 1123/OR | 15/12/2021 | 15/12/2021 | A R T HEBELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM CADEIRAS | R$ 590,00 |
| MOVEIS - ME | DO PLENARIO E NA | ||||||
| CADEIRA DA ASSESSORIA | |||||||
| DE IMPRENSA | |||||||
| 2021 | 1021/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | GELADEIRA CONSUL | R$ 3.444,00 |
| CRM50 410 LITROS | |||||||
| FROST FREE BR 110 V | |||||||
| 2021 | 1024/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DO CORDAO | R$ 100,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | ESPIRAL DO TELEFONE DE | ||||||
| MESA DA RECEPCAO | |||||||
| 2021 | 1076/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | OLIPREMAC SUPRIMENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DAS | R$ 682,50 |
| E SERVIÇOS LTDA. | ENGRENAGENS DA | ||||||
| FRAGMENTADO RA DO SETOR | |||||||
| DE ARQUIVO | |||||||
| 2021 | 1077/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 158,06 |
| O AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1078/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 50,00 |
| LTDA | PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| 2021 | 1079/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 50,00 |
| LTDA | PARA O AUTOMOVEL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1087/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | CARREGADOR DE CELULAR | R$ 59,00 |
| SANTOS | PARA O VEICULO | ||||||
| NOVO DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1092/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA O | R$ 65,00 |
| LTDA ME | CONTROLE DA GARAGEM | ||||||
| EXTERNA DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1096/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 117,31 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1099/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 279,05 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1102/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | FLORES PARA O JARDIM | R$ 85,00 |
| FLORES NATURAIS | EXTERNO DA CAMARA | ||||||
| LTDA - ME | MUNICIPAL | ||||||
| 2021 | 1111/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 227,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2021 | 1116/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | CAMBARA AMARELO | R$ 280,00 |
| FLORES NATURAIS | PARA O JARDIM DA | ||||||
| LTDA - ME | CAMARA | ||||||
| 2021 | 1118/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 231,91 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1122/OR | 17/12/2021 | 17/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 181,47 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1080/OR | 20/12/2021 | 20/12/2021 | ODAIR BILHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE ROLAMENTOS | R$ 280,00 |
| E SELO MECANICO DA | |||||||
| BOMBA DAGUA DO | |||||||
| UTILIZADA PARA O | |||||||
| SISTEMA DOS HIDRANTES | |||||||
| 2021 | 1093/OR | 20/12/2021 | 20/12/2021 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | GARRAFA TERMICA | R$ 148,99 |
| MONTREZOR CALDANA | PARA A RECEPCAO | ||||||
| 2021 | 1095/OR | 20/12/2021 | 20/12/2021 | GILBERTO AQUILES | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 343,00 |
| FRANCISCO | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1105/OR | 20/12/2021 | 20/12/2021 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 208,40 |
| ME | PARA USO DOS | ||||||
| SERVICOS GERAIS | |||||||
| 2021 | 1117/OR | 20/12/2021 | 20/12/2021 | CARMEN ISABEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECARGA DE EXTINTORES: | R$ 760,00 |
| FERRARI OLIVO ME | 06 AGUA PRESSAO 10 | ||||||
| LITROS 05 PO QUIMICOS | |||||||
| 04KG 03 CO2 06KG | |||||||
| 2021 | 1119/OR | 20/12/2021 | 20/12/2021 | NATALINA DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO FRITO PARA | R$ 490,00 |
| BRITO BATISTA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 921/ES | 21/12/2021 | 21/12/2021 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO ESTIMADO DE | R$ 1.000,00 |
| DE CORREIOS E | VALORES DE POSTAGENS | ||||||
| TELEGRAFOS | DE CORRESPONDÊ | ||||||
| NCIAS DE USO DA | |||||||
| CÂMARA, MESES:NOV E | |||||||
| DEZ/2021. | |||||||
| 2021 | 1135/OR | 21/12/2021 | 21/12/2021 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO ESTIMADO DE | R$ 201,23 |
| DE CORREIOS E | VALORES DE POSTAGENS | ||||||
| TELEGRAFOS | DE CORRESPONDÊ | ||||||
| NCIAS DE USO DA | |||||||
| CÂMARA, MESE DE | |||||||
| DEZ/2021. | |||||||
| 2021 | 906/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | FERNANDA MORENO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 4.200,00 |
| CAMARGO DE PAULA | DE ASSESSORIA | ||||||
| PARA REGULAIZAÇÃ | |||||||
| O DE PROJETO DE | |||||||
| PROTEÇÃO CONTRA | |||||||
| INCÊNDIO, OBTENÇÃO DE | |||||||
| RENOVAÇÃO DE ALVARÁ | |||||||
| DE LICENÇA E | |||||||
| TREINAMENTO DE BRIGADA | |||||||
| DE INCÊNDIO. | |||||||
| 2021 | 999/ES | 22/12/2021 | 22/12/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 6.362,24 |
| LTDA | PARA 1 MES DE DESPESAS | ||||||
| COM VALE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA | |||||||
| 2021 | 1000/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 1.951,91 |
| E E SERVICOS | PARA CONSUMO DE | ||||||
| S/A | ENERGIA ELÉTRICA - | ||||||
| DE NOVEMBRO A DEZEMBRO | |||||||
| DE 2021. | |||||||
| 2021 | 1029/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | GRIFON BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 1.020,00 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | SERVICOS DE ENVIO DE | ||||||
| RECORTES DO DOU E DOE, | |||||||
| DE 01/12/2021 | |||||||
| A 30/11/2022 | |||||||
| 2021 | 1084/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO EMPRESARIAL | R$ 770,81 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | DO IMOVEL DA CAMARA | ||||||
| GERAIS | COM VALIDADE DE | ||||||
| 05/12/2021 A | |||||||
| 05/12/2022 | |||||||
| 2021 | 1086/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | REFRIGERANT E COCA COLA | R$ 58,20 |
| OS LTDA | DE 200ML PARA OS | ||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2021 | 1094/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL ELETRICO | R$ 80,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA INSTALACAO | ||||||
| ANZAI LTD | DAS LUZES DE | ||||||
| EMERGENCIA DO PLENARIO | |||||||
| 2021 | 1101/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | CLIMASTER AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 100,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | PARA MANUTENCAO | ||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O DO PLENARIO | |||||||
| 2021 | 1103/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DESCARTAVEL | R$ 583,94 |
| ARTIGOS PARA | E MEXEDOR PARA A | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | MAQUINA DE CAFE | ||||||
| E | |||||||
| 2021 | 1104/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 865,25 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1120/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA RETRATO | R$ 167,92 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA ENTREGA DE | ||||||
| EIRELI - EPP | HOMENAGENS | ||||||
| 2021 | 1121/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA RETRATO | R$ 125,94 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA ENTREGA DE | ||||||
| EIRELI - EPP | HOMENAGENS | ||||||
| 2021 | 1124/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 764,70 |
| LTDA | S PARA OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1125/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 109,00 |
| LTDA | |||||||
| 2021 | 1126/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE CAFE PARA | R$ 22,92 |
| LTDA | COPA COZINHA | ||||||
| 2021 | 1129/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA DE HOMENAGEM | R$ 945,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | PARA SESSAO SOLENE DO | ||||||
| ME | DIA 20-12-2021 | ||||||
| DANILO FERRAZ | |||||||
| FLAVIO AUGUSTO | |||||||
| PASTORE NELSON | |||||||
| GORAYEB | |||||||
| 2021 | 1132/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | GUARDA CHUVA PARA | R$ 155,97 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | OS AUTOMOVEIS | ||||||
| EIRELI - EPP | DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 1133/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL COMUM TIPO | R$ 204,11 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1134/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE USO NO | R$ 95,00 |
| EXPEDIENTE DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1136/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | CLIMASTER AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 2.340,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | PREVENTIVA E CORRETIVA | ||||||
| COM LIMPEZA, | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O DOS | |||||||
| EQUIPAMENTO S E SISTEMA | |||||||
| TUBULAÇÃO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD OS DO | |||||||
| PLENÁRIO. TROCA DE | |||||||
| PEÇA (1 CAPACITOR). | |||||||
| 2021 | 1137/OR | 22/12/2021 | 21/12/2021 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 1.995,00 |
| TONIM 21420741896 | ELÉTRICA NAS | ||||||
| INSTALAÇÕES DA CÂMARA, | |||||||
| SENDO: 1- SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DE 24 LUMINÁRAIS | |||||||
| DE EMERGÊNCIA | |||||||
| QUEIMADAS. REALOCAÇÃOO | |||||||
| DE PONTOS DE OITO | |||||||
| LUMINÁRAIS NO | |||||||
| PLENÁRIO. INSTALAÇÃO | |||||||
| DE 5 PONTO | |||||||
| 2021 | 1138/OR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | GILBERTO AQUILES | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 350,00 |
| FRANCISCO | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2021 | 790/ES | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO DE | R$ 10.932,00 |
| E E SERVICOS | SERVIÇOS DE CONEXÃO DO | ||||||
| S/A | SISTEMA (DISTRIBUIÇ | ||||||
| ÃO) DE ENERGIA | |||||||
| ELETRICA DE SETEMBRO A | |||||||
| DEZEMBRO DE 2021. | |||||||
| 2021 | 1001/ES | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 6.000,00 |
| E E SERVICOS | PARA CONSUMO DE | ||||||
| S/A | ENERGIA ELÉTRICA - | ||||||
| DEZEMBRO DE 2021. | |||||||
| 2021 | 1130/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ANGRA-SOM PECAS E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA DE RETIRADA | R$ 250,00 |
| ACESSORIOS P/ VEICULOS | E COLOCACAO DE NOVO | ||||||
| LTDA | INSULFILM PARA O | ||||||
| AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1131/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ANGRA-SOM PECAS E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA DE RETIRADA | R$ 250,00 |
| ACESSORIOS P/ VEICULOS | E COLOCACAO DE NOVO | ||||||
| LTDA | INSULFILM PARA O | ||||||
| AUTOMOVEL DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1139/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA E OLEO 2 | R$ 33,99 |
| TEMPOS PARA A ROCADEIRA | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1140/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM TIPO | R$ 77,68 |
| C PARA O AUTOMOVEL | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1141/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ANGELA APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | ORQUIDEAS PARA SESSAO | R$ 600,00 |
| ALVARES POLO ME | SOLENE DO DIA 20 DE | ||||||
| DEZEMBRO DE 2021 | |||||||
| 2021 | 1142/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 409,01 |
| OS LTDA | PARA OS BANHEIROS | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2021 | 1143/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVICOS DE | R$ 127,73 |
| E E SERVICOS | CONEXAO DO SISTEMA | ||||||
| S/A | (DISTRIBUIC AO) DE | ||||||
| ENERGIA ELETRICA DE | |||||||
| DEZEMBRO | |||||||
| 2021 | 1144/OR | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DE DEZEMBRO | R$ 3.001,07 |
| E E SERVICOS | PARA CONSUMO DE | ||||||
| S/A | ENERGIA ELETRICA | ||||||
| 2021 | 40/ES | 28/12/2021 | 28/12/2021 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO DE | R$ 8.636,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| VOTUPORANGA | ESGOTO DA CÂMARA, EM | ||||||
| 2021 | |||||||
| 2021 | 946/GL | 28/12/2021 | 28/12/2021 | SINO CONSULTORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 2.765,00 |
| E INFORMATICA | EVENTUAIS DE LOCAÇÃO | ||||||
| LTDA | DE USO DE SOFTWARE DE | ||||||
| PROGRAMAS ESPECIFICOS | |||||||
| DE GESTÃO DE | |||||||
| PROCESSOS LEGISLATIUV | |||||||
| O E ADMINSITRAT | |||||||
| IVO, INCLUINDO | |||||||
| TRAMITE DE DOCUMENTAÇÃ | |||||||
| O PELO SISTEMA | |||||||
| "WEB (WORKFLOW) | |||||||
| COM CERTIFICAÇÃ | |||||||
| O DIGITAL. | |||||||
| 2021 | 1082/OR | 28/12/2021 | 28/12/2021 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | COMPLEMENTO RELATIVO | R$ 1.975,00 |
| E INFORMATICA | SERVIÇOS DE SOFTWARE DE | ||||||
| LTDA | GESTÃO PARLAMENTAR | ||||||
| - NOVEMBRO 2021 | |||||||
| 2021 | 1127/OR | 28/12/2021 | 28/12/2021 | FLORISVALDO DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE POSTAGEM E | R$ 282,20 |
| 12172296805 | REMESSA DE 166 | ||||||
| CONVITES PARA A | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 20/12/2021. | |||||||
| 2021 | 1145/OR | 28/12/2021 | 28/12/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 297,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DA CAMARA | ||||||
| 2021 | 1146/OR | 28/12/2021 | 28/12/2021 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | BOTINA SERVIÇOS | R$ 57,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | GERAIS | ||||||
| 2021 | 41/ES | 29/12/2021 | 29/12/2021 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 840,00 |
| BRASIL S.A. | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| PROVEDOR DE CORREIO | |||||||
| ELETRÔNICO -E-MAIL NO | |||||||
| ANO DE 2021 | |||||||
| 2021 | 98/GL | 29/12/2021 | 29/12/2021 | STEPHANI CARLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATACAO DE EMPRESA | R$ 16.176,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVICOS | ||||||
| 41410325814 | DE PRODUCAO, | ||||||
| CAPTACAO, EDICAO, E | |||||||
| DIVULGACAO/ TRANSMISSAO | |||||||
| DE MATERIAS/ | |||||||
| IMAGENS E SONS AO | |||||||
| VIVO E GRAVADO, | |||||||
| POR MEIO DA INTERNET, | |||||||
| NAS REDES SOCIAIS E | |||||||
| INTERNET INSTITUCION | |||||||
| AL DA CAMARA. | |||||||
| 2021 | 217/GL | 29/12/2021 | 29/12/2021 | ANNA PRISCILLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 12.062,50 |
| ROMERA SANTOS | DE INTERPRETAÇ | ||||||
| 27923598894 | ÃO DE LINGUAGEM | ||||||
| DE SINAIS - LIBRAS, EM | |||||||
| CONCOMITÂNC IA COM A TV | |||||||
| LEGISLATIVA , NA | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIA. | |||||||
| 2021 | 635/GL | 29/12/2021 | 29/12/2021 | DANILO PABLO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTACAO DE SERVIÇOS | R$ 9.566,81 |
| GODOY CARVALHO | DE FILMAGEM, | ||||||
| 35696002897 | GRAVACAO, PRODUCAO, | ||||||
| EDICAO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSAO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSOES ORDINARIAS, | |||||||
| EXTRAORDINA RIAS E | |||||||
| SOLENES DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2021 | 791/GL | 29/12/2021 | 29/12/2021 | MARIA DE LOURDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | R$ 5.760,00 |
| SANTOS PEREIRA | - DE SETEMBRO A | ||||||
| 32475036842 | DEZEMBRO DE 2021 | ||||||
| 2021 | 795/GL | 29/12/2021 | 29/12/2021 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 860,00 |
| LTDA ME | PARA SERVIÇOS DE | ||||||
| PROVEDOR DE BANDA LARGA | |||||||
| DE ACESSO À INTERNET | |||||||
| POR FIBRA ÓPTICA, DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO | |||||||
| 2021 | 879/ES | 29/12/2021 | 29/12/2021 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 5.814,73 |
| VOTUPORANGA | PARA PAGAMENTO | ||||||
| DE SERVIÇOS PROFISSIONA | |||||||
| IS -GUARDA- | |||||||
| MIRIM | |||||||
| 2021 | 880/ES | 29/12/2021 | 29/12/2021 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ESTIMATIVA DE VALORES | R$ 5.538,00 |
| VOTUPORANGA | DE SERVIÇOS PRESTADOS | ||||||
| POR ESTAGIÁRIOS | |||||||
| 2021 | 942/GL | 29/12/2021 | 29/12/2021 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO | R$ 1.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | DE LEIS E DOM - DE | ||||||
| S/S - LTDA | OUTUBRO A DEZEMBRO | ||||||
| 2021 | 1059/OR | 29/12/2021 | 29/12/2021 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TREINAMENTO / WEBNAR | R$ 400,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ESOCIAL -QUALIFICAC | ||||||
| SERV | AO CADASTRAL, | ||||||
| SANEAMENTO DA BASE DE | |||||||
| DADOS E ENVIO DOS | |||||||
| EVENTOS DIA 02/12/2021, | |||||||
| DURAÇÃO 9H 30MIN - AO | |||||||
| SERVIDOR CESAR | |||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA, CHEFE DO | |||||||
| RH, | |||||||
| 2021 | 1081/OR | 29/12/2021 | 29/12/2021 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | VALOR ESTIMADO | R$ 2.580,00 |
| E INFORMATICA | RELATIVO SERVIÇOS DE | ||||||
| LTDA | SOFTWARE DE GESTÃO | ||||||
| PARLAMENTAR - DEZEMBRO | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2021 | 1083/OR | 29/12/2021 | 29/12/2021 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATACAO POR | R$ 2.707,95 |
| LTDA | DISPENSA DE SOFTWARE | ||||||
| CONTABILIDA DE/COMPRAS/ | |||||||
| PATRIM/ FIANANCEIRO | |||||||
| - DEZEMBRO DE 2021 | |||||||
| 2021 | 1174/OR | 29/12/2021 | 29/12/2021 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR COMPLEMENTO | R$ 59,70 |
| BRASIL S.A. | ESTIMATIVA PARA | ||||||
| SERVIÇOS DE PROVEDOR DE | |||||||
| CORREIO ELETRÔNICO | |||||||
| -E-MAIL NO ANO DE | |||||||
| 2021. | |||||||
| 2021 | 46/ES | 30/12/2021 | 30/12/2021 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO DE | R$ 8.398,47 |
| DESPESAS DE TELEFONIA | |||||||
| FIXA, NO ANO DE | |||||||
| 2021. | |||||||
| 2021 | 883/ES | 30/12/2021 | 30/12/2021 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO DE | R$ 2.040,00 |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA | |||||||
| MOVEL - PACOTE DE | |||||||
| VOZ - NOVE A DEZ DE | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2021 | 888/ES | 30/12/2021 | 30/12/2021 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO | R$ 3.421,89 |
| PARA SERVIÇOS DE | |||||||
| TELEFONIA CELULAR - | |||||||
| PACOTE DE DADOS - | |||||||
| NOVEMBRO A DEZEMBRO/ | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2021 | 1128/OR | 30/12/2021 | 30/12/2021 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR ESTIMADO DE | R$ 264,05 |
| SERVICOS DE TELEFONIA | |||||||
| MOVEL - PACOTE DE | |||||||
| VOZ - DEZEMBRO DE | |||||||
| 2021 |