Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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Fornecimento de bens | BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 38,32 | R$ 38,32 | R$ 38,32 | ||
| 401/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
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Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 402/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 403/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
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Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 404/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
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Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 406/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
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Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 407/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 125,99 | R$ 125,99 | R$ 125,99 | ||
| 412/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
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Fornecimento de bens | PISTAO PARA A CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 423/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX | R$ 1.109,40 | R$ 1.109,40 | R$ 1.109,40 | ||
| 343/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 255,92 | R$ 255,92 | R$ 255,92 | ||
| 411/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
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Prestação de serviços | ENCADERNACAO DE 01 LIVRO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 413/OR |
GRAFICA SAO BENTO LTDA ME
CNPJ: 46.934.014/0001-83
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Fornecimento de bens | 6000 EVELOPES TIMBRADO TIPO OFICIO PRETO E BRANCO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | ||
| 420/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
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Fornecimento de bens | BANCO PARA A BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | ||
| 421/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 91,29 | R$ 91,29 | R$ 91,29 | ||
| 425/OR |
O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME
CNPJ: 12.284.276/0001-28
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Prestação de serviços | REPARO EM RUFOS E CALHAS EM DIVERSOS PONTOS DA COBERTURA DE METAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA APLICACAO DE DOLA VEDA CALH... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 426/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 118,51 | R$ 118,51 | R$ 118,51 | ||
| 427/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 69,13 | R$ 69,13 | R$ 69,13 | ||
| 336/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | ESPELHOS E INTERRUPTORES PARA A SALA DA IMPRENSA E PARA O BANHEIRO DA ALA DOS VEREADORES | R$ 34,07 | R$ 34,07 | R$ 34,07 | ||
| 340/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | TINTA FUTURA PARA A PINTURA EXTERNA DOS BANHEIROS DA CAMARA E CORDA BRANCA PARA HASTEAR AS BANDEIRAS | R$ 287,34 | R$ 287,34 | R$ 287,34 | ||
| 348/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | TINTA ESMALTE BRANCO PARA PINTURA DOS MASTROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 85,08 | R$ 85,08 | R$ 85,08 | ||
| 349/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
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Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VENENO PARA A JARDINAGEM | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 424/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | VEDA CALHA DA MARCA SIKAFLEX PARA O TELHADO DO PLENARIO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 457/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
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Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | ||
| 458/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
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Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | ||
| 422/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
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Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DA RECEPCAO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 347/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 353,00 | R$ 353,00 | R$ 353,00 | ||
| 379/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 405/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
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Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA A CORRECAO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 408/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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Fornecimento de bens | ITENS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 12,98 | R$ 12,98 | R$ 12,98 | ||
| 409/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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Fornecimento de bens | PORTA RETRATO 20 X 30 CM PARA UTILIZACAO EM HOMENAGEM | R$ 8,49 | R$ 8,49 | R$ 8,49 |